2025对账单格式(供应商对账)

2025年对账单-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算客户:截止/期间:被审计单位全称Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 编制:复核:应收余额12563432482950041Unnamed: 4 应付余额23Unnamed: 5 其他应收款余额45Unnamed: 6 其他应付款余额67Unnamed: 7 预付余额7835447Unnamed: 8 预收余额89Unnamed: 9 日期:日期:主营业务收入901032412Unnamed: 10 主营业务收入(未税)13973973.58490566Unnamed: 11 未税成本14Unnamed: 12 成本含税15Unnamed: 13 索引:页次:回函日期Unnamed: 14 函证地址Unnamed: 15 联系人Unnamed: 16 联系电话

2025年对账单-公式计算 - 账单汇总 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单-公式计算客户名称:查询费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7Unnamed: 2 XXXX有限公司项目总金额175000开票时间44216442174421844219442204422144222Unnamed: 3 已付款总金额123000金额10000150002000025000300003500040000Unnamed: 4 客户地址:未付款总金额52000增值税 发票号码号码1号码2号码3号码4号码5号码6号码7Unnamed: 5 xx省xx市xx县xx街888号账单周期一个月付款情况付款时间44221442224422344224442254422644227

2025年对账单模板(加入公式) - Sheet1 对 账 单 单位名称:序号12345678910Unnamed: 1 时间20XX21XX22XX对账单位:名 称:Unnamed: 2 订单编号KL1000KL1001KL1002Unnamed: 3 产品冰箱空调电视Unnamed: 4 时间:发货日期20XX20XX20XX联系人:联系人:Unnamed: 5 含税单价200030005000Unnamed: 6 数量531地址:地址:Unnamed: 7 对账人:金额小计1000090005000Unnamed: 8 已付100010001000Unnamed: 9 欠款900080004000

2025年企业往来对账单(带公式) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX网络科技有限公司 电 话: 地 址: 传 真:序号12345678910111213141516人民币大写是否开发票: □ 是 □ 否送货方式:□自取   □快递□闪送 □货运Unnamed: 2 日期20XX年X月X日20XX年X月X日Unnamed: 3 具体时间10:00:0010:00:00万 仟 佰 拾 元 角 分 整Unnamed: 4 订单号ck2020085130ck2020085131付

2025年客户对账单-公式计算 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单statement of account客户名称:张灯结彩网络有限公司联 系 人: 张志泽传真:0635-8888888序号1234-----------上期未付付金额:期末欠款(大写):供应商签字确认:确认日期:Unnamed: 2 产品编码TS0110TS0111TS0112TS0113地址:珠海市珠海新区88号大厦A座1266室销售科电话:0635-8888 888联系人:稻小壳Unnamed: 3 产品名称空调空调空调空调5201180Unnamed: 4 型号ZTT1102ZTT1103ZTT1104ZTT1105传真:0635-6666 666手机:18888888888Unnamed: 5 数量2345本期金额:

2025年对账单-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称:单位地址:公司电话:一、以下是对账单对应的产品、数量及金额等(也可以附件形式附后):序号1234567总计(大写):二、简单说明:1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.如无疑问,请在对账单底部盖章签字,一经签字即生效;贵公司签字:盖章:Unnamed: 2 商品商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品7Unnamed: 3 品牌品牌1品牌2品牌3品牌4品牌5品牌6品牌7肆仟伍佰贰拾陆元贰角整Unnamed: 4 规格型号K001K002K003

2025年对账单-公式计算免费下载 - 对账单模板 Unnamed: 0 对账单-公式计算 客户名称:客户联系人:序号12345678应收总金额:(大写)已收总金额123已收总金额:(大写)欠款总金额:(大写)核对无误后,请务必签字或盖章后回传。如有不符请在三天内致电我司,以便及时核对。逾期我司将视为核对无误。谢谢!Unnamed: 2 日期2018-03-07 00:00:002018-05-22 00:00:002018-03-07 00:00:002018-05-16 00:00:00客户确认:(盖章)日期:Unnamed: 3 送货单号DCYJZ000026DCYJZ001515Unnamed: 4 货品名称1370.66420950.66Unnamed: 5 单位供方确认:(盖章)日期:Unnamed: 6 客户电话:账单日期截止数量Unname

