2025费用支出财务预算表
2025年公司财务费用支出预算-费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司财务费用支出预算编制单位:序号12345678910111213141516合计备注:Unnamed: 2 费用明细利息支出利息收入(以预测数的负数填列)手续费汇兑损益其他费用Unnamed: 3 财务费用支出进度合计16215.9-2400016215.932191.8Unnamed: 4 1月1128.3-201108.3Unnamed: 5 2月1677-201657Unnamed: 6 3月2969.4-205774.78724.1Unnamed: 7 4月524.7-20504.7Unnamed: 8 5月453.4-20433.4Unnamed: 9 6月2581.6-203559.76121.3Unnamed: 10 7月574.5-20554.5Unnamed: 11 8月509.2-20489.2Unnamed: 12 9月2179.4-203263.1542
2025年财务-费用支出预算报表-Sheet1 财务支出预算报表 日期2019.5.5财务: 会计:Unnamed: 1 支出项目名称请客吃饭Unnamed: 2 明细摘要最总合计:Unnamed: 3 筹备金额500500Unnamed: 4 实际支出金额200200Unnamed: 5 剩余金额3000000000000000000000000000300Unnamed: 6 经手人Unnamed: 7 备注说明Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10
2025年费用支出财务预算表-Sheet1 总预算 73000.0Unnamed: 1 费用支出财务预算表 开支项目碧桂园城市广场碧桂园城市广场Unnamed: 3 支出用途购买家居窗帘Unnamed: 4 预算金额650008000Unnamed: 5 金额单位元元Unnamed: 6 资金到位日期2019-08-21 00:00:002019-08-21 00:00:00Unnamed: 7 备注说明
2025年财务费用支出预算对比图表-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用支出预算对比图表 部门行政人事部后勤部技术部采购部销售部财务部研发部合计Unnamed: 2 支出金额/万5897643801403682857Unnamed: 3 预算金额/万1002001003001205085955Unnamed: 4 支出百分比0.580.4850.641.26666666666666661.16666666666666670.720.96470588235294120.8973821989528796
2025年2018年公司费用支出预算明细表-Sheet1 Unnamed: 0 2018年公司费用支出预算明细表 序号12345678910111213141516171819202122232425262728Unnamed: 2 项目工资及社保费用福利费办公费差旅费业务招待费邮电通讯费网络通讯费法务费中介及会员费修理费交通运输费保险费广告宣传费会议费展览费职工教育经费捐赠费新产品研发费物料消耗(领用材料)租赁费水电物管费检验费佣金及销售代理费规费及税金财务费用资产减值损失固定资产折旧费配额费可控费用合计Unnamed: 3 1月Unnamed: 4 2月Unnamed: 5
2025年公司各部门季度费用支出财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 部门 月份 四月五月六月总计设计研发部 125080015303580销售部 82562811282581人事部 92885710452830财务部 76876212352765生产部 138052813583266采购部 72856812852581总计 58794143758117603
财务预算表-Sheet1 财务预算表 部门名称:序号12345678910合计:Unnamed: 1 概述A项目B项目C项目D项目E项目F项目G项目H项目I项目J项目Unnamed: 2 Unnamed: 3 预算支出200500560100190150801502501202300Unnamed: 4 (单位:万元)实际支出250485452120150140701002251202112Unnamed: 5 节约金额-5015108-2040101050250188Unnamed: 6 实际支出占比
2025年费用支出财务统计表-Sheet1 费用支出财务统计表 公司:日期2019-11-01 00:00:002019-11-01 00:00:00Unnamed: 1 科目凭证C891C820Unnamed: 2 摘要支出支出Unnamed: 3 财务:支出项目说明市场部广告投放支出财务部购买打印机Unnamed: 4 Unnamed: 5 会计:支出金额500003800Unnamed: 6 经手人丽萍王凡Unnamed: 7 支出总计:支出部门销售部财务部Unnamed: 8 53800备注
2025年财务预算表-模板-技术客服 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算表项目人工成本基础费用业务费用各产品费用占比注:各部门在编制预算时,在明确本部在公司战略目标中所承担的各项预算指标及相关责任的基础上,将本部门的预算指标分解到各人,由此确保各人在公司战略目标实现过程中的定位。 人工工资就是根据公司确定的战略目标及不同时期所需员工的工资、绩效、奖金等(保险费用按每人每月550元) 福利费用主要是根据本部门组织部门活动、员工生日、节假日等相关福利填列。 基础费用及业务费用根据本部门为实现公司战略目标所需支出填列,填列时请列明相关依据。Unna
2025年费用支出项目预算表-Sheet1 Unnamed: 0 费用支出财务预算表 序号1234567891011合计Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 开支项目Unnamed: 4 支出用途Unnamed: 5 预算金额0Unnamed: 6 经办人Unnamed: 7 备注说明Sheet2 Sheet3
