2025公司往来对账单模板
2025年往来对账单 - Sheet1 儿有限公司××月对账单 对账客户名称:对账客户地址:出货日期×月×日×月×日对账单(回执联)深圳市儿科技有限公司:(传真件与原件具有同等法律效力) 你公司寄来的往来款项对账单已收到,截止 年 月 日止我公司尚欠贵公司货款(大写金额)是 ( )经核对无误。Unnamed: 1 出货单号NO45066NO45067Unnamed: 2 实物名称14滚轮14滚轮Unnamed: 3 单位只只客户签名、盖章:__________电话/传真 0550-1234567Unnamed: 4 联系人及电话:数量900021000Unnamed: 5 单价(元)0.730.73合计Unnamed: 6
2025年往来对账单 - Sheet1 XXXXXXXX有限公司对账单 客户名称: XXXX有限公司客户地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX联 络 人: 杨小姐电 话:0700-0000000交易条件:月结30天序号123456本月合计供应商账户名称:XXXXXXXXXXXXXXX有限公司,供应商开户行:XXXXXXXXXXXXXXX银行,帐号:000000000000000123。合计人民币大写:上期未付50256以上货款请确认后盖章签回,如有问题,请及时来电!Unnamed: 1 交货日期4403444034Unnamed: 2 送货单号31256523265653Unnamed: 3 订单号码Y20523Y20524Unnamed: 4 货物名称螺丝螺母Unnamed: 5 规格型号35*52*5235*52*5213408本月已付12500Un
2025年客户往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 客户名称上期欠款金额本 期 发 生 额日期 贵司至 年 月 日止累计金额为 元是否相符,请于接到对账单五个工作日内核对签字(盖章)后回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。贵司确认(盖章、签字):日 期: 年 月 日 年 月 日Unnamed: 1 单号Unnamed: 2 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥Unnamed: 3 发货金额Unnamed: 4 收款金额Unnamed: 5 签收(时间)欠款金额 我司至 年
2025年客户往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:序号123合计款项 请贵公司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字回传并及时安排!衷心感谢贵公司的支持与合作!Unnamed: 1 日期2020-05-03 00:00:002020-05-04 00:00:002020-05-05 00:00:00/本期应结本期已结Unnamed: 2 订单号DD2003DD2004DD2005/Unnamed: 3 电话:传真:品名物品1物品2物品3/9900015000Unnamed: 4 数量120200300620Unnamed: 5 发货金额3000060000900099000Unnamed: 6 对账时间:实收金额50001000015000本期未结贵司确认(签字、盖章)Unnamed: 7 2020/5/3--20
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来对账单合作公司:序号12总计金额Unnamed: 1 订单日期2021-01-12 00:00:002021-01-13 00:00:00Unnamed: 2 商品名称电脑电脑1001501Unnamed: 3 规格型号20212022Unnamed: 4 单位台台已付金额Unnamed: 5 交货地点:数量500501600001Unnamed: 6 单价10001001Unnamed: 7 总计金额500000501501----------------已付占比Unnamed: 8 已付金额3000003000010.599101748275838Unnamed: 9 已付占比0......
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 金山科技**********公司往来对账单单位地址:客户单位:序号12Unnamed: 1 品名电脑手机Unnamed: 2 数量200201Unnamed: 3 单价10001001Unnamed: 4 联系电话:应收金额:应收金额200000201201--------------Unnamed: 5 401201已付金额100000150001Unnamed: 6 付款率0.50.745528103737059--------------Unnamed: 7 传 真:已付金额:欠款金额
2025年往来对账单 - Sheet1 金山儿有限公司 对 账 单联系电话:023-88888888 地址:*******************67号客户单位:合同编号2020123总计金额说明我司核对(盖章):日 期:Unnamed: 1 签订日期2020-12-15 00:00:001.此对账单不包括对账日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司联系 2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快回传并安排请款日期Unnamed: 2 品名电脑150000Unnamed: 3 联系电话:规格型号2020Unnamed: 4 单位台客户核对(盖章):日 期:Unnamed: 5 单价3000大写Unnamed: 6 对账日期:数量50150000Unnamed: 7 金额150000------
2025年往来对账单 - Sheet1 安 徽 稻 壳 儿 有 限 公 司 地址:安徽省合肥市Tel:0551-01010101 Fax:0551-02020202×××年××月份对帐单客户:合肥恒康日期大写备注:1.如有错漏,请于一星期内通知,以便更正 2.过后恕不负责!谢谢合作!客户确认签字:Unnamed: 1 单号0Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 料型Unnamed: 4 单位时间: Unnamed: 5 数量年 月 日Unnamed: 6 日期:单价Unnamed: 7 2018.11.29金额0Sheet2 Sheet32025公司往来对账单模板
2025年企业往来对账单 - Sheet1 往来对账单 TO:XXX/采购部TEL:0000-0000000FAX:0000-0000000币别:RMB/含税13%送货日期2020-06-20 00:00:002020-06-23 00:00:00合计金额:金额大写:另附欠款明细表:期间未付金额1,核对后请签名盖章回传2,如有问题,请在10个工作日内与我厂确认!Unnamed: 1 送货单号ABC200501ABC2005024392018254Unnamed: 2 采购单号PU2004118PU2004119PU2004120PU2004121Unnamed: 3 43951.032685.0Unnamed: 4 名称螺丝螺母螺丝螺母25502550Unnamed: 5 规格型号6*106*126*106*124398110020Unnamed: 6 Unnamed: 7 FROM:XXX/销售部TEL:0000-0000000FAX:00
2025年往来对账单免费下载 - 2018.3 儿有限公司往来对账单 对账截止日期:2018年9月30号单位名称:应付类 账户余额日期合计调整后账款余额:备注:请核实准确无误之后,打印盖章后交至我司。核对人:联系电话:核对时间:盖章(公章/财务章):Unnamed: 1 儿有限公司摘要Unnamed: 2 调增 0Unnamed: 3 调减 0Unnamed: 4 供应商名称:应收类 账户余额日期合计调整后账款余额:Unnamed: 5 儿有限公司摘要核对人:联系电话:核对时间:盖章(公章/财务章):Unnamed: 6 调增 0Unnamed: 7 调减 00
2025年往来对账单-通用版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单单位名称序号123456789101112131415日 期:Unnamed: 2 科技有限公司合同编号123收款单位核对(盖章):Unnamed: 3 签订日期2020-08-02 00:00:00Unnamed: 4 客户单位送货日期2020-08-03 00:00:00Unnamed: 5 xx有限责任公司产品名称电脑Unnamed: 6 规格型号456Unnamed: 7 金额合计单位台Unnamed: 8 40000单价2000Unnamed: 9 已付金额数量20Unnamed: 10 20000金额40000日 期:Unnamed: 11 未付金额已付金额20......
