2025年采购订单合同
2025年采购订单合同-Sheet1 Unnamed: 0 采购订单合同 甲方(需方):地址:电话:传真:本着平等互利的原则,甲方向乙方采购以下产品,经双方协商,达成如下协议:物品名称XXXXX合计:合计人民币(大写):1、 交货地点:甲方指定2、 包装:生产厂家的原装包装。3、 运输方式:乙方负责送货到甲方仓库。4、 标准、方法及提出异议的期限:按乙方技术标准验收;如有异议,需方在签收后三日内提出并附带书面检测报告。5、 售后服务由乙方负责。6、 付款方式:甲方以电汇方式向乙方指定的银行账户支付购销合同货款。7、 发票类型:13%增值税发票8、 修改:修改须在本合约条款下经双方书面同意后生效。9、
2025年采购订单合同-订单总合同 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同甲 方地 址联 系 人序号123合计付款方式乙方收款信息交货时间交货地点合 同 遵 守甲方:代表签字:日期: 联系电话:Unnamed: 2 商品名称总则品质约定货品包装、运输费用及双方权利义务的约定其它约定Unnamed: 3 输入单位名称1输入详细地址2输入联系人及电话3商品图片贰拾玖元整订货付款30%,货到付款70%1.本购销合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则,就产品购销相关事项所达成的一致约定。2.乙方交付甲方的大
2025年采购订单合同-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单合同供应商:联系人:电 话:序号12345678910人民币贰拾肆元整备注:1、以上价格含税,提供发票未: □增值税专用发票 □普通发票2、付款期限及方式:3、品质要求:4、送货地址:签名(盖章)Unnamed: 2 物料编码Unnamed: 3 Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 手 机:传 真:物料规格Unnamed: 6 Unnamed: 7 单位签名(盖章)Unnamed: 8 合 同 号:订购日期:交货日期:数量12Unnamed: 9 单价2Unnamed: 10 Unnamed: 11 金额2400000000024
2025年购销合同采购订单表-Sheet1 购销合同 甲方(购货方): 乙方(供货方):一、商品信息:序号12345678910合计二、货物的质量标准,按照(国家标准、行业标准、企业标准)执行。三、交货时间: 交货地点:四、付款方式:合同生效后,甲方向乙方支付定金XXX元整;付款条件及方式:乙方完成指定地点交货后X日内,甲方即一次性付清合同尾款款。五、验收标准:质量贴合国家法律法规规定的标准、采购文件的要求。六、违约责任:乙方逾期交货时,每逾期一日,应按合同总价款的X%向甲方支付违约金;乙方交付的产品质量与约定不符,乙方应当更换.乙方不
采购订单采购跟踪统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单采购跟踪统计表单位地址:订单号A001A001A002A001A001A001A003A001A003Unnamed: 2 采购日期2021-12-01 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-03 00:00:002021-12-02 00:00:002021-12-01 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-04 00:00:002021-12-02 00:00:002021-11-04 00:00:00Unnamed: 3 XXXX有限公司交货日期2021-12-10 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-01 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-09 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-02 00:00:002021-12-11 00:00:002021-12-02 00:00:00Unname
2025年采购订单跟踪表-Sheet1 Unnamed: 0 采购订单跟踪表 单位:序号1Unnamed: 2 基本信息采购单号XXXXXX1Unnamed: 3 供应商名称XXXXXXUnnamed: 4 供应商电话XXXXXXUnnamed: 5 物料名称XXXXXXUnnamed: 6 规格型号XXXXXXUnnamed: 7 采购数量1000Unnamed: 8 交期下单日期44116Unnamed: 9 要求交期44124Unnamed: 10 实际交期44126Unnamed: 11 延迟天数20000000000000000000000000000000000Unnamed: 12 数量实际交货800Unnamed: 13 待交货2000000000000000000000000000000000000Unnamed: 14 日期:最迟补交日期44129Unnamed: 15 最终结果10/25已交完Unnamed: 16 备注S
