2025预算与实际差异分析表
2025年采购成本差异分析表(年度及各季度)免费下载-Sheet1 生产管理工具——生产物料管理 采购成本差异分析表(年度及各季度)说明:采购成本差异主要指采购物料的实际成本与计划价格成本之间的差异比率。本表格适合就每个季度以及该季度每个月的各类材料采购成本的计划与实际费用进行差异分析,同时还可以就每个月以及每个季度公司总的采购成本计划与实际进行差异分析。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料类别合计分析结论Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 1 季度采购成本计划用量0Unnamed: 5 实际用量0Unnamed: 6 部门费用预算40002000200
2025年采购成本差异分析表(费用项目)-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本差异分析表说明:采购成本差异主要指采购物料的实际成本与计划价格成本之间的差异比率。本表格列举了采购成本构成的主要要素,包括采购价、人工费、运杂费、仓储费等。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料名称分析结论Unnamed: 1 规格型号Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量800800800800800800800800800800800800800800800Unnamed: 4 预计单价181818181818181818181818181818Unnamed: 5 实际单价202020202020202020202020202020
2025年采购成本差异分析表(年度及各季度)-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本差异分析表(年度及各季度)说明:采购成本差异主要指采购物料的实际成本与计划价格成本之间的差异比率。本表格适合就每个季度以及该季度每个月的各类材料采购成本的计划与实际费用进行差异分析,同时还可以就每个月以及每个季度公司总的采购成本计划与实际进行差异分析。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料类别合计分析结论Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 1 季度采购成本计划用量0Unnamed: 5 实际用量0Unnamed: 6 部门费用预算4000200
2025年任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析-Sheet1 财务管理工具——预算管理 任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析(输入起止日期即可)说明:本工具主要用于统计分析某一项目任一时间段各项支出费用的预算及实际支出情况。具体包括各项支出费用的预算与实际支出的差额即差异率、每一具体项目预算及实际支出的差额及差异率。(只要输入起始日期即可,将根据支出费用明细自动生成各类别费用数据,要求费用项目类别名称与支出明细中保持一致)请输入起止日期各项支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6合计支出费用明细(
培训成本费用明细预算与实际表(含自动计算、图表分析-培训成本预算及实际 人力资源管理工具——员工培训与开发 培训成本费用明细预算与实际表(含自动计算、图表分析)说明:本工具主要用于企业培训成本控制以及资金保障,费用主要分为直接成本、间接成本与开发成本三部分。其中,间接成本中的时间成本、对生产经营影响的成本需要根据企业实际情况折算成相应的金额,如果不好折算,可以作为成本核算的重要参考项目。项目分类直接成本间接成本开发成本费用合计Sum不可预算费用(按5%计算)总计Sum版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您
2024年财务预算管理系统(经营业绩分析-封面 目录(总经理层级—总括版本) Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司主要财务状况分析(总括)一、销售收入、回款、利润、毛利率、现金流量情况分析1、主要经营指标2、年度三年数据对比3、月度三年数据对比4、销售收入情况分析5、回款情况分析6、利润情况分析7、现金流量情况分析8、毛利率分析二、应收帐款、存货、应付帐款情况分析1、应收账款情况分析2、存货情况分析3、应付帐款情况分析三、费用支出情况分析1、营业费用分析2、管理费用分析四、公司财务状况分析(明细)主要经营指标 返回目录 主要经营指标汇总分析序号一、收入、利润、现金流情况二、应收款、存货、应付款情况
2025年工程装修报价分析表-成本利润-费用预算-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程装修报价分析表幢号:项目材料 明细加工安装及其他(元) 间接费合计:(人民币大写 元)综合单价:(元/㎡)Unnamed: 2 分项名称铝型材玻璃五金件防水胶条玻璃胶条玻璃胶硅酮耐候密封胶组角胶安装辅件发泡剂小计(元):加工制造费包装、运输费安装费直接费合计管理费、规费、风险费及工程保险费用利润Unnamed: 3 工程名称:材质、规格型号Unnamed: 4 Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 用量Unnamed: 7 损耗率0.03Unnamed: 8 计价单位:单价 (元/㎡)Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 品牌产地
2025年采购成本差异分析表(季度及每月)免费下载-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本差异分析表(季度及每月)说明:采购成本差异主要指采购物料的实际成本与计划价格成本之间的差异比率。本表格适合就每个季度以及该季度每个月的各类材料采购成本的计划与实际费用进行差异分析,同时还可以就每个月以及每个季度公司总的采购成本计划与实际进行差异分析。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料类别合计分析结论Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 月份采购成本计划用量0Unnamed: 5 实际用量0Unnamed: 6 部门费用预算2000200020
2025年员工资料明细分析表-Sheet1 Unnamed: 0 员工资料明细分析表 序号123456789Unnamed: 2 姓名静思1静思2静思3静思4静思5静思6静思7静思8静思9Unnamed: 3 性别男男女女男女女女男Unnamed: 4 部门工程部工程部财务部财务部财务部工程部策划部策划部仓储部Unnamed: 5 职务工程师工程经理财务经理出纳会计工程师策划经理策划专员仓管员Unnamed: 6 入职时间2017-08-02 00:00:002019-01-12 00:00:002016-08-10 00:00:002018-09-10 00:00:002017-09-10 00:00:002017-10-01 00:00:002019-07-01 00:00:002020-08-04 00:00:002015-01-12 00:00:00Unnamed: 7 工龄314233105U
2025简约目标实际数据分析excel表格模板-目标数据分析1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 目标数据分析 科目男生女生合计Unnamed: 10 科学9280172Unnamed: 11 数学8050130Unnamed: 12 语文88110198Unnamed: 13 生物7450124Unnamed: 14 计算机11090200Unnamed: 15 历史6660126Unnamed: 16 化学554095Unnamed: 17 体育12080200
2025年项目投资收益分析表-Sheet1 Unnamed: 0 项目投资经济效益估算 规划指标土地成本前期工程费建安工程费基础设施费开发期间税费收入预测注:1、住宅中按多层70%,小高层30%进行物业配比。Unnamed: 2 建筑面积(平方米) 商场面积(平方米) 多层(5+1)(平方米)小高层(12层)(平方米)高层(18层)(平方米) 应建人防面积(平方米) 自建人防地下车库(平方米) 容积率 绿化率(%) 建筑密度(%)土地费用估算征地费用土地出让佣金土地出让契税土地费用合计各项交纳规费估算排污费人防易地建设费地方教育附加费散装水泥专项基金新型墙体材料专项基金市政公用基础设施配套费
2024产品与竞品对比分析表exce表格-Sheet1 Unnamed: 0 产品与竞品对比分析表 产品 项目价格适应人群质量易用环保安全售后推广难度性价比备注:有下拉框表格框,如果想要改内容,可以选中表格后点击数据验证——然后把序列改为任何值,即可输入。Unnamed: 2 本产品3299广★★★★★★★★★★★★★★★★★★中高Unnamed: 3 竞品11499窄★★★★★★★★★★中中Unnamed: 4 竞品22599窄★★★★★★★★★中中Unnamed: 5 竞品31699窄★★★★★★★★低中Unnamed: 6 竞品44299广★★★★★★★★★★★高低Unnamed: 7 ......
2025年商品销售情况分析表带分析图两种风格-Sheet1 商品销售情况分析表 单位名称: 某图书贸易公司月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计商品销售情况季度分析表单位名称: 某图书贸易公司季度一季度二季度三季度四季度合计Unnamed: 1 商品A销售额12.15.19.112.110.110.115.112.114.110.111.17.1128.2销售额122.6136.6140.8139.6539.6Unnamed: 2 利润2.421.021.822.422.022.023.3222.6623.1022.2222.4421.56227.032利润12.59614.50918.542
2024费用预算与实际费用对比分析exce表格-可视化看板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算与实际费用对比分析13345总预算费用Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 21411总实际费用Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 8066总差异金额Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 0.604421131509929预算差异率数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用预算管理表费用名称工资费广告费宣传费展览费咨询费水电费交通费通信费折旧费其它费合计Unnamed: 2 预算费用110211931371130014161391141414921303136313345Unnamed: 3 实际费用2200206221342378
2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed
2025年收支利润统计分析表-销售利润表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 收入588029463444443754341980595214913486399272005600Unnamed: 4 支出107801080210824108461086810890109121093410956109781760017600Unnamed: 5 利润49007856738064095434891049609443747069861040012000Unnamed: 6 利润率0.454545454545454530.72727272727272730.68......
