2025对账函免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山办公有限公司(对账函)NO123456789101112131415本期应付款总额  截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:我司签字/盖章:Unnamed: 2 客户单位:合同日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:00日期:Unnamed: 3 合同单号HT10201HT10202HT10203HT10204HT10205HT1020647980Unnamed: 4 联系人:货物名称货款货款货款货款货款货款Unnamed: 5 单位PCSPCSPCSPCSPCSPCS6......

2025年应收账款对账函 - 对帐单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 应收账款对帐函致: 交货日期合计: (公司盖章) 年 月 日附加说明: Unnamed: 2 现将贵单位仍欠本公司货款联系人:其他说明:经办人:Unnamed: 3 订单单号Unnamed: 4 0发运单号1、货物已收讫,信息证明无误,我公司将尽快清偿欠款。Unnamed: 5 产品名称电话:(公司盖章:请加盖公章或财务专用章) 电话:Unnamed: 6 与贵单位的经济业务往来情况知会贵单位,请核对,并请尽快支付到期货款。截

2025年对账函-财务往来对账单 - 送货单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司LOGO地址:苏州市工业园区和顺路99弄2号电话:15995767797 0512-67414522对 账 函对账日期: 年 月 日Unnamed: 2 客户名称:公司电话:单位地址:发票类型:付款期限:合同号驱动器电机以下空白合计:合计金额(大写):说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差在5个工作日之内与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认对账金额为数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!客户签字:(盖章)日期:Unnamed: 3 盈兴机械福建省晋江市龙湖XX业区□普通发

2025年企业财务往来对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 企业对账函致: 本单位与贵司的往来账款,下列数据是出自本单位的账簿记录。数据如与贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明正确金额后签章; 回函请直接寄至本单位: 电话:18888888888 传真:18888888888谢谢合作!1、对账截止日期送货日期2020-09-26 00:00:002020-09-26 00:00:002020-09-26 00:00:00合计金额2、其他事项本函仅为对账之用,请贵司及时函复为盼!数据核对一致 公司盖章

2025年对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna

2025年客户往来款项对账函 - 对账函清单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来款项对账函致:广州里XXXXXX有限公司本函下端"信息证明无误",如有不符,请在"信息证明不符"处列明不符金额,签字盖章回传。1、截止日期: 年 月 日往来账款列示如下:序号123456合计其中:2、其它事项3、结论1、信息证明无误日期: 年 月 日Unnamed: 2 本单位与贵单位的往来账款,下列数据出自单位对账记录,如贵公司记录相符,请在合同单号DF10000152DF10000153DF10000154DF10000155DF10000156DF10000157已开发票未开发票已回款本函仅为对账只用,请及时回复:经办人单位签字盖章:Unnamed: 3 合同明细U

2025年往来对账函 - 捷冠 往来对账函 供应商名称注意:Unnamed: 1 截止日期2018-01-01 00:00:001,如果有已送货未对账的,请款时往来对账函后面必须附相应的对账单,待财务对账正确无误后方可请款。2,往来对账函的截止日期、金额必须准确无误,并加盖有效章。3,往来对账函必须在每月10日之前给到财务,否则请款将顺延至下月。4,如若不坚持以上条款,到付日期将顺延1个月。Unnamed: 2 我方应收你方货币(人民币)开票日期2019.1.152019.1.27Unnamed: 3 付款方式月结90天月结90天Unnamed: 4 到付日期2020.05.152020.05.15Unnamed: 5 开票金额3625813832.9Unnamed: 6 发票号码U

2025年往来对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章):        我司签字(盖章):        Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F102025对账函

2025年月对账函 - Sheet1 X月对账函 致XXXX有限公司 单位:元序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132上月未付款:本月已付款:说明:1.此对账单不包括账期之后发生的款项,如有错漏,请与我公司业务负责人联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传。Unnamed: 1 订单号 感谢贵公司的支出和惠顾! Unnamed: 2 产品名称15003200Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 出货日期本月需付金额合计:累计上月应付金额合计:Unnamed: 5 到货日期Unnamed: 6 单价132Unna

2025年对账函 - 应收款 对账函 业务单位aaa有限公司:bbb有限公司:ccc有限公司:ddd有限公司:eee有限公司fff有限公司ggg有限公司hhh有限公司iii有限公司jjj有限公司kkk有限公司Unnamed: 1 截止时间2018-12-30 00:00:00Unnamed: 2 金额1000000Unnamed: 3 是否发函是(否)对帐函 往来款对帐函 aaa有限公司: 为了保证我们的会计数据的准确性,现将我公司截至{2018年12月30日}止,与贵公司发生业务往来尚未结算的余额发给你们,请尽快与贵公司的帐面数据进行核对,并将核对结果在下方表述后发回给我公司。谢谢合作! 根据我公司会计帐面的记录,截至{2018

2025年往来对账函 - Sheet1 往来对账函 TO: 首先感谢贵公司多年来的支持和帮助,为了双方业务继续友好的开展以及往来账目的准确,现附贵公司往来对账单。如核对无误,请盖章回传:如与贵方账目不符,请在数据不符处列出不符金额,并附明清单并盖章回传,以便核对。我司地址: 联系人: 联系电话: 传真: 单位名称若款项在

