2025运维生产部年度预算表
2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
年度预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度预算表第一季度2021年度一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度Unnamed: 2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 600000销售 预算金额4500001500007500008000001000000Unnamed: 4 第二季度增长比例成本预算设备采购100000200000Unnamed: 5 7500000.25采购材料11250037500187500200000250000Unnamed: 6 第三季度增长比例人工成本13500045000225000240000300000Unnamed: 7 8000000.0666666666666667制造成本225007500375004000050000Unnamed: 8 第四季度增长比例费用预算销售费用120005000500003
2025年主营业务生产、销售预算表-Sheet1 主营业务生产、销售预算表 填报单位:项目一.其他业务合计其中1.材料2.运费3.修理4.其他5.产品销售合计表间关系:(1)、1栏+4栏-7栏=18栏 (2)、3栏+6栏-7栏=20栏 (3)、17栏=9栏-11栏-13-15栏 (4)、8行9栏各季收入数=(表4)销售预算表中产品销售收入各季数,8行11(13、15、17)栏各季数=(表4)销售预算表中主营业务税金及附加、主营业务成本、主营业务费用、主营业务利润各季数Unnamed: 1 行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
2025年生产部费用明细预算表-Sheet1 费 用 预 算 表 部门:生产部序号123456789本月合计Unnamed: 1 类别物料消耗低值易耗品办公用品Unnamed: 2 名称物料1物料2物料3耗材1耗材2耗材3文件夹圆珠笔回形针Unnamed: 3 预算明细数量100050020000186154641252010327390Unnamed: 4 单价1.150.350.133.62.30.01233Unnamed: 5 金额11501752600669.63555.841.25403098270.65Unnamed: 6 用途用于产品1的消耗......
2025年财务部年度预算表-Sheet1 财务部年度预算表 年份: 金额单位:万元项目职工薪酬五险一金职工餐费经济补偿金工会经费职工教育经费办公费电话费网络服务费邮寄费差旅费会议费业务招待费广告费维修费租赁费水电物业费商业保险费劳动保护费财务费用交通费汽油费运输费中介服务费残疾人保障金低值易耗品促销费销售提成仓库管理费其他费用费用支出合计增值税及附加营业税及附加车船使用税土地使用税房产税印花税其他税费税金合计收购稻米包装物成本支出合计固定资产基建工程资产投入合计支
2025年生产成本预算表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预 算 表年 月 日借方科目现 金应收帐款应收票据坏帐准备原 料辅 料在制原料在制品辅料在制人工在制造费用应付票据应付票据应付凭单已分摊制造费已分摊管理费Unnamed: 2 借方金额Unnamed: 3 备注调整Unnamed: 4 贷方科目股 本公 积 金制造费用制 成 品机器设备折旧准备管理费用销 货销货成本销货退回销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润Unnamed: 5 贷方金额Unnamed: 6 备注调整预算申请表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算申请表编号月 日预算编号合计 批 示Unnamed: 2 Unnamed: 3 预
2025年公司年度预算表-Sheet1 Unnamed: 0 公司年度预算表 收入类营业收入合计主营业务收入其他业务收入成本类营业成本合计主营业务成本其他业务成本费用类费用合计工资提成加班费租金办公费福利费折旧费物流费宣传费差旅费交际费保险费其他费用利润Unnamed: 2 合计600005000010000合计1200040008000合计4120020000500020001000050010050010005005005005001006800Unnamed: 3 1月6000050000100001月12000400080001月4120020000500020001000......
2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
2024年物业管理年度预算表格管理-预算表格管理 物业服务收入预算 物业服务收入预算 总建筑面积(平米):总收费面积(平米):类型一、物业服务费(业主)高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态二、物业服务费(地产)高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态三、其他收入(经营)资产经营增值服务四、车场经营收入地上停车管理费地下停车场管理费临停车位费其他服务费合计Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 计费面积Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 收缴率Unnamed: 5 应收总额00000000000000000000000000000Unnamed: 6
2025年年度预算编制模板-首页 使用说明 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 返回首页 2021年预算编制总表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 总表序号一二三分表序号123457891011一12345678910二序号1234567三Unnamed: 2 类别例常类尾款--设备采购项目类小计类别工资及奖金五险一金派遣人员临时工费用能源开支-水、电、气低值易耗员工餐费差旅费用市内交通费邮寄费例常类合计购买A设备质保金尾款000000000尾款类合计类别购买B设备000000项目类合计总计Unnam
2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088
生产部生产主管每周目标管理改善报告-生产主管每周目标管理改善报告 生产部生产主管每周目标管理改善报告 生产工序吹膜星期日期吹膜产出(kg)吹膜废品(kg)吹膜废品率(%)CA班吹膜产出(kg)吹膜废品(kg)吹膜废品率(%)CB班吹膜产出(kg)吹膜废品(kg)吹膜废品率(%)总废品(㎏)生产效率废品率(质量)Unnamed: 1 目标执行人xx星期一197644.4395.84.9227631153453973455.1184.30.0506402154201241954189.299999999999211.50.048059443737502283718.53号机9月22晚上旋转故障引起停机维修4H,后开机上牵引夹不紧及电晕机不放电维修至8:00左右开机,正常生产。2.5号机9月21号晚上风机变频器故障及
期间费用年度预算汇总-期间费用年度预算汇总明细 Unnamed: 0 期间费用预算明细分类营业费用管理费用财务费用总费用月度合计Unnamed: 1 项目名称产品自销费用产品促销费用销售部门的费用委托代销费用营业费用月度合计管理部门及员工企业直接管理之外的费用其他管理费用月度合计利息支出汇兑损失相关的手续费其他财务费用财务费用月度合计Unnamed: 2 序号1234567891011121314151617181234567891011121314151617181920123456......
2025年生产销售预算表-Sheet1 Unnamed: 0 生产销售预算表 单位:元产品名称产品1产品2产品3产品4合计Unnamed: 2 生产数量上年度实际100605040250Unnamed: 3 本年度预算110705550285Unnamed: 4 差异101051000000035Unnamed: 5 销售数量上年度实际90453430199Unnamed: 6 本年度预算100665447267Unnamed: 7 差异1021201700000068Unnamed: 8 生产成本(元)上年度实际100000555556666034890257105Unnamed: 9 本年度预算130000600008000045000315000Unnamed: 10 差异300004445133401011000000057895Unnamed: 11 销售收入(万元)上年度实际21000010000012000060000490000U
2025生产成本预算表模板-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnamed:
2025年五金生产部生产日报表-日报表 Unnamed: 0 生产部生产日报表组别:机型异常情况描述:(库存钣金数量/钣金组组长填写)及明天生产计划:人 员 记 录备注: 1、每天上午9:00前由组长到办公室指定位置领取生产日报表,根据当天生产任务,对本组生产进度,生产任务,生产异常作记录。 2、此报表由组长,技术员,工程师等指定责任人如实认真填写。 3、此表每天17:30上交至生产文员统计,延期按罚款20元/次,对责任人予以处罚。 4、此报表中需要各部门协助解决的生产异常情况每天由生产文员负责记录,汇总上交发送至总经办,品质部,PMC部,资材部,仓库。特殊紧急异常情况及时汇报至CNC部主管处
2025年生产产量预算分析-Sheet1 Unnamed: 0 生产产量预算分析 类别预计销量加:预计期末库存合计减:预计期初库存预计生产产量预计生产产量占比类别预计销量加:预计期末库存合计减:预计期初库存预计生产产量预计生产产量占比Unnamed: 2 1月1200500170020015000.0820568927789934第一季度34501750520065845420.248468271334792Unnamed: 3 2月1000600160030013000.0711159737417943第二季度41391316545553049250.269420131291028Unnamed: 4 3月1250650190015817420.0952954048140044第三季度4230156157911038
2025年年度预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 年度预算表事项预算事项1预算事项2预算事项3预算事项4预算事项5预算事项6预算事项7预算事项8预算事项9预算事项10预算事项11预算事项12合计Unnamed: 4 第一季度一月100.1345445.1Unnamed: 5 二月354354Unnamed: 6 三月34534512702Unnamed: 7 第二季度四月123345468Unnamed: 8 五月3535Unnamed: 9 ANNUAL BUDGET六月234345345924Unnamed: 10 第三季度七月100.1345445.1Unnamed: 11 八月354354Unnamed: 12 九月34512345702Unnamed: 13 第四季度十月123345468Unnamed: 14 十一月3535Unnam
2025年生产成本预算表-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产成本预算表月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnam......
2025年生产成本预算表-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产成本预算表月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnam......
2025生产产量预算表Excel模板-生产产量预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产产量预算季度预计销售量 加:预计期末存货合计 减:预计期初存货预计生产量Unnamed: 2 第一季度85011096030930Unnamed: 3 第二季度11001401240301210Unnamed: 4 第三季度14001301530301500Unnamed: 5 第四季度13001001400301370Unnamed: 6 全年46504805130305100
2025年家庭年度预算表-Sheet1 Unnamed: 0 家庭年度预算表 收入项目工资收入手工收入其他收入收入合计支出项目伙食费日用品服饰聚餐费旅游费休闲娱乐小孩学杂费其他合计累计汇总收入合计支出合计结余Unnamed: 2 合计1800001800024000222000合计236631220789117320108976000120001146692464合计22200092464129536Unnamed: 3 1月1500015002000185001月2000100050050010005001000100075001月18500750011000Unnamed: 4 2月150001500
2025年人力资源部年度预算表-20XX年人力资源部年度预算表 Unnamed: 0 20XX年人力资源部年度预算表 编制日期:编制人员:部门名称人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人力资源
生产成本预算表模板Excel模板-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unname......
2025年家庭年度预算表-年度预算 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭年度预算表累计汇总收入合计支出合计收入项工资收入XX收入其他收入支出项家庭固定日常生活交通费用休闲娱乐健康医疗旅游度假其他杂费Unnamed: 2 1月1845929141月12000494415151月800438398202425287364Unnamed: 3 2月1815028412月12000483413162月800484258331415342211Unnamed: 4 3月1613133123月12000242717043月800484490252430403453
生产管理预算表格系统-主界面 生产管理预算表格 销售预算 销售预算 季度预计销量(件)预计单位售价销售收入预计现金收入上年应收账款第一季度(销货件数)第二季度(销货件数)第四季度(销货件数)现金收入合计销售预算编制要点:1.主要内容是销量,单价和销售收入销量是按市场预测或销货合同并结合企业生产能力确定的价格是按价格决策确定的销售收入是两者的乘积2.销售预算通常要:分品种,分月份,分销售区域,分推销员来编制3.销售预算中常包括:预计现金收入的计算,目的是为编制现金预算表提供必要的资料4.第一季度的现金收入包括:上年应收账款在本季度收到的货款本季度
2025年产品生产成本预算表-产品生产成本预算表 产品生产成本预算表 编制部门:生产部序号123456789101112131415制表: 审核: 批准:Unnamed: 1 产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 2 规格型号DN-001DN-002DN-003Unnamed: 3 计划生产数量430744062724Unnamed: 4 材料费定额202530Unnamed: 5 预算单价192428Unnamed: 6 人工费定额555Unnamed: 7 预算单价4.84.94.5Unnamed: 8 机械费定额152540Unnamed: 9 预算单价142235Unnamed: 10 编制日期:预算生产成本单位成本37.850.967.5Unna
2025年实用人力资源年度预算数据(精致可打印)-Sheet1 人力资源年度预算数据 单位序号12345Unnamed: 1 人力规划招聘管理培训管理绩效管理薪酬管理员工关系制表人:Unnamed: 2 人员编制应邀面试培训场次绩效考核预算薪酬核算考勤Unnamed: 3 录用人数内训绩效申诉薪酬申诉离职Unnamed: 4 日期:录用比例外训离职率Unnamed: 5 费用培训费用员工福利劳资纠纷
2025年家庭年度预算表-Sheet1 Unnamed: 0 家庭年度预算表 支出项目买衣服吃饭房租学费车辆保险支出项目6支出项目7支出项目8支出项目9支出项目10Unnamed: 2 1月1414154611291620185219181934111016521575Unnamed: 3 2月1485119814301224125518671264184019161682Unnamed: 4 3月1873191714691630150116871680132510491981Unnamed: 5 4月1329149813881450160410211022161211341411Unnamed: 6 5月1628......
