2025年建筑企业供应商对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 建筑企业供应商对账单模板 项目名称:序号1234567891011上期累计数本期小计本期累计数供应商单位盖章:Unnamed: 2 结算/送货金额日期Unnamed: 3 结算单号Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 开票日期Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 收款日期Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 未收款已开票未付款Unnamed: 10 日期:未开票未付款Unnamed: 11 合计未付款Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3

2025年供应商对账单-自动统计 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商对账单 供应商:序号1234567891011121314合计说明:1、对账周期为送货时间为2020.11.1-2020.11.31;2、请核对以上内容,进行反馈,若不反馈视为对账无误;3、我司对接人:张经理,电话:189****6372Unnamed: 2 发货单号S001S002S003Unnamed: 3 品名品名1品名2品名3Unnamed: 4 联系人:规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量1002030150Unnamed: 7 联系电话:单价81020Unnamed: 8 金额8002006000000000000

2025年供应商对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 应收帐款对帐单 供应商:日期2020-11-20 00:00:002020-11-21 00:00:00说明:Unnamed: 2 发货单号上期余额1112合计1、对账日期为截止到每月最后一天;2、对账单可以通过电子邮件(邮件地址:)或传真()发给我司;3、请在次月1日将贵司对账单发到我司指定邮箱或传真,如当月未发对账单,将不予安排资金计划。Unnamed: 3 产品规格产品1产品2Unnamed: 4 地址:数量10515Unnamed: 5 单价1999999Unnamed: 6 金额19990499500000000024985Unnamed: 7 对帐联系人:付款金额10000500015000供应商单位名称盖财务章日期Unnamed: 8 应收余额10000199

2025年供应商往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单收货名称:联系地址:联系方式:日期2020-08-01 00:00:002020-08-02 00:00:002020-08-03 00:00:002020-08-04 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-06 00:00:002020-08-07 00:00:002020-08-08 00:00:00合计金额(大写)供货单位:商贸中心有限公司供货地址:广东省珠海市幸运路88号联系人:小供货单位(盖章):日期:Unnamed: 2 订单编码DD-001DD-002DD-003DD-004DD-005DD-006DD-007DD-008Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品846110Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4规

2025年供应商对账单格式免费下载 - 锐翊 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1    月份对账单供货单位:联 系人:电  话:      传真:结款方式:产品名称及规格共计供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 购货单位:联系人:电话: 截止上月应开增值税票累计:本月应开增值税票:本月已开增值税票:截止本月应开增值税票累计:客户确认:日 期:Unnamed: 6 传真:送货数量Unnamed: 7 单位Unnamed: 8 单价Unname

2025年供应商对账单-自动统计免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商对账单-自动统计 供货单位:联 系人:电  话:      传真:结款方式:送货日期合计:供应商确认:日 期:备注:以上数据如有错误请在五天以内示知,以便更正,否则当正确论,敬请合作,谢谢!Unnamed: 2 送货单号截止上月应收货款累计:本月货款金额:本月已收款金额:截止本月应收货款余额:Unnamed: 3 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 4 物料编码00Unnamed: 5 购货单位: 联 系人: 电  话:产品名称及规格 截止上月应开增值税票累计: 本月应开增值税票: 本

2025年供应商往来对账单 - Sheet1 客户往来对账单 收货单位:收 件 人:电 话:传 真:订 单 号合计:累计至20XX年x月份贵公司应付货款为:收货单位:签 字:日 期:Unnamed: 1 日 期20XX年x月份应付货款为:上期应付货款为:上期已付货款为:Unnamed: 2 送货单号Unnamed: 3 摘 要(货品明细)Unnamed: 4 供货单位:收 件 人:电 话:传 真:数 量请确认并回传!供货单位:签 字:日 期:Unnamed: 5 单 价(元)Unnamed: 6 货款金额(元)Unnamed: 7 备 注

