2025收货收款对账单
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认
2025年单位应收货款往来对账表-Sheet1 单位应收货款往来对账表 单位名称:发货日期上期欠款合计:欠款清单上期欠款:欠款累计大写:注意:此对账单请于5日内核对后签章传回我司,便于及时入账更正,望配合。Unnamed: 1 送货单号审核:Unnamed: 2 商品名称(内容)Unnamed: 3 单位本期欠款:Unnamed: 4 数量复核:Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 合计金额0000000Unnamed: 7 发票号往来单位盖章:Unnamed: 8 已收金额Unnamed: 9 日期:本次欠款0000000制单:Unnamed: 10 备注
2025年货款对账单(应收应付款)-采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款对账单(应收应付款)单位名称: 对账日期: 年 月 日 至 年 月 日 单位:元合同号HT23479HT23480合计本期应收款总金额:Unnamed: 2 合同日期Unnamed: 3 合同类容Unnamed: 4 总金额800050006434Unnamed: 5 交货明细发货日期4316043160Unnamed: 6 金额80005000Unnamed: 7 发票开票日期4318943189Unnamed: 8 开票号码347562441347562442Unnamed: 9 开票金额80005000000000000000013000Unnamed: 10 付款记录付款日期
2025年收货收款对账单-采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ************* 限 公 司地址:江苏省苏州市********号 TEL:0512-32***4 FAX:0512-32***3收货收款对账单单位名称: 对账日期: 年 月 日 至 年 月 日 单位:元订单号HT23479HT23480合计本期应收款总金额:对账人:Unnamed: 2 送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:00Unnamed: 3 送货单号SH12501SH12502Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量负责人:Unnamed: 8 总金额800050006434Unnamed: 9 发票开票
2025年未付款对账单-2月 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ************有限公司未付款对账明细 编号:TO:客户名称:地址:电话:传真:序号1234567合计小写:合计大写:以上未付款总额数为人民币***********元整。 上列为贵公司未付款明细,敬请核覆!****有限公司 制单人:对账日期:审核人签章:Unnamed: 2 公司LOGO送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 货物名称Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 FROM:ADD:TEL:FAX:单价客户回签对账人:对账日期:客户公司盖章:Unnamed: 8 金额(元)00000000Unnamed: 9 备注我方
2025年采购月对账单-采购对账明细1 采购月对账单 单位:序1附件1:序123456合计金额(大写)附件2 序12345合计金额(大写)Unnamed: 1 期初余额上月采购明细订单号本月付款订单号Unnamed: 2 品名品名Unnamed: 3 上月采购单位单位Unnamed: 4 数量数量Unnamed: 5 对账时间上月付款单价(合计金额)小写单价(合计金额)小写Unnamed: 6 金额000000金额00000Unnamed: 7 期末余额备注发票号Unnamed: 8 发票日期Unnamed: 9 本月应付余额备注
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
2024年客户往来对账单—对账方便-Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
进销存管理系统表(含对账单及应收账款)-必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw
2025年财务往来对账表-对账单-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司8月份对账单序号123456789101112合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!贵公司签章:签字人:日期:2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 客户名称:奥尔夫有限公司地址:上海市浦东新区联系人:杨R/13773***42固话: 021****54 传真:021*****55送货日期430852018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 0
2025年供货商对账单模板-Sheet1 对 帐 单 上月余额: 序号12345678910111213141516171816 供货方: 电话 传真: 联系人:Unnamed: 1 收货单位: 送货日期Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 对帐时间:净量Unnamed: 6 年 月 日至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11
2025年供货商对账单模板-Sheet1 对 帐 单 序号1234567891011121314151617181920 供货方: 电话 传真: 联系人:Unnamed: 1 收货单位: 上月余额: 送货日期Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 对帐时间:净量Unnamed: 6 年 月 日至 年 月 日单价合计总额: 结算余额:Unnamed: 7 金额 Unnamed: 8 预付款Sheet2 Sheet3
对账单(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......
2024年应收账款管理系统-客户对账单-首页 销售明细表 Unnamed: 0 -3.0-7.0销售明细表 日期2019-08-01 00:00:002019-08-02 00:00:002019-08-12 00:00:002019-08-22 00:00:002019-09-01 00:00:002019-09-11 00:00:002019-09-21 00:00:002019-10-01 00:00:002019-10-11 00:00:002019-10-21 00:00:00Unnamed: 2 客户名称张1张2张3张4张1张2张3张4张3张4Unnamed: 3 货物名称N1N2N1N2N1N2N1N2N1N2Unnamed: 4 价格100120100120100120100120100120Unnamed: 5 数量400400550450......
2024年进销存及应收账款管理系统(客户对账,单据,库存)excel表格-必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw陌上花开出品点击查看更多作品
2025年供应商对账单-自动统计-Sheet1 Unnamed: 0 供应商对账单 供应商:序号1234567891011121314合计说明:1、对账周期为送货时间为2020.11.1-2020.11.31;2、请核对以上内容,进行反馈,若不反馈视为对账无误;3、我司对接人:张经理,电话:189****6372Unnamed: 2 发货单号S001S002S003Unnamed: 3 品名品名1品名2品名3Unnamed: 4 联系人:规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1002030150Unnamed: 7 联系电话:单价81020Unnamed: 8 金额8002006000000000000
2025年往来对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025年对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna
2025年供应商对账单-客户对账单 供应商对账单 供应商名称:对账周期:NO.12345678910上期结余:本期金额:已付金额:待付金额:Unnamed: 1 日期43831438324383343834438354383643837438384383943840Unnamed: 2 xxx聚酯科技有限公司2020年1月1日-2020年1月31日单号660000166000026600003660000466000056600006660000766000086600009660001020000620005000032000Unnamed: 3 品名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 4 型号xxxx......
