2025公司财务费用计划与实际支出表
2024年工作计划与实际进度表exce表格-Sheet1 Unnamed: 0 20XX年XX月 工作计划与实际进度表 工作计划任务1任务2任务3任务4任务5任务6任务7任务8Unnamed: 2 20XX负责人张三李四王五赵六钱七孙八杨九吴十Unnamed: 3 年备注计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际Unnamed: 4 XX 月开始日期11437710101413162021222323Unnamed: 5 结束日期3266109131218......
2025年日销售计划与实际月报表-Sheet1 日销售计划与实际月报表 日期⑨Unnamed: 1 Unnamed: 2 星期⑩Unnamed: 3 Unnamed: 4 计划金额③Unnamed: 5 计划占比④Unnamed: 6 Unnamed: 7 实际金额⑤Unnamed: 8 实际占比⑥Unnamed: 9 Unnamed: 10 业绩差异⑦Unnamed: 11 差异率⑧Unnamed: 12 Unnamed: 13 备注
2025年销售计划与实际对比表-Sheet1 Unnamed: 0 销售计划与实际对比表 统计公司:门店A店合计Unnamed: 2 品名护肤品Unnamed: 3 规格型号XXXXXUnnamed: 4 销售计划数量10001000Unnamed: 5 单价498Unnamed: 6 金额49800000000000000000000000000000000000000000498000Unnamed: 7 销售实际数量10001000Unnamed: 8 单价529Unnamed: 9 金额52900000000000000000000000000000000000000000529000Unnamed: 10 统计月份:销售差异额31000000000000000000000000000000000000000
2025年费用预算与实际支出对比图-支出预算对比 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门市场部客服部人事部研发部物流部总经办采购部生产部注:数据来自2020年Q4财务利润报表Unnamed: 2 费用预算45003800231023003909350026003000Unnamed: 3 实际支出42002399200021002938279021002800
2025公司财务收支对比excel表格模板-Sheet1 公司财务收支对比分析 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 1 收入320036004600493247215230382638964874589138964900Unnamed: 2 支出210040001900340016002400500028502963196321003256Sheet2 Sheet3
2025年预算与实际支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算与实际支出明细统计表序号123456789合计Unnamed: 2 部门财务部技术部市场部工程部人力资源董事会工会综合办公室销售部Unnamed: 3 预算金额60007000800020000300001200034000400012000133000Unnamed: 4 实际金额78006800980015000400001500045000600015000160400Unnamed: 5 占比1.30.9714285714285711.2250.751.333333333333331.251.323529411764711.51.25Unnamed: 6 备注
2025年财务会计员工公积金支出表-Sheet1 财务会计员工公积金支出表 公司:员工姓名李金黄琳非Unnamed: 1 xxx工号87028100Unnamed: 2 月份:职称销售总监业务员Unnamed: 3 x月月工资140008800Unnamed: 4 金额总计:公积金企业比例0.050.05Unnamed: 5 1140企业月公积金金额7004400000000000000000000000000000000000000000000
2025绿色美观公司财务支出分析图excel模板-Sheet1 公司财务支出分析图 项目一季度二季度三季度四季度总和Unnamed: 1 员工工资172300159700113900127000572900Unnamed: 2 福利支出11411819174612185924Unnamed: 3 税费13731272128715745506Unnamed: 4 通讯宽带费13161452187014326070Unnamed: 5 硬件软件费10271795145710255304Unnamed: 6 房租水电12971729147813405844Unnamed: 7 推广费11661210118916685233Unnamed: 8 原料费10471811136118056024Unnamed: 9 其他费用11512000147219956618Unnamed: 10 季度支出总和181818172788125760139057619423
2025年年度销售计划与实际分析-Sheet1 年度销售计划表 客户名称: 项目 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 1 上年度计划计划17524414437918225119526211610778180168154157768116418135733103455626421635593Unnamed: 2 实际161058549801221801791121138369322716364718205076015136105548051758051512820Unnamed: 3 达成率0.9190500102713930.38080330241932690.67039412678119740.91729061466132690.98044045578647291.19246610386......
