2025预算表与实际对比免费下载
2025年销售计划与实际对比表-Sheet1 Unnamed: 0 销售计划与实际对比表 统计公司:门店A店合计Unnamed: 2 品名护肤品Unnamed: 3 规格型号XXXXXUnnamed: 4 销售计划数量10001000Unnamed: 5 单价498Unnamed: 6 金额49800000000000000000000000000000000000000000498000Unnamed: 7 销售实际数量10001000Unnamed: 8 单价529Unnamed: 9 金额52900000000000000000000000000000000000000000529000Unnamed: 10 统计月份:销售差异额31000000000000000000000000000000000000000
2025年费用预算与实际支出对比图-支出预算对比 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门市场部客服部人事部研发部物流部总经办采购部生产部注:数据来自2020年Q4财务利润报表Unnamed: 2 费用预算45003800231023003909350026003000Unnamed: 3 实际支出42002399200021002938279021002800
2025年预算与实际对比图表模板带公式和制作方法免费下载-预算与实际图表模板 预算与实际对比图表模板 1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.0Unnamed: 1 数据类别ABCDEFGHI符号标注%-1-0.0500.10.25图表创建步骤:从预算和实际数据中插入常规柱形图。再次将相同的数据添加到图表中。将新添加的系列转换为线条。选择任一行并添加上下栏。格式化上下栏,预算和实际列。调整间隙宽度和重叠。对于列:重叠0%,间隙宽度:150%。对于线条:间隙宽度:300%。使线条透明(即无线)。删除不必要的图例项并设置标题。将数据标签添加到预算和实际行。将数据标签更改为计算值。将标签位置更改为“上方”。Unnamed: 2 预算50055060065070
一系列预算表模板-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预 算 表年 月 日借方科目现 金应收帐款应收票据坏帐准备原 料辅 料在制原料在制品辅料在制人工在制造费用应付票据应付票据应付凭单已分摊制造费已分摊管理费Unnamed: 2 借方金额Unnamed: 3 备注调整Unnamed: 4 贷方科目股 本公 积 金制造费用制 成 品机器设备折旧准备管理费用销 货销货成本销货退回销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润Unnamed: 5 贷方金额Unnamed: 6 备注调整预算申请表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算申请表编号月 日预算编号合计_x000D_批 示Unnamed: 2 Unnamed
工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2024年甘特图(多任务计划与实际对比)-Sheet1 Unnamed: 0 甘特图—(任务计划与实际任务完成情况对比) 序号11122233344455Unnamed: 2 任务名称任务一计划任务一实际任务二计划任务二实际任务三计划任务三实际任务四计划任务四实际任务五计划任务五实际Unnamed: 3 开始时间2018-01-04 00:00:002018-01-05 00:00:00辅助行2018-01-09 00:00:002018-01-11 00:00:00辅助行2018-01-09 00:00:002018-01-16 00:00:00辅助行2018-01-19 00:00:002018-01-24 00:00:00辅助行2018-01-24 00:00:002018-01-31 00:00:00Unnamed: 4 工期56辅助行45辅助行108辅助行57
2025年财务预算实际支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务预算统计表预算编码512001512002512003512004512005512006512007512008512009512010合计Unnamed: 2 预算科目工资费用社保费用维修费用折旧费用办公费用差旅费用运输费用交通费用培训费用招待费用Unnamed: 3 预算支出金额一季度150025001500200035003000150025001500200021500Unnamed: 4 二季度300020003000400030003000200030004000300030000Unnamed: 5 三季度150025001500200035003000
2025年公司预算实际费用明细图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 2 实际支出4504685008525987809824825007826508417885Unnamed: 3 预算费用4304505508506008009504505508006508507930Unnamed: 4 备注Sheet2 Sheet3
2025年销售数据图表计划与实际对比动态图-Sheet1 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划 804030406070404050503070实际 5020152530358324-27611798差额 302015153035-431652-26-87-28Unnamed: 4 Unnamed: 5 3 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 7 302015153035......
每月家庭预算表格-预算表格 Unnamed: 0 [月] [年]每月家庭预算现金流量总收入总支出现金总额每月收入收入 1收入 2其他收入总收入每月支出住房日用杂货电话用电/燃气用水/排污/垃圾有线电视上网保养/修理儿童保育学费宠物交通费个人护理保险信用卡贷款税款送礼/慈善储蓄其他总支出Unnamed: 2 预计570003603020970预计4000014000300057000预计1500025003806502507506000180025007502800750255010000015002250036030Unna......
