费用报销单-报销单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注

2024年报销单(报销粘贴单) - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额(大写)领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张

2025年差旅费用报销单-报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核:地点1000审核:Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额:出纳:出差事由金额1000小写金额:出纳:Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人:年 月 日票据张数1000

2024年公司报账单(报销单) - Sheet1 公司报账单 部门:费用日期合计直接主管日期Unnamed: 1 费用类型0Unnamed: 2 姓名:数量Unnamed: 3 金额人民币大写部门经理日期Unnamed: 4 职务:有无发票0Unnamed: 5 备注

2025年账簿凭证-费用报销单-申请单 - Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):报 销 单日期小计注意:报销费用必须附有小票且部门主管审核签章则有效!!主管(签章):Unnamed: 2 报 销 内 容报 销 内 容Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 金 额万财务:金 额万财务:Unnamed: 6 千千Unnamed: 7 佰佰Unnamed: 8 十十Unnamed: 9 元元Unnamed: 10 角报销人:角报销人:Unnamed: 11 分分Unnamed: 12 凭据号凭据号Unnamed: 13 发票数发票数Unnamed: 14 备注备注Sheet3 Unnamed: 0 Unnamed: 1

2025年财务会计票据报销单 - 经费结算报销封面 经 费 结 算 报 销 单 报销处室:序号1234报销金额5678主管局领导:Unnamed: 1 报销类别经费1经费2经费3经费4支付方式银行转账公务卡现 金Unnamed: 2 办公室(大写)肆佰伍拾元整账户名或姓名YINHANGKAHAOGW1XJ1ZGUnnamed: 3 摘要1234办公室负责人:Unnamed: 4 报销日期:账号或卡号YINHANGZHANGHUGW2XJ2BGUnnamed: 5 审核:Unnamed: 6 2021-03-24 00:00:00SHUnnamed: 7 单据张数1112131450开户行YINHANGKAIHUGW3XJ3处室负责人:Unnamed: 8 报销编号:报销金额111112113114450CSUnnamed: 9 202100001核准报销

2025年员工外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名:序号1234567合计金额(大写)经办人:Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门:报销金额34242215246687部门主管:Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期:元442546700小写财务负责人:Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.

2025年员工出差旅费报销单 - 出差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差旅费报销单部门:员工姓名出差事由出差明细开始日期2020-10-01 00:00:002020-10-06 00:00:00合计合计(大写)财务主管Unnamed: 2 结束日期2020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:00Unnamed: 3 所属部门出发地张家港广州1730Unnamed: 4 目的地广州张家港审核人:Unnamed: 5 人数221730Unnamed: 6 职务金额865865Unnamed: 7 报销日期:报销单据项目交通凭证住宿凭证伙食凭证邮电费其它小计报销人:Unnamed: 8 张数0Unnamed: 9 金额02025加班工作餐报销单

2025年财务管理-费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:

2025年差旅费用财务报销单 - Sheet1 差旅费用财务报销单 部门:销售部费用说明交通费交通费交通费住宿费招待费汇总:财务:Unnamed: 1 具体明细北京飞广州广州市内的士费广州飞北京某某酒店招待客户吃饭小写5173Unnamed: 2 报销人:张三数量11131核对:Unnamed: 3 报销日期:20xx年xx月xx日单价1874581548370583大写5173Unnamed: 4 金额18745815481110583000000

2025年员工差旅费用报销单 - Sheet1 员工差旅费用报销单 报销人:职位:费用类型住宿费交通费招待费其他费用总计:财务:Unnamed: 1 张三销售经理明细说明七天酒店单人房如家酒店单人房成都飞上海上海飞北京北京飞成都的士费上海招待吴总北京招待詹总Unnamed: 2 部门:工号:数量32111111会计:Unnamed: 3 销售部3820单价369279743684120353673218337396Unnamed: 4 No.8392827金额110755807436841203536073218330000

2025年通用员工费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理: 财务主管: 出纳: 报销人:费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理:

2025年员工外勤费用报销单 - 员工外勤费用报销单 员 工 外 勤 费 用 报 销 单 姓 名序 号12345总 计大 写总经理1. 适用范围:本单为公司同城(地区)外勤费用报销之用。 2. 使用要点:(1)填写本单要以公司财务开支标准为依据; (2)超标准时,公司领导在原始凭证上签字同意。 3. 本单须附原始凭证。 Unnamed: 1 费用种类交通费资料费补贴费交际费其他Unnamed: 2 报 销 金 额 (小写)千财务主管Unnamed: 3 部 门百Unnamed: 4 拾审核人Unnamed: 5 元Unnamed: 6 报销日期角经办人Unnamed: 7 分Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3

