2025对账单(通用对账单)
2025年对账单-通用往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 客户对账单送货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:00金额大写(RMB)上期未付款金额单位(盖章):Unnamed: 3 送货单号DD-0001DD-0002DD-0003DD-0004DD-0005DD-0006DD-0007DD-00082500Unnamed: 4 品名产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品848490本期发生金额:Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6规格7规格848490Unnamed: 6 单位个个个......
2025对账单-公司通用免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 儿科技有限公司有限公司 对账期间:20××年××月××日至××月××日客户名称: 客户地址: 联系人: 联系方式:本月对账明细序号12345678910111213合计备注:截至××月××日货款及开票情况:已开票供方: 销方:供方签章:
2025对账单-公司通用免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 深圳节能科技有限公司发件单位:发件人:Tel:主 题:日 期: 以下为贵公司截止××.×.×日拿货、及付款明细,请您核对. 日期××-×-×××-×-×××-×-×××-×-×××-×-×××-×-×××-×-×××-×-×××-×-×××-×-×××-×-×欠款合计金额:截止××.×.×贵司需付款2400元备注:如有疑问请联系办事处负责人联系人:儿 电话:12345678212Unnamed: 2 深圳节能科技有限公司儿12345678212对账函××.×.×名称空气滤芯油分滤芯油过滤器管道过滤器过滤器滤芯压力传感器ACPL-516油分空滤阀芯油滤订货金额合计:账户名称:深圳节能科技有限公司银行账号:2001
2025年客户通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单位名称账面金额日期2021-03-01 00:00:00账面金额合计:截止上期欠款额:合计应付款总额(大写):说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差请与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认以上数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!我司确认(签章):日 期:Unnamed: 2 上海****贸易公司*******单位合同单号李2Unnamed: 3 产品名称6000854111541Unnamed: 4 负责人金额6000Unnamed: 5 小王实际收款日期2021-03-05 00:00:00本期收款金额:累计欠款额:客
2025年通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX企业对账单客户名称:序号12345税前合计(元)税后合计(元)合计(大写)供货商核对(盖章):日期:Unnamed: 2 日期2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:00佰 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 订单号rgn546361rgn546362rgn546363rgn546364rgn546365Unnamed: 4 联系人:品名榴莲菠萝哈密瓜樱桃火龙果Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 单位斤斤斤斤斤购货方核对(盖章):日期:Unnamed: 7 联系电话:数
2025年往来通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来通用对账单序号12345678910合计金额(大写)贵司收到对账单后请尽快核对,如核对不一致,请致电我单位;如核对一致,请贵司于三日内盖章寄回,并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到贵司盖章寄回的对账单,则表示贵司同意以上数据。儿有限公司202X年XX月XX日Unnamed: 2 客户名称:对账期间:订单编号981258701981258702981258703981258704981258705981258706981258707981258708981258709981258710Unnamed: 3 华安科技商贸有限公司2020.9.1-2020.9-30日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-0
2025年客户通用对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单TO:日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-09 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:00上期未付款本月已付款1、此对账单不包括对账日期之后的款项,如有错漏,请与我司联系;2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传;不回传视同确认,谢谢配合!感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认:日期:Unnamed: 2 1订单号DD-0001DD-0005DD-0009000000000Unnamed: 3 订单明细产品1产品5产品900000000015003000Unnamed: 4 订单金额5000
2025年财务往来款通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿科技集团有限公司对账单客户名称:联系方式:送货日期2020-07-01 00:00:00上期未付款金额本月已付款金额说明:1、如贵司确认此对账单数据无误,请在确认栏签字盖章,并在收到对账单的3个工作日内寄回;如超过期限未寄回,则默认我司数据正确无误,谢谢配合!1111112、对账单签字确认后,请贵司按照合同约定尽快付款,感谢贵司一直以来的支持与惠顾!客户签字确认:联系地址:广东省幸福大道8887号Unnamed: 2 送货单号SF-001Unnamed: 3 广安集团有限公司000-0000-0000产品名称电脑显示器25001500Unnamed: 4 规格型号AR-09Un2025对账单(通用对账单)
2025年往来单位通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用对账单客户名称:联系方式:联系地址:销售明细日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:00应收合计客户签字:日期:Unnamed: 2 送货单号ji-0091ji-0092ji-0093ji-0094ji-0095ji-0096上期应收账款余额本期销售金额本期已收金额截止到本期应收余额Unnamed: 3 销售订单号125698712569881256989125699012569911256992Unnamed: 4 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6250045
2025年通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单 对账单位: 联系人: 联系电话: 通讯地址:序号12345678910对账周期合计金额已付金额剩余应付 请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈,如有疑问请与我们联系! 对账电话:188****8888 邮箱:125612@.comUnnamed: 2 商品名称商品1商品2商品3商品4Unnamed: 3 商品代码SS-89767SS-89768SS-89769SS-897702020-10-1—2020-11-30465003000016500Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4Unna
