2025转账账单表格
2025年对账单实用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单位:日期合计:Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 应收金额0Unnamed: 5 已付金额0Unnamed: 6 欠款金额0Unnamed: 7 对账日期:经手人Unnamed: 8 备注Unnamed: 9 Unnamed: 10 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品7商品8商品9商品10Unnamed: 11 负责人张三李四
2025年对账单(企业往来对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账单 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940Unnamed: 2 发货日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.42020.7.5Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水怡宝矿泉水奥利奥饼干老干妈辣酱康师傅绿茶Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 已付金额800600780
2025年对账单(通用对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单客户名称:对账期间:日期2020-04-01 00:00:00贵公司截止 年 月 日累计欠款金额为 元,请于贵司收到对账单后的3日内盖章签字寄回。如果异议,在备注栏中注明;备注:客户签章:儿有限公司Unnamed: 2 广东大风集团有限公司2020-04-01 00:00:00商品名称产品1Unnamed: 3 2020-04-30 00:00:00规格型号规格1Unnamed: 4 单位个0888-88888888Unnamed: 5 数量12Unnamed: 6 单价1500Unnamed: 7 客户地址:联系方式:金额18000合计金额上期欠款合计欠款Unnamed: 8 广东省珠海
2025年对账单-客户对账清单 - Sheet1 ********有限公司 客户对账清单客户名称:联 系 人:序号12345678910合计请核对以上账单,如确认无误,请及时签字回传,谢谢合作! 客户签字:Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 编号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 对账时间:联 系 人:单价Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 金额00000000000Unnamed: 7 送货单Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年对账单-送货单 - Sheet1 *******有限公司 对帐联系人:联系电话:序号12345678910合计:Unnamed: 1 入库单号Unnamed: 2 物料编码Unnamed: 3 品 名审核:Unnamed: 4 规 格Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 月份对帐单报价单号Unnamed: 7 税后价0Unnamed: 8 总金额00000000000Unnamed: 9 发票日期制表人:Unnamed: 10 日期:发票号Unnamed: 11 到货日期Sheet2 Sheet3
申请单表格—付款打款拨款申请单转账单1 - Sheet2 付 款 申 请 单 申请人收款单位付款原因付款金额结算方式收款单位 开户银行审批金额到账日期备注付 款 申 请 单申请人收款单位付款原因付款金额结算方式收款单位 开户银行审批金额到账日期备注Unnamed: 1 □ 现金 □ 支票 □ 转账 □ 微信 □ 支付宝 □ 其它年 月 日□ 现金 □ 支票 □ 转账 □ 微信 □ 支付宝 □ 其它年 月 日Unnamed: 2 部门金额大写金额大写部门金额大写金额大写Unnamed: 3 收款人收款单位 账号信息部门主管 财务主管收款人收款单位 账号信息部门主管 财务主管Unnamed: 4 申请
2025年对账单-付款和欠款总结 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单-付款和欠款总结 序号12345对账区域说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、已上货款,敬请尽快支付! 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 不回传视同确认,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 2 业务员小李小李小李小李小李上期总货款本期总货款总货款Unnamed: 3 合同编号HT20171023-00480HT20180417-00287HT20171023-00480HT20171023-00480HT20171023-0048036900473360510260Unn
2025年对账单模板 - Sheet1 公司图标 发出产品对帐单客户名称:非常感谢您对我公司的支持与信赖!现将我公司发出至贵司接收的产品对账如下,敬请确认回传并在一个工作周内安排付款。送货单号合计: 金额大写:备注:客户确认回签(盖章)XXXX公司 联系电话1:联系电话2:公司传真:送货日期人民币本单为2017年4月份对帐清单,确认无误后敬请回传,如不回传则以本公司记帐为准。Unnamed: 2 送货签收Unnamed: 3 公司地址:工厂地址:邮政编码:产品类别公司帐号信息Unnamed: 4 产品型号Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 数量公司财务签署(盖章) Unnamed: 8 对帐单号对帐日期单2025转账账单表格
2025年对账单 - 对账单模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:客户电话:客户联系人:序号123456789101112应收总金额:(大写)核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢!Unnamed: 2 日期2018-03-07 00:00:002018-03-08 00:00:002018-03-09 00:00:002018-03-10 00:00:002018-03-15 00:00:00客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 ****公司对账函送货单号DCYJZ000026DCYJZ000027DCYJZ000028DCYJZ000029DCYJZ000034Unnamed: 4 货品名称2076.26Unnamed: 5 单位供方确认:(盖章)日期:Unnamed: 6 账单日期截
2025年对账单-公式计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算销售编号购买单位地址序号123456代收金额付款方式主营地址电话Unnamed: 2 商品名称凯瑞993凯瑞994凯瑞995北玻118北玻118北玻118Unnamed: 3 圆梦、金鹰翔、经阁、鄂通、铭凯、博领等品牌玻璃胶、结构胶、耐候胶、发泡胶、防水胶、美缝剂等胶类批发与零售西安未央区XX建材城X排36号029-XX684007 181623X93831 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 规格590ML/18支590ML/19支590ML/20支280ML/24支280ML/24支280ML/24支Unnamed: 7 Unnamed: 8 电话颜色瓷白瓷白瓷白白色白色白色总计数量运费备注Unnamed: 9 Unn
