报销单
2025年出差申请单报销单登记表 - Sheet1 出差申请单 第1联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注出差申请单第2联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注出差申请单第3联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注经理: 人事: 主管: 出差人: 注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。Unnamed: 1 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整Unnamed: 2 服务
2025年智能费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费 用 报 销 单填报日期:20XX年8月11日报销人:肖XXXX费用类别办公用品办公用品费 用 合 计实报金额:人民币(大写)核准:Unnamed: 3 部门:XXXXX部摘要明细电脑鼠标财务经理:Unnamed: 4 费用金额购置数量31叁仟柒佰陆拾元整出纳:Unnamed: 5 单价4500260Unnamed: 6 金额1350026013760分管领导:Unnamed: 7 币种:人民币(元)已借款数应退金额应补金额备注实报金额Unnamed: 8 1000037603760领款人:Unnamed: 9 另附单据 2 张
2025年费用报销单 -自动匹配 - 报销单 费用报销单 -自动匹配 报销部门:采购部报销项目刀具收纳柜软件报销金额(大写):经 手 人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 摘 要CNC放置零件及夹工具收纳办公用软件壹万陆仟贰佰贰拾玖元陆角整部门负责人:Unnamed: 3 43825财 务:Unnamed: 4 副总经理:Unnamed: 5 金 额百 Unnamed: 6 十 ¥Unnamed: 7 万 11Unnamed: 8 千 56Unnamed: 9 百382总经理:Unnamed: 10 十482Unnamed: 11 元909Unnamed: 12 角606Unnamed: 13 分000Unnamed: 14 备注Unnamed: 15 附单据(4)张Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unn
2025年报销单据粘贴单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单据粘贴单部门票据粘贴处复核Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人出纳Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销事由Unnamed: 6 报销日期Unnamed: 7 单 据 张 合计金额 元其 中Unnamed: 8 核准人飞机票 元火车票 元车船票 元住宿费 元其他 元年 月 日
2025年费用报销单-财务报表 - 费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 填表日期:报销人报 销 费 用 明 细费用类别金额合计报 销 人部 门 经 理财 务 部 经 理总 经 理出纳:Unnamed: 2 2021-04-13 00:00:00姓 名职 务事由摘要签字:签字:签字:签字:Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话票 据有/无日期:日期:日期:日期:复核:Unnamed: 7 张数¥Unnamed: 8 备 注0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 元
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明:申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写总经理核准费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:日期:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人:Unnamed: 4 出差人姓名:出差时间:领款人:金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6 报销单
2025年财务报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单姓名: 起始日期合计(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分预支差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元领导签字: 领款人签字: Unnamed: 2 截止日期Unnamed: 3 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 4 标准Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 住宿补助天数Unnamed
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门: 年 月 日用途合计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳: 复核: 报销人: 领款人:Unnamed: 2 金额(元)0Unnamed: 3 备注领导审批原借款: 元Unnamed: 4 Unnamed: 5 单据及附件 张原退款: 元
2025年报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部门摘 要人民币(大写)部门主管出纳Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 财务主管Unnamed: 5 财务Unnamed: 6 项目名称金额十Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元总经理Unnamed: 12 角Unnamed: 13 报销日期:分Unnamed: 14 备注报销人Unnamed: 15 附单据数0
2025年费用报销单-收款收据-自动保存 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0
2025年财务会计票据报销单 - 经费结算报销封面 经 费 结 算 报 销 单 报销处室:序号1234报销金额5678主管局领导:Unnamed: 1 报销类别经费1经费2经费3经费4支付方式银行转账公务卡现 金Unnamed: 2 办公室(大写)肆佰伍拾元整账户名或姓名YINHANGKAHAOGW1XJ1ZGUnnamed: 3 摘要1234办公室负责人:Unnamed: 4 报销日期:账号或卡号YINHANGZHANGHUGW2XJ2BGUnnamed: 5 审核:Unnamed: 6 2021-03-24 00:00:00SHUnnamed: 7 单据张数1112131450开户行YINHANGKAIHUGW3XJ3处室负责人:Unnamed: 8 报销编号:报销金额111112113114450CSUnnamed: 9 202100001核准报销
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门:报销类别合计人民币(大写)财务:Unnamed: 2 报销项目Unnamed: 3 明细内容合计1503主管:Unnamed: 4 报销金额5005015021503Unnamed: 5 十借款/预支:退款/补款:报销人:Unnamed: 6 万¥Unnamed: 7 仟¥¥¥1Unnamed: 8 日期:佰5555Unnamed: 9 拾0000元元Unnamed: 10 元0123Unnamed: 11 2021-02-27 00:00:00角000¥¥¥0Unnamed: 12 分0000000Unnamed: 13 备注
2025年差旅费报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单申请人:日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:00差旅费小计:金额大写:本次报销金额财务总监:Unnamed: 2 出差地点上海南京224022402240Unnamed: 3 机票/火车票/汽车票400500借支金额Unnamed: 4 部门:1200部门经理:Unnamed: 5 市内交通200100本次支付金额Unnamed: 6 住宿费3003001040Unnamed: 7 所属期间:出差补贴120120报销人签字财务审核:Unnamed: 8 其他费用100100Unnamed: 9 合计金额11201120
2025年财务差旅报销单 - Sheet1 员工信息 报销人部门工号填表日期Unnamed: 1 财务差旅报销单 出差日期:差旅费明细费用类型住宿费交通费交通费伙食费费用总计:金额大写:财务:Unnamed: 3 费用说明如家酒店3晚北京飞成都往返市内的士费合计3天伙食费总计44864486Unnamed: 4 出差天数:3706395072297116会计:Unnamed: 5 数量3111Unnamed: 6 出差城市:单价3202480372674审核:Unnamed: 7 金额960248037267400报销单
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销日期:费用类别合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预支金额: 元 应付金额: 元*流程说明:申请人 → 部门主管 → 财务 → 财务主管 → 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写凭证单据粘贴Unnamed: 2 年 月 日费用项目Unnamed: 3 费用金额Unnamed: 4 单据及附件 张主管签章报销人签名
2025年公司通用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门收款人报销明细序号12345合计金额大写审批流程申请人直属上级部门经理会 计出 纳Unnamed: 2 部门1张三发生日期2020-10-02 00:00:002020-10-02 00:00:0010/5-10/8Unnamed: 3 申请人开户行费用类别交通餐饮住宿 签名: 张三 日期: 10.15 审批: 同意 日期: 10.17 审批: 同意 日期: 10.18 审批:
2025年财务报销单据标签 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人Unnamed: 2 退还补付退还补付Unnamed: 3 日期金额金额日期金额金额Unnamed: 4 Unnamed: 5 出纳 出纳 Unnamed: 6 单 据 粘 贴 处 单 据 粘 贴 处 Unnamed: 7 Unnamed: 8 审核 审核 Unnamed: 9 NO:202x/5/5单据 1 张 NO:202x/5/5单据 1 张