2025生产部部门预算表

2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算

2025年财务报表-部门预算表-Sheet1 财务报表-部门预算表 部门编号202154Unnamed: 1 部门名称开发部Unnamed: 2 部门人数预算26Unnamed: 3 总工资预算126000Unnamed: 4 福利支出预算26500Unnamed: 5 五险一金预算54100Unnamed: 6 办公用品预算70000Unnamed: 7 旅游活动预算50000Unnamed: 8 其他预算30000Unnamed: 9 全年预算总计356600000000000000000000000000000000000000000

2025年财务季度部门预算表-Sheet1 财务季度部门预算表 部门销售部总计Unnamed: 1 部门编号9800Unnamed: 2 季度Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Unnamed: 3 季度预算金额70000800001200068000Unnamed: 4 总计2300000000000230000Unnamed: 5 备注说明

2025年人事行政部门预算表-人事行政部门预算 人事行政部门预算 部 门行政部网络部人事部汽车费用Unnamed: 1 项 目房租水电水票电话费快递费洗衣费办公用品修理费其它域名及网站维护电脑耗材费物料印刷制作费设备维护费社保招聘会议费员工活动员工福利教育培训工商年检过路过桥费汽油/机油费修理及保养税费验车费保险Unnamed: 2 单位月月月月季度季度年月半年半年半年半年月月月月月月年月月年年年年Unnamed: 3 费用统计Unnamed: 4 浮动比例Unnamed: 5 调整数Unnamed: 6 下阶段预算Unnamed: 7 备 注物业提供费用明细平均每月支出平均每月支出实时发生日常办公文具(

2025年部门预算费用明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表部门财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部Unnamed: 2 费用类型财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用Unnamed: 3 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14Unnamed: 4 单位项项项项项项项项项项项项项项Unnamed: 5 预算单价150......

2025年财务季度收支预算表(自动计算)-a 财务季度收支预算总表 单位名称:收入项目一、财政拨款 经费拨款 行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入二、纳入专户管理的教育收入三、政府性基金预算收入四、财政拨款结转结余资金 结转资金 结余资金收入总计Unnamed: 1 预算金额0Unnamed: 2 支出项目支出总计Unnamed: 3 单位:万元支出明细一季度0Unnamed: 4 二季度0Unnamed: 5 三季度0Unnamed: 6 四季度0Unnamed: 7 合计0

2025年财务年度资金预算表模板(自动计算)-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 财务年度资金预算表 公司名称:序号合计Unnamed: 1 项 目Unnamed: 2 说明Unnamed: 3 1月预算0Unnamed: 4 2月预算0Unnamed: 5 3月预算0Unnamed: 6 4月预算0Unnamed: 7 5月预算0Unnamed: 8 6月预算0Unnamed: 9 7月预算0Unnamed: 10 8月预算0Unnamed: 11 9月预算0Unnamed: 12

2025生产产量预算表Excel模板-生产产量预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产产量预算季度预计销售量 加:预计期末存货合计 减:预计期初存货预计生产量Unnamed: 2 第一季度85011096030930Unnamed: 3 第二季度11001401240301210Unnamed: 4 第三季度14001301530301500Unnamed: 5 第四季度13001001400301370Unnamed: 6 全年46504805130305100

生产部生产主管每周目标管理改善报告-生产主管每周目标管理改善报告 生产部生产主管每周目标管理改善报告 生产工序吹膜星期日期吹膜产出(kg)吹膜废品(kg)吹膜废品率(%)CA班吹膜产出(kg)吹膜废品(kg)吹膜废品率(%)CB班吹膜产出(kg)吹膜废品(kg)吹膜废品率(%)总废品(㎏)生产效率废品率(质量)Unnamed: 1 目标执行人xx星期一197644.4395.84.9227631153453973455.1184.30.0506402154201241954189.299999999999211.50.048059443737502283718.53号机9月22晚上旋转故障引起停机维修4H,后开机上牵引夹不紧及电晕机不放电维修至8:00左右开机,正常生产。2.5号机9月21号晚上风机变频器故障及

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc-Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事

2025年生产产量预算分析-Sheet1 Unnamed: 0 生产产量预算分析 类别预计销量加:预计期末库存合计减:预计期初库存预计生产产量预计生产产量占比类别预计销量加:预计期末库存合计减:预计期初库存预计生产产量预计生产产量占比Unnamed: 2 1月1200500170020015000.0820568927789934第一季度34501750520065845420.248468271334792Unnamed: 3 2月1000600160030013000.0711159737417943第二季度41391316545553049250.269420131291028Unnamed: 4 3月1250650190015817420.0952954048140044第三季度4230156157911038

2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注

生产成本预算表模板Excel模板-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unname......

