2025上半年预算执行情况分析免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 某某公司上半年预算执行情况分析 项目 总计人力费用工资社保公积金公司福利离职补偿金残疾人保障金欠薪保障金招聘费用培训费代理服务费工会费行政费用办公费邮电费差旅费业务招待费会议费行政固定资产交通费保险费物业管理费用清洁卫生费安全保卫费工程维护费客服成本能源费停车场成本其他业务成本注:表中数据仅为测试使用,不具有参考价值,请自行修改。Unnamed: 2 1月预算数28.7412.782.52.61.31.61.580.50.80.70.900.39.481.61.580.50.20.70.9136.481.61.580.60.20.7

2025年人力资源现状与离岗情况分析表带分析图 - Sheet1 某某商务贸易公司——人力资源管理 年度人力资源现状与离岗情况分析表职系销售岗位技术岗位行政岗位总计Unnamed: 1 图示Unnamed: 2 当前年度现实需求现实人数富余/空缺人员离岗原因现实需求现实人数富余/空缺人员离岗原因现实需求现实人数富余/空缺人员离岗原因Unnamed: 3 65空缺 1 人32空缺 1 人1012富余 -2 人Unnamed: 4 未来第一年期初人数离岗人员预测总需求期初人数离岗人员预测总需求期初人数离岗人员预测总需求Unnamed: 5 5.02.08.02.00.03.012.02.010.0Unnamed: 6 未来第二年期初人数离岗人员预测总需求期初人数离岗人员预测

2025年商品销售情况分析表带分析图两种风格 - Sheet1 商品销售情况分析表 单位名称: 某图书贸易公司月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计商品销售情况季度分析表单位名称: 某图书贸易公司季度一季度二季度三季度四季度合计Unnamed: 1 商品A销售额12.15.19.112.110.110.115.112.114.110.111.17.1128.2销售额122.6136.6140.8139.6539.6Unnamed: 2 利润2.421.021.822.422.022.023.3222.6623.1022.2222.4421.56227.032利润12.59614.50918.542

2025年商品库存情况分析表带分析图表 - Sheet1 商品库存情况分析表 单位名称: 某某图书贸易公司2099 年度10 月份总库存303899平均库存345702.5Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 行123456789101112合计Unnamed: 4 仓库名称九江郡庐江郡谯郡庐陵郡淮南国逍遥津陈仓武乡斜谷道子午道扬州吴郡Unnamed: 5 月初库存131322564213254264861003289524655143314535615354202350016242387506Unnamed: 6 月未存货12103154322334320243215126524352354125403......

2025预算完成情况分析免费下载 - 设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471预算完成情况分析 Unnamed: 0 预算完成情况分析 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 预算值800900150080008008001200800850158012001250Unnamed: 3 销售额843980145090007609001250900820160012501150Unnamed: 4 差异百分比0.053750.08888888888888889-0.033333333333......

2025年管理费用预算执行情况表 - Sheet1 Unnamed: 0 管理费用预算执行情况表 行号Unnamed: 2 单位:填报周期:科目编码川渝中烟期间费用计算明细表 科目名称川渝中烟期间费用计算明细表.1 指标编码川渝中烟期间费用计算明细表.2 2018-06-01 00:00:00指标名称川渝中烟期间费用计算明细表.3 预算数川渝中烟期间费用计算明细表.4 预算 进度Unnamed: 8 累计 执行数Unnamed: 9 累计 进度差异Unnamed: 10 累计进度 差异率川渝中烟期间费用计算明细表.5 上年本月 实际数Unnamed: 12 上年累计 执行数Unnamed: 13 单位:万元累计同比 增减额川渝中烟期间费用计算明细表.6 累计同比 增

2025年管理费用预算执行情况表 - 管理费用比较明细 Unnamed: 0 管理费用比较明细表 编制单位:费用项目职工薪酬工资福利费办公费水电费取暖费差旅费折旧费工会经费业务招待费税金: 房产税 车船税 土地使用税 印花税运输费保险费技术转让费职工教育经费土地使用费劳动保险费待业保险费研究开发费坏账损失待处理财产损失地方教育费附加租赁费修理费咨询费诉讼费排污费绿化费物料消耗无形资产摊销审计费养老金检验费其他合计Unnamed: 2 当 月实际Unnamed: 3 预算Unnamed: 4 差异00000000000000000

2025年研发项目预算执行表模板 - Sheet1 研发一部项目预算执行表 项目阶段市场调研机械设计软件设计过程设计采购制造调试验证汇总Unnamed: 1 项目名称:项目起止时间:时间节点19/1/1-19/2/2819/3/2-19/5/219/3/15-19/5/1519/4/20-19/6/119/5/10-19/6/119/6/1-19/7/20Unnamed: 2 费用类别材料费用差率费用材料费用差率费用材料费用差率费用材料费用差率费用材料费用差率费用材料费用差率费用Unnamed: 3 项目预算5005000500010040005002001000050005000600036800Unnamed: 4 实际费用10004500600050600040010012000400030002025上半年预算执行情况分析

2025年事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析 - Sheet1 事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析 序号123Unnamed: 1 事故风险Unnamed: 2 事故地点Unnamed: 3 危险程度及可能性 Unnamed: 4 危害后果及事故等级Unnamed: 5 引发原因Unnamed: 6 影响范围Unnamed: 7 预防控制措施Unnamed: 8 对应应急预案Sheet1 (2) 事故风险、危害原因、及防控与应急措施情况分析 序号123Unnamed: 1 事故风险Unnamed: 2 事故地点Unnamed: 3 危险程度及可能性 Unnamed: 4 危害后果及事故等级Unnamed: 5 引发原因Unnamed: 6 影响范围Unnamed: 7 预防控制措施Unnamed: 8 对应应急预案