2025年供应商对账单格式免费下载 - Sheet1 供应商月份对账单 供货单位:联 系人:电  话:      传真:结款方式:送货日期合计:Unnamed: 1 送货单号Unnamed: 2 税率:□不含税 □含3%税 □含17%税订单号Unnamed: 3 物料编码Unnamed: 4 购货单位: 联 系人: 电  话:  传真:产品名称及规格Unnamed: 5 送货数量0Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 备注2025对账单-与供应商核对表

2025年供应商对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单序号123456789本期合计大写金额上期应收余额注:以上商品清单核对无误后,请于3日内回签,否则以此单为准,谢谢配合!客户回签Unnamed: 2 订单编号SDX-001SDX-002SDX-003Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3壹拾万贰仟伍佰圆整10000Unnamed: 4 规格型号本期应收余额Unnamed: 5 对账时间:单位个个个102500审核Unnamed: 6 数量50100120Unnamed: 7 20XX.XX.XX-20XX.XX.XX单价250300500合计累计应收余额Unnamed: 8 金额125003000060000102500112500制表......

2025客户供应商往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户供应商往来对账单客户名称:日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:002021-08-04 00:00:002021-08-05 00:00:002021-08-06 00:00:002021-08-07 00:00:002021-08-08 00:00:00金额大写(RMB)本期发生金额此对账单是为了确认双方债权债务,明确双方义务,请贵司及时复核;若核对一致,望贵司及时盖章寄回;若金额不一致,请致电我司说明原因;谢谢配合!公司单位(盖章):Unnamed: 2 华兴科技有限公司订单编码G154014G154015G154016G154017G154018G154019G154020G15402131400Unnamed: 3 产品名称

2025供应商欠款财务对账单Excel模板免费下载 - 对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户名称: XXXXXXXX公司(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计:(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)): 其中:期末已发货未开票金额:地点总计:Unnamed: 2 日 期供应商/加工商(财务/公章)日期:______________说明:对 账 函 送/退货单号1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号Unnamed: 5 0物料品名/名称客户 (财务对账专用章) 日期:_

2025供应商往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商对账单对账期间供货单位联系方式联系地址送货日期2021-11-01 00:00:00合计金额大写上期未结余货款本期应付货款本期已付货款截止目前应付货款余额供货单位确认日期Unnamed: 2 订单号Unnamed: 3 订单产品叁佰元整400300200500Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 对账日期收货单位联系方式联系地址单位个截止目前应开票累计金额目前已开票金额截止目前未开票金额收货单位确认日期Unnamed: 6 数量10Unnamed: 7 单价30700500200Unnamed: 8 金额300小写金额Unnamed: 9 备注300Sheet2

2025供应商明细对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 供应商明细对账单 对账单位:XXXXXXXXXX公司我司应收账款对账期末余额:日期20XX/10/1920XX/10/2620XX/10/19我司未达账项明细金额:日期调整后余额:我司对账人:艾XXUnnamed: 2 明细说明销售单185-A货物销售单190-B货物合 计明细说明合 计Unnamed: 3 Unnamed: 4 联系方式:152XXXXXXXXUnnamed: 5 发函日期:20XX/11/1645100借方金额1852026580451000借方金额045100Unnamed: 6 贷方金额0贷方金额0Unnamed: 7 Unnamed: 8 贵司应付账款对账期末余额:日期20XX/10/19贵司未达账项明细金额:日期20XX/10/26调

2025供应商往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商往来对账单序号12345678910合计备注Unnamed: 2 项目名称我司销售总额 元,收到贵司货款 元,截止 年 月 日欠款金额 元,欠款大写金额: ;以上货款核对无误,请在3日内盖章签字回传,如有疑问,及时与我司相关人员联系,谢谢配合!Unnamed: 3 合同签订日期Unnamed: 4 合同号Unnamed: 5 合同数量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 合同金额0单位盖章:Unnamed: 8