2025年采购订单格式(报价单)-Sheet1 Unnamed: 0 采 购 订 单 TO:交货地址:收货人:序号123456合计数量及金额:合计金额大写(元):合同备注:Unnamed: 2 供应商:地址:传真:联系人:电话:物料信息物料名称1、所有产品必须符合最新国家发布的相关环保与安全规定。2、付款方式及运费承担:3、交货要附《合格证》、《物料标签》、《出厂检验报告》。请供应商盖章回传!供应商盖章签字:Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 款到发货,运费由供方承担。Unnamed: 5 数量0零元零角零分Unnamed: 6 FROM:电话:单位Unnamed: 7 采购商:地址:电话:联系人:日期:价格(人民币:元)单价采购商盖章签字:Unnamed: 8
2025年采购订单跟进表-Sheet1 Unnamed: 0 采购订单跟进表 统计公司:序号12Unnamed: 2 采购日期4409944119Unnamed: 3 采购单号XXXXXXXXXXXXUnnamed: 4 产品编号XXXXXXXXXXXXUnnamed: 5 产品名称XXXXXXXXXXXXUnnamed: 6 规格型号XXXXXXXXXXUnnamed: 7 数量1000025800Unnamed: 8 单价0.80.5Unnamed: 9 金额80001290000000000000000000000000000000Unnamed: 10 预计交货日期4412444129Unnamed: 11 实际提货日期4412444126Unnamed: 12 日期:提货数量1000020000Unnamed: 13 未提货数量0580000000000000000000000000000000Unnamed: 14 是否交完是否是是是是是是是是是
2025年采购订单-报价单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 采购方:联系人:电 话:传 真:序号123456总计金额:说明:一、交货日期:二、交货方式:三、发票类别:四、支付方式:五、所属项目:六、其他约定: 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 4 Unnamed: 5 物品编号SL00001SL00002Unnamed: 6 Unnamed: 7 xxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 8 Unnamed: 9 物品名称防尘口罩安全凉鞋1800042916供货方送货增值税专用发票银行转账Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 采 购 订 单 Unnamed: 16 Unnamed: 17 规格型号耳带式40码,
2024年采购合同(采购订单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXX有限公司采购合同(采购订单)制表日期:20XX-1-14采购单号:P202100101送货地址:XX省XX市XXX镇XX路XXXX发票地址:XX省XX市XXX镇XX路XXXX供应厂商:XXXXXX有限公司TEL:项次123456说明: 1.厂商如无法准时交货时需书页通知协商确认,否则采购方有权取消订单。 2.厂商保证产品与服务需完全条全符合订单要求,如有品质问题采购方有权要求更换或退货。 3.如因产品质量不符合订单规格而造成采购方损失,厂商需负责承担所需费用。厂商回签:Unnamed: 2 物料编号 MXT125-4MXT125-5MXT125-6MXT125-7MXT125-8Unnamed: 3 Unn
2025年采购订单(采购单订购单)通用表格-Sheet1 Unnamed: 0 达伊企业股份有限公司 订购日期: 2019/01/09订购单号: 1901A026项次12345234Unnamed: 2 品名/规格/颜色Unnamed: 3 单位码码码码码码码码Unnamed: 4 数量142316418765475471641876547Unnamed: 5 订购单厂商名称: 明利加单价USD3.9000USD3.5800USD3.5800USD3.5800USD3.9000USD3.5800USD3.5800USD3.5800Unnamed: 6 金额USD5,550.00USD5,875.00USD3,136.00USD1,958.00USD2,133.30USD5,875.00USD3,136.00USD1,958.00Unnamed: 7
2025年采购订单管理系统(带对账单)-SanTem 日期 凭证单号 出入类别 收入 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 金额发出 数量Unnamed: 7 成本Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额结存 数量Unnamed: 11 均价Unnamed: 12 金额主界面 使用说明 序号 1、2、3、4、5、6、必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw说明 【货品资料】【供应商资料】【其他信息】中,录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码【订单录入】双击选择日期,单位编号,商品编号,制单人,金额自动计算,
