2025供应商选择审批单
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_
供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:Unnamed: 3 对 账 函送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章)
2025年供应商供应记录表-Sheet1 供 应 商 供 货 记 录 表 编号:供货单位地址联系人税号时间123456789101112131415Unnamed: 1 Unnamed: 2 零部件名称Unnamed: 3 数量统计:Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 电话邮编开户账号单价Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 收货方式Unnamed: 8 运费(元)Unnamed: 9 传真手机收款记录制表:Unnamed: 10 收货单号Unnamed: 11 发票Unnamed: 12 评价备注Sheet2 Sheet3
2024年供应商供应链管理表-首页 供应商档案 Unnamed: 0 查 询序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 编号10011002编号100110021003100410051006Unnamed: 2 供应商名称供应商A供应商B供应商名称供应商A供应商B供应商C供应商D供应商E供应商FUnnamed: 3 供应商分类00供应商分类Unnamed: 4 级别00级别Unnamed: 5 产品00产品Unnamed: 6 采购员00采购员Unnamed: 7 建档人00建档人供应商信息档案 建档日期00建档日期Unnamed: 9 统一信用代码00统一信用代码Unnamed: 10 开户行00开户行Unnamed: 11 户名00户名Unnamed: 12 账号00账号Unnamed: 13 联系人00联系人
2025年年终供应商对账单-年终供应商对账单 Unnamed: 0 年 终 供 应 商 对 账 单 本次对账周期:供货单位:单位地址:联系人及电话:送货日期20**-12-01上期末结余货款:本期应付货款:本期已付货款:截止目前应付货款余额:供应商确认:日期:Unnamed: 2 20**-12-01武汉京东贸易有限公司武汉市金贸大厦3号楼5层王*** 027-00000000送货单号D0001Unnamed: 3 至品名打印复印一体机100005097509710000王**Unnamed: 4 20**-12-31Unnamed: 5 20**-12-31规格型号EPSON-L4168Unnamed: 6 单位台Unnamed: 7 对账单编号:购货单位:单位地址:联系人及电话:数量3截止目前应开票累计金
供应商黑名单列表查询表-黑名单 Unnamed: 0 查 询序号123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 编号10011002编号10011002Unnamed: 2 供应商名称供应商A供应商B供应商名称供应商A供应商BUnnamed: 3 供应商分类0电子产品供应商分类电子产品Unnamed: 4 产品0手提产品手提Unnamed: 5 级别0A级别A供应商黑名单 购员0小张购员小张Unnamed: 7 建档人0
实用供应商销货进货库存月报表excel-Sheet1 供应商销货进货库存月报表 供应商Unnamed: 1 供应商代 号Unnamed: 2 商品代号Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 期初存货数量Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 本月进货数量Unnamed: 7 金额Unnamed: 8 本月销货数量Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 期末存货数量Unnamed: 11 金额Unnamed: 12 毛利Unnamed: 13 毛利率Unnamed: 14 周转率Unnamed: 15 备注
2024年供应商管理系统-带采购单付款单-采购分析报表-地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
2024年供应商管理系统(带采购单付款单)-地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
实用财务报销审批单excel表-Sheet1 财 务 报 销 审 批 单 报账日期 年 月 日摘 要 及 说 明经办人 签字注:审批单有以下情况无效:①无原始凭证;②原始凭证无经办人签字;③原始凭证不符合 财务规定;④原始凭证张数或金额与审批单不符。财 务 报 销 审 批 单 报账日期 年 月 日摘 要 及 说 明经办人 签字注:审批单有以下情况无效:①无原始凭证;②原始凭证无经办人签字;③原始凭证不符合 财务规定;④原始凭证
2025年供应商往来对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单单位名称:供货信息日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00本期合计金额:本期收款金额:上期未收款金额:供应商盖章:日期:Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8Unnamed: 3 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格8536201000015000Unnamed: 4 单位个个个个个个个个Unnamed: 5 联系电话:数量121051230183227本期开票金额:本期未收
供应商对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商对账单下单日期Unnamed: 2 合同编号Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 收货数量Unnamed: 7 金额(元)0000000000000000000000000Unnamed: 8 收货日期Unnamed: 9 开票日期Unnamed: 10 发票号码Unnamed: 11 付款日期Unnamed: 12 已付货款Unnamed: 13 应付货款0000000000000000
供应商对账单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供 应 商 对 账 单 明 细 表对账日期2019-11-01 00:00:002019-11-02 00:00:002019-11-02 00:00:00Unnamed: 2 供应商名称客户1客户2客户3Unnamed: 3 起始日期截止日期产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 4 2019-11-01 00:00:002019-11-15 00:00:00单位台台台Unnamed: 5 数量502012Unnamed: 6 合计金额欠款金额合计单价230100100Unnamed: 7 金额11500200012000000000000Unnamed: 8 1470012200已支付10001000500
2024年供应商对账单-对账单 供应商对账单 本次对账周期:供货单位:单位地址:联系人及电话:送货日期2020-07-04 00:00:00上期末结余货款:本期应付货款:本期已付货款:截止目前应付货款余额:供应商确认:Unnamed: 1 2020年7月1日—2020年7月31日送货单号***日期:Unnamed: 2 品名A_1300006776.61200034776.61Unnamed: 3 规格型号8*7 白色Unnamed: 4 单位台Unnamed: 5 对账单编号:购货单位:单位地址:联系人及电话:数量3截止目前应开票累计金额:目前已开票金额:截止目前未开票金额:Unnamed: 6 单价1999购货单位确认:Unnamed: 7 NO.202009034LY001含税单价2258.87日期:Un
供应商销货进货库存月报表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商销货进货库存月报表供应商Unnamed: 2 供应商代 号Unnamed: 3 商品代号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 期初存货数量Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 本月进货数量Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 本月销货数量Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 期末存货数量Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 毛利Unnamed: 14 毛利率Unnamed: 15 周转率Unnamed: 16 备注
供应商比较表excel表格下载-供应商比较表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商比较表公司名称Unnamed: 2 产品/服务说明Unnamed: 3 成立时间Unnamed: 4 消费市场Unnamed: 5 办公机构数量Unnamed: 6 雇员数量Unnamed: 7 生产机构数量Unnamed: 8 所有权类型Unnamed: 9 收入范围Unnamed: 10 销售对象Unnamed: 11 交付类型Unnamed: 12 付款期限Unnamed: 13 交付期限Unnamed: 14 网址Unnamed: 15 联系人姓名Unnamed: 16 地址Unnamed: 17 电话号码Unnamed: 18 传真号码Unnamed: 19 电子邮件地址Unnamed: 20 备注
2025年供应商货款付款申请单财务模板-付款申请单填写模板 上 海 某 某 实 业 股 份 有 限 公 司 付 款 申 请 单 部门: 编号: 申请日期: 年 月 日申请人合同号财务对账付款事由:付款方式付 款 项 目 摘 要合 计外币金额本币金额部门主管 上 海 某 某 实 业 股 份 有 限 公 司 付 款 申 请 单部门: 编号: 申请日期: 年 月 日申请人合同号财务对账付款事由:付款方式付 款 项 目 摘 要合 计外币金额本币金额部门主管 Unna
