2025报销单据签收单
2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单据粘贴单部门票据粘贴处复核Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人出纳Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销事由Unnamed: 6 报销日期Unnamed: 7 单 据 张 合计金额 元其 中Unnamed: 8 核准人飞机票 元火车票 元车船票 元住宿费 元其他 元年 月 日
报销单据粘贴单-发票粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销金额票据张数项目名称报销金额票据张数项目名称Unnamed: 2 Unnamed: 3 XXXX公司 报销粘贴单 发票粘贴处 XXXX公司 报销粘贴单 发票粘贴处
外勤费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 外勤报销单 姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写经办人Unnamed: 2 林小旭资料部Unnamed: 3 联系电话职工编号单价1232362154362381248壹仟贰佰肆拾捌元整审核人Unnamed: 4 2324007ZL1003Unnamed: 5 备注报销日期Unnamed: 6 2017-07-23 00:00:00
实用报销费用签收表excel表-Sheet1 报 销 费 用 签 收 表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 报销事项Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 签收人Unnamed: 5 签收日期Unnamed: 6 备 注Sheet2 Sheet3
2024年收货单-送货单-签收单exce表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 物 品 收 货 单供货单位:编号经办人:Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量应收送货人:Unnamed: 6 实收Unnamed: 7 实际成本单价Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 凭证编号:运费收货人:Unnamed: 10 合计费用Unnamed: 11 备注
签收单-Sheet1 《 签收单》 建设单位:项目名称: 建设单位于 年 月 日将下列资料交给:序号123签收单位: 备注:签收方已确认资料完整。《 签收单》建设单位:项目名称: 建设单位于 年 月 日将下列资料交给:序号123签收单位: 备注:签收方已确认资料完整。Unnamed: 1 资 料 名 称资 料 名 称Unnamed: 2 份数签收人及签收时间:份数签
2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025年发票签收单-发票签收表 发 票 签 收 单 销 售 方购 买 方发 票 代 码货物或应税劳务、服务名称*现代服务*推广服务费*运输服务*冷链配送服务*其他咨询服务*咨询费根据开具发票内容填写根据开具发票内容填写根据开具发票内容填写合 计(张数)发票签收人:Unnamed: 1 儿一有限公司儿二有限公司043001900204Unnamed: 2 发票号5155201351552014515520153Unnamed: 3 开 票 日 期发票金额920005800068000218000Unnamed: 4 2020-11-17 00:00:00税率0.060.090.03签收时间:Unnamed: 5 发票类型普票专票普票
发票签收单-签收回执单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发票签收回执单烦请核对您收到的发票,确认无误后请在签收人一栏签字或盖章,并将该回执扫描件或照片 发送到邮箱xxxxxx@qq.com否则默认为已收到,谢谢!收票单位发票类型发票号码开票单位联系人签收人结论:1.数据证明无误 2.数据不符,请列明不符金额 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 发票数量发票金额开票时间联系电话签收时间(查询企业单位盖章) 年 月 日 (受询企业单位盖章) 年 月 日Unnamed: 5
2025年费用报销单据交接表-Sheet1 费用报销单交接表 序号移交人:单位:Unnamed: 1 报销单日期Unnamed: 2 摘要登记人:Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 原始凭证张数Unnamed: 5 有发票接 收 人:接受日期:Unnamed: 6 无发票Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年物品签收单-物品签收单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 物 品 签 收 单编号123456789101112131415合计Unnamed: 2 采购日期2020-01-02 00:00:002020-01-02 00:00:00制表人:日 期:Unnamed: 3 报销人小明小明小明2020-01-01 00:00:00Unnamed: 4 费用归类设备类设备类Unnamed: 5 名称路由器300mbs佳能打印机Unnamed: 6 规格型号cx-0907cn-09x3Unnamed: 7 单位台台签收人:日 期:Unnamed: 8 数量21Unnamed: 9 单价(元)156590Unnamed: 10 总价(元)3125900000000000000902物品签收单2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 物 品 签 收 单编号123456789101112Unnamed: 2 部门制表人:
2025年费用报销单-收款收据-自动保存-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0
2025年报销单据汇总表免费下载-报销单据汇总表 Unnamed: 0 报 销 单 据 汇 总 表 年 月 日 附单据: 张报 销 内 容金 额报 销 内 容金 额合 计 财务批准人: 部门批准人: 经办人: 说明:此类凭单用于大量相同票据,由报账人填写,差旅费表照填。 注:报销单大小不要超过14厘米×24厘米。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2025年财务报销单据标签-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人Unnamed: 2 退还补付退还补付Unnamed: 3 日期金额金额日期金额金额Unnamed: 4 Unnamed: 5 出纳 出纳 Unnamed: 6 单 据 粘 贴 处 单 据 粘 贴 处 Unnamed: 7 Unnamed: 8 审核 审核 Unnamed: 9 NO:202x/5/5单据 1 张 NO:202x/5/5单据 1 张