2025年采购订单详情明细表附加工费明细表-封面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 订单详情订单编号工程名称客户名称下单日期交货日期制图跟单业务总页数加工要求石材切边排版防护包装加固备注Unnamed: 2 201904024A0012019-04-18 00:00:00周1威尼斯棕2345678有 (√)有 (√)水性防护()木箱包装()镀锌条()12Unnamed: 3 厂料(√)厂料()厂料()厂料()厂料()厂料()厂料()厂料()油性防护(√)铁架包装() 塑料筋(√)Unnamed: 4 客料()客料()客料()客料()客料()客料()客料()客料()无()无()无()无()不锈钢()Unnamed: 5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Unnamed: 6 加工明细附表序号1234567891011121314
采购订单-采购单E10009-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 广 东 稻 壳 儿 科 技 有 限 公 司 采 购 单供货商:广东科技有限备件有限公司 电 话:010-88888888 联络人:王倩 地 址:北京市宣武区武侠街道13号 编 号:20120120 日 期:序号12345678合计说明:请附加备品,并在送货时注明我司采购单号和产
2025年采购管理-采购单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿有限公司订货单TO:XXXX公司ATTN:张三TAX:TEL:序号123合计合计金额大写:1,供货方必须在采购方要求的供货日期供货2,供货方必须按照采购方要求的质量,否则退货,费用由供方承担3,供方需把货品,送至采购方公司,费用供方承担供货方:负责人:日期:备注:请收到我司订单后尽快确认明细及交期并签字或盖章回传我司,以便及早确认Unnamed: 2 品名冰箱洗衣机Unnamed: 3 型号/规格Unnamed: 4 采购方:XXXX公司地址:电话联系人:数量3440Unnamed: 5 单价1222566采购方:负责人:日期Unnamed: 6 订单号:传真:TEL:金额(含税)4154
2025年采购订单订购单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXXXXXXXXX有限公司湖南省长沙市XXXXXXXXXXXX订购单供应商:供应商联系人:供应商电话:物料代码A3456A4568币别采购方式 备注: 1.卖方必须保证交货品质,由于品质不良所引起之损坏或索赔应由卖方负责。 2.卖方必须遵守本订单之交期,如无法准时交货时需书页通知协商确认,否则采购方有权取消订单。 3.结款期:请于每月25日前提供对账单及发票,逾期付款顺延。 4.本单若有未尽事宜需经买卖双方同意下更正。供应商确认Unnamed: 2 XXXX有限公司刘小姐0700-00000000物料名称物料1物料2以下空白CNY直运Unnamed: 3 规格型号4
2025年采购订单明细单-Sheet1 采购订单明细表 日期Unnamed: 1 单据编号Unnamed: 2 物料长代码Unnamed: 3 供应商Unnamed: 4 物料名称/型号Unnamed: 5 物料名称Unnamed: 6 规格型号Unnamed: 7 备注 _Unnamed: 8 单位Unnamed: 9 部门Unnamed: 10 业务员Unnamed: 11 数量Unnamed: 12 交货日期Unnamed: 13 备注Unnamed: 14 行业务关闭标志Unnamed: 15 源单单号Unnamed: 16 入库数量Unnamed: 17 实际含税单价Unnamed: 18 价税合计
2025年采购订单管理表-公式计算-1 Unnamed: 0 采购订单管理表-公式计算 存档号123523456Unnamed: 2 供应项目A馆A馆A馆A馆A馆A馆A馆A馆A馆Unnamed: 3 货物名称散装水泥散装水泥散装水泥包装水泥包装水泥包装水泥包装水泥包装水泥包装水泥Unnamed: 4 供货日期43525435564358643617436474367843709437394377043800Unnamed: 5 进货明细供货商供应商1供应商1供应商1供应商1合计供应商2供应商2供应商2供应商2供应商2供应商2供应商2合计Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 应付款35410812498685180516557817760014430022490023660011750076880877780Unnamed: 8 付款日期2018-06-15 00:00