报价单-多家供应商比价单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 1.02.010.03.06.07.08.09.05.04.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.011.0
2025年涉密载体制作审批单—国家保密资质-Sheet1 广东××科技有限公司 涉密项目载体制作审批单项目名称:部门载体名称载体类型制作用途制作申请人制作方式项目经理备注:载体类型填写:纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体广东××科技有限公司涉密项目载体制作审批单项目名称:部门载体名称载体类型制作用途制作申请人制作方式项目经理备注:载体类型填写:纸介质/光盘/U盘/移动硬盘等载体Unnamed: 1 □打印 □复印 □刻录 □拷贝 □打印 □复印 □刻录 □拷贝Unnamed: 2 Unnamed: 3 密级制作数量密级制作数量
2025年客户供应商往来对账单-3 合肥今禹包装箱有限公司3月份对账单 TO:呵宝公司联系人:葛主任TEL: FAX:客户:安徽呵宝儿童用品有限公司序号1234567891047 说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效. 如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求:各供方厂家应在每月27号前将此表交到我司。发票应在此单确认无误后开出,并附此表复印件或原件及相应送货单。Unnamed: 1 68719822送货日期(年月日格式)201
2025年供应商开发进度管理表(针对某一个供应商)-Sheet1 采购管理工具——供应商开发与选择管理 供应商开发进度管理表(针对某一个供应商)说明:本文档主要用于控制和管理某一个供应商开发工作的实施进度。要求列出该供应商开发工作进程中的关键事项、各项任务计划完成时间、具体实施进度以及责任人,本工具通常适用于针对部分重点供应商的开发工作。表格中所列步骤及事项、时间进度、进度图标为示例。供应商名称联系人供应物料名称质量标准/要求售后服务要求配送服务要求供应商开发关键步骤及任务序号12345678910备注:颜色部分为计划进度,箭头为实际进度情况。Unnamed: 1 关键工作步骤及任
2025年供应商欠款财务对账单-对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_
2025年办公用品领用审批单模板免费下载-Sheet1 办公用品领用审批单 领用单位: 年 月 日序号合计 单位负责人: 经办人:Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 备注
2025年供应商管理黑名单表-黑名单 Unnamed: 0 序号123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 编号1001Unnamed: 2 供应商名称Unnamed: 3 供应商分类Unnamed: 4 产品Unnamed: 5 级别供应商黑名单 购员Unnamed: 7 建档人Unnamed: 8 建档日期Unnamed: 9 联系人Unnamed: 10 最后联系时间Unnamed: 11 原因Unnamed: 12 备注
2025年供应商欠款往来对账单简约灰-设计单位 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471往来对账 对账单 客户名称发货地址月结付款期限是否含税序号AB123456CD供应商/加工商 (财务/公章) 日期:______________ 说明:1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认
2025年合同-协议签署审批单-服务合同 Unnamed: 0 Unnamed: 1 合同/协议签署审批单公司:合同名称签属部门经办人合作方合同内容提要部门主管属地财务部体系总监综合管理中心总公司财务中心总经理开发商签批综合管理中心存档并回复结果备 注Unnamed: 2 名 称地 址联系人合同名称:合同期限:合同期限为3年,自2011年8月26日至2018年8月25日止合同范围:合同金额:物业服务费0.5 元/月/建筑平方米 合同内容:一、总则 二、物业基本情况 三、物业服务内容 四、服务
2024年合同管理(客户、供应商管理,应收应付帐,账款总览)-主页 Unnamed: 0 主页客户 Unnamed: 0 客户信息Unnamed: 1 填写项客户编码KH001KH002KH003KH004KH005Unnamed: 2 客户名称客户名称1客户名称2客户名称3客户名称4客户名称5Unnamed: 3 自动生成合同数110000000000000000000000000000000000000000000000000......
供应商包材库存日报表-空白表格 包材库存日报表 供方名称:包材品项Unnamed: 1 产品名称Unnamed: 2 度数Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 备货数量Unnamed: 5 期初库存Unnamed: 6 生产入库Unnamed: 7 单位:件送货出库库存截止时间:制表人:制表时间:Unnamed: 8 本日库存Unnamed: 9 半成品数量Unnamed: 10 备注Sheet3
