2025简洁新颖费用报销单
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费用报销单摘要人民币 (大写)领导 批示会计: 出纳: 领款人:Unnamed: 3 填报日期: 年 月 日金额十财务 主管Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 编号:科目部门 主管Unnamed: 12 附单据数
2025年外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 外勤费用报销单员工姓名序号12345678910合计财务审批Unnamed: 4 费用类别部门主管审批Unnamed: 5 所属部门大写财务复核Unnamed: 6 部门经理审批Unnamed: 7 报销时间小写Unnamed: 8 经办人签名Unnamed: 9 备注报销人签名
2025年医疗费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 医 疗 费 报 销 单职工姓名家属姓名单据中应 报销金额 实报销金额人民币(大写)审批人Unnamed: 2 ¥Unnamed: 3 Unnamed: 4 工 作 部 门性 别复核Unnamed: 5 [ 年 月 日]应报销 比例(%)[ 万 仟 佰 拾 元 角 分]Unnamed: 6 年 龄出纳Unnamed: 7 Unnamed: 8 实报销 金 额Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 与职工 关系¥领款人Unnamed: 12 0.0Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 附单据张
2025年公务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 公务费用报销单 事由:报销人信息:姓名预支款金额:日期总计部门经理:财务审核:Unnamed: 2 ¥项目Unnamed: 3 说明Unnamed: 4 结算单号:元酒店0Unnamed: 5 部门大写:交通费0本次报销总金额应报销金额Unnamed: 6 油费0Unnamed: 7 餐饮0¥¥Unnamed: 8 事项发生时间:电话0元元Unnamed: 9 职位最晚付款期:招待费0预支款金额(大写)Unnamed: 10 杂项0¥Unnamed: 11 总计0000000000元
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销日期 年 月 日类别核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥负责人: 审核人: 报销人:Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 附件报销单据预支金额(元)报销金额(合计)Unnamed: 5 5 账
2025年普通费用报销单(金额自动统计,可设置) - Sheet1 Unnamed: 0 普通费用报销单 Ordinary Charge form报 销 人姓 名职 务报 销 费 用 明 细费用类别办公费金额合计报 销 人财务经理出纳:Unnamed: 2 事 由购置文具壹佰元整签字:签字:Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额100日期:日期:Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话是否增值税发票是/否否部门经理总 经 理复核:Unnamed: 7 票号¥Unnamed: 8 填报日期:100签字:签字:Unnamed: 9 Unnamed: 10 备注文熙店日期:日期:Unnamed: 11 元设置 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 设置序号1234......
2025年费用报销单(差旅费) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:差 旅 费 报 销 单部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:Unnamed: 2 目目Unnamed: 3 时时Unnamed: 4 地 点地 点Unnamed: 5 部门终月地 点部门终月数值为零Unnamed: 6 目主管会计:目主管会计:Unnamed: 7 时时Unnamed: 8 地 点¥:地 点¥:Unnamed: 9 人数人数Unnamed: 10 人数补贴标准部门负责人:公司负责人:
2025年接待客户费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 接待客户费用报销单编号: 填表日期: 年 月 日姓名部门招待对象日期金额 (大写)财务审批Unnamed: 2 人招待地点部门主管审批Unnamed: 3 职务招待人数餐饮费Unnamed: 4 客人 人,陪同 人住宿费财务复核Unnamed: 5 招待事由礼金礼品部门复核Unnamed: 6 备注其他费用合计经办人Unnamed: 7 金额合计十报销人Unnamed: 8 万Unnamed: 9 千Unnamed: 10 百备注Unnamed: 11 十Unnamed: 12 元Unnamed: 13 角Unnamed: 14 分Unnamed: 15 附件 张Sheet2025简洁新颖费用报销单
2025年付款申请单-费用报销 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 付款申请单日期:付款方式: ¨ 电汇 ¨ 网银 ¨ 现金 ¨ 支票 ¨承兑 ¨ 其他摘要合计金额经办人:Unnamed: 2 用途出纳:Unnamed: 3 金额千财务主管:Unnamed: 4 百Unnamed: 5 十Unnamed: 6 万Unnamed: 7 千Unnamed: 8 使用部门:百Unnamed: 9 十¥Unnamed: 10 元会计:Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注
2025年出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 出差费用报销单出差人代理人出差时间出差地点出差事项出发日期交通工具费用登记合计金额 大写部门主管 审批行政人事 审批领款人Unnamed: 4 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止 共计 天。交通费其它仟 佰 拾 万 拾 元 角 分Unnamed: 5 职位职位Unnamed: 6 起讫地点住宿费合计领款人 签字申请人:申请日期:Unnamed: 7 部门部门0
2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用项目报销金额合计核实金额(大写)借款数费用项目报销金额合计核实金额(大写)借款数费用项目报销金额合计核实金额(大写)借款数Unnamed: 2 审核审核审核Unnamed: 3 报销日期0报销日期0报销日期0费 用 报 销 单 类别应退金额费 用 报 销 单类别应退金额费 用 报 销 单类别应退金额Unnamed: 5 年金额0年金额0年金额0Unnamed: 6 Unnamed: 7 月月月Unnamed: 8 负责人(签章)审查意见报销人(签章)负责人(签章)审查意见报销人(签章)负责人(签章)审查意见报销人(签章)Unnamed: 9 日应补金额出纳日
2025年公司费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销部门:报销项目合计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管:Unnamed: 4 Unnamed: 5 摘要复核:Unnamed: 6 年 月 日金额十Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千出纳:Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十原借款: 元Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 Unnamed: 15 单据及附件共 页备注领导 审批应补退款: 元报销人:
2025年费用报销单(标准格式) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销部门:用途金额大写: 拾 万 仟 百 拾 元 角 分 主管: 费 用 报 销 单 年 月 日摘要出纳:Unnamed: 4 Unnamed: 5 金额(元)Unnamed: 6 会计:Unnamed: 7 备注领导审批原借款: 元Unnamed: 8 单据及附件共 页Unnamed: 9 应退(补)款: 元报销人:Sheet2 Sheet3
2025年公司出差费用报销单 - 公司出差费用报销单 XXX公司 出差费用报销单费 用 项 目 明 细费用合计详细接待费用明细表日期合计Unnamed: 1 项目/日期目的地路途费用餐费补助住宿费用交通费销售费用通讯邮寄费用打印费用手续费用其它费用Unnamed: 2 起止地点客 户飞 机火 车轮 船汽 车交通费用起止地点明细合计金额接待费销售杂费手机通迅费被接待客户/人情况Unnamed: 3 餐费礼品娱乐住宿Unnamed: 4 报销人所属部门 报 销 人领款人 签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 填报日期领款日期接待事宜/明细Unnamed: 8 项目名称/编号 部门主管签名财务复核负责人签名Unnamed: 1
2025年差旅费用报销单 - 差旅费报销单 XXXXXX股份有限公司 差旅费报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导: 部门经理: 财务经理: 常务副总: Unnamed: 1 报销人出差事由自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额(大写)充借款额:Unnamed: 2 起点天数金额Unnamed: 3 终点入住时间车贴Unnamed: 4 部门交通工具餐贴开户行银行支付额:Unnamed: 5 起止时间(年月日时)天数通讯Unnamed: 6 住宿单价级别津贴卡号
2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差旅费用报销单 日 期:项目名称出差事由出发月合 计合计金额/大写:领导批示: 部门主管: 财务主管: Unnamed: 1 日Unnamed: 2 时Unnamed: 3 地点 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 时Unnamed: 7 地点Unnamed: 8 人数Unnamed: 9 交 通工具Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 天 数 ¥:会计: 出纳: 2025简洁新颖费用报销单
2025年差旅费用报销单2 - 差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导: 部门经理: 财务经理: 常务副总: Unnamed: 2 报销人自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额(大写)充借款额:Unnamed: 3 起点天数金额Unnamed: 4 部门终点入住时间车贴Unnamed: 5 交通工具餐贴开户行银行支付额:Unnamed: 6 职位起止时间(年月日时)天数通讯Unnamed: 7 住宿单价级别津贴卡
2025年公司费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用报销单报销人职务费用类别餐费合计金额大写总经理签字财务经理审批Unnamed: 2 王小琴会计摘要去北京出差壹佰伍拾圆整Unnamed: 3 金额150Unnamed: 4 所属部门报销日期票据有/无有分管领导签字部门经理审批Unnamed: 5 财务部2020-09-23 00:00:00张数1小写Unnamed: 6 备注150
2025年经营费用报销单 - Sheet1 XXXXXXX公司 经营费用报销单项 目/日 期固定资产管理费员工福利费办公费用外勤 交通通迅费用接待费用销售杂费发展费用其它费用竖 合 计明 细 清 单日期明 细合计Unnamed: 1 房屋机器设备办公设备汽车其它杂项租金水电空调费管理费企管费低值易耗品日常杂费邮寄费起止地点明细金 额餐 费礼 品娱 乐住 宿招聘费发展其它费用以 上 费 用 详 细 补 充 说 明Unnamed: 2 Unnamed: 3 办公文具办公耗材工具类书刊类Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销人所属部门 报销人领款人Unnamed: 7 Unnamed: 8 填报日期
2025年费用报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门____________________ 费 用 项 目 合 计金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ _________ 主管:Unnamed: 2 Unnamed: 3 费 用 报 销 单Unnamed: 4 报销日期 年 月 日 类 别复核:Unnamed: 5 金 额0Unnamed: 6 部门负责人(盖章) 审查人(盖章) 报销人(盖章)¥_________________财务:Unnamed: 7 Unnamed: 8 附件 张申请人:Sheet2 Sheet3