2025年采购订单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 采 购 订 单 订单编号:供 应 商联 系 人货运方式序号123456金额合计:(大写)备 注业 务 员 签字: 日期:Unnamed: 2 编码XM56Unnamed: 3 品名肥皂Unnamed: 4 广州儿有限公司Unnamed: 5 规格GB1壹仟柒佰贰拾伍元整预定一半,尾货发一半采购部经理 签字: 日期:Unnamed: 6 Unnamed: 7 摘要Unnamed: 8 Unnamed: 9 制单日期:详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字:日期:Unnamed: 11 2020-09-28 00:00:00广州XX街道1234号东方商务大厦14楼Unnamed: 12 订购数量690Unnamed: 13 电 话到货日期¥Unnamed: 14 订购单价2.5
采购订单采购单excel模版-报价单 Unnamed: 0 xx采购订单 供货单位:271200Tel 特为下面客户报价特别注意事项:售货员名称Unnamed: 2 发货日期数量Unnamed: 3 发货方式单价Unnamed: 4 说明Unnamed: 5 报价日期报价单号报价有效期至付款方式应税小计税率税额其他费用合计Unnamed: 6 金额0000000000000000000
2024年采购订单-采购合同-MVNSZQR Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx有限公司 地址: 电话: 传真:订 购 单供应商:联系人:电 话:序号123456789100备注:1、以上价格含税,供应商提供发票为: 增值税专用发票: 税率: 普通商品销售发票:2、付款期限及方式: 。3、送货地址: (1)******有限公司仓库; 4、品质要求: 。5、供应商在送货时,应提供
2025年采购合同订单表-017 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购合同订单表甲 方:负责人:联系电话一、采购明细如下:序号1234合同总计(人民币):二、交(提)货时间、方式:___年___月___日前交货;三、付款方式:乙方按时交货,甲方验收合格7日内付清全款,乙方应在甲方每次付款时向甲方开具符合国家规定的发票,如因乙方未及时开具发票或开具发票不符合要求导致甲方延迟付款的,甲方不承担延迟付款责任。四、包装标准及运费承担:包装材料由甲方提供,须符合出口要求,适合货物反复装卸及陆路运输、水路运输、海上运输,运费由甲方承担,五、本合同经双方签字盖章后生效,一式二份,甲方一份,乙方
2025年材料采购订单合同-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 材料采购订单合同供货商:电 话:传 真:联系人:地 址:币别:RMB □含税 □未含税 □税率13%序号12345678910总计(大写):订单条款:1、上述各产品请按订单数量的30%提供备次; 2、物料不合格或损坏是,应由贵公司自行取回,在规定时间内提供合格品,且将次品全部退货,因交期急而特采接收时,全检由供方承担; 3、供货商须严守交货日期,逾期交货每一日罚(订货总金额)5%,且按日累计; 4、供货商所提供的产品必须符合采购方技术规定要求; 5、如不按我方要求生产出现任何质量问题由供方全部承兑; 6、供货商提供的所有产品必须
2025年购销合同采购订货收据单-订货单1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订货单单位名称:交货地址:订货日期:序号12345678910合计金额:□ 全额付款 预付定金: 余额欠款: 付款方式:送货方式:备注:客户签名:Unnamed: 2 商品编号Unnamed: 3 商品名称拾 万 仟 佰 拾 元 角□现金 □支付宝 □微信 □刷卡 □转账 □开票□送货上门 □自提 □物流 □快递 □其它Unnamed: 4 规格型号开单人:Unnamed: 5 联系人/电话:交货日期:单 价(元)Unnamed: 6 数 量(米)Unnamed: 7 金 额(元)小写(¥):经手人:Unnamed: 8 交货日期订货单2 Unnamed: 0 Unnamed:
2025年采购订单跟踪表模板-360Qex Sheet1 Unnamed: 0 XXXX公司 采购订单跟踪表采购项目: 采购时间: 序号123456789101112131415Unnamed: 2 完成情况Unnamed: 3 采购单号201908001201908002201908003201908004制表: Unnamed: 4 材料名称材料1材料2材料3材料4Unnamed: 5 规格型号规格1规格2规格3规格4Unnamed: 6 采购数量10001000100010004000Unnamed: 7 单位支支支支Unnamed: 8 单价11.12.13.1Unnamed: 9 金额100011002100310000000000007300Unnamed: 10 交货日期2019-08-10
2025年采购申请订单合同跟踪表免费下载-Sheet1 合同订单跟踪表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