2025年生产销售预算表-Sheet1 Unnamed: 0 生产销售预算表 单位:元产品名称产品1产品2产品3产品4合计Unnamed: 2 生产数量上年度实际100605040250Unnamed: 3 本年度预算110705550285Unnamed: 4 差异101051000000035Unnamed: 5 销售数量上年度实际90453430199Unnamed: 6 本年度预算100665447267Unnamed: 7 差异1021201700000068Unnamed: 8 生产成本(元)上年度实际100000555556666034890257105Unnamed: 9 本年度预算130000600008000045000315000Unnamed: 10 差异300004445133401011000000057895Unnamed: 11 销售收入(万元)上年度实际21000010000012000060000490000U

2025年办公用品申购预算表(自动计算)-Sheet1 办公用品申购预算表 单位名称: 金额:(元) 日期: 序号制表人:Unnamed: 1 需求部门Unnamed: 2 用品名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 预计单价Unnamed: 7 其他费用运费Unnamed: 8 税费审核:Unnamed: 9 合计金额000000000000000000Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3

2025年日常费用支出预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 日常费用支出预算表-自动计算 人工费用1、人员费用1)正式员工费用标准(元/月/人)2)外包人员费用标准(元/月/人)3)薪酬、餐补及工资附加费4)体检、证件及用工管理费5)社会保险6)员工培训7)工装及其他劳保用品2、行政费用1)办公费2)通讯费3)交通费及车辆费4)招待费5)差旅费6)其它3、财产费用1)固定资产折旧2)固定资产维修3)房屋租赁费4)资产摊销费 4、物料消耗1)综合消耗5、其他财产性费用1)办公设备及家具2)食堂/宿舍设施3)其他6、不可预见费按其他费用合计的5%计取合计Unnamed: 2 Unnamed: 3 年计费用 (元/月)376291.

2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed

2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088

工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2024费用预算及预算分配表exce表格-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......

2025年公司生产部门采购订单表格-MVNSZQR Sheet1 Unnamed: 0 xxx有限公司 地址: 电话: 传真:订 购 单供应商:联系人:电 话:序号123456789100备注:1、以上价格含税,供应商提供发票为: 增值税专用发票: 税率: 普通商品销售发票:2、付款期限及方式: 。3、送货地址: (1)******有限公司仓库; 4、品质要求: 。5、供应商在送货时,应提供有公司出货

2025年生产成本预算表-Sheet1 生产成本预算表 月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 1 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 2 月 份预算金额0Unnamed: 3 %Unnamed: 4 月 份预算金额0Unnamed: 5 %Unnamed: 6 月 份预算金额0Unnamed: 7 %Unnamed: 8 月 份预算金额0Unnamed: 9 %Unnamed: 10 月 份预算金额0Unnamed: 11 %Unnamed: 12 月 份预算金额

主营业务生产销售预算表Excel模板包含

2025年部门新财年预算图表分析-Sheet1 部门新财年预算图表分析 部门销售部财务部行政部开发部金融部设计部电商部运输部后勤部总计Unnamed: 1 2019年支出4481423578694288503303253752444269874337074912624469813739367Unnamed: 2 2020年预算6000005600005000008000007200005800006500006200004800005510000

2025年生产成本预算表-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产成本预算表月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnam......