2025年工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)说明:本表格主要用于有效控制生产工艺流程的实施进度,其中具体的实施步骤,可参照《工艺流程报告表》中详细内容及要求。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意要填写起止日期相应的数值。具体数值获得方法:点击相应的日期,设置单元格格式,选择数字所对应
2025公司财务收入支出报告excel表格模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 历年上半年财务收入支出明细回顾 年份2016年2017年2018年2019年2017年上半年财务收入支出明细季度一季度二季度总计Unnamed: 3 收入150200250295收入100195295Unnamed: 4 支出100150140103支出3469103Unnamed: 5 盈利5050110192盈利66126192
2025公司财务档案销毁登记表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 送 货 单客户名称:序号123456789101112131415161718192021222324252627282930金额合计(大 写):送货单位及经手人(盖章): 收货单位及经手人(盖章):Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 Unnamed: 4 0.0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价小写金额Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 备注Sheet2 Sheet3
2025公司管理费用计划表excel表格模板-Sheet1 管理费用计划表 单位类别:科目明细用人费用 间接人工 训练及服装费设备费用 折旧 修护费 保险费 税捐 租金支出事务费用 医药费 水电费 运费其他费用 劳条报酬 自由捐赠 各项摊提总管理处分摊费用合 计Unnamed: 1 年实际 发生数00000Unnamed: 2 年费用额00000Unnamed: 3 年度各 月 费 用 拟 定 数一月00000Unnamed: 4 二月00000Unnamed: 5 三月00000Unnamed: 6 四月00000Unnamed: 7 五月00000Unnamed: 8 六月00000Unnamed: 9 七月00000Unnamed: 10 八月00000Unnamed: 11 九月00000Unnamed: 12 单位:
2024费用预算与实际费用对比分析exce表格-可视化看板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算与实际费用对比分析13345总预算费用Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 21411总实际费用Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 8066总差异金额Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 0.604421131509929预算差异率数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用预算管理表费用名称工资费广告费宣传费展览费咨询费水电费交通费通信费折旧费其它费合计Unnamed: 2 预算费用110211931371130014161391141414921303136313345Unnamed: 3 实际费用2200206221342378
2025年销售计划与实际达成-Sheet1 销售计划与实际达成 年度销售(计划销售额)产品名称销售一组销售二级合计年度销售(实际销售额)产品名称销售一组销售二级合计目标 达成率Unnamed: 1 第一季度产品一150000150000300000第一季度产品一102568986842012520.67084Unnamed: 2 产品二200000200000400000产品二1568621285962854580.713645Unnamed: 3 其他产品250000250000500000其他产品2836542054684891220.978244Unnamed: 4 第二季度产品一200000200000400000第二季度产品一102568986842012520.50313Unnamed: 5 产品二250000......
2024年财务费用预算管理系统excel表格-2、【费用明细】点击费用录入按钮,通过窗体录入部门,费用明细以及金额3、【统计报表】用自动生成,可根据实际修改公式,增加项目必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw
2025年工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:小时)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:小时)说明:本表格主要用于有效控制生产工艺流程的实施进度,其中具体的实施步骤,可参照《工艺流程报告表》中详细内容及要求。(本表格中为模拟时间期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可。但是需要对甘特图显示时间进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中时间数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意要填写起止时间相应的数值。具体数值获得方法:点击相应的时间,设置单元格格式,选择数
公司管理费用计划表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 管理费用计划表 单位类别:科目明细用人费用 间接人工 训练及服装费设备费用 折旧 修护费 保险费 税捐 租金支出事务费用 交际费 邮电费 交通费 书报杂志 什项购置 旅费 伙食费 医药费 水电费 运费其他费用 劳条报酬 自由捐赠 各项摊提总管理处分摊费用合 计Unnamed: 2 年实际 发生数00000Unnamed: 3 年费用额00000Unnamed: 4 年度各 月 费 用 拟 定 数一月00000Unnamed: 5 二月00000Unnamed: 6 三月00
2025年月度工作计划与实际完成进度对比-Sheet1 月度工作计划与实际完成进度对比表 日期:2020年03月09日工作项目任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一Unnamed: 1 负责人姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5姓名6姓名7姓名8姓名9姓名10姓名11姓名12姓名13姓名14姓名15姓名16姓名17姓名18姓名19姓名20姓名21Unnamed: 2 备注Unnamed: 3 开始日期Unnamed: 4 结算日期Unnamed: 5 天数32456788Unnamed: 6 1.0Unnamed: 7