2025年对账单-公式计算 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 名称:序号123456789合 计 本月贵司应付敝司货款为人民币: 烦请核对!!请在三天内对完,如过时间我司将以此份为准.如有问题请QQ联系对账单-公式计算 运单编号Unnamed: 3 客户名称Unnamed: 4 寄件日期请签名回传:Unnamed: 5 目的地Unnamed: 6 件数Unnamed: 7 实重0Unnamed: 8 电话号码:运费0TKS!!!FM:Unnamed: 9 附加费0Unnamed: 10 币别:人民币总金额0Unnamed: 11 备注2025对账单格式(供应商对账)

2025年对账单(带公式)免费下载 - 标准对帐单 XXXXXXX有限公司 2018年08月对帐单明细供应方: XXXXXXX有限公司地址: 联系人:XXX/12345678910电话:1234-12345678 传真:1234-12345678 结算周期:2018年08月1日-2018年08月31日 结算方式:月结30天 付款方式:现金转帐 税别:含税送货日期2018-08-01 00:00:00本期合计金额(RMB)本期合计金额大写: 前期未收金额:140180.76元 (加)本期应付金额:51823.80元 (减)本月已收金额:0元 截至本期期末(2016年12月30日),采购方未付款金192004.56元, 按照合同和订单约定需于2016年12月30日前付清所有到期应付货款收款银行

2025年月结或预付模式采购对账单模板免费下载 - 月结(模板) XX有限公司——XX有限公司(ODM/OEM/普通 月结/预付) XX年XX月XX日-XX年XX月XX日 对账单 采购单位供货单位供应商类型结算方式对账期间单位序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536采购单位:XX有限公司经办人: 日期: 年 月 日审核人: 日期: 年 月 日填写说明:黄色底纹自带函数,只需填写绿色底纹单元格Unnamed: 1 项目采购入库采购入库采购入库采购入库采购入库采购入库采购入库合计采购退料采购退料采购......

2025物品对账单带公式免费下载 - Sheet1 物品对账单 客户名称对账明细:下单日期4401344014440154401644017合计(大写)截止上月累计欠款(大写)截止本月合计(大写)请仔细核对后签字回传,如有问题请在3个工作日内与我司负责人联系并且核对,谢谢!!我司签字(盖章):***日期:Unnamed: 1 某某某有限公司合同订单号YH2107021YH2107022YH2107054YH2107075YH21070762021-06-07 00:00:00Unnamed: 2 物品编号SD-12452SD-12453SD-12454SD-12455SD-12456199661082030786Unnamed: 3 联系人物品名称物品名称1物品名称2物品名称3物品名称4物品名称5Unnamed: 4 小张数量24103001500Unnamed: 5

2025财务对账单-公式计算免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 XX市XXXX有限公司 对 账 单客户名称:联 系 人:联系电话:传 真:联系地址:对账清单销售单号XS20401-12XS20401-13XS20401-14XS20401-15合计本月销售金额:上期欠款金额:本月收款金额:累计欠款金额:人民币大写金额: 此对账单核对无误后,请于5日内签字回传,未回传则视为贵公司认可 ,深表谢意!客户确认(盖章):Unnamed: 2 XXXX有限公司王五0755-8488XXXX84888XXX广东省XX市龙岗区龙兴街52-54号日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-01-03 00:00:002021-01-04 00:00:00Unnamed: 3 型号规格HN/20-25SC/80-75TDA/2

2025财务往来对账单公式自动计算Excel模板免费下载 - Sheet1 财务往来对账(公式自动化对账) 序号12合计:会计:Unnamed: 1 往来单位 Unnamed: 2 此前欠款550070000Unnamed: 3 本期欠款400040000Unnamed: 4 欠款总计95001100000000000000000000119500出纳:Unnamed: 5 此前还款100000-Unnamed: 6 本期还款3000010000-Unnamed: 7 还款总计40000100000000000000000000......

