2025年对账单
2025年销售单对账单(自动显示大写金额) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 广 州 X X X 五 金 材 料 销 售 单电话:020-00000000 手机:135000000*0 传真:020-00000000客户名称:客户地址:产品名称牛子碎花上衣牛子碎花上衣牛子碎花上衣合计金额 (大写)备注:为确保本公司信誉,购方在本公司所购产品到货后请当天清点、核对。如有发现问题,请在三天内与本公司联系处理。一经开剪及逾期不作处理,本公司按单据数量、金额结算。购货单位签名: Unnamed: 3 张大林深圳市罗湖区罗田大道型号NH-854-1NH-854-1NH-854-1Unnamed: 4 订单要求洗水浅蓝色洗水浅蓝色洗水浅蓝色叁仟
2025年对账单(金额自动计算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 经手人: 公司名称:儿有限公司 电话:0000-1234567 传真:0000-1234567 Unnamed: 2 对 账 单日期截止至今天,贵公司欠我公司余款金额为:(大写)请贵公司确认核对并签字后返回我公司,如果有出入请及时与我公司核对。本表一式两份,一份贵公司留存,一份签字返回。Unnamed: 3 摘要Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单价应收款Unnamed: 7 日期:金额(元)0000000000000000000Unnamed: 8 2018
2025年对账单确认函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单确认函购买方名称纳税人识别号地址、电话开户行及地址根据本公司与贵公司签订的(□劳务/□材料)供应合同,截止20XX年XX月XX日,本公司与贵公司(□劳务/□材料)结算供应及回款情况如下:序号123456累计购买方盖章经办人日期:Unnamed: 2 结算/送货金额日期2020-10-15 00:00:00Unnamed: 3 结算单号JS-001Unnamed: 4 金额150000150000Unnamed: 5 开票明细日期2020-10-15 00:00:00Unnamed: 6 开票150000150000Unnamed: 7 销售方名称纳税人识别号地址、电话开户行及地址收款明细日期销售方盖章经办人日期:Unnamed: 8
2025年对账单(财务报表) - Sheet1 Unnamed: 0 对账单(销售) 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950欠款合计Unnamed: 2 单位:发货日期2019-08-01 00:00:002019-08-02 00:00:002019-08-03 00:00:002019-08-04 00:00:00Unnamed: 3 商品名称大闸蟹黑鱼580Unnamed: 4 应收金额
2025年对账单-金额自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单客户名称:日期2019-06-01 00:00:00上期欠款:本期发生额:本期收款:合计欠款:贵公司至 年 月 日止累计欠款金额为 元,如金额相等,请于收到对账单3日内核对签字,退回我公司。客户(盖章):Unnamed: 2 单号DF-0090Unnamed: 3 产品名称:送货金额5000Unnamed: 4 收款金额3000Unnamed: 5 合同号:欠款金额2000Unnamed: 6 开票金额年 月 日Unnamed: 7 合同金额经办人Unnamed: 8 备注
2025年对账单模板 - Sheet1 对账单 时间合计应付余额(开票数-已收)Unnamed: 1 型号Unnamed: 2 数量 Unnamed: 3 单价(元)Unnamed: 4 货款金额0Unnamed: 5 开票日期Unnamed: 6 发票号码Unnamed: 7 开票金额0Unnamed: 8 已收金额Unnamed: 9 未开票金额0Sheet2 Sheet3
2025年对账单格式(供应商对账) - Sheet1 Unnamed: 0 XXX(供应商)20xx年 月对账单 序号123456789101)每个月14-16号发对账单到吴通采购员的邮箱中; 2)每个月20号之前发票必须到吴通公司;过期作废; 3)扣款 需在发票上体现“折扣” 4)对账单必须经过吴通采购确认后方可开票; 5)核对后的对账单盖章和发票一起寄到xxx Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 物料编号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 含税单价质量扣款其他扣款开票金额Unnamed: 7 含税金额Unnamed: 8 送货单号扣款 需在发票上体现“折扣”Sheet2 Sheet3
2025年对账单-应收应付款 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单序号123456合计Unnamed: 2 供货时间2019-04-01 00:00:002019-04-02 00:00:002019-04-03 00:00:002019-04-04 00:00:002019-04-05 00:00:002019-04-06 00:00:00收货单位(盖章)Unnamed: 3 供货金额234045006000100008000500035840Unnamed: 4 开票金额230045004500100004000200027300Unnamed: 5 未开票金额400150004000300000000008540Unnamed: 6 应收金额234045006000100002025年对账单
2025年对账单统计表(期间查询) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单统计表序号123456789101112131415161718192021Unnamed: 2 单位名称:发生日期2020-02-25 00:00:002020-03-01 00:00:002020-03-22 00:00:002020-03-23 00:00:002020-03-24 00:00:002020-03-25 00:00:002020-03-26 00:00:002020-03-27 00:00:002020-03-28 00:00:002020-03-29 00:00:002020-03-30 00:00:002020-03-31 00:00:002020-04-01 00:00:002020-04-02 00:00:002020-04-03 00:00:002020-04-04 00:00:002020-04-05 00:00:002020-04-06 00:00:002020-04-07 00:00:002020-04-08 00:00:00
