2025对标对表找差距对照检查材料
2025年产品对比5维分析雷达图 - Sheet1 Unnamed: 0 产品五位雷达图图表 维度外形美观功能性环保能力价格优势续航能力Unnamed: 2 产品16070805090Unnamed: 3 产品28060756685
2025年滑珠图-原材料成本年度变化对比图-蓝 - P-21滑珠图 Unnamed: 0 Unnamed: 1 原材料成本年度对比滑珠图产品A材料B材料C材料D材料E材料F材料G材料H材料I材料J材料Unnamed: 2 2017年89324663526829761489Unnamed: 3 2018年47393875456122702078Unnamed: 4 辅助列100100100100100100100100100100Unnamed: 5 辅助列9.58.57.56.55.54.53.52.51.50.5使用说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 原材料成本年度对比滑珠图产品
2025年费用对比柱形图 - 费用对比图表 费用对比表 管理费用办公费招待费运输费差旅费工资资料费宣传费会议费保险费待业费工会费数据随机,按F9刷新Unnamed: 1 2018年3950.94442.78887.222837.822648.994977.89857.481534.27608.071878.953724.44Unnamed: 2 2019年672.483803.492167.942125.252843.023380.882181.094853.124943.974524.541632.8Sheet2 Sheet32025对标对表找差距对照检查材料
2025年双向对比条形图 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 女男 0.14-0.0521-30 0.23-0.1531-40 0.32-0.3141-50 0.18-0.351-60 0.08-0.1461-70 0.07-0.09>70 0.02-0.05
2025年季度对比图 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 姓名甲乙丙丁Unnamed: 3 第一季度12132518Unnamed: 4 第二季度19151726Unnamed: 5 第三季度15201919Unnamed: 6 第四季度19182625Sheet2 Sheet3
2025年竞赛对阵图 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 竞赛对阵图1/8决赛巴西智利哥伦比亚乌拉圭法国尼日利亚德国阿尔及利亚Unnamed: 3 Unnamed: 4 1/4决赛Unnamed: 5 Unnamed: 6 半决赛Unnamed: 7 Unnamed: 8 决赛Unnamed: 9 Unnamed: 10 半决赛Unnamed: 11 Unnamed: 12 1/4决赛Unnamed: 13 Unnamed: 14 1/8决赛荷兰墨西哥哥斯达黎加希腊阿根廷瑞士比利时美国Sheet2 Sheet3
2025年客户对账单往来对账免费下载 - 总览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX股份有限公司客户对账单Unnamed: 2 客户名称:对账单号:应还总金额:异常反馈电话:温馨提示:共倡廉洁透明交易,欢迎使用电汇等方式汇款至我司指定账户,勿将现金转至他人Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门:所属公司:本期应还金额:异常反馈邮箱:Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 账单日:截止确认时间:
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Statement of account本期发生额序号123456789合计金额(大写)本期收款金额(大写)上期欠款金额(大写)累计欠款金额(大写)客户签字:备注:贵司收到对账单后请在7个工作日内核对确认,若核对一致,签字回传即可。核对不一致,请尽快致电我司修改!规定时间内未回传对账单,默认贵司确认该对账单数据;请在合同规定时间内支付款项,谢谢配合!Unnamed: 2 送货日期2021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:002021-03-12 00:00:002021-03-13 00:00:002021-03-14 00:00:002021-0
2025年财务对账单 - 华亚 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账单订单时间2021-02-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-02-03 00:00:002021-02-04 00:00:002021-02-05 00:00:00备注Unnamed: 2 内容创作公司https://www.******.com021-52845215 021-52845215单号XS-202001629XS-202001630XS-202001631XS-202001632XS-2020016331.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司。3.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单。4.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款!谢谢!Unnamed: 3 品名恐龙比心兔温暖小象恐龙小
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:序号12345678910上期未付款本月已付款说明:1、此对账单不包括对账日期之后发生的订单款项,以上数据若有错误,请及时与我司联系; 2、收到对账单核对无误后3日内回传我司;不回传视同确认,谢谢配合; 3、以上到货未付款金额,敬请尽快支付;感谢贵司一直以来的支持与惠顾;客户签字确认:Unnamed: 2 日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年X月客户对账单对方单位名称:截止20XX年X月X日,贵司尚欠我司货款合计人民币:请核对,明细如下:序号12345678910111213备注:1.本单於每月2日前填写上月的帐目明细,并盖财务章。 2.如无欠款则填写零元,传真纸应以A4纸。 3.本明细只填写已开发票帐目明细,不包括已发货未开票帐目。 4.总结余=上期对账余额(为上个月对账的结余)+发票金额合计-收款金额合计。Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 联系人:400型号 单位全称2025对标对表找差距对照检查材料
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来单位对账单客户名称:序号1234567本期欠款金额本期开票情况在下表详细列示:序号1234合计开票金额请贵司收到对账单3日内核对签字后退回我公司,如有异议请联系我司财务,谢谢配合!公司盖章:Unnamed: 2 供货日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:00开票日期2020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:00Unnamed: 3 供货单号G1251201G1251202G1251203G1251204G1251205
2025年客户对账单-公式计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单statement of account客户名称:张灯结彩网络有限公司联 系 人: 张志泽传真:0635-8888888序号1234-----------上期未付付金额:期末欠款(大写):供应商签字确认:确认日期:Unnamed: 2 产品编码TS0110TS0111TS0112TS0113地址:珠海市珠海新区88号大厦A座1266室销售科电话:0635-8888 888联系人:稻小壳Unnamed: 3 产品名称空调空调空调空调5201180Unnamed: 4 型号ZTT1102ZTT1103ZTT1104ZTT1105传真:0635-6666 666手机:18888888888Unnamed: 5 数量2345本期金额:
2025年财务对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单Unnamed: 2 客户名称日期2020-11-01 00:00:002020-11-02 00:00:002020-11-03 00:00:002020-11-04 00:00:002020-11-05 00:00:002020-11-06 00:00:002020-11-07 00:00:002020-11-08 00:00:002020-11-09 00:00:002020-11-10 00:00:00合计贵司截止目前为止欠款金额为 元,请于接到对账单3日内核对清楚并盖章寄回我公司。如有异议在备注栏中注明。联系电话:Unnamed: 3 订单编号DF-001DF-002DF-003DF-004DF-005DF-006DF-007DF-008DF-009DF-010010-897451Unnamed: 4 订单金额520048002300150030
2025年客户对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXXXXX有限公司客户对账单客户名称:对账区间:联系电话:序号1234合计人民币大写金额期初应收金额:附注: 1.以上对账单月结30天,开13%增值税专用发票。 2.请在规定付款日前付款至我司账户。 3.如有问题,请及时来电!Unnamed: 2 订单号202010022020100220201003回签:Unnamed: 3 XXXXXXX有限公司2020/10/1-2020/10/31135XXXXXXXX产品名称产品1产品2产品126536Unnamed: 4 型号规格35*1235*1235*1236600Unnamed: 5 订单数量50004000820017200本期已收金额:Unnamed: 6 已对账数量200003200520015000审核:Unnamed: