2025原始单据粘贴单(费用报销)

2025年原始单据粘贴单-Sheet1 原始单据粘贴单 公司: 说明: 1、粘贴原始单据时从右至左、先粘贴小张的后粘贴大张的。 2、把原始单据大小相同、票面金额相同的黏贴在一起。 3、薄纸型原始单据只粘贴左方的票头、以粘贴牢固为妥。 4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。 5、本粘贴单的右侧具有分票据类型进行统计的功能、方便粘贴及审核。领导 批示出纳Unnamed: 1 Unnamed: 2 会计 主管经手人Unnamed: 3 Unnamed: 4 单据类别合计部门 主管领款人Unnamed: 5 日期:张数Unnamed: 6 金额

2025年原始单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 原始单据粘贴单说明 1、粘贴原始单据时从右至左、先粘贴小张的后 粘贴大张的。 2、把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起。 3、薄纸型原始单据只粘贴左方的票头,以粘贴牢固为妥。 4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。 5、本粘贴单的右侧具有分票类型进行统计的功能,方便粘贴人及审核人领导 审批Unnamed: 3 Unnamed: 4 年 月 日Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据类别单据张数单据金额单据类别单据张数单据金额单据类别单据张数单据金额单据类别单据张数单据金额

2025年原始单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 原 始 单 据 粘 贴 单Original document sticker日期: 年 月 日 附件共 页Unnamed: 2 部门金额(大写) 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 Unnamed: 4 事由Unnamed: 5 Unnamed: 6 报销人Unnamed: 7 Unnamed: 8 复核Unnamed: 9 合计金额 ¥ 元Unnamed: 10 批准Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unname

2025年原始单据粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 原始单据粘存单Unnamed: 2 粘贴单据沿虚线从左到右、从上到下依次排开Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 编 号版 本原始单据粘存单日 期单据张数合计金额报 销 人备 注

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......

2025年付款申请单-费用报销-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 付款申请单日期:付款方式: ¨ 电汇 ¨ 网银 ¨ 现金 ¨ 支票 ¨承兑 ¨ 其他摘要合计金额经办人:Unnamed: 2 用途出纳:Unnamed: 3 金额千财务主管:Unnamed: 4 百Unnamed: 5 十Unnamed: 6 万Unnamed: 7 千Unnamed: 8 使用部门:百Unnamed: 9 十¥Unnamed: 10 元会计:Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注

2025年原始凭据粘贴单-原始凭证粘贴单 Unnamed: 0 Copyright © Docer 万叶设计(ID:30088470),All Rights Reserved! Unnamed: 2 1、请将票据整齐、有序粘贴在本栏内,票据尽量不要超出粘贴单边沿;2、过路费、餐费等小张发票,每张粘贴单的粘贴张数≤20张;3、普通发票、增值税发票和其他票据,每张粘贴单的粘贴张数≤10张;Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 北京万叶设计 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 原始凭证粘贴单44051填制单位;用途金 额单位主管验收或 证明人经办或 领款人收款单位 或个人开户行账号Unnamed: 11 Unnamed: 12 附件

公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:Unnamed: 7 备注

三联式费用报销审批表EXCEL模板包含

2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核  领导审批   部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)

2025年通用员工费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理: 财务主管: 出纳: 报销人:费用报销单 部门: 报销日期: 年 月 日 附件: 张日期 合计(大写) 总经理:

公司费用报销单模板通用excel模板-Sheet1 费用报销单 报销部门:付款方式:(现金、银行转账) 附原始单据: 张收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人:副总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 经办人:银行账号:部门经理:总经理:Unnamed: 3 请款日期: 年 月 日Unnamed: 4 小写¥:会计:收款人:Unnamed: 5 编号:Sheet2 Sheet3

2025年借支单、付款申请单、费用报销单-付款申请单 Unnamed: 0 付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行

费用报销单-适用日常费用报销凭证-Sheet1 费用报销单 部门: 报销日期 年 月 日序号 合计(大写)部门主管: 财务主管: 出纳: 报销人:Unnamed: 1 项目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 金额十Unnamed: 4 万Unnamed: 5 千Unnamed: 6 百Unnamed: 7 十Unnamed: 8 元Unnamed: 9 角Unnamed: 10 分Unnamed: 11 单据张数

