2025公司报账单(报销单)
2025年公司报账单-Sheet1 员工报账单 姓名: ______年_____月_____日日期共计金额主管:日期:员工报账单姓名: ______年_____月_____日日期共计金额主管:日期:Unnamed: 1 支出项目¥: 大写:
2025年公司差旅费报销单-公司差旅费报销单 XX公司差旅费报销单 部门:财务部外出事由:参加集团公司组织的财会培训出 发月日4411944123单位领导(部门负责人):财务负责人:计算人: 年 月 日Unnamed: 1 时分08:30:0008:30:00Unnamed: 2 交通工具动车动车Unnamed: 3 地点成都北京Unnamed: 4 报销人:郭舫霖到 达月日10月1510:19:00Unnamed: 5 时分17:30:0017:30:00Unnamed: 6 地点北京成都Unnamed: 7 中间停 留地点北京成都1、津贴小计2、交通补贴3、交通费4、住宿费5、6、应得款合计Unnamed: 8 职名:财务部部长天数11Unnamed: 9 津贴
2024年公司报账单(报销单)-Sheet1 公司报账单 部门:费用日期合计直接主管日期Unnamed: 1 费用类型0Unnamed: 2 姓名:数量Unnamed: 3 金额人民币大写部门经理日期Unnamed: 4 职务:有无发票0Unnamed: 5 备注
2025年差旅费用报销单-报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核:地点1000审核:Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额:出纳:出差事由金额1000小写金额:出纳:Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人:年 月 日票据张数1000
2025年员工费用报销单-报销单 Unnamed: 0 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位:部 门支付方式 (√)报销事由出差地点起点主管: 经理: 总经理:Unnamed: 1 现金 ( )讫点Unnamed: 2 POS机刷卡 ( )起讫时间 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 3 姓 名汇 款 ( )开户名称Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期: 年 月 日
2025年财务管理-报销 单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2019-07-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计:Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳:Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:报销项目
2025年出差费用报销单-Sheet1 出差费用报销单 姓名: 日期星期合计:合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借出差费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由 出纳: 会计: 总经理: 领款人: Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 所在部门:吃住费用餐饮标准Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 住宿标准Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 报销时
2025年差旅费用报销单-喻全7月费用报销 Unnamed: 0 差旅费用报销单 日 期2018-06-30 00:00:002018-07-02 00:00:002018-07-03 00:00:002018-07-04 00:00:002018-07-05 00:00:002018-07-06 00:00:00合计:审 批:餐补住宿过路费燃油费停车费其他预支应付Unnamed: 2 人 员喻全喻全喻全喻全喻全喻全640763847.9436030500Unnamed: 3 客户名称(目的地)川师大锦江冠丰库房九点国际优选超市摩尔赛尔超市周大姐副食批发 会计主管:2857.942357.94Unnamed: 4 起 点成都成都成都成都成都成都 复 核:Unnamed: 5 终 点崇州华阳崇州双流......
费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注
出差旅费清单报销单-Sheet1 出差旅费清单 报销单据: 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人: 出差旅费清单报销单据: 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人:Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9
公司对账单下载-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX有限公司地 址:联系人: X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:送货日期上期未付款本月已付款说明:1、如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为: 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾! 客户签章确认:
2025年员工出差报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差报销单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人:Unnamed: 2 交 通 费人民币(大写)Unnamed: 3 部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人:Unnamed: 4 餐 补Unnamed: 5 出差日期往返天数其 他应补金额部门主管:Unnamed: 6 合计
2025年公司出差日常费用报销明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部门:费用明细报销金额合计借款金额Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 报销日期:类别0应退金额Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 报销人签字:部门领导签字:总经理签字:¥应补金额Unnamed: 7 附件 张
2025年员工出差报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员 工 出 差 报 销 单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人:员 工 出 差 报 销 单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人:Unnamed: 2 交 通 费人民币(大写)交 通 费人民币(大写)Unnamed: 3 部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人:部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人:Unnamed: 4 餐 补餐 补Unnamed: 5 出差日期往返天数其 他应补金额部门主管:出差日期往返天数其 他应补金额部门主管:Unnamed: 6 合