2025年企业往来对账单(加入公式) - Sheet1 企业往来对账单 制表时间:序号123456789101112131415161718合计公司信息采购方联系人Unnamed: 1 单号XXXXXUnnamed: 2 商品名称XXXXX联系方式Unnamed: 3 制表人员:规格型号XXXXXUnnamed: 4 数量30供货方联系人Unnamed: 5 单价500Unnamed: 6 金额150000000000000000000015000联系方式Unnamed: 7 No:备注Sheet2 S......
2025年供应商往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 收货单位:收 件 人:电 话:传 真:订 单 号合计:累计至20XX年x月份贵公司应付货款为:收货单位:签 字:日 期:Unnamed: 1 日 期20XX年x月份应付货款为:上期应付货款为:上期已付货款为:Unnamed: 2 送货单号Unnamed: 3 摘 要(货品明细)Unnamed: 4 供货单位:收 件 人:电 话:传 真:数 量请确认并回传!供货单位:签 字:日 期:Unnamed: 5 单 价(元)Unnamed: 6 货款金额(元)Unnamed: 7 备 注
2025年财务往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 财务往来对账单序号123456789101112131415161718合计Unnamed: 3 往来单位Unnamed: 4 前期前期欠款Unnamed: 5 前期还款Unnamed: 6 本次本次欠款Unnamed: 7 本次还款Unnamed: 8 核算累计欠数0000000000000000000Unnamed: 9 累计还数000000000000
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账单 单据日期Unnamed: 3 单据编号Unnamed: 4 单据类型Unnamed: 5 应收发生额Unnamed: 6 应收金额Unnamed: 7 核销后余额Unnamed: 8 对账标志Unnamed: 9 备注
2025年往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单序号123456789101112131415161718制表:Unnamed: 2 起始日期:核算项目:业务员代码范围:日期Unnamed: 3 单据类型Unnamed: 4 单价编号Unnamed: 5 币别Unnamed: 6 应收金额Unnamed: 7 实收金额审核:Unnamed: 8 客户代码范围:币别:折扣金额000000000000000000Unnamed: 9 期末应收Unnamed: 10 期末未收Unnamed: 11 备注2025公司往来对账单模板
2025年往来对账单 - Sheet1 往来对账单 科目:应付账款-XXX有限公司单位名称:XXX集团有限公司借方0经办人: 财务经办人:往来对账单科目:应付账款-XXX有限公司单位名称:XXX集团有限公司借方0经办人: 财务经办人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 贷方700000贷方700000Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 对账日期调节事项截止XX月XX日双方账面余额调整后余额对账日期调节
2025年客户往来对账单-报价免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx公司客户对账单致:xxx 感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵我双方关于“XXX”的业务往来明细做如下汇总:(截至20xx年x月x日)业务期间合计□以上数据与我公司核对相符□以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月 日在贵公司的应付款余额为 元。 备注:客户单位(章):代表签字(章): 日 期:Unnamed: 2 结算方量0XXXUnnamed: 3 合计金额0Unnamed: 4 合同进度款0Unnamed: 5 已回款0XXX公司财务部2020-04-10 14:14:51Unnamed: 6 总欠款0Sheet2 Sheet3
2025年往来对账单 - Sheet1 对 账 单 客户名称地址序号12345678910合计Unnamed: 1 订单编号100001000110002Unnamed: 2 某某科技公司北京市朝阳区货物信息电缆1电缆2电缆3确认人: 一鸣Unnamed: 3 发货日期2019-10-28 00:00:002019-10-28 00:00:002019-10-28 00:00:00Unnamed: 4 到货日期2019-10-30 00:00:002019-10-30 00:00:002019-10-30 00:00:00Unnamed: 5 联系人联系方式应收金额100005000020000Unnamed: 6 张某某188888888888已付金额10000500000日期: 2019 年 11 月 1 日Unnamed: 7 欠款0020000
2025年往来对账单样表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单产品名称对账单填写要求结款流程税票要求供应商名称(盖章):Unnamed: 2 货号1、对账单要求:字体16号、黑体、加粗、居中,删除多余表格;2、开票对账表中,除“本月可结数”外,其余均为供应商填写;3、其中商品名称、货号、结算价须严格按照合同填写;4、入库数、退库数、已结数、未结数(未结数=入库数-已结数-退库数)数量按照实际情况填写,数量均为该产品从第一次入库到填单日期止产生的累计发生数。1、月初到月底均可对账,供应商在对账日内将“开票对账单”累计填写完毕后,传至029-87861789;2、我司收到对账单会排序