2025excel费用报销单里面公式设置

2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: Unnamed: 2

2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......

2025年费用报销单-费用支出表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 申请人:项目名称:付款方式:(现金、银行转账、支票) 收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分负责人:申请人:项目名称:付款方式:(现金、银行转账) 收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾

2024年报销单费用报销单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2018-12-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计:Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳:Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnam......

2025年费用报销单-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销日期:费用类别合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预支金额: 元 应付金额: 元*流程说明:申请人 → 部门主管 → 财务 → 财务主管 → 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写凭证单据粘贴Unnamed: 2 年 月 日费用项目Unnamed: 3 费用金额Unnamed: 4 单据及附件 张主管签章报销人签名

2025年费用报销单-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:序号1234合计报销金额(大写)借款金额出纳:Unnamed: 2 费用项目报销去南京出差费用招待A公司人员费用投放B项目广告维修A打印机费用Unnamed: 3 5000.0Unnamed: 4 费用类别差旅费招待费广告费维修费3400应退金额Unnamed: 5 年 月 日票据张数21231600财务经理:Unnamed: 6 费用金额12001400300500应补金额Unnamed: 7 备注说明部门经理签字审查意见报销人签字0总经理:Unnamed: 8 附件共 张3400Sheet2 Sheet3

2025年通用表格版费用报销单-Sheet1 通用表格版费用报销单 报销人:序号12345人民币(大写)部门经理签字财务经理审核总经理核准Unnamed: 1 费用项目Unnamed: 2 内容明细Unnamed: 3 签字日期审核日期核准日期Unnamed: 4 发生日期Unnamed: 5 日期:金额0备注Unnamed: 6 附单据 张

2025年费用报销单通用版-Sheet1 费用报销单 部门:_________出差人出发时间报销总额领款人:Unnamed: 1 地点人民币(大写)Unnamed: 2 到达时间Unnamed: 3 事由地点财务:Unnamed: 4 差旅补助交通工具Unnamed: 5 报销日期:_____年_____月_____日金额Unnamed: 6 项目其他费用住宿预借金额退还金额审批人:Unnamed: 7 通讯费Unnamed: 8 合计

2025年费用报销单审批单免费下载-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471蓝色 Unnamed: 0 费用报销审批单报销部门:费用开 支类型合计报帐员初审 金额大写部门审 核意见单位领导 审批意见费用开支类别填列说明:如是专项开支,则按专项开支名称分别填列。Unnamed: 1 会计科目小计经办人 签名部门或财务 审批意见Unnamed: 2 办公费Unnamed: 3 印刷费Unnamed: 4 差旅费Unnamed: 5 接待

2025年费用报销单(差旅费)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:差 旅 费 报 销 单部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:Unnamed: 2 目目Unnamed: 3 时时Unnamed: 4 地 点地 点Unnamed: 5 部门终月地 点部门终月数值为零Unnamed: 6 目主管会计:目主管会计:Unnamed: 7 时时Unnamed: 8 地 点¥:地 点¥:Unnamed: 9 人数人数Unnamed: 10 人数补贴标准部门负责人:公司负责人:

2025年费用报销单(自带公式)-报销单 费 用 报 销 单 部 门日 期账户名称开户银行账 号序号123456金 额 合 计 核实金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 借款金额应补金额CEO:财务:部门负责人:Unnamed: 1 项 目车费油费……1515Unnamed: 2 申 请 人附件张数金 额102030应退金额CFO:会签:经办人:Unnamed: 3 备注附件粘单 Unnamed: 0 粘贴区域

2025年费用报销单通用模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日公司名称费用预算报销明细合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ Unnamed: 3 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 同意□出纳Unnamed: 7 凭证号部门经理Unnamed: 8 不同意□¥ 填报人Unnamed: 9

费用报销单(通用版)-可打印-Sheet1 Unnamed: 0 金额人民币(大写)报销人出差事由序号1234服务至上、微笑对待每一件细小的事。Unnamed: 1 日期2021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-20 00:00:002021-07-22 00:00:00Unnamed: 2 780费用类型交通住宿餐饮交通费用报销单 部门摘要输入***输入***输入***输入***Unnamed: 4 金额30012060300Unnamed: 5 职务附单据张数1311666888666 金山软件大集团备注Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额合计:预支金额:补/退金额:审批意见:领导:财务:会计:Unnamed: 9 780.0500.0280.0