2025年出差费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差费用报销单出差人:出 发月合计:金额大写:批示领导:领款人:Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 地点万 仟 佰 拾 元 角 分 小写:Unnamed: 6 到 达月部门主管:Unnamed: 7 日Unnamed: 8 出差事由:时Unnamed: 9 地点Unnamed: 10 人数财务主管:Unnamed: 11 交通工具Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 天数Unnamed: 14 出差补助标准Unnamed: 15 金额Unnamed: 16 其他费用金额市内交通预借金额: 退/补金额: 会计:Unnamed: 17 住宿Un
2025年公司通用产品销售报价单-封面 报价单 Unnamed: 0 项目名称: 询价单位 : 联系方式: 序号1234567小计:备注Unnamed: 1 产品名称产品01产品02产品03产品04产品05产品06产品0738001、本报价不含税、含运费、含现场调试。 2、公司未开网店,仅做专供渠道。 3、此价格为不含税价格,可一件代发。Unnamed: 2 产品柜号LK001LK002LK003LK004LK005LK006LK007Unnamed: 3 单位台台台台台台台Unnam
2025年企业费用报销单-Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 : 主管 会计 总务 制表Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张 类 别应退金额:Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人(签章)审 查 意 见报销人(签章)¥ 应补金额:Sheet2 Sheet3
2025年员工费用报销单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位:部 门支付方式 (√)报销事由出差地点起点主管: 经理: 总经理:备注:表中没有的项目可自行添加Unnamed: 3 现金 ( )讫点Unnamed: 4 POS机刷卡 ( )起讫时间年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 5 姓 名汇 款 ( )开户名称Unnamed: 6 Unnamed
2025年差旅费用报销单-Sheet1 差 旅 费 报 销 单 简要说明:姓 名:部 门:日期小 计部门总监/经理: 财务审核: 财务经理: 财务总监: 总经理: 领款人:Unnamed: 1 费用说明Unnamed: 2 工 号:职 务:交通费3006588453Unnamed: 3 住宿费5066116Unnamed: 4 餐费52.367119.3Unnamed: 5 通信费64.268132.2Unnamed: 6 市内交通77.369146.3预借款金额退回金额Unnamed: 7 其它费用7870148Unnamed: 8 小计621.840500880000001114.830001885.2Sheet2 Sheet3
2024年报销单(报销粘贴单)-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额(大写)领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张
2025公司营销业绩分析报告表Excel模板-Sheet2 Unnamed: 0 上半年营销业绩分析报告表 理财顾问张三李四王五四六小计Unnamed: 2 一月2522201885Unnamed: 3 二月261935484Unnamed: 4 三月262334891Unnamed: 5 四月242131783Unnamed: 6 五月302233792Unnamed: 7 六月261933482Unnamed: 8 合计15712618648517
2025年出车费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出车费用报销单制单员:日期441054410644107441084410944110合计金额Unnamed: 2 车 号苏E0214苏E0215苏E0216苏E0217苏E0218苏E0219Unnamed: 3 驾驶员王1王2王3王4王5王6Unnamed: 4 出发地张家港张家港张家港张家港张家港张家港Unnamed: 5 到达地苏州苏州苏州苏州苏州苏州Unnamed: 6 货 物货物1货物2货物3货物4货物5货物6Unnamed: 7 吨 位//////Unnamed: 8 公里Unnamed: 9 过路费1501......
2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 报销人:报销明细序号1总金额(小写):总金额(大写):财务:Unnamed: 1 费用类型交通费Unnamed: 2 费用名称说明北京到广州往返机票Unnamed: 3 部门:百64006400会计:Unnamed: 4 十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千6Unnamed: 7 百4Unnamed: 8 十0出纳:Unnamed: 9 元0Unnamed: 10 工号:角0Unnamed: 11 分0Unnamed: 12 金额(元)6400核对:Unnamed: 13 备注说明元元
2025年公司出差费报销单免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 出 差 费 报 销 单 部门起止时间地点月/日小 计共计人民币(大写)财务Unnamed: 2 时间Unnamed: 3 起程地Unnamed: 4 月/日Unnamed: 5 时间总经理Unnamed: 6 到达地Unnamed: 7 报销日期: 出差人姓名交通金额0Unnamed: 8 省/市Unnamed: 9 住宿费人/天Unnamed: 10 月/日Unnamed: 11 金额0销售总监Unnamed: 12 事由省/市Unnamed: 13 伙食补贴人/天 报销(小写)Unnamed: 14 金额0Unnamed: 15 市内交通金额0Unnamed: 16 附件 张其它费用项
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617费用报销单 账单项目部门领导批示: 财务负责人: 会计: 出纳:Unnamed: 3 详细摘要Unnamed: 4 借方Unnamed: 5 贷方Unnamed: 6 亿Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 备注
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年员工费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销人: 部门: 报销日期:序号12345678910合计报销金额(元) 本报销单据附件合计报销发票张数: 张; (每张发票对应当日报销项目) 审核: 财务: 批准:Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待客户Unnamed: 5 金额(元)568262830Unnamed: 6 类别住宿费招待费Unnamed: 7 项目日期2020-03-08 00:00:002020-03-09 00:00:00Unnamed:
