2025每笔费用报销单汇总表
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单姓名序号123456789101112Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 部门项目名称Unnamed: 4 费用类别Unnamed: 5 职务发票张数Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 备注
2025年费用报销单 - 申请人:费用名称费用名称1费用名称2合计金额:5900元审批人:李丽丽用途用途1用途2李小伟金额23003600申请时间:NO:单据张数54财务人:2020-12-15 00:00:000009953备注领取签名:张家新
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单部门:费用项目报销金额合计核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥主管Unnamed: 4 Unnamed: 5 复核Unnamed: 6 类别Unnamed: 7 报销日期:金额0Unnamed: 8 部门负责人(签章)审查意见报销人(签章)出纳Unnamed: 9 Unnamed: 10 制表Unnamed: 11 附件: 张
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单年 月 日部 门:序号123456金额大写:核实金额(大写)Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 费用明细00Unnamed: 4 费用金额Unnamed: 5 单据张数预支费用:Unnamed: 6 报销人:部门主管:财务:0Unnamed: 7 附件 张Sheet2 差旅费报销单 年 月 日 至 年 月 日 计 日部门摘要合计单位主管:Unnamed: 1 Unnamed: 2 单据张数Unnamed: 3 姓名交通费大写:部门负责人:Unnamed: 4 住宿费Unnamed: 5 补助费Unnamed: 6 事由其他Unnamed: 7 金额万出差人:Unnamed: 8 千Unnamed:......
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 报销人:部门:出差日期:报销明细表序号12报销金额合计:大写金额:财务:Unnamed: 2 费用类型住宿费交通费Unnamed: 3 Unnamed: 4 数量322410万 千 百 十 个 元 角 分会计:Unnamed: 5 数量单位晚趟Unnamed: 6 工号:岗位:出差天数:单价248833Unnamed: 7 总金额74416660000000核查:Unnamed: 8 备注说明如家酒店标双往返高铁票
2025年员工差旅费用报销单 - Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人:职位:费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计:财务:Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门:工号:数量32111111会计:Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用项目报销金额合计核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥付款金额 应退金额 应补金额Unnamed: 4 审核Unnamed: 5 费用报销单报销日期0Unnamed: 6 类别Unnamed: 7 年 月 日金额Unnamed: 8 负责人 (签章)审查意见报销人 (签章)¥出纳Unnamed: 9 Unnamed: 10 附件 张
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销部门:用途金额大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管:Unnamed: 4 Unnamed: 5 复核:Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额百出纳:Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千Unnamed: 11 百Unnamed: 12 十证明人:Unnamed: 13 元Unnamed: 14 角Unnamed: 15 分Unnamed: 16 部门 经理 意见领导 审批原借款经手人:Unnamed: 17 单据及附件共 页Unnamed: 18 应退补差额领款人:2025每笔费用报销单汇总表
2025年员工外勤费用报销单 - 员工外勤费用报销单 员 工 外 勤 费 用 报 销 单 姓 名序 号12345总 计大 写总经理1. 适用范围:本单为公司同城(地区)外勤费用报销之用。 2. 使用要点:(1)填写本单要以公司财务开支标准为依据; (2)超标准时,公司领导在原始凭证上签字同意。 3. 本单须附原始凭证。 Unnamed: 1 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 2 报 销 金 额 (小写)千财务主管Unnamed: 3 部 门百Unnamed: 4 拾审核人Unnamed: 5 元Unnamed: 6 报销日期角经办人Unnamed: 7 分Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年费用报销单 - 费用报销单 报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明:申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写总经理审核Unnamed: 1 日期: 年 月 日财务部门核准财务主管Unnamed: 2 金额财务Unnamed: 3 单据及附件 张备 注提款人签名原借款: 元立账传票编号请款部门核准部门主管Unnamed: 4 应退余
2025年员工出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差费用报销单报销人出发月合计财务 审批备注Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 签字: 日期:Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 费用明细车费飞机0Unnamed: 8 报销日期高铁/动车0Unnamed: 9 客车0复核人Unnamed: 10 公交0Unnamed: 11 出租车0 签字: 日期:Unnamed: 12 住宿费0Unnamed: 13 报销事由餐费0Unnamed: 14 货物 运输费0Unnamed: 15 车辆费0报销人Unnamed: 16 材料费0Unnamed: 17 其他 费用0 签字: 日期:
2025年费用报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 [请输入单位名称][请输入日期]用途或事由:单据金额报销人验收人领导审批:原借支应Unnamed: 3 退还补付收缴Unnamed: 4 日期金额金额款人Unnamed: 5 Unnamed: 6 费用报销单0Unnamed: 7 单 据 粘 贴 处出纳 Unnamed: 8 Unnamed: 9 审核 Unnamed: 10 单据Unnamed: 11 Unnamed: 12 张
2025年费用报销单 - Sheet1 费用报销单 公司:费用产生原因说明:报销明细列表序号1总报销金额:部门经理审批签名Unnamed: 1 xxx有限公司项目名称购买新员工笔记本电脑1台(苹果MAC pro顶配版)Unnamed: 2 报销人:总经理审批签名Unnamed: 3 Unnamed: 4 报销部门:财务核对签名Unnamed: 5 Unnamed: 6 报销日期:会计发放报销款签名Unnamed: 7 费用支出2699026990
2025年费用报销单-可自动查询 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单-可自动查询可查询列表序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 日期2020.1.102020.1.112020.1.122020.1.132020.1.142020.1.152020.1.162020.1.172020.1.182020.1.192020.1.202020.1.212020.1.222020.1.232020.1.242020.1.252020.1.262020.1.272020.1.28Unnamed: 3 报销项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14项目1......
2025年费用报销单 - Sheet1 费用报销单 报销部门:报销项目12345678合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管:Unnamed: 1 摘 要Unnamed: 2 Unnamed: 3 复核:Unnamed: 4 年 月 日Unnamed: 5 原借款:Unnamed: 6 金额十出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角元Unnamed: 13 分Unnamed: 14 Un
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计费 用 报 销 单部门费 用 项 目报销人(签章)报 销 金 额 合 计核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分总经理(签章)Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张 类 别报销2025每笔费用报销单汇总表
2025年费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销人:类别合计金额发票黏贴处财务:Unnamed: 2 名 称0Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:金 额合计金额(大写)主管:Unnamed: 5 有/无发票0Unnamed: 6 职位:张数经理:Unnamed: 7 用途
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门:用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明:申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写总经理核准Unnamed: 2 年 月 日财务部门核准财务主管Unnamed: 3 金额财务Unnamed: 4 单据及附件 张备 注提款人签名原借款: 元*立账传票编号请款部门核准部门主管Unnamed: 5 应退余款: 元请款人
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单20XX年5月13日部门:出差事由:出差地址:出差时间:项目1234金额(大写):实际报销额:Unnamed: 2 飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 2叁佰玖拾玖元整399Unnamed: 4 金额165Unnamed: 5 项目5678预支旅费:Unnamed: 6 出差人姓名:便利公交住宿餐费杂费Unnamed: 7 单据张数1Unnamed: 8 人数:金额184合计金额(小写)Unnamed: 9 项目9101112剩余报销Unnamed: 10 其他399Unnamed: 11 同行人:单据张数399
2025年费用报销单(会计出纳) - Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3