2024年预算执行情况分析报表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算执行情况分析表 部门研发部测试部行政部人事部市场部售后部合计Unnamed: 3 预算2812972572591092361439Unnamed: 4 执行2432601951261681931185Unnamed: 5 执行率0.86476868327402130.87542087542087540.75875486381322950.48648648648648651.54128440366972490.81779661016949160.8234885337039611

2025预算执行情况分析-两轴图免费下载 - 设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471预算执行情况统计表 Unnamed: 0 预算执行情况统计表 时间预算完成完成率Unnamed: 2 1月850080000.9411764705882353Unnamed: 3 2月650090001.3846153846153846Unnamed: 4 3月800065000.8125Unnamed: 5 4月900060000.6666666666666666Unnamed: 6 5月850090001.0588235294117647Unnamed: 7 6月65000Unnamed: 8

2024年预算执行模板excel表格 - 预算执行表 Unnamed: 0 简易预算执行表 预实差异Unnamed: 2 预算5000实际¥4350差异¥650费用明细描述差旅费租金水电费手续费利息清洁费广告费促销活动其他Unnamed: 3 Unnamed: 4 计划结余花费Unnamed: 5 销售费用管理费用财务费用其他总计费用分类管理费用管理费用管理费用管理费用财务费用管理费用销售费用销售费用其他Unnamed: 6 计划%0.40.250.20.151Unnamed: 7 预算2000125010007505000摘要2019年4月出差上海,火车票2019年4月办公室房租2019年4月办公室水电费2019年4月银行手续费2019年4月利息支出2019年4月保洁费用2019年4月广告推广

2024资金预算执行管理系统exce表格 - 目录 计划表 Unnamed: 0 资金计划表 部门:供应商/事件供应商1供应商2供应商3供应商4供应商5供应商6供应商7供应商8供应商9供应商10供应商11供应商12供应商13供应商14供应商15供应商16供应商17供应商18供应商19供应商20合计Unnamed: 2 采购部第一周2000746003755697009576159631Unnamed: 3 第二周872002700273808363267904566212268Unnamed: 4 第三周2900067000568956775158464Unnamed: 5 月份:第四周19000456788475788Unnamed: 6 44317计划汇总89200480002......

2025年年度水利系统行政事业单位预算执行情况表 - 事业收支 2018年度水利系统行政事业单位预算执行情况表 编制单位:项目栏次合计一、国管水管单位(事业化)1、水库类2、灌区类3、排灌类4、堤闸类5、电站类6、水保站7、其他Unnamed: 1 上年结余合计1Unnamed: 2 经常性结余2Unnamed: 3 专项结余3Unnamed: 4 经营损益4Unnamed: 5 年度预算数合计5Unnamed: 6 财政拨款6Unnamed: 7 其他7Unnamed: 8 当年实际资金到位数合计8Unnamed: 9 以前年度资金本年到位9Unnamed: 10 本年收入小计10Unnamed: 11 财政拨款11Unnamed: 12 预算外资金12Unnamed: 13 事业收入13Unnamed: 14 上级补助收入14Unnamed: 15 经营

2024年各部门预算执行统计与分析表 - 预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed

各营销部门业绩完成情况分析表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 各营销部门业绩完成情况分析表部门营销一部营销二部营销三部营销四部营销五部营销六部平均值Unnamed: 2 计划目标(万)300350320360350330335Unnamed: 3 实际完成(万)268332269355368346323Unnamed: 4 完成率0.8933333333333330.9485714285714290.8406250.9861111111111111.051428571428571.048484848484850.9641791044776122025上半年预算执行情况分析

各营销部门业绩完成情况分析表Excel表格 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 各营销部门业绩完成情况分析表部门营销一部营销二部营销三部营销四部营销五部营销六部平均值Unnamed: 2 计划目标(万)300350320360350330335Unnamed: 3 实际完成(万)268332269355368346323Unnamed: 4 完成率0.8933333333333330.9485714285714290.8406250.9861111111111111.051428571428571.048484848484850.964179104477612

2025年利润预算执行表(房地产专用) - Sheet1 利润预算(执行表) 编制单位:保湖房地产公司序号123456789101112131415161718Unnamed: 1 项目一、营业收入 减:营业成本其中:资本化利息 项目管理费 土地使用税 毛利 毛利率 营业税金及附加 其中:土地增值税 土地增值税占收入比 营业税金及附加占收入比 销售费用 销售费用占收入比 管理费用 管理费用占收入比 财务费用 财务费用占收入比 资产减值损失加:投资收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”填列)加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损以“-”填列)减:所得税费用四、净利润(亏损以

2025财务经营预算执行情况表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 财务经营预算执行情况表 请设置公司的所得税税率序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839Unnamed: 2 月份截止目前月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 预算/实际预算实际执行情况预算实际执行情况预算实际执行情况预算实际执行情况......

2025费用预算执行进度表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用预算执行进度表6.2084预算金额(万元)预算IDys-id1ys-id2ys-id3ys-id4ys-id5ys-id6ys-id7ys-id8ys-id9ys-id10ys-id11ys-id12Unnamed: 4 预算项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12Unnamed: 5 1.4支出金额(万元)预算金额(元)640141956687595579917212152443896494250072121524Unnamed: 6 0.225500934218156执行进度已支出金额(元)21001000140050012001200

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