2025年度人力预算表excel格式免费下载
年度财务预测表预算表下载-Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计 制表: 注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed
2025年度广告预算表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxxx公司广告预算分配方案项目名称:xxxxxx项目统计第一季度第二季度第三季度第四季度全年累计项目调研费设计费制作费媒体发布促销费公关新闻其它1其它2其它3其它4其它5其它6Unnamed: 2 调研费197811851906531月100101102103104105106107108109110111Unnamed: 3 设计费200841881936652月424344454647484950515253Unnamed: 4 制作费20387......
2025年度费用预算表免费下载-年度费用预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表Unnamed: 2 本年度预算总计13030差异金额4130Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 上年度支出总计8900增长比例0.464044943820225Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 15 财务部2502803203502202503703802402903003203570Unnamed: 16 销售部12018025070100......
精选年度收支预算表模板excel表-收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2017-01-01 00:00:002017-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000......
公司年度财务预算表-2019年度预算 公司年度财务预算表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费
公司年度财务预算表-2011年度预算 xx年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、营业费用支出 二、主营业务成本 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、原材料 11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、
蓝色年度人力资源流动分析表excel模板-《人力资源流动分析工具》 Unnamed: 0 年度人力资源流动分析图表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年度统计Unnamed: 2 月初人数586265698184859092908678504Unnamed: 3 期间新增128122310730723615102Unnamed: 4 期间减少辞职535954153157546Unnamed: 5 劝退21222291326220Unnamed: 6 退休1110001100114Unnamed: 7 其它0000000000000Unnamed: 8 年末人数626569818485909290867885536Unnamed: 9 实际增(减)人数434123152-2-4-8732Unnamed: 10 增长率0.068965517241379310.048387096774193550.061538461538461540.17
2025年公司年度财务预算-2011年度预算 Unnamed: 0 xxx公司年财务预算 预算项目 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11
公司年度财务预算-年度预算 Unnamed: 0 公司年财务预算 预算项目 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11.2、宣传
蓝色年度人力资源流动分析表excel表格下载-《人力资源流动分析工具》 Unnamed: 0 年度人力资源流动分析图表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年度统计Unnamed: 2 月初人数586265698184859092908678504Unnamed: 3 期间新增128122310730723615102Unnamed: 4 期间减少辞职535954153157546Unnamed: 5 劝退21222291326220Unnamed: 6 退休1110001100114Unnamed: 7 其它0000000000000Unnamed: 8 年末人数626569818485909290867885536Unnamed: 9 实际增(减)人数434123152-2-4-8732Unnamed: 10 增长率0.06896551724137930.04838709677419350.06153846153846150.17391
年度财务预算表-Sheet1 XX年财务预算表 XXX有限公司预算项目一、经营收入 1、主营业收入 2、营业外收入二、主营业务成本(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通讯费三、税金合计编制:Unnamed: 1 一季度Unnamed: 2 二季度审核:Unnamed: 3 单位:万(元)三季度Unnamed: 4 四季度批准:Unnamed: 5 合计Unnamed: 6 备注
年度人力资源流动分析图表(部门维度)-《人力资源流动分析工具》(部门维度) 人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 年度人力资源流动分析图表(部门维度)说明:本表格主要用于统计和分析年度内企业各部门以及整体公司的人力资源流动情况,具体包括人力资源增减明细、增长率、流失率、辞职率、劝退率、新进率等。(含以上各类指标的自动计算公式及分析结果图表,颜色标注部分无需录入数据)部门名称总经办财务部人力资源部生产部研发部营销部**部门年度统计Unnamed: 1 年初人数9161854162512150Unnamed: 2 期间新增35819918466Unnamed: 3 期间减少辞职1221239130Unnamed