2025年销售利润成本分析表-动态分析-1 Unnamed: 0 销售利润成本分析表-动态分析 商品名称代码WSGZATZHWWFDJXYCXTGLXPCHPUnnamed: 2 名称名称1名称2名称3名称4名称5名称6名称7名称8名称9Unnamed: 3 小李销售额240190270160180200220240260Unnamed: 4 成本120150180210240270300330360Unnamed: 5 小赵销售额360420320340140160180200220Unnamed: 6 成本390420450480180210240
销售目标业绩差异分析图表EXCEL模板-Sheet1 Unnamed: 0 2018年各月销售目标业绩差异分析图 月份销售量销售目标完成比例Unnamed: 2 1月256120001.2805Unnamed: 3 2月68525000.274Unnamed: 4 3月77330000.25766666666666665Unnamed: 5 4月125725000.5028Unnamed: 6 5月175013571.2896094325718497Unnamed: 7 6月120021460.5591798695246971Unnamed: 8 7月98018090.5417357656163626Unnamed: 9 8月186421130.882158069096072Unnamed: 10 9月150018480.8116883116883117Unnamed: 11 10月99814480.6892265193370166Unnamed: 12 11月186827380.6822498173849525Unnamed: 13 12月300
2025年采购成本差异分析表(费用项目)免费下载-Sheet1 生产管理工具——生产物料管理 采购成本差异分析表说明:采购成本差异主要指采购物料的实际成本与计划价格成本之间的差异比率。本表格列举了采购成本构成的主要要素,包括采购价、人工费、运杂费、仓储费等。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料名称分析结论Unnamed: 1 规格型号Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量800800800800800800800800800800800800800800800Unnamed: 4 预计单价181818181818181818181818181818Unnamed: 5 实际单价202020202020202020202020202020
2025年实际与计划对比分析针管柱形图-实际与计划对比 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 实际659061659070357068189068Unnamed: 4 目标701006890150806081903010075
2025年预算与实际支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算与实际支出明细统计表序号123456789合计Unnamed: 2 部门财务部技术部市场部工程部人力资源董事会工会综合办公室销售部Unnamed: 3 预算金额60007000800020000300001200034000400012000133000Unnamed: 4 实际金额78006800980015000400001500045000600015000160400Unnamed: 5 占比1.30.9714285714285711.2250.751.333333333333331.251.323529411764711.51.25Unnamed: 6 备注
2025年预算与实际对比图表模板带公式和制作方法免费下载-预算与实际图表模板 预算与实际对比图表模板 1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.0Unnamed: 1 数据类别ABCDEFGHI符号标注%-1-0.0500.10.25图表创建步骤:从预算和实际数据中插入常规柱形图。再次将相同的数据添加到图表中。将新添加的系列转换为线条。选择任一行并添加上下栏。格式化上下栏,预算和实际列。调整间隙宽度和重叠。对于列:重叠0%,间隙宽度:150%。对于线条:间隙宽度:300%。使线条透明(即无线)。删除不必要的图例项并设置标题。将数据标签添加到预算和实际行。将数据标签更改为计算值。将标签位置更改为“上方”。Unnamed: 2 预算50055060065070
2025年招聘员工情况分析表自带两种风格-Sheet1 某某商务公司人力资源部人事管理表格 Unnamed: 1 招聘员工情况分析表部门名称销售部市场部设计部财务部审计部人事部安保部综合部其他部合计Unnamed: 2 现有员工64342343231Unnamed: 3 计划招聘31116Unnamed: 4 员工总数95442344237Unnamed: 5 增加幅度0.50.250.333333333333333300000.33333333333333330Sheet12 某某商务公司人力资源部人事管理表格 Unnamed: 1 招聘员工情况分析表部门名称销售部市场部设计部财务部审计部人事部安保部综合部其他部合计Unnamed: 2 现有员工64342343231Unnamed: 3 计划招聘31116Unnamed: 4 员工总数9
2025投资理财分析表分类自动统计免费下载-Sheet1 投资理财分析表 姓名:慧灵银行 理财支付宝 定期基金 理财Unnamed: 1 序号1234序号123序号123456Unnamed: 2 银行名称商业银行农商银行建设银行招商银行理财名称建信养老XXXXX建信养老XXXXX招商养老XXXXX分类新能源医疗半导体混合消费指数基金Unnamed: 3 卡号 (后四位)2314231523162317名称金鹰新能源汇添富医疗创新银河创新广发混合XX食品饮料XX创业50Unnamed: 4 金额20000010000050000150000金额15000050000300000投入金额100000100000......