2025年往来对账函 - 捷冠 往来对账函 供应商名称注意:Unnamed: 1 截止日期2018-01-01 00:00:001,如果有已送货未对账的,请款时往来对账函后面必须附相应的对账单,待财务对账正确无误后方可请款。2,往来对账函的截止日期、金额必须准确无误,并加盖有效章。3,往来对账函必须在每月10日之前给到财务,否则请款将顺延至下月。4,如若不坚持以上条款,到付日期将顺延1个月。Unnamed: 2 我方应收你方货币(人民币)开票日期2018.1.152018.1.27Unnamed: 3 付款方式月结90天月结90天Unnamed: 4 到付日期2018.05.152018.05.15Unnamed: 5 开票金额3625813832.9Unnamed: 6 发票号码U

2025年月对账函 - Sheet1 X月对账函 致XXXX有限公司序号上月未付款:本月已付款:说明:1.此对账单不包括账期之后发生的款项,如有错漏,请与我公司业务负责人联系。 2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传。Unnamed: 1 订单号 感谢贵公司的支出和惠顾! Unnamed: 2 产品名称15003200Unnamed: 3 出货日期本月金额合计:未付付款合计:Unnamed: 4 到货日期Unnamed: 5 规格型号56003900Unnamed: 6 单价56Unnamed: 7 数量100Unnamed: 8 金额56000000000000000000000000000000000XXX有限公司

2025年对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 对账函客户名称:(1)期初尚欠货款(3)本期收款合计(4)期末尚欠货款月(4)=(1)+(2)-(3):其中:期末已发货未开票金额地点合计Unnamed: 4 日期Unnamed: 5 送/退货单号Unnamed: 6 订单/合同号Unnamed: 7 清单如下物料品名/名称Unnamed: 8 总欠款余额: 规格/型号Unnamed: 9 单位Unnamed: 10 对账日期:业务联络月结付款 期限是否含税数量Unnamed: 11 □30天 □60天 □90天 □180天 □其他□不含税 □含税17%单价Unnamed: 12 本期金额000000000000Unnamed: 13 备注

2025年财务销售对账单(简洁大方,直接打印,对账函)免费下载 - 销售对账单 Unnamed: 0 儿对账函TO:小米儿股份有限责任公司,采购部,李**经理!序号1上期未付款:本月已付款:说明:1.此对账单不包含对账日期之后发生款项,如有问题,请与我司业务负责人联系 2.累计未付款,请按照销售合同支付条款,进行支付 3.收到此对账单核对无误后 个工作日内确认并回传,逾期会回传,视同予以认可 客户签章确认:Unnamed: 1 日期2018-03-02 00:00:00Unnamed: 2 订单号LP20180302016000010000Unnamed: 3 产品名称台式电脑Unnamed: 4 规格型号联想LX9本 月 合 计 :累计未付款:Unname

2025年月底对账函(核实往来账)免费下载 - Sheet1 月度对账函 中国儿有限公司: 首先感谢贵公司多年来的支持和帮助,为了双方业务继续友好的开展以及往来账目的准确, 现附贵公司往来对账单。如核对无误,请盖章回传:如与贵方账目不符,请在数据不符处列出不符金额,并附明清单并盖章回传,以便核对。单位名称:单位地址:联系人:联系电话:传真:单位名称若款项在上述日期之后已经结清,仍请及时复函为盼。发函单位:中国儿儿公司核对无误签字(并盖章)日期: 年 月 日Unnamed: 1 Unnamed: 2 截止日期Unnamed: 3 Unnamed: 4 贵公司累计欠款数据不符,列出不符项签字(并盖章)日期: 2025对账函

2025财务对账函免费下载 - 对账单格式 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务对账函客户名称: (1)期初尚欠货款(万)(2)期末应收货款(万)(3)本期收款合计: (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3)):其中:期末已发货未开票金额:清单如下地 点**总计:供应商/加工商:(财务/公章):Unnamed: 2 日 期44416日期:______________说明:Unnamed: 3 送/退货单号SF69581.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请列示并与我司业务负责人或财务联系。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传; 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!Unnamed: 4 订单/合同号365Unnamed: 5 12545053045物料

2025对账确认函免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账确认函客户名称序号12345678910上期未付款金额本月已支付金额备注客户盖章Unnamed: 2 日期1、此对账单不包括对账日期之后发生的订单款项,以上数据若有错误,请及时与我司联系; 2、收到对账单后请在3天内盖章确认寄回我司,谢谢配合;Unnamed: 3 订单编号40001000Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 单位本月合计金额累计未支付金额客户签字:Unnamed: 7 对账单周期:数量120Unnamed: 8 单价2024005400Unnamed: 9 金额2400000000000日期:Unnamed: 10 备注Sheet2

2025年客户对账统计(函数版) - 数据明细表 日期 2018-08-31 00:00:002018-08-30 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-31 00:00:002018-08-3

2025年财务往来对账单(函)应收应付款 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司TEL:021-58****17 FAX:021-58****18对 账 函客户单位:合同日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-22 00:00:002018-03-23 00:00:002018-03-24 00:00:002018-03-25 00:00:002018-03-26 00:00:002018-03-27 00:00:002018-03-28 00:00:00  截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:核对无误后请签章回传。致谢! 祝:欠款单位 (盖章):        经手人:        Unnamed: 2 合同单号Unnamed: 3 摘要货款货款

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