2025年年度招聘费用预算-年度招聘费用预算 年度招聘费用预算 项 目招聘费用预算Unnamed: 1 招聘渠道费招聘差旅费面试差旅费报到差旅费入司体检费其他招聘费合计表格说明:考核指标:Unnamed: 2 人才市场费网络服务费猎头服务费其他渠道费小计招聘交通费招聘住宿费出差补贴小计填写中因不能理解或存在疑义的地方,请及时沟通。1、表格上交时间是否准时(表格考核总分10分。每推迟一个工作日,扣1分)。2、表格填写质量(前后矛盾、该填没填、计算错误等原因,发现一处扣0.5分)。3、实际发生费用与预算值比较(以预算值为基数),差异大于20%,扣2分。Unnamed: 3 发生时间(月份)1000Unnam
年度收支预算表模板excel下载-收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2018-01-01 00:00:002018-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000164000099059Unnamed: 2 %13.32494567082237113.64520187578
2025年个人年度收支预算-年度收支预算 Unnamed: 0 2019年年度收支预算 一级分类收入预算总额职业收入其他收入投资支出预算总额衣服饰品食品酒水居家物业行车交通交流通讯休闲娱乐IT数码学习进修人情往来医疗保健金融保险其他杂项利润Unnamed: 2 二级分类工资收入利息收入加班收入奖金收入投资收入兼职收入汇率增加股息入帐外快过节费外汇提成基金收入退款贷款入礼金收入贷款收入中奖收入意外来钱经营所得辛苦钱衣服裤子鞋帽包包化妆饰品鞋子蔬菜水果早午晚餐肉蛋奶油盐酱醋保健食品谷类烟酒茶休闲食品日常用品水电煤气房租公共交通座机费手机费上网费旅游度假手机
公司年度人力资源流动分析表excel模板-《人力资源流动分析工具》 Unnamed: 0 年度人力资源流动分析图表 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年度统计Unnamed: 2 月初人数586265698184859092908678504Unnamed: 3 期间新增128122310730723615102Unnamed: 4 期间减少辞职535954153157546Unnamed: 5 劝退21222291326220Unnamed: 6 退休1110001100114Unnamed: 7 其它0000000000000Unnamed: 8 年末人数626569818485909290867885536Unnamed: 9 实际增(减)人数434123152-2-4-8732Unnamed: 10 增长率0.06896551724137930.04838709677419350.06153846153846150.17391
年度资金预算表-Sheet1 年度资金预算表 公司名称:行次123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金Unnamed: 2......
2025月度家庭预算表格excel模板-家庭月度预算 Unnamed: 0 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 2 计划支出总额1195计划开支100005444228341023001195000000Unnamed: 3 实际支出总额123
年度资金预算表-自动计算-资金预算表 Unnamed: 0 年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资四、本期资金增减净值
2024年年度资金预算表-计划表-Sheet1 Unnamed: 0 年度资金需求预算表 编制单位: 预算期间: 金额单位万元序号12345891011121314151617合 计序号123456单位负责人:Unnamed: 2 预算项目采购资金公司运转资金 固定资产购置预算项目存货定额存货周转天数存货周转次数应收账款控制额度应收账款周转天数应收账款周转次数Unnamed: 3 类别供应商小计工资及社保费税金贷款利息除上述外固定支出其他小计生产用非生产用小计计量单位万元天次万元天次Unnamed: 4 一月Unnamed: 5 二月Unna
年度费用预算表模板-Sheet1 编制部门: 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管......
财务报表-年度费用预算表-财务预算图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 719预算总收入/万元Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 380预算总支出/万元Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 339预算总利润/万元数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计季度一季度二季度三季度四季度本年度Unnamed: 2 预算收入/万784738584961736253647957719预算收入/万163168188200719Unnamed: 3 预算支出/万313636214125232925394133380预算支出/万1038777113380Unnamed: 4 净利润/万471123783650332825382
2024年年度人力成本增减因素分析工具-未名潮管理工具 人力资源管理工具——薪酬福利 年度人力成本增减因素分析工具说明:本表格主要用于统计和分析企业本年度与上年度各项人力成本差异情况,以便找出影响人力成本增减的关键因素。具体包括各项人力成本年度差异比较及增长率、各项人力成本费用占比、年度总体人力成本差异。(增长率最高的三项因素,自动显示为红色予以提示。内含自动计算公式,颜色标注部分无需录入数据)费用项目(单位:万元)基本工资绩效工资津贴及奖金加班费社保医疗福利教育培训福利其他福利其他人工成本年度统计版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何
公司年度培训预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度培训预算表金额单位:元项目固定资产通讯成本运营成本部门管理培训师合计Unnamed: 2 月份部门经费场地费用通讯网络费用低值易耗品费用设备维护费用制作费用招待费部门费用内部培训师外聘培训师Unnamed: 3 明细经费场地租赁网络费基本文具设备维护拍照摄影桌牌卡片交通费餐饮费住宿费人工费培训用品制作费课时费课时费交通费接待费住宿费Unnamed: 4 1月内训Unnamed: 5 外训Unnamed: 6 2月内训Unnamed: 7 外训Unnamed: 8 3月内训Unnamed: 9 外训Unnamed: 10 4月内训Unnamed: 11 外训Unnamed: 12 5月内
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