2025年财务预算表-资金预算表 2018年7月资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金Unnamed: 2 2018年7月资金预
2025年社团活动财务预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 社团活动财务预算表申请日期:项目名称主办单位活动时间学生会 主席社团所剩 金额预期收入 金额序号1234567891011121314合计财务审核 签字学院审核 签字备注Unnamed: 3 物品名称Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 校社联财 务部长负责人活动地点审批老师书记签字本次花销 总计金额000000000000000Unnamed: 7 是否 回收是Unnamed: 8 No:是否开发 收据是Unnamed: 9 是否同意是
月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3
月度部门财务预算表格-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月26日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:Sheet2 Sheet3
2025年财务预算表-Sheet1 财务预算表 20XX年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 1 直接成本外购 材料193410265398458808Unnamed: 2 工资 薪酬78280.1662536140816.16Unnamed: 3 职工 福利5806.525806.5211613.04Unnamed: 4 房租 水电352525256050Unnamed: 5 设备 折旧0Unnamed: 6 管理费用办公 文具140001400028000Unnamed: 7 差旅 费用362636267252Unnamed: 8 广告 推广560038009400Unnamed: 9 交际 应酬1200356.21556.2Unnamed: 10
2025年财务预算表-Sheet1 Unnamed: 0 11.0Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务预算表序号1234Unnamed: 3 总预算5000项目济南出差请朋友吃饭买衣服部门聚餐Unnamed: 4 11支出2832餐饮交通住宿购物娱乐其他类别交通餐饮购物餐饮Unnamed: 5 剩余216850001247000金额5004501247635Unnamed: 6 发生率0.5664日期2020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:002020-08-09 00:00:002020-08-10 00:00:0011Unnamed: 7 0.4336备注Unnamed: 8 Unnamed: 9 11.0Sheet......
财务预算表格模板-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2017年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2017年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 公司2017年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金
2025年公司秋游财务预算表-Sheet1 公司秋游财务预算表 方案一方案二方案三Unnamed: 1 DAY1DAY2DAY3DAY1DAY2DAY3DAY1DAY2DAY3Unnamed: 2 出发日期Unnamed: 3 始发地Unnamed: 4 目的地Unnamed: 5 交通费Unnamed: 6 餐饮费Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 通讯费Unnamed: 9 其他费Unnamed: 10 合计000000000Unnamed: 11 总合计000
2025年部门财务预算表-人力资源部-人员编制 XXXX年年度预算表(人员编制) 部门人力资源部Unnamed: 1 项目人员编制(岗位/职级/人数)部门经理招聘主管培训主管薪酬绩效主管HRBP招聘专员培训专员企业文化专员绩效考核专员薪酬专员员工关系专员人事助理固定工资及补贴小计Unnamed: 2 经理级主管级主管级主管级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级职员级Unnamed: 3 合计181211341111110Unnamed: 4 1月0Unnamed: 5 2月0Unnamed: 6 3月0Unnamed: 7 4月0Unnamed: 8 5月0Unnamed: 9 6月0Unnamed: 10 7月0Unnamed: 11 8月0Unnamed: 12 9月0Unnamed: 13 10月0Unname
2025年日常费用支出预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 日常费用支出预算表-自动计算 人工费用1、人员费用1)正式员工费用标准(元/月/人)2)外包人员费用标准(元/月/人)3)薪酬、餐补及工资附加费4)体检、证件及用工管理费5)社会保险6)员工培训7)工装及其他劳保用品2、行政费用1)办公费2)通讯费3)交通费及车辆费4)招待费5)差旅费6)其它3、财产费用1)固定资产折旧2)固定资产维修3)房屋租赁费4)资产摊销费 4、物料消耗1)综合消耗5、其他财产性费用1)办公设备及家具2)食堂/宿舍设施3)其他6、不可预见费按其他费用合计的5%计取合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 年计费用 (元/月)376291.