2025年对账单-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算客户:截止/期间:被审计单位全称Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 编制:复核:应收余额12563432482950041Unnamed: 4 应付余额23Unnamed: 5 其他应收款余额45Unnamed: 6 其他应付款余额67Unnamed: 7 预付余额7835447Unnamed: 8 预收余额89Unnamed: 9 日期:日期:主营业务收入901032412Unnamed: 10 主营业务收入(未税)13973973.58490566Unnamed: 11 未税成本14Unnamed: 12 成本含税15Unnamed: 13 索引:页次:回函日期Unnamed: 14 函证地址Unnamed: 15 联系人Unnamed: 16 联系电话
2025年对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单客户名称:客户地址:联系人:传真/固话:序号1234567合计金额(大写)请贵公司核帐,如所欠我公司货款与我公司帐目相符,请贵于五日之内签章回传至我司并安排货款,谢谢!!!2018年4月份对账单含税金额1314本月应收金额确认签名:2018年4月份对账单1314本月应收金额确认签名:Unnamed: 2 送货日期442282018-04-01 00:00:002018-04-21 00:00:002018-03-01 00:00:002018-03-06 00:00:002018-03-12 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-28 00:00:00确认签名:2018-04-03 00:00:002018-04-09 00:00:002018-04-18 00:0
2025年对账单-月度统计 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单-月度统计 序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 单位名称单位名称xxx公司xxx公司xxx公司xxx公司Unnamed: 3 xxx公司入账日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:002020-11-07 00:00:002020-11-08 00:00:002020-11-09 00:00:002020-11-10 00:00:002020-11-11 00:00:002020-11-12 00:00:002020-11-13 00:00:002020-11-14 00:00:002020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:00Unnamed: 4 付款金额订单号订单号
2025年对账单-自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单单位:日期上期余额440754407644077440784407944080440814408244083440844408544086合计Unnamed: 2 类别输入采购类别1输入采购类别2输入采购类别3输入采购类别4输入采购类别5输入采购类别6输入采购类别7输入采购类别8Unnamed: 3 凭证号CR123456CR123457CR123458CR123459CR123460CR123461CR123462CR123463Unnamed: 4 借方500050015002500320006Unnamed: 5 贷方30000300013000230003120006Unnamed: 6 截止日期:余额20000120000Unnamed: 7 备注
2025年对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单客户名称:XXXXXXXXX有限公司 电 话:0700-0000000付款方式 :月结30天 对账明细:序号12345合计人民币大写账款提示:上期应收余额附注摘要:1.以上对账数据请确认后盖章签回! 2.请在约定付款日及时付款到我司账户。 3.如有问题,请及时来电! 客户回签Unnamed: 2 订单编号 2020090120200902以下空白本期合计Unnamed: 3 订单数
2025年对账单 -自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位: 联系人: 联系电话: 通讯地址:对账周期: 对账人: 复 核 人: 对账日期:序号123合计金额 请贵单位收到对账单后3个工作日内完成对账工作,并给予我司对账反馈,感谢您的配合与长期对我司的信任与支持! Unnamed: 2 订单号202001012020010620200111Unnamed: 3 2025转账账单表格
2025年对账单 - 对账单 Unnamed: 0 儿股份有限公司对 账 单对账客户:客户联系人/方式:序号合计:Docer儿又称、Docer、儿,隶属 于珠海金山办公软件有限公司,拥有海量优质的 Office文档资源,致力于更轻松的办公生活Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 XXXXX股份有限公司张经理/18888888888商品名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 对账时间:电子邮箱:数量公司名称:儿股份有限公司公司地址:珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园联系方式:张经理/18888888888或0756-888888Unnamed: 6 金额0Unnamed: 7 2018年6月31日—2018年12月31日zhang
2025年对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-12-12021-12-22021-12-32021-12-42021-12-52021-12-6上期未付款本期已付款说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 产品名称MC1MC2MC3MC4MC5MC6Unnamed: 4 规格GG1GG2GG3GG4GG5GG62300300Unnamed: 5 单位片片片片片片Unnamed: 6 由(Fr):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):单价101112131415本期总金额本期总金额......
2025年对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX单位:TO:**先生日期备注:上期总货款上月已付款核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。 逾期我司将视为核对无误。谢谢!Unnamed: 2 ****产品名称客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 XXXX有限公司规格0Unnamed: 4 对账单单位Unnamed: 5 单价本月合计累计未付款供方确认:(盖章)日期:Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 金额00Unnamed: 8 客户订单号
2025年对账单-客户往来管理 - 总览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 TO:TEL:FAX:序号12345678合 计 本月贵司应付敝司货款为人民币: 烦请核对!!请在三天内对完,如过时间我司将以此份为准.如有问题请QQ联系对账单-客户往来管理 运单编号123456789101123456789101123456789101123456789101123456789101123456789101123456789101123456789101Unnamed: 3 客户名称中塑中塑中塑中塑中塑中塑中塑中塑Unnamed: 4 寄件日期2018-04-02 12:35:532018-04-02 12:36:072018-04-02 23:08:232018-04-02 23:08:342018-04-02 23:08:402018-04-02 23:10:412018-