2024年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 企业年度费用预算表 编制部门:序号12345678910111213141520212223242526总计说明Unnamed: 2 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗其他其他其他其他其他其他其他1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目,费用以实际发生时专项报告批费用;5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用,各部门酌情考虑,当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容;6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明;7、各部
2025年公司年度财务预算-2011年度预算 Unnamed: 0 xxx公司年财务预算 预算项目 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11
2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2025年个人财务月度预算-个人财务月度预算 个人财务月度预算 收入项薪水额外收入总收入支出项房租杂货交通水电煤气费饮食旅游、娱乐教育其他总支出剩余资产收支差额Unnamed: 1 预算支出15003501501506502502502003500Unnamed: 2 实际支出1500400250132700178801203360Unnamed: 3 金额1000020010200差额0-50-10018-507217080140金额6840
年度人力资源效率分析图表-《人力资源效率分析表》 人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 年度人力资源效率分析图表说明:本表格主要用于综合性的人力资源效率分析,具体分析指标包括:人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。(含自动计算公式及分析结果图表)数据/指标项目在岗人数年度销售收入(营业收入)营业成本费用总额人力成本费用总额工资总额奖金、津贴和补贴福利社保税金(因薪酬产生的企业所得税)招聘培训员工内部调动成本利润总额人均销售收入(人
2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
简约公司年度财务预算格式excel-2011年度预算 德普公司2017年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管
2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
2025年年度福利费用预算-Sheet1 年度福利费用预算 类型日常各类节日高温费旅游活动年会筹备合计Unnamed: 1 项目零食下午茶生日礼金春节妇女节端午节中秋节万圣节圣诞节高温费春/秋游活动Unnamed: 2 额度1500/月1000/每月100/人200/人50人150/人300/人500600/人Unnamed: 3 计划实施月份1√√√Unnamed: 4 2√√√√Unnamed: 5 3√√√√Unnamed: 6 4√√√Unnamed: 7 5√√√Unnamed: 8 6√√√√Unnamed: 9 7√
年度人力资源流动分析图表(含各月度)-《人力资源流动分析工具》 人力资源管理实用工具——人力资源规划——人力资源分析 年度人力资源流动分析图表(含月度)说明:本表格主要用于统计和分析年度内企业每月以及全年公司的人力资源流动情况,具体包括人力资源增减明细、增长率、流失率、辞职率、劝退率、新进率等。(含以上各类指标的自动计算公式及分析结果图表,颜色标注部分无需录入数据)月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年度统计Unnamed: 1 月初人数586265698184859092908678504Unnamed: 2 期间新增128122310730723615102Unnamed: 3 期间减
2024年年度人力资源行政费用预算表-费用预算 xxx有限公司 2015年度人力资源/行政费用预算表编制说明:薪资、办公费、维修费、差旅费仅为人力资源行政部预算,其它部门自行预算。序号1234567891011核准: 审核: 编制: 编制日期: 年 月 日Unnamed: 1 费用项目薪资招聘费培训费顾问费福利费办公费维修费租赁费水电费差旅费总计Unnamed: 2 费用科目工资奖金年终奖TOT网络招聘费现场招聘费招聘广告费TOT外训费内训费TOT律师咨询费律师项目费TOT节日经费聚餐话费补贴住房补贴社会保险费旅游费TOT办公设备办公文具TOT设备维修费其它维
年度人力资源分析excel模板-2016年人力资源效率分析 201X年人力资源效率分析 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年度统计Unnamed: 1 月初人数7884889410210510611211411310987657Unnamed: 2 期间新增158171510730783615102Unnamed: 3 期间减少辞职6354541534518942Unnamed: 4 劝退21622291529824Unnamed: 5 退休1001000100112Unnamed: 6 其它0000000000000Unnamed: 7 年末人数8488941021051061121141131098784691Unnamed: 8 实际增(减)人数64683162-1-4-22-334Unnamed: 9 增长率0.076923076923076930.0476190476190476160.068181818181818180
公司年度财务预算格式excel表格下载-2011年度预算 有限公司2018年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管
2024年财务年度资金预算系统--含应收应付-Sheet1 2011年12月至2012年1月现金流量表 项 目期初资金余额资 金 流 入 资 金 流 出本月资金流入-本月现金流出期末资金余额Unnamed: 1 融资收入经营收入资金流入合计投资及理财管理费用销售费用生产费用其他本月现金流出合计Unnamed: 2 长短期借款利息收入处置资产收入投资收益小计销售收入罚款收入退还税款政府补助小计存出保证金OEM部加工费、采购及运输费原材料采购原料奶采购设备及车辆款其他投资款偿还借款(区财政)利息支出其他业务支出其他小计工资社会保险费(9、10、11)电费年终奖励李总、张总交际费董事会、监事会费外