年度预算表-图表分析表-Sheet2 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 20XX年度预算表日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 预算额100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000Unnamed: 4 实际支出135606.463850.734221.263841.594751.875068.234386.695506.963889.844249116036.667277.4Unnamed: 5 差额-35606.436149.365778.836158.55248.224931.865613.44493.1000000000136110.255751-16036.6......
2025年生产成本预算表免费下载-主要产品单位成本 生产成本预算表 单位名称: 日期:产品名称成本项目生产成本Unnamed: 1 单价去年实际平均费用Unnamed: 2 去年实际产量本月计划费用Unnamed: 3 本月计划产量本月实际费用Unnamed: 4 本月实际产量本年实际平均费用Unnamed: 5 本年实际产量总体产品生产成本 产品生产成本表 项目原材料燃料及动力人工费制造费用生产费用合计加:产品、自制半 成品期初余额减:产品、自制半 成品期末余
2025年生产(产量)预算表-生产预算表 生产管理工具——生产计划与控制管理——生产计划管理 **年度生产预算表说明:本文档主要用于制定全年各类产品及总体生产产量预算,要求就总体预算进行季度分解,常由生产管理部门负责制定。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门: 编制人: 编制日期: 金额单位:甲产品乙产品……总经理审批 Unnamed: 1 季度预计销售量加:预计期末存货预计需要量减:期初存货预计生产量预计销售量加:预计期末存货预
2025年在职村干部工资年度预算表-工资标准 Unnamed: 0 大贵镇2020年村干部补贴计算基数 行政村类别一类村一类村二类村二类村三类村三类村合计Unnamed: 2 职别正职副职正职副职正职副职Unnamed: 3 年基本补贴180001080015840936012960792074880Unnamed: 4 年绩效补贴1200072001056062408640528049920Unnamed: 5 年合计300001800026400156002160013200124800在职村干部工资 在职村干部工资年度预算表 序号12345678910合计Unnamed: 1 村别荆州村Unnamed: 2 行政类别二类村......
2025年生产成本预算表-Sheet1 生产成本预算表 月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 1 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 2 月 份预算金额0Unnamed: 3 %Unnamed: 4 月 份预算金额0Unnamed: 5 %Unnamed: 6 月 份预算金额0Unnamed: 7 %Unnamed: 8 月 份预算金额0Unnamed: 9 %Unnamed: 10 月 份预算金额0Unnamed: 11 %Unnamed: 12 月 份预算金额
2025年财务年度预算表-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2020年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2020年 月 日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 财务年度预算表 行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料
企事业单位年度预算菜单Excel管理系统下载-汇总表 (打印) **县**局 人员经费汇总审批表 编制单位:**县**局项目年合计行政参公全额事业差额事业自收自支项目年合计行政参公全额事业差额事业自收自支编办审核意见:单位负责人:Unnamed: 1 人员及车辆情况在职210100人员支出离休人员支出小计000000张三Unnamed: 2 退伍安置000000工资000000Unnamed: 3 离休000000公务员津补贴000000Unnamed: 4 2018年退休000000事业人员津补贴000000Unnamed: 5 遗属000000建党90周年离休人员生活补贴000000财会股长:Unnamed: 6 其他0其他000000李四Unnamed: 7 差额人员000退休人员支出小计000000Unnamed