2025内部审核不合格报告
2025年内部审核不合格报告 - Sheet1 Unnamed: 0 内部审核不合格报告 受审核单位受审核部门不合格事实描述:审核员: 审核组长: 受审核单位负责人:原因分析及纠正措施:纠正措施实施效果验证:Unnamed: 2 Unnamed: 3 审核日期陪同人员Unnamed: 4 第 个 ,共 个不合格Sheet2 Sheet3
2025年材料零件不合格处理报告 - Sheet1 材料零件不合格处理报告 材料/零件名称:零件图号:责任单位/供应商:不合格状况及特征: 报告人:不合格影响:市场部门处理意见:生产部门处理意见:开发部门处理意见:工程部门处理意见:最终处置方式:口返工口返修口退货口特采口报废处置建议:采购单位填报人:Unnamed: 1 供应商名称: 年度内同类不合格次数:Unnamed: 2 不合格数量:IQC检查员对不合格 品的特征、数植表示 认诃签名:品质部主管:市场部主管:生产部主管:开发部主管:工程部主管:
2025年产品不合格处理报告 - Sheet1 产品不合格处理报告 产品名称:零件图号:责任单位/供应商:不合格状况及特征: 报告人:不合格影响:市场部门处理意见:生产部门处理意见:开发部门处理意见:工程部门处理意见:最终处置方式:口返工口返修口退货口特采口报废处置建议:责任单位填报人:Unnamed: 1 不合格发生地: 年度内同类不合格次数:Unnamed: 2 不合格数量:IQC检查员对不合格 品的特征、数植表示 认诃签名:品质部主管:市场部主管:生产部主管:开发部主管:工程部主管:
2025安全检查不合格通知单免费下载 - Sheet1 xxxx电器有限公司 安全检查不合格通知单受检部门:参与检查人员检查地点不合格点不合格原因纠正改善措施主要负责人参与检查人员 签字注:不合格通知单由受检部门存档备查,存档期限三年处理反馈单整改部门整改状况整改参与人验收结论验收人意见:注:处理反馈单有安全管理办公室(或安全办)存档,存档时间三年Unnamed: 1 [ ]Unnamed: 2 检查日期:负责人合格Unnamed: 3 协同负责人[ ]验收日期Unnamed: 4 No:No:协同负责人有待改善 公司安全负责人:
2025年行政部内部审核检查表 - Sheet1 行政部内部审核检查表 审核人员受审核部门检查项目---及方法123456789101112131415Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.是否以顾客为关注焦点施实开展工作。质量方针是否了解---抽问管理部1-2人公司从那些方面制定质量目标---对质量目标进行审查.部门人员的职责如何规定?权限是否适当?--沟通,并获取有关组织结构图/工作职责规定等文件.管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要求?---审查评审记录,查看是否符合标准要求.公司内的什么事项(或活动)需要沟通?沟通过程是如何建立
2025年内部审核会议签到表 - Sheet1 Unnamed: 0 内部审核会议签到表 受审核单位□ 首次 □ 末次审核组签字参加会议人员签到姓名Unnamed: 2 Unnamed: 3 所在单位/部门Unnamed: 4 日期Unnamed: 5 职务/职称Sheet2 Sheet3
2025年企业内部审核员培训班报名表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 企业内部审核员培训班报名表姓名所学专业E-mail身份证单位联系地址报名类型从事相关 工作年限 与 主要业绩Unnamed: 3 Unnamed: 4 性别学位电话Unnamed: 5 Unnamed: 6 出生日期工作年限手机邮编
2025年采购课内部审核检查表 - Sheet1 Unnamed: 0 采购课内部审核检查表审核人员受审核部门检查项目---及方法12345678910111213141516171819 审核: 编制:Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.采购过程是否以顾客为关注焦点实施。对产品的检验和试验状态如何标识?如何进行追溯---在施中和作业现场进行查看,确认其标识是否合理与有效.,是否方便追溯.质量方针是否了解---抽问采购1人公司从那些方面制定质量目标---对2025内部审核不合格报告
2025年内部审核通知 - 体系审核通知 内部审核通知 被审核 分公司/单位目 的审核范围/过程审核组成员会 签 回 执日 程 安 排日 期核准: 审核: 作成:Unnamed: 1 组长: 组员:时 间Unnamed: 2 被审核范围/过程Unnamed: 3 性 质审核时间第一组Unnamed: 4 第二组…Unnamed: 5 审 批 流 程 : 作 成 ︵ 体 系 专 员 ︶ 审 核 ︵ 组 长 ︶ 核 准 ︵ 管 理 者 代 表 ︶ 会 签
2025年工程课内部审核检查表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 工程课内部审核检查表审核人员受审核部门检查项目---及方法12345678910111213141516171819202122 审核: 编制:Unnamed: 1 是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.是否以顾客为关注焦点满足或超越客户的要求.提问2-3名工程人员是否得到是否按质管管理体系的策划予以实施.是否有部门职责书面描述.是有建立有效的沟通方式,进行沟通和记录.管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合
2025党建工作质量管理体系内部审核检查表 - Sheet1 党建工作质量管理体系内部审核检查表 编号:党支部名称序号123456党支部名称序号78910单位:党支部名称部门负责人审核时间审核员序号标准条款审核内容及方法审核记录评价1 4.2.3 文件控制1)查文件的分类。2)查文件管理登记、签收。2 4.2.4 工作记录控制1)查相关记录(总结、计划、记录)。2)查记录是否规范。3 5.2 以顾客为关注焦点1)如何贯彻上级工作部署。2)如何识别行政的需求。3)如何征求党员和职工意见......