2025年费用预算系统-行政计划-主页面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算管理-行政年度计划Unnamed: 2 行政费用预算Unnamed: 3 Unnamed: 4 相关事项计划Unnamed: 5 Unnamed: 6 主体项目计划Unnamed: 7 Unnamed: 8 其他工作项目Unnamed: 9 Unnamed: 10 行政节俭计划行政费用预算 Unnamed: 0 行政费用预算(元) 办公用品采购填报说明:其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费
2024年工作进度表-计划与实际对比-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 任务名称任务2任务4任务6任务8任务10任务12任务14任务16任务18Unnamed: 3 2020对比计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际Unnamed: 4 年开始时间2020-05-01 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-20 00:00:002020-05-25 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-09 00:00:00
2024费用预算及预算分配表exce表格-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......
2024年年度技术更新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:月)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 年度技术更新项目进度计划控制图表(含自动甘特图,计划实际对比,周期:月)说明:本文档为标准的年度技术更新项目进度计划图表,可用于多个技术更新项目的计划及进度控制。本图表也可以用于对单个技术更新项目的计划与进度控制,即明确列出作业工序及每道工序的进度安排。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可,工时及差异分析均为自动计算。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小
2025年工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)说明:本表格主要用于有效控制生产工艺流程的实施进度,其中具体的实施步骤,可参照《工艺流程报告表》中详细内容及要求。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意要填写起止日期相应的数值。具体数值获得方法:点击相应的日期,设置单元格格式,选择数字所对应
2025年计划与实际对比模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份Unnamed: 2 计划456535704855705262763962Unnamed: 3 实际304840663242554655803255
2025年费用预算-公式自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算-公式自动计算序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-01-04 00:00:002020-01-05 00:00:002020-01-06 00:00:002020-01-07 00:00:002020-01-08 00:00:002020-01-09 00:00:002020-01-10 00:00:002020-01-11 00:00:002020-01-12 00:00:002020-01-13 00:00:002020-01-14 00:00:002020-01-15 00:00:002020-01-16 00:00:00
2025年项目进度计划表-预期与实际对比-项目进度 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司项目进度计划表序号12345678910Unnamed: 2 项目名称项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10Unnamed: 3 起始日期2020-03-02 00:00:002020-03-04 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-14 00:00:002020-03-16 00:00:002020-03-18 00:00:002020-03-20 00:00:00Unnamed: 4 预计结束日期2020-03-15 00:00:002020-03-17 00:00:002020-03-19 00:00:002020-03-21 00:00:002020-03-13 00:00:002020-03-28 00:00:002020-03-18 00:00:002
2025年年度预算编制模板-首页 使用说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 返回首页 2021年预算编制总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总表序号一二三分表序号123457891011一12345678910二序号1234567三Unnamed: 2 类别例常类尾款--设备采购项目类小计类别工资及奖金五险一金派遣人员临时工费用能源开支-水、电、气低值易耗员工餐费差旅费用市内交通费邮寄费例常类合计购买A设备质保金尾款000000000尾款类合计类别购买B设备000000项目类合计总计Unnam
2025年费用预算-报价单-销售管理-预算申购免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 价 单客 户 单 位:联系人 / 电话:公 司 传 真:单 位 地 址:序号1234567891011备注:报价有效期为60天,过期需我司重新提供报价!!供方单位 (盖章): Unnamed: 2 江苏****有限公司0512*****340512*****65江苏省苏州市张家港新区六路产品编号CHU0583CHU0584CHU0585CHU0586CHU0587CHU0588CHU0589CHU0590CHU0591CHU0592CHU0593Unnamed: 3 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10产品11Unnamed: 4 数量3000500012000200008000
简易每月预算表格-简易每月预算表 简易每月预算表 Unnamed: 1 月收入项目收入 1收入 2其他月支出项目租金/抵押贷款电费燃气费移动电话日用杂货车贷汽车开支学生贷款信用卡车险个人护理娱乐杂项Unnamed: 2 金额25000100002500金额8000120050045050002730120050010007805001000500Unnamed: 3 Unnamed: 4 花费所占收入的百分比23360摘要月总收入37500Unnamed: 5 月总支出23360Unnamed: 6 余额14140Unnamed: 7 0.6229333333333333
2025年婚礼预算与执行管理系统-汇总透视分析 婚礼预算与执行管理系统 类别服装花朵交通工具礼品其他费用摄影宴会纸品/印刷品装饰总计Unnamed: 1 求和项:实际1429600400500110660090010006087143Unnamed: 2 求和项:预算1300600400500110160090010006007001婚礼预算与执行 婚礼预算与执行管理系统 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132......