月度部门财务预算表格Excel模板-Sheet1 ____年______月份财务预算表 编制部门:费用类别1、人工成本2、办公成本3、推广成本4、招待费5、车辆使用费6、差旅费7、电信费8、水电费9、物业费10、福利11、其他合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、此表于每月20日前上报财务部; 3、发生重大事项需要调整的,应于在发生时提前进行预算调整,便于财务准备资金;Unnamed: 1 费用明细基本工资奖金办公用品百度竞价360推广网媒***加油过路停车修车保养出差费用电话网费水费电费*********Unnamed: 2 金额Unnamed: 3 单位:元费用说明编制人:
公司财务预算表格-Sheet1 Unnamed: 0 ___________公司_______年财务预算预算编制:_________________预算审核:_________________预算批准:________________________年___月Sheet2 资 产 负 债 表 编制单位: 年 月 日 金额单位:万元资产流动资产货币资金短期投资减:短期投资跌价准备短期投资净额应收票据应收股利应收利息应收帐款减:坏帐准备应收帐款净额其他应收款减:坏帐准备其他应收款净额预付帐款应收补贴款内部应收款存货其中:原材料产成品库存商品分期收款发出商品流通减:存货跌价
年度财务预算表-Sheet1 XX年财务预算表 XXX有限公司预算项目一、经营收入 1、主营业收入 2、营业外收入二、主营业务成本(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通讯费三、税金合计编制:Unnamed: 1 一季度Unnamed: 2 二季度审核:Unnamed: 3 单位:万(元)三季度Unnamed: 4 四季度批准:Unnamed: 5 合计Unnamed: 6 备注
2025年费用支出财务报表-自动计算-Sheet1 费用支出财务报表 总支出费用: 输入部门: 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-01-04 00:00:002020-01-05 00:00:002020-01-06 00:00:002020-01-07 00:00:002020-01-08 00:00:00Unnamed: 1 部门生产部销售部品质部生产部销售部品质部生产部生产部Unnamed: 2 8028生产部凭证字现付银付银付银付现付现付现付现付Unnamed: 3 号600001600002600003600004600005600006600007600008Unnamed: 4 记账科目主营业务成本营业费用营业费用Unnamed: 5 支出费用:摘要xxxxxxxxxxxx
2025年财务预算表格模板-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2019年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2019年 月 日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 XXX地产集团有限公司2019年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.
2024年财务预算表-Sheet1 财务预算表 序号123456789101112131415161718本月合计部分费用占%比Unnamed: 1 费用类别工资薪酬福利费办公费差旅费房租水电交际应酬其他Unnamed: 2 名称人工工资伙食费 社保费 住房公积金 职工福利费办公文具 通讯费差旅费 租金水、电费 业务餐费业务交通费其他业务费其他杂项支出 Unnamed: 3 预算金额(20XX年8月)销售部2565325301265150026512625036521256256278997485158765000753190.547603294969573
财务预算表-Sheet1 财务预算表 财务:xxx月份20年5月份Unnamed: 1 预算类目工资预算银行贷款运输费广告费三公经费物业费某某费预算总计:Unnamed: 2 会计:xxx开支小类目正式员工工资试用期员工工资劳务派遣工资临时工工资月度总还款本金预算月度总还款利息预算交通物流预算抖音平台优酷平台百度搜索明星代言其他因公出国公务接待公务用车店铺租金水电费用网络费用其他费用说明费用说明费用说明费用说明费用说明Unnamed: 3 支出预算(金额:元)39229863699142519689850259533002258834989809579366849094447273564030495159574728......