2025年人力资源需求分析表-Sheet1 人力资源需求分析表 单位:序号123456789101112131415161718备注:Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 岗位Unnamed: 3 编制Unnamed: 4 现有人数Unnamed: 5 制表人:在岗人员评价在岗人数Unnamed: 6 评价结果Unnamed: 7 综合评价Unnamed: 8 日期:人力资源需求分析需补充的人数Unnamed: 9 需求到位时间Unnamed: 10 需求人员特殊要求
2025年产品成本利润分析表-Sheet1 Unnamed: 0 产品成本利润分析表 产品名称ABCDE总计Unnamed: 2 销售收入8910813293089928944545723Unnamed: 3 成本4190318152085356341621351Unnamed: 4 利润4720495141004572602924372Unnamed: 5 利润率0.52974186307519640.60882931628135760.440481306403094130.46051571313456890.63832715722604550.5330358900334624
2025年考试成绩平均分动态分析图表-Sheet1 xxxx中学2021学年第一学期1月月考平均分统计 Unnamed: 1 销售组语文平均分数学平均分英语平均分政治平均分历史平均分物理平均分化学平均分体育平均分总分3Unnamed: 2 1班88.7666.9585.456410256410366.3366.2359.169.9765.8384615384616568.63487179487285.4564102564103Unnamed: 3 2班98.3773.3396.697674418604767.8669.2866.671.363.87607.30767441860596.6976744186047Unnamed: 4 3班82.3160.7484.565789473684263.6662.8258.3766.7467.6546.80578947368484.5657894736842Unnamed: 5 4班83.1557.4675.210256410256459.4963.875
预算计划与执行分析系统-主页 预算计划与执行分析系统 产品图库 产品编号 123456789名称 变形金刚1变形金刚2变形金刚3变形金刚4美少女战士1美少女战士2卡通美女1美少女战士3美少女战士4图片 产品任务单 产品任务单 项目编号产品编号工序名称计划完成日产品图纸:编制:Unnamed: 1 59设计出图2017-03-17 00:00:00表姐Unnamed: 2 项目名称产品名称计划排产2017-03-17 00:00:002018-09-18 00:00:00Unnamed: 3 成都BC-变形金刚项目美少女战士4物资采购2017-03-25 00:00:00Unnamed: 4 零件生产2017-04-09 00:00:00审核:Unnamed: 5 下计划日期地区总装组合2017-04-14 00:0
2025年费用预算与实际支出对比图-支出预算对比 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门市场部客服部人事部研发部物流部总经办采购部生产部注:数据来自2020年Q4财务利润报表Unnamed: 2 费用预算45003800231023003909350026003000Unnamed: 3 实际支出42002399200021002938279021002800
2025年目标实际数据分析可视化图表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 项目 目标实际完成比例剩余1、开拓市场,增加目标客户群。可以横向,也可以纵向细分。 2、创新产品,提高产品价值。 3、策划营销活动,增加商品附加价值,拉动销售。 4、整合资源,借品牌、借渠道、借场地、借设施、借团队等,达到提升自身品牌。 5、优化内部流程,加强管理,降低成本,提升利润空间。 6、调整产品结构,优化成本支出和销售利润构成。 7、开拓个性服务,走差异化发展,以特色服务提升业绩。2013年 135.080.00.59259259259259260.407407407407407442014年 150.0140.00.93333333333333330.066666666666666652015年 220.0180.00.8181818181
2025年人力资源现状与离岗情况分析表带分析图-Sheet1 某某商务贸易公司——人力资源管理 年度人力资源现状与离岗情况分析表职系销售岗位技术岗位行政岗位总计Unnamed: 1 图示Unnamed: 2 当前年度现实需求现实人数富余/空缺人员离岗原因现实需求现实人数富余/空缺人员离岗原因现实需求现实人数富余/空缺人员离岗原因Unnamed: 3 65空缺 1 人32空缺 1 人1012富余 -2 人Unnamed: 4 未来第一年期初人数离岗人员预测总需求期初人数离岗人员预测总需求期初人数离岗人员预测总需求Unnamed: 5 5.02.08.02.00.03.012.02.010.0Unnamed: 6 未来第二年期初人数离岗人员预测总需求期初人数离岗人员预测