2025年工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:小时)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:小时)说明:本表格主要用于有效控制生产工艺流程的实施进度,其中具体的实施步骤,可参照《工艺流程报告表》中详细内容及要求。(本表格中为模拟时间期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可。但是需要对甘特图显示时间进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中时间数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意要填写起止时间相应的数值。具体数值获得方法:点击相应的时间,设置单元格格式,选择数
2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2025年费用预算与执行情况分析-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算与执行情况分析(自动计算,涂色提醒)分类通讯费差旅费交际费办公费合计分析Unnamed: 2 预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际超出 预算Unnamed: 3 年度合计3600037894360003789418940.0526111111111111Unnamed: 4 1月3000280030002800原因说明:Unnamed: 5 2月3000298930002989Unnamed: 6 3月3000302030003020Unnamed: 7 4月3000325630003256Unnamed: 8 5月3000286330002863Unnamed: 9 6月3000310230003102Unnamed: 10 7月3000256430002564Unnamed: 11 8月3000401530004015Unnamed: 12 9
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
2024年技术创新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 技术创新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)说明:本文档主要用于对技术创新类项目实施进度控制,可与《创新项目申请表》或者创新项目计划类文件结合使用。文档可以帮助生产管理者对技术创新项目进度有效控制,并及时提出改进计划。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可,工时及差异分析均为自动计算。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意
家庭月度预算表格-家庭月度预算 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 1 计划支出总额1195计划开支10000
2025年销售计划与实际达成-Sheet1 销售计划与实际达成 年度销售(计划销售额)产品名称销售一组销售二级合计年度销售(实际销售额)产品名称销售一组销售二级合计目标 达成率Unnamed: 1 第一季度产品一150000150000300000第一季度产品一102568986842012520.67084Unnamed: 2 产品二200000200000400000产品二1568621285962854580.713645Unnamed: 3 其他产品250000250000500000其他产品2836542054684891220.978244Unnamed: 4 第二季度产品一200000200000400000第二季度产品一102568986842012520.50313Unnamed: 5 产品二250000......
2025年充电时长与电量对比图-Sheet1 充电时长与电量对比图 充电时长10分钟30分钟60分钟90分钟120分钟138分钟充满需要138分钟Unnamed: 1 电量0.160.380.530.740.931
年度财务预测表预算表下载-Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计 制表: 注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed
2025年费用预算对比分析表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年费用预算对比分析表序号1234567合计Unnamed: 2 项目财务部销售部人事部企划部生产部招商部技术部Unnamed: 3 金额5062516000207365062590963906262500248644Unnamed: 4 单位:万元占比0.20.060.080.20.040.160.250.99
2025年销售报表(销售计划和实际对比表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售报表(销售计划和实际对比表)日期销售计划销售实际销售同期毛利计划毛利实际毛利同期Unnamed: 2 2018-08-01 00:00:0098.112415423173977.377320783098290.9052677705026.801093874026317.580260273278929.40993615258967Unnamed: 3 2018-08-02 00:00:0097.391034664957893.914817846312960.349794017339.36652224061056.636576616351488.99104982905371Unnamed: 4 2018-08-03 00:00:0077.115039504665671.841080561868190.99140335765266.035930248317937.221361045398957.49933687161033Unnamed: 5 2018
2025预算表-(函数自动计算)-Sheet1 Unnamed: 0 6月预计现金收入表20186月销售预算表 项目预计销量预计售价销售收入项目上年应收款项第一季度第二季度第三季度第四季度现金收入合计销售预算表项目预计销量预计售价销售收入Unnamed: 2 第一季度63201260第一季度30008823882第一季度63201260Unnamed: 3 第二季度70201400第二季度378979.99999999999991358第二季度70201400Unnamed: 4 第三季度78201560第三季度42010921512第三季度78201560Unnamed: 5 第四季度90201800第四季度46812601728第四季度90201800Unnamed: 6 全年301206020全年300012601400156012608480全年3012
2025年销售目标与实际达成率分析-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售目标与实际达成率分析(自动分析,自动排名,自动提示,直拉公式)项目销售 目标实际 达成达成率Unnamed: 2 客户 名称客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5Unnamed: 3 排名213331233312333Unnamed: 4 全年合计940001140000001249001149360001.328723404255321.00821052631579000Unnamed: 5 1月500040006000120001.23