2025年档案移交签收单登记表-Sheet1 档案移交签收单 归档单位:序号12345678910111213141516归档人: 签收人: Unnamed: 1 类别Unnamed: 2 归档文件名称Unnamed: 3 份数Unnamed: 4 密级Unnamed: 5 备注Sheet2 Sheet3
2025年报销单据粘贴单免费下载-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471蓝色 Unnamed: 0 报销单据粘贴单年 月 日Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人Unnamed: 4 Unnamed: 5 报销事由Unnamed: 6 Unnamed: 7 批准人 单据 张合计金额 元其中Unnamed: 8 车费票火车票飞机票旅住宿费其他补贴绿色 Unnamed: 0 报销单据粘
2025年财务费用报销单据-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025年发票签收单模板-7.27 (2) 年 月发票签收单 客户名称: 随单寄来的是我司***年** 月**日寄出的给贵司的产品发票,为确认发票安全送达,烦请贵司负责人在收到发票两日内,确认发票无误后,将此单签收后回传给我司,谢谢!公司*********** 传真号:0*******序号123456789101112 制单人: 销售经理: 签收人:Unnamed: 1 开票日期Unnamed: 2 发票金额Unnamed: 3 发票号 签收部门盖章: 日 期: 年 月 日Unnamed: 4 客户
签收单-签收单模板 Unnamed: 0 Copyright © Docer 万叶设计(ID:30088470),All Rights Reserved! 2019-10-09 00:00:00Unnamed: 2 签收单模板2020-08-08 00:00:00序号123456789接收人:日期:北京万叶设计 Unnamed: 3 名称Unnamed: 4 单位发送人:日期:Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 备注
带图进销存出入库系统-带库存报表单据打印-地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
2025年发票签收单登记表-Sheet1 xx有限公司发票签收单 序号1234567891011121314151617Unnamed: 1 客户名称Unnamed: 2 开票日期Unnamed: 3 发票号码Unnamed: 4 张数Unnamed: 5 总金额Unnamed: 6 签收人Unnamed: 7 联系人姓名Unnamed: 8 联系人电话Unnamed: 9 签收日期Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
物资领取签收单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 物资领取签收单序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 5 领取日期Unnamed: 6 领取数量Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 领取人签字Unnamed: 10 施工单位Unnamed: 11 备注
物品签收单-物品签收单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 物品签收单发放日期:发放单位:发放部门:发 放 人:物品编码1234567891011121314151617181920备注: 请您在签字前确认领用的物品与此单所填内容一致。Unnamed: 2 2020-04-16 00:00:00XXXXX科技有限公司资产管理部陈晓霞物品名称打印纸皮筋Unnamed: 3 规格721*1090100条Unnamed: 4 数量22Unnamed: 5 领用用途办公用品办公用品资管员财务部部门经理Unnamed: 6 签收人余乐乐余乐乐Unnamed: 7 所属部门市场部市场部Unnamed: 8 签收日期2020-04-16 00:00:002020-04-16 00:00:00
2024货物签收单excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 货物签收单收货单位:联系人:序号12345经办人运费货物签收 内容请收货单位验收货物后填写下栏,此签收单由本公司收存。签收栏备注Unnamed: 3 产品名称1、货物包装完整性: 2、货物数量:以上货物已于 年 月 日清点签收。 收货单位: 验收人: 日期:Unnamed: 4 产品规格Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 收货地址:联系电话:发货日期日期支付方式Unnamed: 7 发货方式£寄付 £到付Unnamed: 8 包装类型Unnamed: 9 备注Unnamed: 10 Unnamed: 11 货物签
2025年水电费签收单-汇总表-123456789101-02021-02061-04011-04031-04061-05041-07011-07031-08061-11011.61.61.61.61.61.61.61.61.61.671.28109.23109.23112.47109.23112.47109.23112.47109.23109.23114.048174.768174.768179.952174.768179.952174.768179.952174.768174.76811111364536114.048174.768174.768179.952174.768539.8561048.608719.808873.846291.648
2025报销·借款·单据-差旅费报销单 差旅费报销单 单位名称: 出发月报销总额:¥ 元(人民币大写) 单位负责人: 会计主管: 出纳: 领款人: Unnamed: 1 日Unnamed: 2 时Unnamed: 3 地名Unnamed: 4 到达月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 时Unnamed: 7 地名Unnamed: 8 人数Unnamed: 9 交通工具Unnamed: 10 交通费金额Unnamed: 11 报销日期: 伙食补助天数Unnamed: 12 金额