2025年2-1成本差异分析-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 产品ABC合计预算成本A量差A价差B量差B价差C量差C价差实际成本Unnamed: 3 预算数量250028001500680045840-3000-20001260-899.9999999999994-44001199.999999999999338000Unnamed: 4 单价66.38.8备注xx上升xx下降xx上升xx下降xx上升xx下降Unnamed: 5 10月成本及差异分析金额150001764013200.00000000000245840Unnamed: 6 实际数量2000300010006000Unnamed: 7 单价5610Un......
2025年费用预算与执行情况分析-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算与执行情况分析(自动计算,涂色提醒)分类通讯费差旅费交际费办公费合计分析Unnamed: 2 预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际超出 预算Unnamed: 3 年度合计3600037894360003789418940.0526111111111111Unnamed: 4 1月3000280030002800原因说明:Unnamed: 5 2月3000298930002989Unnamed: 6 3月3000302030003020Unnamed: 7 4月3000325630003256Unnamed: 8 5月3000286330002863Unnamed: 9 6月3000310230003102Unnamed: 10 7月3000256430002564Unnamed: 11 8月3000401530004015Unnamed: 12 9
红色目标实际数据分析图-Sheet1 Unnamed: 0 项目 目标实际完成比例剩余1、开拓市场,增加目标客户群。可以横向,也可以纵向细分。 2、创新产品,提高产品价值。 3、策划营销活动,增加商品附加价值,拉动销售。 4、整合资源,借品牌、借渠道、借场地、借设施、借团队等,达到提升自身品牌。 5、优化内部流程,加强管理,降低成本,提升利润空间。 6、调整产品结构,优化成本支出和销售利润构成。 7、开拓个性服务,走差异化发展,以特色服务提升业绩。2013年 135.080.00.59259259259259260.407407407407407442014年 150.0140.00.93333333333333330.066666666666666652015年 220.0180.00.8181818181
2025年销售计划收入与实际收入分析图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售计划收入与实际销售收入分析表销售店面A店B店C店D店E店Unnamed: 2 销售计划收入500200190300200Unnamed: 3 单位:万元实际销售收入510180165151160
2025年涨跌柱线销售预算与实际销售差异-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471分析图 销售预算与实际销售差异对比 产品预算线实际线差异折线图—使用涨/跌柱线的分析图Unnamed: 1 产品19317582Unnamed: 2 产品29418591Unnamed: 3 产品38512035Unnamed: 4 产品49612125Unnamed: 5 产品5167120-47Unnamed: 6 产品6158125-33Unnamed: 7 产品7189127-62Unnamed: 8 产品8190112-78Unnamed: 9
2025年人力资源变动分析表(可视化)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人力资源变动分析表 部门 人数期初人数离职人数入职人数期末人数变动人数Unnamed: 2 A部门52141Unnamed: 3 B部门84262Unnamed: 4 C部门1532141Unnamed: 5 D部门1641133Unnamed: 6 E部门6138Unnamed: 7 F部门7128Unnamed: 8 G部门2154201Unnamed: 9 H部门1731152Unnamed: 10 合计9523168810
2025销售费用区域性差异分析Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售费用区域性差异分析地区合肥六安安庆芜湖杭州南京苏州常州Unnamed: 3 销售费用480000450000480000350000370000250000228000220000Sheet2 Sheet3