2025公司出差费用报销单

2025年费用报销单(标准版式) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:报销项目合计金额(大写)会计主管Unnamed: 2 Unnamed: 3 佰 仟 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 Unnamed: 5 摘要复核Unnamed: 6 费 用 报 销 单年 月 日Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额百原借款: 元出纳Unnamed: 9 千Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 备 注领导审批应退(补)款: 元报销人Unnamed: 18 单据及附件共_____页Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Un

2025年简洁大方费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 费用摘要金额(大写)备注核准:Unnamed: 2 Unnamed: 3 年 月 日审批:Unnamed: 4 Unnamed: 5 附单据张数会计:Unnamed: 6 金额(小写)Unnamed: 7 NO.64968222¥报销人:

2025年商务费用报销单 - Sheet1 费用报销单 Reimbursement forms序号123456789101112131415161718人民币(大写)Unnamed: 1 姓名:日期2019-11-06 00:00:002019-11-07 00:00:002019-11-08 00:00:002019-11-09 00:00:002019-11-10 00:00:002019-11-11 00:00:002019-11-12 00:00:002019-11-13 00:00:002019-11-14 00:00:002019-11-15 00:00:002019-11-16 00:00:002019-11-17 00:00:002019-11-18 00:00:002019-11-19 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-21 00:00:002019-11-22 00:00:002019-11-23 00:00:00填表人:Unnamed: 2 出差事由850Unnamed: 3 交通

2025年2018最新费用报销审批单(简洁大方) - 费用报销审批单 费用报销审批单 表单号:JINGSI2018-0034   单位(部门)报销事由报销金额(大写)原借款金额(小写)付款方式备注:批准人: 财务部门负责人: 部门负责人: 经办人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4    年 月 日Unnamed: 5 费用项目报销金额(小写)支付(退回)金额(小写)附件张数Unnamed: 6 单位:元

2025年费用报销单金额自动合计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共 张序号合计小写金额大写金额出纳: 复核: 会计主管: 报销人:Unnamed: 2 用途办公费用壹仟圆整Unnamed: 3 金额(元)10001000Unnamed: 4 备注部门经理审批原借款: 元Unnamed: 5 Unnamed: 6 分管领导审批应退余款: 元

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 差旅费报销单填表日期:出差人姓名出差地点起止日期出差事由交通 及 住宿费金额合计报销结算情况员出差借款退回金额申请人:Unnamed: 4 种类车船费市内交通费住宿费餐费其他小计Unnamed: 5 票据张数部门经理:Unnamed: 6 开支金额0Unnamed: 7 核准金额0总经理:Unnamed: 8 所属部门出差天数出差 补助费报销金额补发金额Unnamed: 9 出差地点小计出纳:Unnamed: 10 天数Unnamed: 11 标准复核:Unnamed: 12 金额0

2025年费用报销单(金额自动计算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门: 摘要合计合计金额(人民币大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管: 出纳: 复核: 报销人: Unnamed: 2 年 月 日金额(元)0Unnamed: 3 部门审批经理审批Unnamed: 4 Unnamed: 5 单据及附件 张

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费用报销单摘要人民币 (大写)领导 批示会计: 出纳: 领款人:Unnamed: 3 填报日期: 年 月 日金额十财务 主管Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 编号:科目部门 主管Unnamed: 12 附单据数2025公司出差费用报销单

2025年外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 外勤费用报销单员工姓名序号12345678910合计财务审批Unnamed: 4 费用类别部门主管审批Unnamed: 5 所属部门大写财务复核Unnamed: 6 部门经理审批Unnamed: 7 报销时间小写Unnamed: 8 经办人签名Unnamed: 9 备注报销人签名

2025年医疗费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 医 疗 费 报 销 单职工姓名家属姓名单据中应 报销金额 实报销金额人民币(大写)审批人Unnamed: 2 ¥Unnamed: 3 Unnamed: 4 工 作 部 门性 别复核Unnamed: 5 [ 年 月 日]应报销 比例(%)[ 万 仟 佰 拾 元 角 分]Unnamed: 6 年 龄出纳Unnamed: 7 Unnamed: 8 实报销 金 额Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 与职工 关系¥领款人Unnamed: 12 0.0Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 附单据张

2025年公务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 公务费用报销单 事由:报销人信息:姓名预支款金额:日期总计部门经理:财务审核:Unnamed: 2 ¥项目Unnamed: 3 说明Unnamed: 4 结算单号:元酒店0Unnamed: 5 部门大写:交通费0本次报销总金额应报销金额Unnamed: 6 油费0Unnamed: 7 餐饮0¥¥Unnamed: 8 事项发生时间:电话0元元Unnamed: 9 职位最晚付款期:招待费0预支款金额(大写)Unnamed: 10 杂项0¥Unnamed: 11 总计0000000000元

