2025道路建设总预算表重点
2025年管理费用预算表(年度分类汇总)-管理费用预测(月度) 儿股份有限公司 年度管理费用预算表项目残保金办公费差旅费业务招待费折旧费职工福利费社保公积金(公司部分)职工教育经费修理费培训费租赁费快递费劳保费咨询顾问费通信费专利年费消防用品车辆费用工资年终奖预提招聘费低值易耗品交通费长期待摊费用的摊销其他研发费用诉讼费合计Unnamed: 1 月份1月0Unnamed: 2 2月0Unnamed: 3 3月0Unnamed: 4 4月0Unnamed: 5 5月0Unnamed: 6 6月0Unnamed: 7 7月0Unnamed: 8 8月0Unnamed: 9 9月0Unnamed: 10 10月0Unnamed: 11 11月0......
2025年装修费用预算表,自动计算总额-Sheet1 装修费用预算表 预算总额序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273
2025年工程项目总预算表免费下载-【01表】总预算表 Unnamed: 0 项目总预算表 建设项目名称:编 制 范 围:项一编制:Unnamed: 2 目123456Unnamed: 3 节1Unnamed: 4 细目Unnamed: 5 工程或费用名称xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 Unnamed: 7 单位kmkmkmkmkmkmUnnamed: 8 数量10.66010.6600.2800.2801.4001.400Unnamed: 9 预算金额(元)76681678100850419585919585911755112133复核:Unnamed: 10 技术经济指标7193403.1994606.38699496.43699496.43
2025年工程项目总预算表-【01表】总预算表 Unnamed: 0 项目总预算表 建设项目名称: 编 制 范 围:项一二编制:总预算表建设项目名称:xx交通战备公路(简版)编制范围:k8+897.992~K19+555.630项三四编制:admin总预算表建设项目名称:xx交通战备公路(简版)编制范围:k8+897.992~K19+555.630项一一二四二编制:admin总预算表建设项目名称:xx交通战备公路(简版)编制范围:k8+897.992~K19+555.630项编制:adminUnnamed: 2 目12345678910111213141516171819202122232425目451234
2025各部门收入预算汇总表模板-各部门收入预算汇总表 Unnamed: 0 财务管理工具——预算管理 **年各部门收入预算汇总表说明:本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细,可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况,常用于营销部门。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批注:1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。Unnamed: 2 部门Unna
工程施工费预算表-Sheet1 工 程 施 工 费 预 算 表 项目名称: 金额单位:元序号一二三总 计Unnamed: 1 定额编号(1)10305换10313换10305换10331100431001720057换40007换401624016030064换30065换Unnamed: 2 单项名称(2)土地平整工程其他草地平整(38.9公顷)推土机(一、二类土)推土距离30~40m~推土机40~55KW土层厚度<0.3米时推土机推土(三类土)推土距离 30~40m~推土机40~55KW推土机推土(一、二类土)推土 距离30~40m~推土机40~55KW土层厚度<0.3米时原土夯实土地翻耕一、
各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424
简易每月预算表格-简易每月预算表 简易每月预算表 Unnamed: 1 月收入项目收入 1收入 2其他月支出项目租金/抵押贷款电费燃气费移动电话日用杂货车贷汽车开支学生贷款信用卡车险个人护理娱乐杂项Unnamed: 2 金额25000100002500金额8000120050045050002730120050010007805001000500Unnamed: 3 Unnamed: 4 花费所占收入的百分比23360摘要月总收入37500Unnamed: 5 月总支出23360Unnamed: 6 余额14140Unnamed: 7 0.6229333333333333
年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年公司经费预算汇总表-Sheet1 公司经费预算汇总表 部门纪委 (监察、审计处) 党办 组织部 宣传部 武装部、保卫部 人资部财务处 科研处(学报编辑部)外事处 总务处 工会 总计Unnamed: 1 项目院领导办公费行政办公费事业审计费资料培训费合计行政办公费会议室费邮电通讯费档案文印扶贫汽车电子政务机要法律顾问津贴客车经费合计行政办公费党建干部工作经费机关总支党校离退休经费合计行政办公费宣传统战院报津贴合计行政办公费军训消防武装综合治理治安津贴合计行
立体年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2025城市建设统计范围及指标体系excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 城市建设统计范围及指标体系统计范围:1.地级及以上城市:城市行政区,含市辖建制镇,不含市辖市、市辖县。市辖建制镇统计范围为镇政府所在地设居民组建制的地区。 2.县级市:市政府所在地和规划区范围内的建制镇。城市规划区以外的建制镇不予统计。市辖建制镇统计范围为镇政府所在地设居民组建制的地区。 3.县城 :县政府所在地的建制镇(即城关镇),按设居民组建制的地区范围统计。 指标体系: 注:请在相应选择栏目中标注“Δ”市(县)综1表 设施水平指标体系指标名称人口密度人均拥有城市维护建设资金人均日生活用水量用水
2025年新学期规划表(重点标记)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 新学期规划表2021-03-01 00:00:001、输入待办事项2、输入待办事项3、输入待办事项2021-03-08 00:00:002021-03-15 00:00:002021-03-22 00:00:002021-03-29 00:00:00Unnamed: 2 1900-01-01 00:00:0000:00:00-1Unnamed: 3 2021-03-02 00:00:001、输入待办事项2、输入待办事项3、输入待办事项2021-03-09 00:00:002021-03-16 00:00:002021-03-23 00:00:002021-03-30 00:00:00Unnamed: 4 1900-01-01 00:00:0000:00:00-1Unnamed: 5 2021-03-03 00:00:002、输入待办事项3、输入待办事项4、输入待办事项2021-03-10 00:00:00202
2025年个人月度预算汇总表-月度预算汇总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 个人月度预算汇总表消费类别房屋汽车医疗购物娱乐日常饮食聚会旅行日用品学习水电燃气其他总计Unnamed: 3 预算300010005008003008006006003003004002008800Unnamed: 4 实际支出3000140020058030013045060015025003003009910Unnamed: 5 结余/差额0-40030022006701500150-2200100-100-1110Unnamed: 6 备注说明租房租金,房贷等......
年度费用预算表模板-Sheet1 编制部门: 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管......
2025实用年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年安装工程预算总值表-sheet1 安装工程预算总值表 工程名称:3号转载点、块煤仓及电煤装车仓通风电机、电器控制布线工程序号123456789101112131415161718Unnamed: 1 工程或费用名称直接工程费其中:人工费有税协商价无税协商价施工技术措施费其中:人工费施工组织措施费其中:人工费直接费小计企业管理费规费间接费小计利润动态调整主材费税金工程造价工程造价Unnamed: 2 计算公式或基数分部分项直接费人工费有税协商价无税协商价技术措施费人工费1*费率人工费1+5+7(2+6+8)×相应费率(2+6+8)×核准费率10+11(2+6+8)×相应利润率材料价差主材费(3+4+9+12+13+14+15)×相应税
每月家庭预算表格-预算表格 Unnamed: 0 [月] [年]每月家庭预算现金流量总收入总支出现金总额每月收入收入 1收入 2其他收入总收入每月支出住房日用杂货电话用电/燃气用水/排污/垃圾有线电视上网保养/修理儿童保育学费宠物交通费个人护理保险信用卡贷款税款送礼/慈善储蓄其他总支出Unnamed: 2 预计570003603020970预计4000014000300057000预计1500025003806502507506000180025007502800750255010000015002250036030Unna......
2025年家庭装修预算表-自动统计汇总-装修预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 家庭装修预算表(一)装修项目描述序号1234Unnamed: 3 装修位置客厅卧室Unnamed: 4 装修内容墙面漆墙纸Unnamed: 5 Unnamed: 6 (二)装修材料费用装修面积(㎡)1510Unnamed: 7 单价(元/㎡)500600Unnamed: 8 金额(元)75006000000000000000000000000000000000000000000
2025年月度家庭预算-(函数自动汇总)-家庭月度预算 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 1 计划支出总额1195计划开支10000
2025黑色年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300
2025年投资项目预算汇总表-投资预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 审 核 人 : 联系电话: 。 编 制 人 : 联系电话: . 编 报 日 期 : 年 月 日 Unnamed: 2 投资项目预算汇总表 预算年度:2020年编制部门序号注:1、投资总额一般指项目总投资额,参股企业按应缴出资额计算;2、累计投资额指按项目进度,截止2019年12月31日实际完成或预计完成投资额;3、备案情况指是否已
2025年财务支出预算汇总表免费下载-Sheet1 财务支出预算汇总表 部 门部 门000000000000000000合 计Unnamed: 1 本年实际 金额0Unnamed: 2 明年预算 合计00000000000000000000Unnamed: 3 比例结构00000000000000000001Unnamed: 4 月份一月0Unnamed: 5 二月0
年度收支预算表模板excel下载-收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2018-01-01 00:00:002018-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000164000099059Unnamed: 2 %13.32494567082237113.64520187578
工程报价预算表格-Sheet1 报价预算表 客户: 电话: 工程项目一、泥水部分砌120cm墙砌240cm墙粉刷包主落水管铺设地砖(500*250)瓷砖500*500收银台贴石材收银石材铺设门头石门头石踢脚线铺设整套成品保护整套修补 小计(元)二、油漆及涂料部分墙面面漆涂料顶面面漆涂料砌砖喷漆 小计(元)三、木作部份吊顶精品柜1博古架1博古架2木栅格(540*2880)砌墙壁柜收银台展示柜端景台造型墙定制花格木作部分清漆(立邦)白色混油(立邦) 小计(元)四
2025公司年收支预算表-收支表 年收支预算表 财年始于:收入 (销售)类一类二类三类四类五类六类七收入合计 (销售)销售成本类一类二类三类四类五类六类七销售成本合计毛利费用工资津贴劳务费补给维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)(其他)费用合计利息折旧(其他)(其他)(其他)Unnam
2024年公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)-Sheet1 人力资源管理工具——薪酬福利 公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)说明:本工具主要用于预测公司(依据计划岗位)年度薪酬总额费用支出情况,要求列出各岗位的工资明细及岗位人员总数,并计算出月薪标准、各岗位月度薪酬预算、岗位预计年薪、年度薪酬总预算。注意:1.岗位总人数是指岗位所需总人数,包括现有员工。2.该薪酬预算不包括变动计算的奖金、提成、工龄补贴、出差补贴等;其中社保、公积金填入金额指的是公司承担这一部分。3.表格中月薪合计、预计年薪、各项总预算及公司总计为全自动计算,请勿录入数据。公司总计序号1234567891011121
2025年安装工程预算总值表-sheet1 安装工程预算总值表 工程名称:3号转载点、块煤仓及电煤装车仓通风电机、电器控制布线工程序号123456789101112131415161718Unnamed: 1 工程或费用名称直接工程费其中:人工费有税协商价无税协商价施工技术措施费其中:人工费施工组织措施费其中:人工费直接费小计企业管理费规费间接费小计利润动态调整主材费税金工程造价工程造价Unnamed: 2 计算公式或基数分部分项直接费人工费有税协商价无税协商价技术措施费人工费1*费率人工费1+5+7(2+6+8)×相应费率(2+6+8)×核准费率10+11(2+6+8)×相应利润率材料价差主材费(3+4+9+12+13+14+15)×相应税
下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512
2025年工作行程及工作重点表-Sheet1 Unnamed: 0 工作行程及工作重点表 日期: 年 月 日本日行程及会议时间其他专案事项提醒本日访客(单位、姓名)待回电话&主题说明1、2、3、本日应完成追踪事项部门别明日工作重点重要行程(时间)Unnamed: 2 1、2、事项说明Unnamed: 3 议题范围Unnamed: 4 探访内容待阅签呈A级件B级件C级件领导新增交办事项Unnamed: 5 与会人员特殊文件备注
2025年公司经费预算汇总表-Sheet1 公司经费预算汇总表 部门纪委 (监察、审计处) 党办 组织部 宣传部 武装部、保卫部 人资部财务处 科研处(学报编辑部)外事处 总务处 工会 总计Unnamed: 1 项目院领导办公费行政办公费事业审计费资料培训费合计行政办公费会议室费邮电通讯费档案文印扶贫汽车电子政务机要法律顾问津贴客车经费合计行政办公费党建干部工作经费机关总支党校离退休经费合计行政办公费宣传统战院报津贴合计行政办公费军训消防武装综合治理治安津贴合计行
2025年公司支出预算总表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 支出预算总表科目编码Unnamed: 4 科目名称合计Unnamed: 5 合计1000000000000Unnamed: 6 基本支出人员支出2Unnamed: 7 公用支出3Unnamed: 8 项目支出持续性项目4Unnamed: 9 新增项目5Unnamed: 10 事业单位 经营支出6Unnamed: 11 单位:万元对附属单位 补助支出7Unnamed: 12 上缴上级 支出8
2025年薪酬总额分配预算表-薪酬预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 审 核 人 : 联系电话: 。 编 制 人 : 联系电话: . 编 报 日 期 : 年 月 日 Unnamed: 2 薪酬总额分配预算表预算年度:2020年编制单位:人力资源部项目工资总额各项保险企业年金车补和 通讯补贴未计入补贴津贴的工会经费和教育经费非货币性 福利解除劳动 关系补偿住房公积金股份支付合计Unnamed: 3
家庭月度预算表格-家庭月度预算 家庭月度预算 住房购房贷款或租金 1购房贷款或租金 2电话费电费燃气费水费有线电视收视费物业费维修费装修费其他小计交通购车贷款 1购车贷款 2公共交通费用汽车保险验车费汽油费维修费其他小计保险养老保险医疗保险工伤保险失业保险其他小计饮食食品购买外出就餐其他小计子女医疗服装学费书费辅导班午餐费家教玩具/游戏其他小计宠物食物医疗清洁玩具其他小计个人护理医疗理发/美容服装洗衣健身俱乐部会员费其他小计Unnamed: 1 计划支出总额1195计划开支10000
2025年平衡计分卡考核与评估表(重点推荐)-目录 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 平衡计分卡考核与评估表目录序号123456789101112Unnamed: 3 内容公司平衡计分卡部门平衡计分卡部门考核模型部门绩效考核标准考核标准示范表部门绩效考核评价表员工任务绩效考核模型员工关系绩效考核模型员工目标管理考核表管理层关系绩效考评表普通员工关系绩效考评表绩效指标汇总Unnamed: 4 备注公司平衡计分卡 返回目录 XXXX公司战略发展目标(基于平衡计分卡)类别战略目标股东回报客户需求过程控制学习创新Unnamed: 1 企业目标Unnamed: 2 主要指标 销量稳定增长 (万吨)
下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424