2025年公司采购物品审批单-08申购审批单 公司采购物品审批单 NO.申请人使用人使用目的申购明细(请推荐申购物品供应商,网络采购提供网址,实体店提供联系方式)名称合计补充说明审批流程申 请 人:部门 副总:财务 审核:审批意见附注:1、公司采购应事先提出申请,经批准后在申请范围内列支,隶属项目的采购,则在审批过的项目预算中列支。2、各部门采购需求汇总统一至行政部,行政部应于3-10个工作日内完成对供应商的筛选,统一安排采购任务。3、采购金额在2000元以内的,可采用现金报销的方式;报销前必须先行验收,验收人应在报销凭证上签字确认。4、采购金额超过2000元的,应采用
合格供应商名录(供应商管理)-不符合项汇总表 金山儿有限公司 合格供应商名录材料类型原材料化工料辅料包材备注Unnamed: 1 供应商编码1、合格供应商名录每季度更新一次;2、非合格供应商名录名单不得采购;Unnamed: 2 供应商名称Unnamed: 3 供应商简称Unnamed: 4 联系人Unnamed: 5 联系电话Unnamed: 6 评估得分Unnamed: 7 等级Unnamed: 8 供我公司产品Unnamed: 9 地址
2025年供应商现场审核检查清单-概要 Unnamed: 0 供应商审核报告 供应商名称供应商所在地审核时间审核员审核组长确认签名:审核项目1 管理职责2 质量管理体系3 采购4 生产计划控制5 产品设计与开发6 合同评审7 生产控制8 产品的监视与测量控制9 不合格品控制10 持续改进11 售后服务总体结论备注:1.本检查表适用于西菱公司针对于所有产品及产品组成件的外部供应商的监控审核;2.如果一些审核项不适应于具体供应商请标注"不适用"/"N/A",不适用项将不会纳入总分计算; 3.每项审核项所占比率将根据不同的供应商进行调整;4.纠正措施报告要求受审方在两周回复;如在此时间内无法回
2024年供应商客户信息供货管理系统实用简单-供应商系统主页 供应商管理系统 供应商基础信息 供应商基础信息 序号A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18Unnamed: 1 供应商分类医疗电子5G芯片服务Unnamed: 2 供应商名称A公司B公司C公司D公司E公司F公司G公司Q公司W公司R公司T公司Y公司U公司I公司O公司P公司K公司L公司Unnamed: 3 供应商评级✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪Unnamed: 4 地址四川省成都市XXX四川省广元市XXX四川省泸州市XXXUnnamed: 5 电话123456789011234567890212345678903Unnamed: 6 联系人123Unnamed: 7 主要供应产品产品名称、产品名称、产品名称、产品名称产品名称、产品
2025年合格供应商名录供应商管理-Sheet1 Unnamed: 0 合格供应商名录 序号编制:Unnamed: 2 单位名称Unnamed: 3 通讯地址审核:Unnamed: 4 联系人Unnamed: 5 电话审批:Unnamed: 6 主要往来产品Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2024年进销存管理系统(带客户、供应商对账单,应收应付,盘-主页 使用说明 使用说明 1填写基础资料:参数表、供应商信息表、客户信息表。物料编码必须有,不能重复,做账后不可修改,不要使用纯数字,可以像“a1001”这样 。2入库记录:填写单号,日期,编码,入库数量,入库单价,经办人,供应商,备注,颜色部分自动生成,无需手动输入。3出库记录:填写单号,日期,编码,出库数量,出库单价,经办人,客户,备注,颜色部分自动生成,无需手动输入。4库存统计:设有公式,自动统计库存。低于安全库存,自动报警。5盘点报表:只需输入实盘数量和经办人,颜色区域自动生成。仓库都是要定期或者循环盘点,以核对库存数据是否准确,这里提供了自
采购供应商考核评估系统下载-首页 供应商评估表 采购供应商考核评估表 供应商名称:供货类型:序号12345标 准Unnamed: 1 项目 品质 (40分) 交货期 (20分)价格及付款方式 (20分)投诉处理(10分)服务(10分)合计注:总得分80分以上: A级 总得分60-79分: B级 总得分60分以下: C级评定为A,B级为合格供应商,C级为不合格供应商.如果产品品质状况得分低于18分,也将被判为不合格供应商.采购:采购经理:Unnamed: 2 评核阶段:评核类别:权重0.30.10.10.050.050.10.050.050.050.050.11日期:日期:Unnamed: 3 评估细则批次合格率=检验合格批数/总进料批数。得分=批次合格率×30
2025年实用费用报销审批单-Sheet1 费用报销审批单 单位(部门)报销事由报销金额(大写)原借款金额(小写)付款方式备注:批准人: 财务部门负责人: 部门负责人: 经办人: Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 年 月 日Unnamed: 5 费用项目报销金额(小写)支付(退回)金额(小写)附件张数Unnamed: 6 单位:元