2025年员工出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差费用报销单报销人出发月合计财务 审批备注Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点 签字: 日期:Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 费用明细车费飞机0Unnamed: 8 报销日期高铁/动车0Unnamed: 9 客车0复核人Unnamed: 10 公交0Unnamed: 11 出租车0 签字: 日期:Unnamed: 12 住宿费0Unnamed: 13 报销事由餐费0Unnamed: 14 货物 运输费0Unnamed: 15 车辆费0报销人Unnamed: 16 材料费0Unnamed: 17 其他 费用0 签字: 日期:

2025年医疗保险申请报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 医疗保险申请报销单 申请人:王伟伟姓 名医疗 总费用备注申请日期:医疗保险申请报销单申请人:王伟伟姓 名医疗 总费用备注申请日期:Unnamed: 2 身份证号申请补偿 费用1、报销申请需附件医疗凭证单据,且有盖章。2、报销申请成功后,两个月之内发放到医疗卡内身份证号申请补偿 费用1、报销申请需附件医疗凭证单据,且有盖章。2、报销申请成功后,两个月之内发放到医疗卡内Unnamed: 3 Unnamed: 4 实际补偿 费用经办人:实际补偿 费用经办人:Unnamed: 5 入院时间:电话号码入院时间:电话号码Unnamed: 6 大病商保大病商保Unnamed: 7

2025年账簿凭证-费用报销单 - 1 Unnamed: 0 财务费用报销单 部门:序号1234合计总经理助理:年 月 日董事长:年 月 日Unnamed: 2 单据日期Unnamed: 3 经费名称Unnamed: 4 申请人:经费用途Unnamed: 5 财务复核:年 月 日Unnamed: 6 经费内容总经理:年 月 日Unnamed: 7 预算经费总额0Unnamed: 8 Unnamed: 9 报销日期:经费产生总额0部门经理:年 月 日Unnamed: 10 Unnamed: 11 2020年 月至 年 月本次申请金额0副总经理:年 月 日Unnamed: 12 单位:元备注经办人:年 月 日2025加班工作餐报销单

2025年简洁清爽财务报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 财 务 报 销 单 序号123456789金额小计报销金额合计报销金额大写部门负责人核准:赵磊X财务经理审核:冷XX主管领导审批:先XXUnnamed: 2 日期20XX/3/320XX/3/3Unnamed: 3 报销人赖XX赖XXUnnamed: 4 所属部门采购部采购部Unnamed: 5 费用描述XXXXX材料费XXXXX印刷费2058贰仟零伍拾捌元整Unnamed: 6 金额发票19801980备注:附单据 2 张1、费用支出按部门归集,并按级审批2、差旅费报销须附出差申请表及票据,否则不予报销Unnamed: 7 收据7878Unnamed: 8 票号00-287877454540Unnamed: 9 备注

2025年简洁美观费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 肖刻XX科技有限公司 费用报销单Unnamed: 2 员工姓名:小马序号123456789小 写 合 计(人民币)大 写 合 计(人民币)核准:小江Unnamed: 3 费用分类管理费用销售费用材料费用Unnamed: 4 财务审核:小啦Unnamed: 5 部门:市场部费用名称交通费资料费XX材料Unnamed: 6 出纳:小蓝Unnamed: 7 申报金额7801089001788壹仟柒佰捌拾捌元整Unnamed: 8 部门审核:小杨Unnamed: 9 报销日期:20XX/1/21实报金额7801089001788Unnamed: 10 报销人:小马Unnamed: 11 备注Unnamed: 12 附发票 3 张

2025年简洁实用费用报销单 - Sheet1 费用报销单 单位名称:报销人摘要内容人民币(大写)总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门Unnamed: 5 日期: 年 月 日部门负责人:Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 项目名称金额0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 编号:NO科目领款人:Unnamed: 17 附单据 张

2025年公司差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 XX公司差旅费用报销单 报销人:报销事项说明:已预支金额:报销项目费用说明住宿费交通费小计已预支金额:应报销金额(大写):部门审批:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:金额(元)500200可报销金额:财务经理:Unnamed: 5 使用说明Unnamed: 6 职位:可补贴金额(元)Unnamed: 7 是否超出规定否否应报销金额:Unnamed: 8 报销日期:可报销金额(元)会计:Unnamed: 9 备注

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