2025年采购订单统计表-Page1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单统计序号12345678910合计Unnamed: 2 采购订单编号CGDD201905110002CGDD201905110001CGDD201905090002CGDD201905080005CGDD201905080002CGDD201905080001CGDD201905070001CGDD201905060005CGDD201905060002CGDD201905060001----------------------------------------------------------江苏苏州高兴区XXXX设备有限公司 订单日期2019-05-11 00:00:002019-05-11 00:00:002019-05-09 00:00:002019-05-08 00:00:002019-05-08 00:00:002019-05-08 00:00:002019-05-07 00:00:002019-05-06 00:00:002019-05-0
2025年采购订单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方:联系人:电 话:传 真:序号1234总金额:陆仟柒佰壹拾肆圆整说明:一、交货期限:二、交货方式:三、是否开票:四、支付方式:五、合同编号:六、所属项目:七、其他约定:报价已含税含运费。 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品名称传真机铅笔白板笔打印机Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 42967供货方送货是银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 规格型号兄弟 FAX-2820HB 19cm尺寸13*1.2cm爱普生 LQ-20K 订 购 单 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 交货地址:发票类
2025年采购订单(报价单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 采 购 订 单TO:交货地址:收货人:序号123456合计数量及金额:合计金额大写(元):合同备注:Unnamed: 3 供应商:地址:传真:联系人:电话:物料信息物料名称1、所有产品必须符合最新国家发布的相关环保与安全规定。2、付款方式及运费承担:3、交货要附《合格证》、《物料标签》、《出厂检验报告》。请供应商盖章回传!供应商盖章签字:Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 款到发货,运费由供方承担。Unnamed: 6 数量0零元零角零分Unnamed: 7 FROM:电话:单位Unnamed: 8 采购商:地址:电话:联系人:日期:价格(人民币:元)单价采购
2025年购销采购合同签订报价单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 购销采购合同需方:供方:依据《中华人民共和国经济合同法》及相关法规,经双方确认共同履行下列条款及条件:商品名包边带一、交货地址:XXXXX市XXXX省XXXXXXXXXXXXXXXXXX号二、货物包装要求:包装要求严格满足出口运输安全要求,保护产品自身不能损坏XXXXXXXXXXXXX三、货物验收要求及标准:四、货款结算:预付款2000元,汇入之后开始做货。余款4360,款到发货。货款汇至:农行 陶钧帐号:622848****26075013. 预计2011年1月份开票。五、货物交期及运输方式:六、因本合同发生争议的,先由双方进行协商,如协商不成,由需方所在地的法院
2025年购销合同采购订单表-Sheet1 Unnamed: 0 购销合同采购订单表 客户名称:联系人:收货地址:型号合计要求:交货方式:说明:甲方签字盖章:日期:Unnamed: 2 规格0物流或快递,客户承担运费1,以上报价为出厂价,不含税,不含运费。 2,本报价单经双方签字盖章后生效。 3,付款方式:按订单总金额预付30%定金,付完余款后发货。 4,交货期限按合同要求执行。 5,以上标示货款币种为(人民币)。Unnamed: 3 备注10Unnamed: 4 备20Unnamed: 5 订单日:交货日:联系电话:总数(套)0定金(30%):余款:Unnamed: 6 单价(元)乙方签字盖章:日期:Unnamed: 7 金额(元)000Unnamed: 8 备注0
2024采购订单采购合同exce表格-主表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单/采购合同供方公司名称:联系电话:公司地址:联 系 人:序号123456小写金额合计:大写金额合计:供方:日期:Unnamed: 2 XXXX有限公司1300000000广东省珠海市XXXXX刘先生商品编码1001100210031004XXXX有限公司2022-03-30 00:00:00Unnamed: 3 商品名称商品1商品2商品3商品42956Unnamed: 4 规格型号XXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 5 单位PCSPCSPCSPCSUnnamed: 6 数量500600700800Unnamed: 7 含税单价1.121.131.141.15需方:......
