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Unnamed: 0
Unnamed: 1
费 用 报 销 单
20XX年5月13日
部门:
出差事由:
出差地址:
出差时间:
项目
1
2
3
4
金额(大写):
实际报销额:
Unnamed: 2
飞机票
火车票
轮船票
长途汽车
Unnamed: 3
单据张数
2
叁佰玖拾玖元整
399
Unnamed: 4
金额
165
Unnamed: 5
项目
5
6
7
8
预支旅费:
Unnamed: 6
出差人姓名:
便利公交
住宿
餐费
杂费
Unnamed: 7
单据张数
1
Unnamed: 8
人数:
金额
184
合计金额(小写)
Unnamed: 9
项目
9
10
11
12
剩余报销
Unnamed: 10
其他
399
Unnamed: 11
同行人:
单据张数
399
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标签:费用报销单
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