2025年最新供应商对帐单格式 - Sheet1 深圳市F科技有限公司 深圳市H有限公司 对帐单供应商/加工商基本信息:公司名称:业务联系人:财务联系人:传真:地址:采购信息/加工内容:送货日期尚欠货款期初余额:扣款金额:本月合计:尚欠货款期末余额:(1)之前累计应补发票额:(2)之前累计多开发票额:(3)本月发生应开发票额:(4)本月最终应开发票额【=(3)项+(1)项-(2)项】: 深圳市富诚达科技有限公司 对帐部门确认签字: 审核部门确认签字:Unnamed: 1 深圳市F科技有限公司送货单号Unnamed: 2 手机:电话:E-mail:(对帐专用)采购单号000Unnamed: 3 物料料号Unnamed: 4 物料名称及规格/加工

2025年往来对账单格式模版 - Sheet1 珠海市儿科技有限公司 Tel:028—12345678 FAX:028—123456784月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:日期 备注:如与贵司记录相符,请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传;如有不符,请勾“否”并列明原因回传。多谢合作!供货单位盖章:供货单位经办人:日 期: 年 月 日Unnamed: 1 地址:成都市武侯区西部智谷Tel:028—12345678 财务部摘 要期初余额本期合计期末

2025年对账单-格式 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 编号: 客户名称: 联系人: 联系电话: 送货日期总金额(不含税): 元 截止至 年 月 日,贵司实欠我司货款共计¥ (大写: 元整),请贵司在收到本对账单之日起3个工作日内核对,如无异议的盖章/签字回传,如有异议的,应当在收到本对账单之日起3个工作日内以书面形式向我司提出,联系人: ,联系电话: ;如贵司在2025对账单格式(供应商对账)

2025年对账单格式 - Sheet1 Unnamed: 0 对账单 对账单位:地址:电话: 传真:对账日期: 客户名称:送货地址: 送货日期合计注:请您在收到对账单后,依订货单核对数量及型号规格,确认后请签字回传。如在两个工作日内没有收到您的回复,则视为同意上述对帐信息。感谢您对我司的支持,谢谢配合!制单:Unnamed: 2 物流单号Unnamed: 3 采购单号 Unnamed: 4 品名审核:(签章)Unnamed: 5 型号Unnamed: 6 联系人: 电话: 传真:数量Unnamed: 7 Unnamed: 8 个客户确认:Unnamed: 9 单位 Unnamed: 10 传真:0571-8680285

2025年对账单格式 - Sheet1 珠海市儿科技有限公司 Tel:028—12345678 FAX:028—123456784月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:日期 备注:如与贵司记录相符,请在本函下端“信息是否相符”处勾“是”并签章回传;如有不符,请勾“否”并列明原因回传。多谢合作!供货单位盖章:供货单位经办人:日 期: 年 月 日Unnamed: 1 地址:成都市武侯区西部智谷Tel:028—12345678 财务部摘 要期初余额本期合计期末

2025年对账单格式模版免费下载 - Sheet1 供应商/加工商对账单 供应商/加工商基本信息:公司名称:业务联系人:地址:付款信息付款日期业务信息:日期采购合同应结货款余额(大写):(1)累计已开发票额:注:以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写,"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。公司名称(对账专用章):经办人: 联系电话:           日期:日期:________________Unnamed: 1 付款单位单据编号Unnamed: 2 物品编号Unnamed: 3 电话:物品名称Unnamed: 4 付款金额物品规格(2)剩余应开发票额:Unnam

2025年销售对账往来表-公式核对 - 供应商 Unnamed: 0 单据编号SAO2018010490SAO2018010223SAO2018009965SAO2018009880SAO2018010490SAO2018010098SAO2018009881SAO2018009182SAO2018009035SAO2018010205SAO2018010490SAO2018009010SAO2018009965SAO2018009454SAO2018009894SAO2018009624SAO2018009223SAO2018009965SAO2018008730Unnamed: 1 单据状态审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核Unnamed: 2 业务类型普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售普通销售

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