公司差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额:填表人:本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核:Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 (随同人员)
2025年费用支出报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 支 出 报 销 单□差旅费用 □日常费用 填报日期: 年 月 日 附件 张 部 门序12金额合计(大写)总经理审批Unnamed: 2 项目名称交通费伙食费150Unnamed: 3 报销人财务审核Unnamed: 4 明细Unnamed: 5 Unnamed: 6 金额50100部门审核Unnamed: 7 报销形式Unnamed: 8 □现金 □转账单据张数¥:领款人Unnamed: 9 备注150
2025年支出费用报销单-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ Unnamed: 3 费 用 报 销 单 部门领导审核费 用 报 销 单 部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据:
2025年智能费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费 用 报 销 单填报日期:20XX年8月11日报销人:肖XXXX费用类别办公用品办公用品费 用 合 计实报金额:人民币(大写)核准:Unnamed: 3 部门:XXXXX部摘要明细电脑鼠标财务经理:Unnamed: 4 费用金额购置数量31叁仟柒佰陆拾元整出纳:Unnamed: 5 单价4500260Unnamed: 6 金额1350026013760分管领导:Unnamed: 7 币种:人民币(元)已借款数应退金额应补金额备注实报金额Unnamed: 8 1000037603760领款人:Unnamed: 9 另附单据 2 张
2025年差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单年 月 日部门:申请人:出差日期年合计合计报销金额 (人民币大写¥)部门主管:Unnamed: 2 月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 出差地点Unnamed: 5 出差时间:同行人数仟 佰 拾 万 千 百 十 元 角 分Unnamed: 6 往返交通费用交通类型财务审核:Unnamed: 7 自 年 月 日 至 年 月 日 共 天金额0Unnamed: 8 住宿费用住宿类型Unnamed: 9 金额0经办人:Unnamed: 10 伙食费0Unnamed: 11 杂费0预支金额剩余报销Unnamed: 12 编号:其它费用000领款人:Unnamed: 13
2025年公司管理人员费用报销明细表(自动计算)-Sheet1 管理人员费用报销明细表 公司名称:姓名合计Unnamed: 1 项目本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计Unnamed: 2 差旅费00Unnamed: 3 交通费00Unnamed: 4 交际应酬费00Unnamed: 5 单位:元燃油费00Unnamed: 6 通讯费00Unnamed: 7 修车费00Unnamed: 8 其它00Unnamed: 9 合计00
2025年会议费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 会议费用报销单会议时间会议主题厂方出资预计费用结算方式序号1234567891011121314总费用项目负责人财务核对备注Unnamed: 2 项目要求报销人员粘贴原始票据时,需要按类别粘贴。Unnamed: 3 厂商品牌数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 会议地点报销日期金额000000000000000经办人Unnamed: 6 付款 情况Unnamed: 7 报销人记公司帐Unnamed: 8 有无发票 □有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无......
销售用公司报价单范本-Sheet1 公司报价单 收件人:(TO)公司:(COMPANY)电话:(TEL)传真:(FAX)报 价 单No.12345678910备注:Unnamed: 1 品名 / 型号 DESCRIPTION & SPEC总计 TOTAL AMOUNT以上报价税率:Unnamed: 2 零分外加Unnamed: 3 内含Unnamed: 4 单位 UNIT货期:Unnamed: 5 单价 UNIT PRCUnnamed: 6 发件人:(FROM)日期:(DATE)页数:(PAGES)主题:(SUB)Unnamed: 7 2016-10-14 00:00:001报价单数量 QUANTITYUnnamed: 8 金额 AMOUNT0报价有效期:Unnamed: 9 备注 MENUSheet2 Sheet3
2025年出差申请单报销单登记表-Sheet1 出差申请单 第1联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注出差申请单第2联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注出差申请单第3联出差人事 由日 期地 点预支旅费备注经理: 人事: 主管: 出差人: 注:第一联出差人作旅费报销用,第二联请送人事科,第三联凭向出纳科预支旅费。Unnamed: 1 自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天 万 仟 佰 拾 元整Unnamed: 2 服务
2025年差旅费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 用 报 销 单部门:出差事由:出差路线:项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:日期:Unnamed: 2 项目飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数2211壹佰捌拾元整审核人:Unnamed: 4 出差人姓名:出差时间:领款人:金额15008001200180Unnamed: 5 备注Unnamed: 6
2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 2017序号1合计人民币(大写)Unnamed: 1 年费用具体日期2017-10-01 00:00:00Unnamed: 2 10.0Unnamed: 3 月Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 费用摘要出差上海交通费Unnamed: 7 金额单位:Unnamed: 8 元Unnamed: 9 金额(大写)贰千元整合计人民币(小写)Unnamed: 10 报销人:Unnamed: 11 林凰金额(小写)20002000
2025年通用费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人: