报销单

2025年员工外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名:序号1234567合计金额(大写)经办人:Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门:报销金额34242215246687部门主管:Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期:元442546700小写财务负责人:Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.

2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498

2025年员工出差旅费报销单 - 出差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差旅费报销单部门:员工姓名出差事由出差明细开始日期2020-10-01 00:00:002020-10-06 00:00:00合计合计(大写)财务主管Unnamed: 2 结束日期2020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:00Unnamed: 3 所属部门出发地张家港广州1730Unnamed: 4 目的地广州张家港审核人:Unnamed: 5 人数221730Unnamed: 6 职务金额865865Unnamed: 7 报销日期:报销单据项目交通凭证住宿凭证伙食凭证邮电费其它小计报销人:Unnamed: 8 张数0Unnamed: 9 金额0

2025年报销单据记录表 - 票据个人统计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单据记录表序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 2 部门测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部管线部测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部管线部测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部Unnamed: 3 姓 名甲乙丙丁戊己庚辛壬癸甲乙丙丁戊己庚辛壬癸Unnamed: 4 无票单据金额Unnamed: 5 收据单据金额000000000000000000000Unnamed: 6 交通发票金额0Unnamed: 7 住宿发票金额0Unnamed: 8 饮食发票金额0Unnamed: 9 材料发票金额0Unnamed: 10 无法抵税务统计000000000000000000000Unnamed:

2025年差旅费报销单格式(通用) - 上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnam

2025年通用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人:

2025年人员费用明细表报销单 - 费用明细表 人员费用预算明细表 公司部门: 年 月 日 单位:元姓 名合计Unnamed: 1 本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计Unnamed: 2 差旅费Unnamed: 3 交通费Unnamed: 4 交际应酬费Unnamed: 5 汽油费Unnamed: 6 通讯费Unnamed: 7 修车费Unnamed: 8 其 它Unnamed: 9 合 计

2025年财务管理-报销 单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2019-07-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计:Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳:Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:报销项目报销单

2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额

2025年财务管理-费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:

2025年费用明细表-报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 销售项目费用明细表 项 目 情 况 简 述项目名称项 目 费 用 报 销 记 录序 号1234567891011Unnamed: 2 报销人Unnamed: 3 信息来源报销日期Unnamed: 4 跟单人差旅费时间Unnamed: 5 报备时间地点Unnamed: 6 项目甲方差旅费Unnamed: 7 项目乙方招待费时间Unnamed: 8 项目关系地点Unnamed: 9 项目地点招待费Unnamed: 10 项目联系人业务费Unnamed: 11 联系方式礼品费名称Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 其它费用名称Unnamed: 14 金额Unnamed: 15 合计000000

2025年会议费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 会议费用报销单会议时间会议主题厂方出资预计费用结算方式序号1234567891011121314总费用项目负责人财务核对备注Unnamed: 2 项目要求报销人员粘贴原始票据时,需要按类别粘贴。Unnamed: 3 厂商品牌数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 会议地点报销日期金额000000000000000经办人Unnamed: 6 付款 情况Unnamed: 7 报销人记公司帐Unnamed: 8 有无发票 □有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无......

2025年出差差旅费报销单 - Sheet1 出差差旅费报销单 部门:出差人起止时间/地点合计金额合计 (大写)总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差 天数Unnamed: 3 人数会计:Unnamed: 4 出差事由机票/火车票费/汽车票Unnamed: 5 住宿费部门负责人:Unnamed: 6 加油费Unnamed: 7 停车过关费Unnamed: 8 填表日期:出差 补贴Unnamed: 9 其他报销人:Unnamed: 10 小计00

2025年费用报销单据交接表 - Sheet1 费用报销单交接表 序号移交人:单位:Unnamed: 1 报销单日期Unnamed: 2 摘要登记人:Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 原始凭证张数Unnamed: 5 有发票接 收 人:接受日期:Unnamed: 6 无发票Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2025年报销单财务报表 - Sheet1 Unnamed: 0 报销单财务报表 报销人:序号123金额合计:金额大写:会计:Unnamed: 2 报销科目交通费交通费住宿费Unnamed: 3 财务:Unnamed: 4 部门:摘要说明武汉飞北京往返市内的士费汉庭酒店4晚Unnamed: 5 核对:Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额483929393060626062制表:Unnamed: 8 第( )页百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千46日期:Unnamed: 12 百8290Unnamed: 13 NO.893034002十3936Unnamed: 14 元9302

2025年计件工资报表报销单 - 1 工 资 帐 册 姓 名本 页 合 计Unnamed: 1 物件1工价200件数11Unnamed: 2 物件2工价12件数234Unnamed: 3 物件3工价件数Unnamed: 4 物件4工价件数Unnamed: 5 物件5工价件数Unnamed: 6 物件6工价件数Unnamed: 7 物件7工价件数Unnamed: 8 物件8工价件数Unnamed: 9 年 月 日 第 1 页收入小计224023648000000Unnamed: 10 补助Unnamed: 11 其他Unnamed: 12 支出借支Unnamed: 13 其他扣款Unnamed: 14 总支出00000报销单

2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 姓名费 用 项 目报 销 金 额 合 计核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分借款数 应退金额 应补金额Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张类 别Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人审核人报销人¥Sheet2 Sheet3

2025年差旅费报销单(自动函数,金额大写自动) - 未名潮管理工具库 财务管理工具 差旅费报销单票据张数:出差人:出差地点:出差事由:出发月各项费用小计报销合计(大写)备注:说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。总经理/主管领导: 会计: 出纳: 部门主管: 报销人: 版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您选择我们的

费用报销单 - Sheet1 …………………装 订 线………………… …………………装 订 线……………………………………装 订 线…………………Unnamed: 1 Unnamed: 2 单位:摘 要金 额附单据张数审批人单位:摘 要金 额附单据张数审批人单位:摘 要金 额附单据张数审批人Unnamed: 3 人民币(大写)人民币(大写)人民币(大写)费用报销单 审核费用报销单审核费用报销单审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收年领导人签章证明或验收Unnamed: 7 月月月Unnamed: 8 日¥经手日¥经手日¥经手Unnamed: 9 第 号第 号第 号Sheet2 Sheet......

2025年出车费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出车费用报销单制单员:日期441054410644107441084410944110合计金额Unnamed: 2 车 号苏E0214苏E0215苏E0216苏E0217苏E0218苏E0219Unnamed: 3 驾驶员王1王2王3王4王5王6Unnamed: 4 出发地张家港张家港张家港张家港张家港张家港Unnamed: 5 到达地苏州苏州苏州苏州苏州苏州Unnamed: 6 货 物货物1货物2货物3货物4货物5货物6Unnamed: 7 吨 位//////Unnamed: 8 公里Unnamed: 9 过路费1501......

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