2025年采购订单交货表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单交货表序号1234567891011121314151617合计Unnamed: 2 单号2020121701Unnamed: 3 订货日期年 月 日Unnamed: 4 供应商xx供应商Unnamed: 5 客户 名称客户1Unnamed: 6 联系电话181xxxx8892Unnamed: 7 商品编码3738992Unnamed: 8 商品 名称遮光布Unnamed: 9 型号 规格x*xxUnnamed: 10 订货 数量500500Unnamed: 11 交货 数量500500Unnamed: 12 退货 数量2525Unnamed: 13 欠货 数量2525Unnamed: 14 单价12.812.8Unnamed: 15 金额640000000000000000006400Unnamed: 16 经办人Unnamed: 17 备注
2025年采购订单合同表-带公式-Sheet1 采购订单合同表 订购单位(甲方)供货单位(乙方)采购部名称:序号合计采购订单总金额(大写)采购工程师:Unnamed: 1 需求计划单号Unnamed: 2 物料名称采购经理审核:Unnamed: 3 质量要求Unnamed: 4 合同编号订购方联系人订购方联系电话供货方联系人供货方联系电话单位Unnamed: 5 合同单价(元)Unnamed: 6 数量00000000000采购总监(副总监)审批:Unnamed: 7 总金额(元)00000000000Unnamed: 8 规格型号Unnamed: 9 订购编号订单时间要求到货日期品种Unnamed: 10 备注:卸货地点、交货时间及其他需要备注事项)优惠金额:公司(盖章)
2025年采购订单-订货单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采 购 订 单(无合同单价框架协议采购订单)订货单位(甲方):广州儿有限公司供货单位(乙方): 贵广州稻芯儿有限公司工程部联系人及电话:王小明 18****355工程名称:集团内购序号合计采购订单总金额人民币(大写)1. 相关供货条款参照原框架合同; 2. 以上价格为供应商报价,我公司将对报价进行审核,如有异议,相关责任参照花果园项目战略合作框架采购协议(编号:HLC-ZLHZ-2013-073 )执行; 3. 具体到货数量按实际签收; 4. 本采购订单一式五联,采购、供应组、供应商、财务、库房各一份;采购工程师:Unnamed: 2 需求计划单号
2025年采购订单表-Purchase Order Unnamed: 0 采购订单/Purchase OrderXXXXXXX有限公司 供方/Vendor:地址/address:订单信息/PO information:项次/Item订单条款/items and clauses1、如果以上价格、项目、交货期以及其他条件和规定不被接受,请立即通知相关采购;2、付款方式: 3、运输方式:4、发票种类: 5、质量要求: 6、供应商需随货附上送货单和质检报告单,并在外包装上明确标识我公司的采购订单号、物料名称、规格型号、数量等 7、任何不符合订单要求的货物将会被退回,
2025年超市采购订单合同-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 超市采购订单订单编号:订单处理日期:序号12345678910合计:合计金额(大写)按照如下要求对客户订单的有效性和客户优先权进行分析:1、公司注册资金在50万及以上,同事公司性质为合资企业和国有企业的客户,累计应收账款超过信用额度5%及以上;注册资金为50万以下的国有企业和合资企业客户,以及其他企业性质客户累计应收账款超过信用额度,皆视为无效订单。母公司不受授信额度限制。对五张订单的有效性进行分析。2、仓库从客户类型、客户级别、忠诚度、满意度、合作年限五个方面对客户实施综合评估,确定优先顺序; (1)客户类型
2025年采购订货单-报价单格式-Sheet2 Unnamed: 0 公司订货单 供方单位名称:促销活动:□有促销 □正常订货,无促销订货日期:订货明细序号123456789101112131415总计备注:Unnamed: 2 条形码收货地址:收货人:联系手机:联系电话:(需方盖章确认)Unnamed: 3 商品名称 Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位件件件件件件件件件件件件件件件件(供方盖章确认)Unnamed: 7 结算类型: 原单价 Unnamed: 8 □账期 天□先款后货□压批折后单价Unnamed: 9 合计金额
2025年采购订单表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单表订购人:付款方式:商品编号备注负责人核准:单位/公司:Unnamed: 2 商品名称如有问题,请列举具体事由书面传真在三日内与【个人/公司】取得联系。Unnamed: 3 订购日期:送货方式:会计:Unnamed: 4 数量日期:Unnamed: 5 联系电话:单价小计营业税运费合计经办人:Unnamed: 6 金额00000000000Sheet2 Sheet3