2024年技术创新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 技术创新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)说明:本文档主要用于对技术创新类项目实施进度控制,可与《创新项目申请表》或者创新项目计划类文件结合使用。文档可以帮助生产管理者对技术创新项目进度有效控制,并及时提出改进计划。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可,工时及差异分析均为自动计算。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意
财务费用支出可视化双图表Excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 费用支出表 日期Unnamed: 2 金额合计5450248012001002605001600100700100400220100100Unnamed: 3 工资5000Unnamed: 4 福利费20001500Unnamed: 5 税费500Unnamed: 6 餐费100100100100100100100100100100100100100100Unnamed: 7 办公费150200400Unnamed: 8 水电费60030013310 差旅费200600Unnamed: 10 其他费用180160120Unnamed: 11 Unnamed: 12 项目工资福利费税费餐费办公费水电费差旅费其他费用 Unnamed: 13 汇总合计5000350050014007509008005000
2025公司财务资金调度计划表-Sheet1 Unnamed: 0 资金调度计划表 摘 要本月(周)结存加减下月(周)余额经调度后结存资金调度计划Unnamed: 2 预计销售收入预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出Unnamed: 3 Unnamed: 4 合计Unnamed: 5 现金Unnamed: 6 银 行 存 款1月Unnamed: 7 2月Unnamed: 8 3月Unnamed: 9 4月Unnamed: 10 5月Unnamed: 11 6月Unnamed: 12 7月Unnamed: 13 8月Unnamed: 14 9月Unnamed: 15 10月Unnamed: 16 11月Unnamed: 17 12月Unnamed: 18 备注Sheet2 Sheet3
2025公司财务收支对比报告excel表格模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 历年上半年财务收入支出明细回顾 年份2013年2014年2015年2016年2017年上半年财务收入支出明细季度一季度二季度总计Unnamed: 3 收入150200250295收入100195295Unnamed: 4 支出100150140103支出3469103Unnamed: 5 盈利5050110192盈利66126192
2025公司财务收支对比excel表格模板-公司年度销售额统计4 Unnamed: 0 公司年度销售额统计 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 销售额(万元)10052080015001320110087598765213001600970Unnamed: 3 占总资产百分比0.00850.04440.06820.1270.11260.09380.07430.08420.05560.11090.13650.0827
2024年工作进度表-计划与实际对比-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 任务名称任务2任务4任务6任务8任务10任务12任务14任务16任务18Unnamed: 3 2020对比计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际Unnamed: 4 年开始时间2020-05-01 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-20 00:00:002020-05-25 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-09 00:00:00
2025年计划与实际对比模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份Unnamed: 2 计划456535704855705262763962Unnamed: 3 实际304840663242554655803255
2025年房地产年度销售费用计划表-房地产年度销售费用计划表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 房地产年度销售费用计划表广告费推广宣传费促销费销售佣金 (万元)办公费(万元)卖场使用费(万元)合同鉴证费等(万元)其他费用(万元)销售费用合计(万元)总公司领导审批: 子公司总经理审批: 总公司审核: 子公司审核: 子公司编制: 时间:Unnamed: 2 金额(万元)金额(万元)金额(万元)全额回款本期决算金额累计金额Unnamed: 3 项目计划 占销售额的比例Unnamed: 4 数额Unnamed: 5 上年年底 数额Unnamed: 6 使用比例Unnam
2025公司销售费用计划表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售费用计划表科 目销售费用合计Unnamed: 2 销售变动费用销售固定费用合 计Unnamed: 3 (1)销售佣金(2)运费(3)包装费(4)保管费(5)燃料费(6)促销费(7)广告宣传费(8)消耗品费(9)其他费用小 计销售人件费销售固定经费计Unnamed: 4 工资奖金福利费劳保费其他费用小 计交通费交际费通讯费折旧费修缮费保险费利息费用小 计Unnamed: 5 年 度 合 计 (1 月)金 额00000Unnamed: 6 销售比重(%)Unnamed: 7 金 额00000Unnamed: 8 销售比重(%)
2025公司财务收入结构明细表excel表格-收入结构明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入结构明细表公司名称:项目一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计 Unnamed: 2 本月数Unnamed: 3 年 月 日本年累计数Unnamed: 4 单位:元本年累计 占总收入比率
