报销单
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 报销日期: 年 月 日发票号码合 计人民币(大写):财务主管:Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量会计:Unnamed: 4 金额十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千Unnamed: 7 佰Unnamed: 8 十部门主管:Unnamed: 9 个Unnamed: 10 角Unnamed: 11 分付款方式 金额用途说明请将发票贴在反面,字迹不要潦草现金 支票 报销人:转账 Unnamed: 16 附单据张
2025年出差费用报销单 - Sheet1 出差费用报销单 姓名: 日期星期合计:合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借出差费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由 出纳: 会计: 总经理: 领款人: Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 所在部门:吃住费用餐饮标准Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 住宿标准Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 报销时
2025年费用报销单(财务报表) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单姓名序号123456789101112Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 部门项目名称Unnamed: 4 费用类别Unnamed: 5 职务发票张数Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 备注
2025年费用报销单 - 申请人:费用名称费用名称1费用名称2合计金额:5900元审批人:李丽丽用途用途1用途2李小伟金额23003600申请时间:NO:单据张数54财务人:2020-12-15 00:00:000009953备注领取签名:张家新
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单部门:费用项目报销金额合计核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥主管Unnamed: 4 Unnamed: 5 复核Unnamed: 6 类别Unnamed: 7 报销日期:金额0Unnamed: 8 部门负责人(签章)审查意见报销人(签章)出纳Unnamed: 9 Unnamed: 10 制表Unnamed: 11 附件: 张
2025年财务报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单报销部门:报销原由报销事项1报销事项2报销事项3报销事项4报销事项5合计金额(大写)报销人:负责人:Unnamed: 2 附件张数112110Unnamed: 3 填报日期:预算金额50002500240031004200财务审核:财务经理:Unnamed: 4 发生金额51002500260030004000Unnamed: 5 核报金额51002500260030004000分管领导:出纳签字:Unnamed: 6 编号:款项明细原借款金额报销金额还款金额领款金额支付方式£支付宝 £微信 £网银£现金 £支票 £其他17200Unnamed: 7 17000172000
2025年报销单(金额自动填入小格) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销单发生日期年2020202020202020合计人民币 (大写)部门主管审批复核:Unnamed: 3 月8888Unnamed: 4 日1234Unnamed: 5 报销内容950Unnamed: 6 报销日期: 年 月 日票据金额出纳:Unnamed: 7 报销金额340240220150报销人签字Unnamed: 8 金额十0000000Unnamed: 9 万0000000Unnamed: 10 仟0000000Unnamed......报销单
2025年差旅费用财务报销单 - Sheet1 差旅费用财务报销单 部门:销售部费用说明交通费交通费交通费住宿费招待费汇总:财务:Unnamed: 1 具体明细北京飞广州广州市内的士费广州飞北京某某酒店招待客户吃饭小写5173Unnamed: 2 报销人:张三数量11131核对:Unnamed: 3 报销日期:20xx年xx月xx日单价1874581548370583大写5173Unnamed: 4 金额18745815481110583000000
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日部 门:序号123456金额大写:核实金额(大写)Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 费用明细00Unnamed: 4 费用金额Unnamed: 5 单据张数预支费用:Unnamed: 6 报销人:部门主管:财务:0Unnamed: 7 附件 张Sheet2 差旅费报销单 年 月 日 至 年 月 日 计 日部门摘要合计单位主管:Unnamed: 1 Unnamed: 2 单据张数Unnamed: 3 姓名交通费大写:部门负责人:Unnamed: 4 住宿费Unnamed: 5 补助费Unnamed: 6 事由其他Unnamed: 7 金额万出差人:Unnamed: 8 千Unnamed:......
2025年报销单-公司通用 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单公司名称:申请人:报销名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6合计:13500元审批:Unnamed: 2 费用支出用途用途1用途2用途3用途4用途5用途6大写金额:Unnamed: 3 负责人:报销金额10001500200025003000350013500财务:Unnamed: 4 类别类别1类别2类别3类别4类别5类别6Unnamed: 5 申请时间:№ :单据张数123456领取人签名:Unnamed: 6 2021-03-25 00:00:0000000001备注总经办:
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 报销人:部门:出差日期:报销明细表序号12报销金额合计:大写金额:财务:Unnamed: 2 费用类型住宿费交通费Unnamed: 3 Unnamed: 4 数量322410万 千 百 十 个 元 角 分会计:Unnamed: 5 数量单位晚趟Unnamed: 6 工号:岗位:出差天数:单价248833Unnamed: 7 总金额74416660000000核查:Unnamed: 8 备注说明如家酒店标双往返高铁票
2025年隔离费明细报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 隔离费明细报销单姓名: 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字: 会计主管签字: 领款人签字: Unnamed: 2 日Unnamed: 3 止日月Unnamed: 4 日Unnamed: 5 合计天数Unnamed: 6 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 7 标准Unnamed: 8 金额Unnamed: 9
2025年员工差旅费用报销单 - Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人:职位:费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计:财务:Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门:工号:数量32111111会计:Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000
2025年财务报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报销单报销人付款方式开户银行费用说明付款金额经办人财务主管Unnamed: 2 1£现金 £支付宝 £微信 £网银转账1500Unnamed: 3 报销部门部门经理总经理Unnamed: 4 财务部开户账号Unnamed: 5 报销日期原始单据小写金额出纳收款人Unnamed: 6 2020-09-01 00:00:0011500Unnamed: 7 张
2025年报销单(财务报表) - Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 序号1Unnamed: 2 报销项目采购物资Unnamed: 3 消费日期2020.2.20Unnamed: 4 具体用途支援医疗Unnamed: 5 金额5000Unnamed: 6 报销人周某Unnamed: 7 发票张数2Unnamed: 8 审核人刘总Unnamed: 9 备注/发票号13567413报销单
2025年费用报销单(财务报表) - 生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
2025年费用报销单据-财务报表 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025年差旅费报销单模板(自动计算)1 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单报销部门:姓名起月小 计 报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:《=IF(TRUNC(D30,2)=0,0,IF(TRUNC(D30,2)=INT(D30),TEXT(TRUNC(D30),"[dbnum2]")&" 元 整 ",IF(TRUNC(D30)=0,"""",TEXT(TRUNC(D30),"[dbnum2]")&"元")))》《=IF(OR(I30=0,TRUNC(D30,2)=INT(D30)),0,IF(RIGHT(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"),1)="0",TEXT(MID(D30,LEN(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"))-1,1),"[dbnum2]")&" 角 整 ",IF(MID(D30,LEN(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"))-1,1)="0",TEXT(RIGH