2025年支出费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支出费用预算表部门:序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 2 费用项目职工薪资基本工资绩效工资奖金及补贴职工宿舍职工加班福利职工辞退福利社会保障支出养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金工会经费职工教育经费办公费用其他福利Unnamed: 3 1月份0Unnamed: 4 2月份0Unnamed: 5 3月份0Unnamed: 6 4月份0Unnamed: 7 5月份0Unnamed: 8 6月份0Unnamed: 9 7月份0
2025年月度财务预算表-月度财务预算表 月度财务预算表 编制部门:综合部序号1234567891011费用预算合计编制人: 审核: 财务: 批准: 日期:Unnamed: 1 费用类别人工费办公费广告费招待费差旅费固资使用费通讯费水电费职工教育费财产保险费其他Unnamed: 2 费用明细1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、Unnamed: 3 基本工资福利费办公用品采购…广告制作…业务招待…交通费…固资使用费用…11月话费…11月电费…11月培训费…2021年保险费……Unnamed: 4 上月发生金额81621058118556…9
公司年度财务预算表-2019年度预算 公司年度财务预算表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费
年度财务预测表预算表下载-Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计 制表: 注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed
2025年费用支出财务报告-全自动-收支汇总 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用支出财务报告序号12345Unnamed: 2 时段第一季度第二季度第三季度第四季度合计Unnamed: 3 生产部10001000002000Unnamed: 4 销售部10010001001Unnamed: 5 采购部10020001002Unnamed: 6 仓储部10030001003Unnamed: 7 财务部10040001004Unnamed: 8 品质部10050001005Unnamed: 9 研发部10060001006Unnamed: 10 Unnamed: 11 ......
2025年财务预算表-Sheet1 年 度 预 算 表 部 门 月 份 科 目薪津支出加班费职工福利费培训费Unnamed: 1 说 明合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 1月300003000Unnamed: 4 人 数2月300003000Unnamed: 5 3月30001003100Unnamed: 6 4月30002003200Unnamed: 7 5月30001583158Unnamed: 8 6月300003000Unnamed: 9 7月300003000Unnamed: 10 8月30002303230Unnamed: 11 9月30002103210Unnamed: 12 10月300003000Unnamed: ......
2025年财务预算表-Sheet1 ****公司20**年财务预算表 单位:预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
财务预算表-主页 现金流 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算管理系统现金流总收入总支出结余Unnamed: 2 计划340017881612Unnamed: 3 实际550018183682Unnamed: 4 差额2100-302070每月收入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算管理系统收入项目项目 1项目 2总收入Unnamed: 2 计划金额200014003400Unnamed: 3 实际金额400015005500Unnamed: 4 差额200010000000000000000000000000
2025年公司开销费用支出财务记账统计表-Sheet1 2019年 137040.0Unnamed: 1 日期 2019-01-01 00:00:002019-01-05 00:00:00项目 公司旅游团建公司员工工作发放支出金额 7000.0130040.0备注说明 全体员工12月工资
公司年度财务预算表-2011年度预算 xx年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、营业费用支出 二、主营业务成本 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、原材料 11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、
费用支出(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出明细日期2018.7.262018.7.272018.7.282018.7.292018.7.302018.7.312018.8.12018.8.22018.8.32018.8.42018.8.52018.8.62018.8.72018.8.82018.8.92018.8.102018.8.112018.8.122018.8.132018.8.142018.8.152018.8.162018.8.17财务审核人:Unnamed: 2 费用支出内容名称公司聚餐买办公用具更换饮水机****************************************************************************************************Unnamed: 3 费用支出金额
财务预算表-技术客服 财务预算表 项目人工成本基础费用业务费用各产品费用占比Unnamed: 1 科目基本工资绩效工资社会保险商业保险福利费用固定电话费手机费交通费差旅费办公管理费用周转物资费用租赁物业费工商证件年检变更水电费绿植费业务招待费印刷费公司活动费渠道费代理商补贴退费支出财务手续费佣金会议费人员招聘、解聘费装修维护费人员培训费创新基金广宣费其他税费新省拓展其他合计Unnamed: 2 合计本年累计预算1Unnamed: 3 当期累计预算1Unnamed: 4 当期累计实际Unnamed: 5 8月年预算1Unnamed: 6 月预算Unnamed: 7 实际Unnamed: 8 9月年预算1U
2025年费用支出预算表-自动计算-Sheet1 费用支出预算表 月份 会计科目用人费用备注:请财务部门精准核算。Unnamed: 1 薪资支出伙食费加班费职工福利费人事招聘费新人培训费养老保险费医疗保险费失业保险费生育保险费公积金工会经费小计Unnamed: 2 说明及用途合计Unnamed: 3 1月0Unnamed: 4 2月0Unnamed: 5 3月0Unnamed: 6 4月0Unnamed: 7 5月0Unnamed: 8 6月0Unnamed: 9 7月0Unnamed: 10 8月0Unnamed: 11 9月0Unnamed: 12 10月0Unnamed: 13 11月0Unnamed: 14 12月0Unnamed: 15 合计0000