2025年不合格试验结果报告台账 - 不合格试验结果报告台账 不合格试验结果报告台账 单位名称:XX试验检测有限责任公司序号123456789101112131415Unnamed: 1 样品名称样品1样品2样品3Unnamed: 2 样品编号YP201001YP201002YP201003Unnamed: 3 生产厂家XX公司XX公司XX公司Unnamed: 4 报告编号BG20201001BG20201002BG20201003Unnamed: 5 报告日期2020-10-27 00:00:002020-10-28 00:00:002020-10-29 00:00:00Unnamed: 6 不合格参数3d强度3d强度3d强度Unnamed: 7 不合格结果15.0MPa15.1MPa15.2MPaUnnamed: 8 处理情况清退出场清退出场清退出场Unna......
生产管理不合格品管理看板 - 不 合 格 品 管 理 看 板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 不 合 格 品 管 理 看 板过程符号表示方法如下:表示开始、结束: 表示过程: 质量检验: 表示过程顺序方向: 注:根据情况而定处理,特采、返工、挑选。贯 彻 执 行 作 业 标 准 减 少 过 程 七 大 浪 费Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 异常(不合格)品处理流程图Unnamed: 7 看板规格:长2米×宽1米Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17
2025不合格纠正措施实施通知单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 不合格纠正措施实施通知单单位责任部门不合格 来源不合格 事项内容不合格原因描述改善措施备注Unnamed: 2 £材料 £半成品 £成品 £过程 £质量异常 £投诉 £其它Unnamed: 3 责任人Unnamed: 4 Unnamed: 5 发现日期配合部门意见及 建议Unnamed: 6 Unnamed: 7 通知日期Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 不合格纠正措施实施通知单单位责任部门不合格 来源不合格 事项内容不合格原因描述改善措施备注Unnamed: 11 £材料 £半成品 £成品 £过程 £质量异常 £投诉 £其它Unnamed: 12 责任人Unnamed: 13 Unnamed: 14 发现日
2025年不合格产品统计表-简易版 - 裁剪 不合格产品统计表-简易版 序号Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 不合格原因Unnamed: 3 Unnamed: 4 原材料厂家Unnamed: 5 Unnamed: 6 车型Unnamed: 7 前排数量Unnamed: 8 Unnamed: 9 后排数量Unnamed: 10 Unnamed: 11 记录人Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet32025内部审核不合格报告
2025年不合格品处理单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 不合格品处理单品名不合格 数量责任 单位不合格 描述核准处理措施责任单位主管备注不合格品处理单品名不合格 数量责任 单位不合格 描述核准处理措施责任单位主管备注Unnamed: 3 气密不良气密不良Unnamed: 4 检验员检验员Unnamed: 5 型号/规格检验单号型号/规格检验单号Unnamed: 6 责任人不合格品 处理责任人结果判定责任人不合格品 处理责任人结果判定Unnamed: 7 □报废 □返工 □退货 □其它质保部 经理□报废 □返工 □退货 □其它质保部 经理Unnamed: 8 批号日期批号日期Unnamed: 9 质保主管质保主管
2025年不合格品处理单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 不合格品处理单□加工成品 □库存原材料 □库存半成品 □库存成品 □客户退货编 号合格数不良描述判定处理QC填写/签名Unnamed: 2 报 废处理方案Unnamed: 3 Unnamed: 4 名 称不良品Unnamed: 5 返 修处理方案负责人填写/签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 规 格不良率
2025年产品不合格通知单 - Sheet1 ×××公司 质量检验不合格通知单-检验和试验 编号: 送检部门供货批量质量标准及不合格情况质保部意见说明事项分 单表单编号: Unnamed: 1 1. 本通知在检验不合格不能入库的情况下由检验部门填写;2.由检验部门反馈到送检部门,送检部门根据实际情况决定返工/返修、申请让步接收、报废或退货并办理有关手续。本单一式二联:一联交送检部门,一联留存检验部门。Unnamed: 2 送件名称型号规格Unnamed: 3 Unnamed: 4 送检单号产品批号检验员签名/日期质量主管签名/日期
2025年产品不合格标签 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 不合格标签产品名称生产批号规格型号不合格原因质检员不合格标签产品名称生产批号规格型号不合格原因质检员Unnamed: 3 Unnamed: 4 不合格数量日 期不合格数量日 期Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 不合格标签产品名称生产批号规格型号不合格原因质检员不合格标签产品名称生产批号规格型号不合格原因质检员Unnamed: 10 Unnamed: 11 不合格数量日 期不合格数量日 期Sheet2 Sheet3