生产成本预算表包含

2025年年度销售费用预算表(带公式,自动计算)-Sheet1 2012 年度营销费用预算表 山东无棣万德福食品有限公司 营销中心 分类固定费用变动费用合 计Unnamed: 1 项目销售人员费用固 定 经 费销 售 佣 金运 费包 装 费保 险 费燃 料 费广告宣传费促 销 费消 费 品 费其 他小 计基本薪资月度提成年度提成综合绩效住宿补贴出差餐补公交补贴通讯补贴区间费用Unnamed: 2 基本薪资综合绩

2025年公司各部门预算图表模板-Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845

2025年产品生产成本预算表-产品生产成本预算表 产品生产成本预算表 编制部门:生产部序号123456789101112131415制表: 审核: 批准:Unnamed: 1 产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 2 规格型号DN-001DN-002DN-003Unnamed: 3 计划生产数量430744062724Unnamed: 4 材料费定额202530Unnamed: 5 预算单价192428Unnamed: 6 人工费定额555Unnamed: 7 预算单价4.84.94.5Unnamed: 8 机械费定额152540Unnamed: 9 预算单价142235Unnamed: 10 编制日期:预算生产成本单位成本37.850.967.5Unna

2025年全年生产预算表自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 全年生产预算表 单位:服装公司 年份:季度预计销售量 加:预计期末存货合计 减:预计期初存货预计生产量Unnamed: 5 一季度85011096030930Unnamed: 6 二季度11001401240301210Unnamed: 7 三季度14001301530301500Unnamed: 8 单位/套四季度13001001400301370Unnamed: 9 成本/套全年46504805130305100Unnamed: 10 85成本合计436050433500

2025年报表系列-公司部门预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年各部门预算和支出数据NO:123456789101112131415161718Unnamed: 2 类别门店网店电销Unnamed: 3 部门行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤Unnamed: 4 预算323452087343974381911676210386173893647188545906796438632992130237099664979125998080559194Unnamed: 5......

2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......

2025年部门预算下半年支出财务预算表-Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社

2025年生产成本预算表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预 算 表年 月 日借方科目现 金应收帐款应收票据坏帐准备原 料辅 料在制原料在制品辅料在制人工在制造费用应付票据应付票据应付凭单已分摊制造费已分摊管理费Unnamed: 2 借方金额Unnamed: 3 备注调整Unnamed: 4 贷方科目股 本公 积 金制造费用制 成 品机器设备折旧准备管理费用销 货销货成本销货退回销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润Unnamed: 5 贷方金额Unnamed: 6 备注调整预算申请表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算申请表编号月 日预算编号合计 批 示Unnamed: 2 Unnamed: 3 预

2025年生产成本预算表-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产成本预算表月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnam......

2025年主营业务生产、销售预算表-Sheet1 主营业务生产、销售预算表 填报单位:项目一.其他业务合计其中1.材料2.运费3.修理4.其他5.产品销售合计表间关系:(1)、1栏+4栏-7栏=18栏 (2)、3栏+6栏-7栏=20栏 (3)、17栏=9栏-11栏-13-15栏 (4)、8行9栏各季收入数=(表4)销售预算表中产品销售收入各季数,8行11(13、15、17)栏各季数=(表4)销售预算表中主营业务税金及附加、主营业务成本、主营业务费用、主营业务利润各季数Unnamed: 1 行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

2025生产成本预算表模板-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnamed:

生产管理预算表格系统-主界面 生产管理预算表格 销售预算 销售预算 季度预计销量(件)预计单位售价销售收入预计现金收入上年应收账款第一季度(销货件数)第二季度(销货件数)第四季度(销货件数)现金收入合计销售预算编制要点:1.主要内容是销量,单价和销售收入销量是按市场预测或销货合同并结合企业生产能力确定的价格是按价格决策确定的销售收入是两者的乘积2.销售预算通常要:分品种,分月份,分销售区域,分推销员来编制3.销售预算中常包括:预计现金收入的计算,目的是为编制现金预算表提供必要的资料4.第一季度的现金收入包括:上年应收账款在本季度收到的货款本季度

2025年生产(产量)预算表-生产预算表 生产管理工具——生产计划与控制管理——生产计划管理 **年度生产预算表说明:本文档主要用于制定全年各类产品及总体生产产量预算,要求就总体预算进行季度分解,常由生产管理部门负责制定。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门: 编制人: 编制日期: 金额单位:甲产品乙产品……总经理审批 Unnamed: 1 季度预计销售量加:预计期末存货预计需要量减:期初存货预计生产量预计销售量加:预计期末存货预

部门预算单位非税收入资金管理台账excel模板包含

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