2025年对账单标准版 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 公司名称:订单号合计Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 产品型号Unnamed: 5 品名Unnamed: 6 规格/颜色Unnamed: 7 数量0Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额00000000000000000000Unnamed: 10 签收人Unnamed: 11 送货方式Sheet2 Sheet3
2025年对账单-欠款金额自动合计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单日期合计截止至目前为止,贵公司欠款金额为:以上货款金额核对无误!签字盖章后回传,谢谢!客户盖章:Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 金额(元)00000000000000儿有限公司签字盖章:Unnamed: 8 日期:开票金额0Unnamed: 9 2019-09-03 00:00:00收款金额00Unnamed: 10 备注
2025年对账单明细 - 标准对帐单 对帐单明细 供应方: XXXXXXX有限公司地址: 联系人:XXX/12345678910电话:1234-12345678 传真:1234-12345678 结算周期:209年09月1日-2019年09月31日 结算方式:月结30天 付款方式:现金转帐 税别:含税送货日期20XX/8/1本期合计金额(RMB)本期合计金额大写:前期未收金额:140180.76元 (加)本期应付金额:51823.80元 (减)本月已收金额:0元 截至本期期末(2016年12月30日),采购方未付款金192004.56元,按照合同和订单约定需于2019年12月30日前付清所有到期应付货款收款银行账号: 中国建设银行 账号: **** **** *
2025年对账单 - 说明 对 账 单 需方:供方:序号12345678910上月未付款Unnamed: 1 订单号20180503211、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。2、已上货款,敬请尽快支付!3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传,5个工作日不回传视同确认无误,谢谢配合!感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 2 产品名称苹果手机815000供方签字盖章:日期:Unnamed: 3 联系人:联系人:规格128G本月已付款Unnamed: 4 单位部500000Unnamed: 5 电话:电话:数量 99本月订单合计Unnamed: 6 单价6499643401需方签字盖章:日期:Unnamed: 7 传真:传真:
2025年对账单及应收账款管理 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单以及发票管理 序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 时间2019.9.12019.9.22019.9.32019.9.42019.9.52019.9.62019.9.72019.9.82019.9.92019.9.102019.9.112019.9.122019.9.132019.9.142019.9.152019.9.162019.9.172019.9.182019.9.192019.9.20Unnamed: 3 单号Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1000150012005008004506002500300
2025年对账单样版 - Sheet1 Unnamed: 0 2019年 6月 对帐单 To:联系人:电话:传真:序号1本单合计金额序号2本单合计金额序号3本单合计金额序号4本单合计金额序号5本单合计金额月*如无问题请确认回传,如有问题请及时联系我司,谢谢!Unnamed: 2 送货日期送货日期送货日期送货日期送货日期Unnamed: 3 送货单号大写:送货单号大写:送货单号大写:送货单号大写:送货单号大写:本月总计送货:单本月合计本月收到货款:元应付款Unnamed: 4 产品型号产品型号产品型号产品型号产品型号大写:1截至2019年6月31日总欠款:元截至2019年6月31日总欠款:元Unnamed: 5 数量数量数量数量
2025年对账单格式 - Sheet1 珠海市儿科技有限公司 Tel:028—12345678 FAX:028—123456784月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:日期 备注:如与贵司记录相符,请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传;如有不符,请勾“否”并列明原因回传。多谢合作!供货单位盖章:供货单位经办人:日 期: 年 月 日Unnamed: 1 地址:成都市武侯区西部智谷Tel:028—12345678 财务部摘 要期初余额本期合计期末2025年对账单
2025年对账单(自动计算,可横版打印,简洁明了) - 对账单 Unnamed: 0 儿股份有限公司销售对账单客户单位:联 系 人:传 真:序 号123总计儿股份有限公司 (400-886-5888)Unnamed: 1 小米粒科技小米网025-66668888日期2018-01-25 00:00:002018-02-12 00:00:00Unnamed: 2 订单编号LP2018012503LP2018021201公司地址: 传真:Unnamed: 3 订单摘要电脑、打印机传真设备北京市北京东路999号010-88777788Unnamed: 4 地址:电话:对账时段:订单金额12000030000150000联系人:邮箱:Unnamed: 5 江苏省南京市小米路88号025-88888888(66666666)2018/1/25~2018/2/28已结账款6000020000800
2025年对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 对账金额Unnamed: 7 已支付金额Unnamed: 8 尾款
2025年对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 收货单位:序号1234567891011本期累计供应商:XXX有限公司(盖章)Unnamed: 2 送货明细送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 送货金额0Unnamed: 5 开票明细开票日期Unnamed: 6 开票金额0Unnamed: 7 收款明细收款日期Unnamed: 8 收款金额0Unnamed: 9 未收款明细已开票未付款金额0Unnamed: 10 年 月 日未开票未付款金额0制表人:Unnamed: 11 合计未付款金额0Unnamed: 12 备注