2025公司财务部收支明细表-4月份 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 编制单位:xx公司2018年月4444Unnamed: 5 日1123Unnamed: 6 凭 证字记记记记Unnamed: 7 号2345Unnamed: 8 对方科目Unnamed: 9 摘 要本月合计付业务招待费付业务招待费传真花窗Unnamed: 10 借 方(或收 入)0Unnamed: 11 √Unnamed: 12 贷 方(或支 出)9130720900508180Unnamed: 13 √Unnamed: 14 余 额(或结 余)0Unnamed: 15 √Sheet2 Sheet3
2025年销售额计划与实际统计报表-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售额计划与实际统计报表序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738合 计Unnamed: 2 门店Unnamed: 3 负责人Unnamed: 4 2019年 累计指标286227382366213396248282206191219209183211212186368270205192202456
2025年费用报销单-费用支出表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 申请人:项目名称:付款方式:(现金、银行转账、支票) 收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分负责人:申请人:项目名称:付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾
2025年财务公司每月还款计划统计表-Sheet1 财务公司每月还款计划统计表 公司:项目A项目工商银行贷款B项目招商银行贷款Unnamed: 1 xxxx金额8000005000000Unnamed: 2 每月还款金额12839.5659049.89Unnamed: 3 总欠款:还款年限10年10年Unnamed: 4 5800000还款卡号62259498392xxxxx6221892937xxxxxxUnnamed: 5 每月总还款:卡内余额2039186800Unnamed: 6 71889.45下月余额是否够还款是否
2025年销售报表(销售计划和实际对比表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售报表(销售计划和实际对比表)日期销售计划销售实际销售同期毛利计划毛利实际毛利同期Unnamed: 2 2018-08-01 00:00:0098.112415423173977.377320783098290.9052677705026.801093874026317.580260273278929.40993615258967Unnamed: 3 2018-08-02 00:00:0097.391034664957893.914817846312960.349794017339.36652224061056.636576616351488.99104982905371Unnamed: 4 2018-08-03 00:00:0077.115039504665671.841080561868190.99140335765266.035930248317937.221361045398957.49933687161033Unnamed: 5 2018
2025公司财务收支对比报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 历年上半年财务收入支出明细回顾 年份2016年2017年2018年2019年2019年上半年财务收入支出明细季度一季度二季度总计Unnamed: 3 收入150200250295收入100195295Unnamed: 4 支出100150140103支出3469103Unnamed: 5 盈利5050110192盈利66126192
2025年销售数据图表计划与实际对比动态图-Sheet1 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划 804030406070404050503070实际 5020152530358324-27611798差额 302015153035-431652-26-87-28Unnamed: 4 Unnamed: 5 3 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 7 302015153035......
2025年财务费用支出预算对比图表-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用支出预算对比图表 部门行政人事部后勤部技术部采购部销售部财务部研发部合计Unnamed: 2 支出金额/万5897643801403682857Unnamed: 3 预算金额/万1002001003001205085955Unnamed: 4 支出百分比0.580.4850.641.26666666666666661.16666666666666670.720.96470588235294120.8973821989528796
2024年年度技术更新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:月)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 年度技术更新项目进度计划控制图表(含自动甘特图,计划实际对比,周期:月)说明:本文档为标准的年度技术更新项目进度计划图表,可用于多个技术更新项目的计划及进度控制。本图表也可以用于对单个技术更新项目的计划与进度控制,即明确列出作业工序及每道工序的进度安排。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可,工时及差异分析均为自动计算。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小
2024年甘特图(多任务计划与实际对比)-Sheet1 Unnamed: 0 甘特图—(任务计划与实际任务完成情况对比) 序号11122233344455Unnamed: 2 任务名称任务一计划任务一实际任务二计划任务二实际任务三计划任务三实际任务四计划任务四实际任务五计划任务五实际Unnamed: 3 开始时间2018-01-04 00:00:002018-01-05 00:00:00辅助行2018-01-09 00:00:002018-01-11 00:00:00辅助行2018-01-09 00:00:002018-01-16 00:00:00辅助行2018-01-19 00:00:002018-01-24 00:00:00辅助行2018-01-24 00:00:002018-01-31 00:00:00Unnamed: 4 工期56辅助行45辅助行108辅助行57