2025年通用对账单模板 - Sheet1 XXX有限公司 对 账 单 部门: 联系人: 电话: 日期:对账日期: 年 月 日—— 年 月 日客户名称: 负责人: 联系电话: 地址:序号Unnamed: 1 订单流水号Unnamed: 2 发货日期Unnamed: 3 货物名称Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 备注
2025年对账单-简约通用版 - 2 稻 壳 儿 稻 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 POLYROCKS CHEMICAL (SUZHOU) CO., LTD 制单:李大对 帐 请 款 单发货单号NO00000001合计公司名称:儿稻(深圳) 有限公开户行:农行某某某某支行账号:1200 0000 0900 000 0000行号:100000000000汇款后,烦请将电汇底单传真至0512-6500000,以便我司查收。谢谢!Unnamed: 1 发货日期2019.10.15Unnamed: 2 规格型号16英寸Unnamed: 3 数量(台)22客户签字(盖章)确认:Unnamed: 4 含税单价(元/台)5600Unnamed: 5 价税合
2025年通用对账单 - Sheet1 XX新材料有限公司 购货单位:AA股份有限公司 2018年 1-12月日期431014313243160431914322143252432824331343344433744340543435合计xx新材料有限公司财务盖章: 日期:2018年8月31日经核对:上述数字 准确无误: 财务盖章: 日期:核对数字准确无误后盖章回执。传真:0888-888666Unnamed: 1 货款金额2500025000Unnamed: 2 汇款金额1500015000Unnamed: 3 期初欠款1800018000与我公司数字不符,我公司欠: 日期:Unnamed: 4 期末欠款28000Sheet2 Sheet3
2025年供应商通用对账单 - Sheet1 对 账 单 客户: 电话: 传真: 收件人:本次供货起讫时间: 年 月 日- 年 月 日 账单提供日期: 年 月 日 单位:人民币元项 目上期结余金额:本期货款明细:本期货款合计:(大写:人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分)应收金额合计:(大写:人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分)Unnamed: 1 订购合同编号Unnamed: 2 送货日期月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日
2025年通用对账单-年度统计 - Sheet1 Unnamed: 0 通用对账单-年度统计 序号12345合计年度统计名称合同金额付款金额欠款金额Unnamed: 2 日期2021-01-01 00:00:002021-02-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-04-04 00:00:002021-05-05 00:00:00Unnamed: 3 客户名称XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司XXXX股份有限公司1月27600035505240495Unnamed: 4 2月1350001350000Unnamed: 5 合同编号AB20171023-00480AB20180417-00287AB20171023-00481AB20180417-00288AB20171023-004823月25914790029616Unnamed: 6 4月319201069035910Unnam......
2025年对账单(商务通用)免费下载 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 X月对账函致****有限公司:出货日期备注:上期未付款本月已付款说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认: 年 月 日Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 规格0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 单价本月合计累计未付款Unnamed: 7 数量****有限公司联 系 人:电 话:传 真:日 期:Unnamed: 8 金额00Unnamed: 2025对账单(通用对账单)
2025通用对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 YOUR LOGO输入本单位名称客户名称:客户地址:序号123456789101112合计金额(RMB)供方单位(盖章):联系人/电话:Unnamed: 2 品名及规格M码纸尿裤Unnamed: 3 通 用 对 账 单700Unnamed: 4 单位包客户确认(盖章):联系人/电话:Unnamed: 5 上期欠款:本期待付:数量20Unnamed: 6 1000700单价35Unnamed: 7 NO:8888888本期待收:对账日期:金额70000000000000700Unnamed: 8 17002021-07-01 00:00:00
2025通用对账单模板免费下载 - 对账单 Unnamed: 0 通用对账单模板客户名称:序号12345678910请确认以上对账内容,并签章回传,谢谢!联系信息:xxxxxx珠海金山办公软件有限公司金额合计:Unnamed: 1 日期2022-04-01 00:00:002022-04-02 00:00:002022-04-03 00:00:002022-04-04 00:00:002022-04-05 00:00:002022-04-06 00:00:002022-04-07 00:00:002022-04-08 00:00:002022-04-09 00:00:002022-04-10 00:00:0029395Unnamed: 2 订单号DG001DG002DG003DG004DG005DG006DG007DG008DG009DG010Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6商品7商品8商品9商......
2025年通用版销售对账单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 序号12345678910购货单位:经办人: 日期: 年 月 日审核人: 日期: 年 月 日XX公司--XX公司(XX月XX日-XX月XX日)对账单 销售订单号Unnamed: 2 物料编码Unnamed: 3 物料名称Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 出库 日期合计Unnamed: 6 出库单号Unnamed: 7 出货仓库供货单位:经办人: 日期: 年 月 日审核人: 日期: 年 月 日Unname
2025年通用版往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 深圳儿网络科技公司致(To):单位名称(Names):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):序号123456789101112131415合计金额(RMB)以上货款金额请核对签字回传,谢谢!客户签章确认:Unnamed: 2 订单号110202101110202102110202103110202104110202105110202106110202107Unnamed: 3 产品信息Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 由(Fr):单位名称(Names):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):数量10203040505060165500165500Unnamed: 7 往......