2025供应商对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 供货商名称:有限公司序号1234567891011121314151617181920公司名称:xxxxxx网络科技有限公司联系地址:xxx省xxx市xxx区xxx路xxx号联系电话:0000-0000000联系人:小米以上价格均含税,税率为7%,收到此对账单后核对无误后请及时回传,感谢贵公司一直以来的支持与惠顾!公司确认:xxx供应商对账单 Supplier statements日期2022-07-01 00:00:002022-07-02 00:00:002022-07-03 00:00:002022-07-04 00:00:002022-07-05 00:00:002022-07-06 00:00:002022-07-07 00:00:002022-07-08 00:00:002022-07-09 00:00:00Unnamed: 2 订单号AM100

2025供应商对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112Unnamed: 2 供应商对账单对方单位金山办公软件有限公司2供货金额日期2022-01-01 00:00:002022-02-01 00:00:002022-03-01 00:00:002022-04-01 00:00:002022-05-01 00:00:002022-06-01 00:00:002022-07-01 00:00:002022-08-01 00:00:002022-09-01 00:00:002022-10-01 00:00:002022-11-01 00:00:002022-12-01 00:00:00Unnamed: 3 20100供货单号G10101G10102G10103G10104G10105G10106G10107G10108G10109G10110G10111G10112Unnamed: 4 Supplier statements供货记录2025对账单-与供应商核对表

2025供应商对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 供应商对账单序号12345678910Unnamed: 2 单位名称:联系方式:联系地址:日期2022-07-01 00:00:002022-07-02 00:00:002022-07-03 00:00:002022-07-04 00:00:002022-07-05 00:00:002022-07-06 00:00:002022-07-07 00:00:002022-07-08 00:00:002022-07-09 00:00:002022-07-10 00:00:00本期供货金额:累计供货金额:以上货款金额核对无误后签字盖章后回传,谢谢!Unnamed: 3 华南科技技术有限公司158xxxx6985xx省xx市xx街道xx号供货单号G10101G10102G10103G10104G10105G10106G10107G10108G10109G101101317048170Unname

2025供应商往来对账单免费下载 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ABCD有限公司地址:XXX省XXX市XXX镇 电话:123456789 邮编:00000供应商往来对账单供应商:地址:电话:传真:收货日期2022-06-13 00:00:002022-06-13 00:00:002022-06-13 00:00:002022-06-13 00:00:00合计注意事项:1.若以上内容中有打折或工时费用的部分,请贵司在开具发票时扣除此部分金额;2.以上请核对无误后,在收到2个工作日内盖公章回传至086-1258934556,若有任何疑问或问题,请及时联系采购人员3.请将此账单附在发票后寄到我司财务部。没有对账单的发票,我司将不予安排付款,谢谢配合!Unnamed: 2 ABC 公司

供应商应付与开票管理台账 - Sheet1 供应商应付与开票管理台账 供应商代码GYS001GYS002Unnamed: 1 供应商名称王大陈二Unnamed: 2 联系电话1388888888815888888888Unnamed: 3 结算方式月结预付Unnamed: 4 全年累计采购总额 (价税合计)30000023000000000000000000000000000000000000Unnamed: 5 付款总额18000025000000000000000000

采购供应商考核评估系统下载 - 首页 供应商评估表 采购供应商考核评估表 供应商名称:供货类型:序号12345标 准Unnamed: 1 项目 品质 (40分) 交货期 (20分)价格及付款方式 (20分)投诉处理(10分)服务(10分)合计注:总得分80分以上: A级 总得分60-79分: B级 总得分60分以下: C级评定为A,B级为合格供应商,C级为不合格供应商.如果产品品质状况得分低于18分,也将被判为不合格供应商.采购:采购经理:Unnamed: 2 评核阶段:评核类别:权重0.30.10.10.050.050.10.050.050.050.050.11日期:日期:Unnamed: 3 评估细则批次合格率=检验合格批数/总进料批数。得分=批次合格率×30

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