2025年供应商对账单格式-Sheet1 Unnamed: 0 月份对账单 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位:**电子(集团)有限公司 联 系人: 电 话:0769-8888879 传真:0769-8888889产品名称及规格截止上月应开增值税票
超好用进销存管理系统带收付款带-客户对账单-地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888 客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
2025年销售合同收付款对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售合同收付款对账单序号123456789101112131415161718192021222324Unnamed: 2 合同名称Unnamed: 3 内容Unnamed: 4 签订日期Unnamed: 5 合同金额Unnamed: 6 付款日期Unnamed: 7 付款方式Unnamed: 8 凭证号Unnamed: 9 结算金额0Unnamed: 10 实际付款金额0Unnamed: 11 未付余额00000000000000000000......
2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年财务往来合同收付款对账单-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 合同收付款对账单客户单位:序号上月累计欠款1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 合同签订日期累计金额Unnamed: 3 合同订单号Unnamed: 4 商品名称Unnamed: 5 联系人/电话:数量100001Unnamed: 6 单价5Unnamed: 7 结算金额11890068900500000000000000000000000Unnamed: 8 地址:实际付款金额300003000......
2025年供应商对账单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX集团有限公司对账单项目名称:序号12345678910111213141516本期累计供应商:(盖章确认)Unnamed: 2 送货 日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 金额2020Unnamed: 5 开票日期Unnamed: 6 金额55Unnamed: 7 收款日期Unnamed: 8 金额22Unnamed: 9 未收款已开票未付款3Unnamed: 10 日期:未开票未付款15Unnamed: 11 合计未付款18Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2024年进销存管理系统(带客户、供应商对账单,应收应付,盘-主页 使用说明 使用说明 1填写基础资料:参数表、供应商信息表、客户信息表。物料编码必须有,不能重复,做账后不可修改,不要使用纯数字,可以像“a1001”这样 。2入库记录:填写单号,日期,编码,入库数量,入库单价,经办人,供应商,备注,颜色部分自动生成,无需手动输入。3出库记录:填写单号,日期,编码,出库数量,出库单价,经办人,客户,备注,颜色部分自动生成,无需手动输入。4库存统计:设有公式,自动统计库存。低于安全库存,自动报警。5盘点报表:只需输入实盘数量和经办人,颜色区域自动生成。仓库都是要定期或者循环盘点,以核对库存数据是否准确,这里提供了自
2025年供应商对账单-Sheet1 Unnamed: 0 应收帐款对帐单 供应商:日期2020-11-20 00:00:002020-11-21 00:00:00说明:Unnamed: 2 发货单号上期余额1112合计1、对账日期为截止到每月最后一天;2、对账单可以通过电子邮件(邮件地址:)或传真()发给我司;3、请在次月1日将贵司对账单发到我司指定邮箱或传真,如当月未发对账单,将不予安排资金计划。Unnamed: 3 产品规格产品1产品2Unnamed: 4 地址:数量10515Unnamed: 5 单价1999999Unnamed: 6 金额19990499500000000024985Unnamed: 7 对帐联系人:付款金额10000500015000供应商单位名称盖财务章日期Unnamed: 8 应收余额10000199
2025年对账单及应收账款管理-Sheet1 Unnamed: 0 对账单以及发票管理 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 时间2019.9.12019.9.22019.9.32019.9.42019.9.52019.9.62019.9.72019.9.82019.9.92019.9.102019.9.112019.9.122019.9.132019.9.142019.9.152019.9.162019.9.172019.9.182019.9.192019.9.20Unnamed: 3 单号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1000150012005008004506002500300
2025年通用型对账单-Sheet1 2019年10月份对账单 结转余额:供货日期2019.10.09金额合计:本期间付款:应收帐款累计:合计金额大写: 备注:截止到2019年10月25日,深圳市儿有限公司累计欠货款:9000元 供货单位:签字确认:日期:Unnamed: 1 送货单号NO20191009Unnamed: 2 物料名称PP料155001000090009000Unnamed: 3 送货数量(KG)1550Unnamed: 4 含税单价10欠款单位:签字确认:日期:Unnamed: 5 3500含税金额15500000000000Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2025年供应商对账单(实用)-Sheet1 Unnamed: 0 供应商 月份对账单 供货单位:联 系人:电 话: 传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位:电子(集团)有限公司 联 系人: 电 话:产品名称及规格 截止上月应开增值税票累计: 本月应开增
2025年混凝土对账单-砼对账小计统计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 *******混凝土有限公司对账单工程名称:*********工程序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768......
应收应付款对账单-销售单控 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应 收 应 付 款 对 账 单客户编号:类别货款货款货款货款货款合计Unnamed: 2 订单明细日期4403244033440344403544036Unnamed: 3 合同号合同号1合同号2合同号3合同号4合同号5Unnamed: 4 商品名称Unnamed: 5 客户名称:数量2030405060200Unnamed: 6 单价34567Unnamed: 7 金额6012020030042000000000001100Unnamed: 8 收款记录收款日期4403444035
2025年实用正式应收账款对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收账款对账确认单截止日期:收款单位:2018年8月31日账面余额:未达账项调整:调整后余额:单位公章(或财务专用章) 经办人: 日期: 电话:对账单一式二份,请及时盖章回寄一份,谢谢。应收账款对账确认单截止日期:收款单位:2018年8月31日账面余额:未达账项调整:调整后余额:单位公章(或财务专用章) 经办人: 日期: 电话:对账单一式二份,请及时盖章回寄一份,谢谢。Unnamed: 2 金额金额Unnamed: 3 付款单位:2018年8月31日账面余额:未达账项调整:调整后余额:单位公章(或财务专
2025年往来对账表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称:序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091