2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单报销部门报 销 单 据 粘 贴 单报销部门Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人报销人Unnamed: 4 年 月 日年 月 日Unnamed: 5 报销事由报销事由Unnamed: 6 Unnamed: 7 批准人 单据 张合计金额 元其中:车票机票住宿费其他补贴批准人 单据 张合计金额 元其中:车票机票住宿费其他补贴
2025年采购签收单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购签收单下单时间:供应商收货方收货地址序号123合计备注采购签收单下单时间:供应商收货方收货地址序号123合计备注Unnamed: 2 货品名称1、验货:收货后请贵单位及时验收,认真核对,如有问题,请在24小时内与我们联系,过期视为货物合格,不予处理。 2、变更:定货内容如有变更,需提前通知对方,并经双方书面确认。 3、请贵公司在收到货物验收后,验收人签字并回传,谢谢合作!验收人签字:货品名称1、验货:收货后请贵单位及时验收,认真核对,如有问题,请在24小时内与我们联系,过期视为货物合格,不予处理。 2、变更:定货内容如有
2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 单据粘贴单日期:用途: 单据金额: 报 销 人: 验 收 人:领导审批:收(缴)款人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 单据粘贴处Unnamed: 7 出纳:Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 审核:Unnamed: 11 Unnamed: 12 单据 张
2025年带图进销存出入库系统-带库存报表单据打印免费下载-地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
发票签收单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 小太阳有限公司发票签收单客户名称发票类型发票号码签收人请收到发票后签收并寄回或传真至我司联系电话联系地址Unnamed: 2 □ 普通发票 □ 专用发票Unnamed: 3 Unnamed: 4 开票日期发票金额签收日期传真联系人
2025年财务会计票据报销单-经费结算报销封面 经 费 结 算 报 销 单 报销处室:序号1234报销金额5678主管局领导:Unnamed: 1 报销类别经费1经费2经费3经费4支付方式银行转账公务卡现 金Unnamed: 2 办公室(大写)肆佰伍拾元整账户名或姓名YINHANGKAHAOGW1XJ1ZGUnnamed: 3 摘要1234办公室负责人:Unnamed: 4 报销日期:账号或卡号YINHANGZHANGHUGW2XJ2BGUnnamed: 5 审核:Unnamed: 6 2021-03-24 00:00:00SHUnnamed: 7 单据张数1112131450开户行YINHANGKAIHUGW3XJ3处室负责人:Unnamed: 8 报销编号:报销金额111112113114450CSUnnamed: 9 202100001核准报销
2025年出差费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差费用报销单 员工信息:名字:员工编号:职位:日期合计经理核准:Unnamed: 4 帐户Unnamed: 5 描述Unnamed: 6 Unnamed: 7 部门:经理:旅馆0Unnamed: 8 运费0Unnamed: 9 膳食0签名:Unnamed: 10 话费0Unnamed: 11 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 12 总计000000000
2025年报销单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门报销事由单据粘贴处合计人民币(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分复核部门报销事由单据粘贴处合计人民币(大写): 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分复核Unnamed: 2 报 销 单 据 粘 贴 单 报销人报 销 单 据 粘 贴 单报销人Unnamed: 4 出纳出纳Unnamed: 5 车船票火车票飞机票住宿费其 他补 贴合计车船票火车票飞机票住宿费其 他补 贴合计Unnamed: 6 部门审批报销日期单据数量部门审批报销日期单据数量Unnamed: 7 年 月 日报销金额经办人
2025年报销单据粘贴单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单报 销 部 门Unnamed: 2 Unnamed: 3 报 销 人Unnamed: 4 年 月 日Unnamed: 5 报 销 事 由Unnamed: 6 Unnamed: 7 批 准 人 单据 张合计金额 元其中:车票机票住宿费其他补贴Sheet2 Sheet3
2025年报销单据记录表-票据个人统计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单据记录表序号1234567891011121314151617181920合计Unnamed: 2 部门测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部管线部测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部管线部测绘部测绘部综合部综合部综合部管线部Unnamed: 3 姓 名甲乙丙丁戊己庚辛壬癸甲乙丙丁戊己庚辛壬癸Unnamed: 4 无票单据金额Unnamed: 5 收据单据金额000000000000000000000Unnamed: 6 交通发票金额0Unnamed: 7 住宿发票金额0Unnamed: 8 饮食发票金额0Unnamed: 9 材料发票金额0Unnamed: 10 无法抵税务统计000000000000000000000Unnamed:
2025年送货签收单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品送货单 收货单位名称: 收货人姓名名称西红柿合计送货时间: 送货人签字: Unnamed: 2 Unnamed: 3 申购数量/斤1010Unnamed: 4 实收/斤1010Unnamed: 5 收货日期单价/斤1010Unnamed: 6 结算金额(元)100100Unnamed: 7 Unnamed: 8 产品送货单 收货单位名称: 收货人姓名名称西红柿合计送货时间: 送货人签字: Unnamed: 9 Unnamed: 10 申购数量/斤1010Unnamed: 11 实收/斤