2025年费用报销单-费用报销单 Unnamed: 0 费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分*流程说明:申请人 部门主管 财务 财务主管 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写总经理核准费用报销单 报销部门: 用 途合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角

2025年费用报销单-通用-报销单 Unnamed: 0 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位:部 门支付方式 (√)报销事由出差地点起点主管: 经理: 总经理:备注:表中没有的项目可自行添加Unnamed: 1 现金 ( )讫点Unnamed: 2 POS机刷卡 ( )起讫时间 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 3 姓 名汇 款 ( )开户名称Unnamed: 4 Unnamed:

公司费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:Unnamed: 1 费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算金额预算金额Unnamed: 3 所属部门:发生金额财务审核:所属部门:发生金额财务审核:Unnamed: 4 报销日期核报金额报销日期核报金额Unnamed: 5 担任职务:签字确认经理审核:担任职务:签字确认经理审核:Unnamed: 6 备注备注

2025年费用报销单(财务报表)-生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注

2025年费用报销单(自动计算)-Sheet1 费 用 报 销 单 报销人 报 销 项 目 金 额 合 计 人民币(大写) 前期借款 出纳 会计 审核 经理Unnamed: 1 报销日期 附件 张 类 别0 Unnamed: 2 金 额剩余欠款Unnamed: 3 验证人审核人领款人Sheet2 Sheet3

费用报销单-适用日常费用报销凭证-Sheet1 费用报销单 部门: 报销日期 年 月 日序号 合计(大写)部门主管: 财务主管: 出纳: 报销人:Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 单据张数

2025年费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 编号: 填表日期: 年 月 日姓 名部 门招待对象日 期金额(大写)财务审批 Unnamed: 2 招待地点Unnamed: 3 部门主管审批Unnamed: 4 招待人数餐饮费Unnamed: 5 财务复核Unnamed: 6 职务Unnamed: 7 住宿费Unnamed: 8 Unnamed: 9 客人 人,陪同 人礼品礼金Unnamed: 10 部门经理审核Unnamed: 11 其他费用合计Unnamed: 12 招待事由Unnamed: 13 金额合计十Unnamed: 14 经办人签名Unnamed: 15 万Unnamed: 16 备注Unnamed: 17 千Unnamed: 18

2025年费用报销单-差旅费用-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单-差旅费用部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:Unnamed: 2 飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1贰佰零肆元整Unnamed: 4 出差人姓名:金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:Unnamed: 6 市内交通住宿餐费杂费Unnamed: 7 2019-08-03 00:00:00报销人:出差路线:XXXX到XXXX单据张数1Unnamed: 8 金额184合计金额(小写):总裁:Unnamed: 9 出差申请单编号:项目910Unnamed: 10 补助其他204......

2025年出差报销单费用登记单-Sheet1 费用表 员工信息:名字:员工编号:职位:日期合计经理核准:Unnamed: 1 帐户Unnamed: 2 描述Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:经理:旅馆0Unnamed: 5 运费0Unnamed: 6 膳食0签名:Unnamed: 7 话费0Unnamed: 8 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 9 总计000000000

2025年费用报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459

2025年费用报销单-点击按钮自动保存单张免费下载-费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:类别总经理: 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006报销单据粘贴处领导审批原借款: 元报销人:报销单号:应退余款: 元领款人:20100811.0

2025年费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门:报销类别合计人民币(大写)财务:Unnamed: 2 报销项目Unnamed: 3 明细内容合计1503主管:Unnamed: 4 报销金额5005015021503Unnamed: 5 十借款/预支:退款/补款:报销人:Unnamed: 6 万¥Unnamed: 7 仟¥¥¥1Unnamed: 8 日期:佰5555Unnamed: 9 拾0000元元Unnamed: 10 元0123Unnamed: 11 2021-02-27 00:00:00角000¥¥¥0Unnamed: 12 分0000000Unnamed: 13 备注