2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销日期 年 月 日类别核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥负责人: 审核人: 报销人:Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 附件报销单据预支金额(元)报销金额(合计)Unnamed: 5 5 账

2025年普通费用报销单(金额自动统计,可设置) - Sheet1 Unnamed: 0 普通费用报销单 Ordinary Charge form报 销 人姓 名职 务报 销 费 用 明 细费用类别办公费金额合计报 销 人财务经理出纳:Unnamed: 2 事 由购置文具壹佰元整签字:签字:Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额100日期:日期:Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话是否增值税发票是/否否部门经理总 经 理复核:Unnamed: 7 票号¥Unnamed: 8 填报日期:100签字:签字:Unnamed: 9 Unnamed: 10 备注文熙店日期:日期:Unnamed: 11 元设置 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 设置序号1234......

2025年费用报销单(差旅费) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:差 旅 费 报 销 单部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:Unnamed: 2 目目Unnamed: 3 时时Unnamed: 4 地 点地 点Unnamed: 5 部门终月地 点部门终月数值为零Unnamed: 6 目主管会计:目主管会计:Unnamed: 7 时时Unnamed: 8 地 点¥:地 点¥:Unnamed: 9 人数人数Unnamed: 10 人数补贴标准部门负责人:公司负责人:

2025年接待客户费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 接待客户费用报销单编号: 填表日期: 年 月 日姓名部门招待对象日期金额 (大写)财务审批Unnamed: 2 人招待地点部门主管审批Unnamed: 3 职务招待人数餐饮费Unnamed: 4 客人 人,陪同 人住宿费财务复核Unnamed: 5 招待事由礼金礼品部门复核Unnamed: 6 备注其他费用合计经办人Unnamed: 7 金额合计十报销人Unnamed: 8 万Unnamed: 9 千Unnamed: 10 百备注Unnamed: 11 十Unnamed: 12 元Unnamed: 13 角Unnamed: 14 分Unnamed: 15 附件 张Sheet

2025年付款申请单-费用报销 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 付款申请单日期:付款方式: ¨ 电汇 ¨ 网银 ¨ 现金 ¨ 支票 ¨承兑 ¨ 其他摘要合计金额经办人:Unnamed: 2 用途出纳:Unnamed: 3 金额千财务主管:Unnamed: 4 百Unnamed: 5 十Unnamed: 6 万Unnamed: 7 千Unnamed: 8 使用部门:百Unnamed: 9 十¥Unnamed: 10 元会计:Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注2025公司出差费用报销单

2025年费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用项目报销金额合计核实金额(大写)借款数费用项目报销金额合计核实金额(大写)借款数费用项目报销金额合计核实金额(大写)借款数Unnamed: 2 审核审核审核Unnamed: 3 报销日期0报销日期0报销日期0费 用 报 销 单 类别应退金额费 用 报 销 单类别应退金额费 用 报 销 单类别应退金额Unnamed: 5 年金额0年金额0年金额0Unnamed: 6 Unnamed: 7 月月月Unnamed: 8 负责人(签章)审查意见报销人(签章)负责人(签章)审查意见报销人(签章)负责人(签章)审查意见报销人(签章)Unnamed: 9 日应补金额出纳日

2025年费用报销单(标准格式) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销部门:用途金额大写: 拾 万 仟 百 拾 元 角 分 主管: 费 用 报 销 单 年 月 日摘要出纳:Unnamed: 4 Unnamed: 5 金额(元)Unnamed: 6 会计:Unnamed: 7 备注领导审批原借款: 元Unnamed: 8 单据及附件共 页Unnamed: 9 应退(补)款: 元报销人:Sheet2 Sheet3

2025年差旅费用报销单 - 差旅费报销单 XXXXXX股份有限公司 差旅费报销单YD-R-093-02 基本情况交通费 住宿费出差津贴其他费用本次报销合计打款情况财务复核分管领导: 部门经理: 财务经理: 常务副总: Unnamed: 1 报销人出差事由自购/公司代购交通费小计入住城市住宿费小计工程师级别津贴小计姓名金额(大写)充借款额:Unnamed: 2 起点天数金额Unnamed: 3 终点入住时间车贴Unnamed: 4 部门交通工具餐贴开户行银行支付额:Unnamed: 5 起止时间(年月日时)天数通讯Unnamed: 6 住宿单价级别津贴卡号

2025年差旅费用报销单 - Sheet1 差旅费用报销单 日 期:项目名称出差事由出发月合 计合计金额/大写:领导批示: 部门主管: 财务主管: Unnamed: 1 日Unnamed: 2 时Unnamed: 3 地点 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 时Unnamed: 7 地点Unnamed: 8 人数Unnamed: 9 交 通工具Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 天 数 ¥:会计: 出纳:

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