2025年费用报销单 -自动匹配-报销单 费用报销单 -自动匹配 报销部门:采购部报销项目刀具收纳柜软件报销金额(大写):经 手 人:Unnamed: 1 Unnamed: 2 摘 要CNC放置零件及夹工具收纳办公用软件壹万陆仟贰佰贰拾玖元陆角整部门负责人:Unnamed: 3 43825财 务:Unnamed: 4 副总经理:Unnamed: 5 金 额百 Unnamed: 6 十 ¥Unnamed: 7 万 11Unnamed: 8 千 56Unnamed: 9 百382总经理:Unnamed: 10 十482Unnamed: 11 元909Unnamed: 12 角606Unnamed: 13 分000Unnamed: 14 备注Unnamed: 15 附单据(4)张Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unn

2025年费用报销单模板-通用版免费下载-Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费用项目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 复核: 财务: 报销人:费 用 报 销 单部门 费用项目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 复核: 财务: 报销人:费 用 报 销 单部门 费用项目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写)

2025年费用报销单通用-Sheet1 费用报销单 报销部门:费用项目合计(大写):部门领导:复核:费用报销单报销部门:费用项目合计(大写):部门领导:复核:Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销日期:类别100审查人:会计:报销日期:类别100审查人:会计:Unnamed: 3 Unnamed: 4 附件 张金额100100报销人:出纳:附件 张金额100100报销人:出纳:

2025年费用报销单-收款收据-自动保存-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0

2025年费用报销单格式-上报09.11.23费用报销单 费 用 报 销 单 NO:0000001 XXX公司报销部门: 填报日期: 年 月 日 单据及附件共_______张用 途合 计金额大写: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分本次报帐结算方式: 1、本次报帐_______元, 不予支付款项,暂作挂帐处理;

2025年费用报销单-财务报表-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2

2025年费用报销单(通用)-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单(通用) 报销部门: 人力资源部报销项目广州-珠海出差半年度营销费合计人民币(大写)主管:________________Unnamed: 2 内容5月17-20日1月-6月营销费5000会计:________________Unnamed: 3 报销人: 吕美芳金额20003000Unnamed: 4 单据张数35制表人:________________Unnamed: 5 20XX金额万Unnamed: 6 年千23Unnamed: 7 6百00小写领导:________________Unnamed: 8 月十005000Unnamed: 9 2角00Unnamed: 10 日分00

2025年费用报销单-适用各类费用报销凭证-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据:

2025年费用报销单(自带公式)-报销单据 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部 门:账户名称:序 号12345678金 额 合 计核实金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 借款金额Unnamed: 2 项 目车费油费……30Unnamed: 3 申请人:账 号:金 额101020应补金额Unnamed: 4 CEO: 财务: 部门负责人:Unnamed: 5 申请日期:开 户 行:应退金额Unnamed: 6 CFO: 会签: 经办人:10Unnamed: 7 附件张数:粘贴单 Unnamed: 0 粘贴区域

2025年费用报销单(财务报账)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3

报销单(费用报销)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单部 门:填表人:序号123456789101819202122合计金额:备注说明:Unnamed: 2 报销项目及明细Unnamed: 3 消费日期拾 万 仟 佰 元 角 分 ¥Unnamed: 4 报销金额Unnamed: 5 报销人Unnamed: 6 发票张数Unnamed: 7 营业额万Unnamed: 8 日 期:审 批 人:千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 备注/发票号Sheet2 Sheet3

2025年费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 填表日期:报销人报 销 费 用 明 细费用类别金额合计报 销 人部 门 经 理财 务 部 经 理总 经 理出纳:Unnamed: 2 2021-04-13 00:00:00姓 名职 务事由摘要签字:签字:签字:签字:Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话票 据有/无日期:日期:日期:日期:复核:Unnamed: 7 张数¥Unnamed: 8 备 注0Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 元

2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核  领导审批   部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)

2025年费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销部门: 年 月 日用途合计金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 出纳: 复核: 报销人: 领款人:Unnamed: 2 金额(元)0Unnamed: 3 备注领导审批原借款: 元Unnamed: 4 Unnamed: 5 单据及附件 张原退款: 元

2025年费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 金山科技有限责任公司费用报销单部 门:序号1234567金额合计:报销金额(大写)Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 摘要00Unnamed: 4 日期:费用金额Unnamed: 5 单据张数预支费用:Unnamed: 6 No:DK123456789附单据 张报销人:部门主管:财务:领导:

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