2025年单据粘贴单免费下载-单据粘贴单 请输入单位名称 请输入日期用途或事由: 单据金额: 报 销 人: 验 收 人:领导审批:原 借 支应收(缴)Unnamed: 1 退还补付Unnamed: 2 日期金额金额Unnamed: 3 0款人Unnamed: 4 单据粘贴单Unnamed: 5 单据粘贴处Unnamed: 6 出纳Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 审核Unnamed: 10 Unnamed: 11 单据 张

2025年财务费用报销单据-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额 财务审核  领导审批   部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)

2025年公司管理人员费用报销明细表(自动计算)-Sheet1 管理人员费用报销明细表 公司名称:姓名合计Unnamed: 1 项目本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计Unnamed: 2 差旅费00Unnamed: 3 交通费00Unnamed: 4 交际应酬费00Unnamed: 5 单位:元燃油费00Unnamed: 6 通讯费00Unnamed: 7 修车费00Unnamed: 8 其它00Unnamed: 9 合计00

2025年公司出差日常费用报销明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部门:费用明细报销金额合计借款金额Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 报销日期:类别0应退金额Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 报销人签字:部门领导签字:总经理签字:¥应补金额Unnamed: 7 附件 张

2025年高层人员出差费用报销表-Sheet1 高层管理人员出差费用明细表 公司名称:姓 名张无锡马小明张路西王泽合计Unnamed: 1 本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计Unnamed: 2 差旅费45254112018045254112018011441442Unnamed: 3 交通费45210205045

2024年原始凭证粘贴单(标准版式)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 共贴原始凭证 张Unnamed: 2 自左至右贴单据处Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 原 始 凭 证 粘 贴 单年 月 日合计金额:¥ 元Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 签名Sheet2 Sheet3

2025年人员材料机器费用报销明细表-2020-03-24 00:00:00

员工手机通讯费用报销表-Sheet1 员工手机通讯费用报销表 工号JD0005Unnamed: 1 姓名王琳化Unnamed: 2 手机号码136568958826Unnamed: 3 职位销售Unnamed: 4 职位类别总经理Unnamed: 5 最高报销 (每部/月)1000Unnamed: 6 实际报销 (每部/月)900Unnamed: 7 开始时间2015-11-15 00:00:00Unnamed: 8 结束时间2015-12-15 00:00:00Unnamed: 9 报销结算中心广州(8565)Unnamed: 10 领导审批张莉

费用报销审批表excel表格下载-Sheet1 费用报销审批表(第一联) 财务留存报销人报销情况报销人签字:费用报销审批表(第二联)部门留存报销人报销情况报销人签字:费用报销审批表(第三联)个人留存报销人报销情况报销人签字:Unnamed: 1 报销事项报销金额支付方式备注(附单据)报销事项报销金额支付方式备注(附单据)报销事项报销金额支付方式备注(附单据)Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门部门负责人签字:部门部门负责人签字:部门部门负责人签字:Unnamed: 4 金额大写预支金额金额大写预支金额金额大写预支金额Unnamed: 5 Unnamed: 6 日期分管领导签字:日期分管领导签字:日期分管领导签

2025年车辆里程数记录表-报销费用-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 车辆里程数记录表-报销费用序号12345678910111213141516Unnamed: 2 日期2019-04-25 00:00:002019-04-26 00:00:002019-04-27 00:00:002019-04-28 00:00:002019-04-29 00:00:002019-04-30 00:00:002019-05-01 00:00:002019-05-02 00:00:002019-05-03 00:00:002019-05-04 00:00:002019-05-05 00:00:002019-05-06 00:00:002019-05-07 00:00:002019-05-08 00:00:002019-05-09 00:00:002019-05-10 00:00:00Unnamed: 3 出厂历程1329901331941333961335721337761339921342001344041345481347......

2025员工手机通讯费用报销表excel表格模板-Sheet1 员工手机通讯费用报销表 工号Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 手机号码Unnamed: 3 职位Unnamed: 4 职位类别Unnamed: 5 最高报销 (每部/月)Unnamed: 6 实际报销 (每部/月)Unnamed: 7 开始时间Unnamed: 8 结束时间Unnamed: 9 报销结算中心Unnamed: 10 领导审批

公司运营费用报销单表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:Unnamed: 7 备注

2025年费用报销单-收款收据-自动保存-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 报 销 单报销部门: 单据及附件共 页用 途合 计金额大写: 会计主管:Unnamed: 2 类别总经理:Unnamed: 3 年 月 日填 金 额(元)10001001100210034006Unnamed: 4 十Unnamed: 5 亿Unnamed: 6 千Unnamed: 7 百Unnamed: 8 十Unnamed: 9 万Unnamed: 10 千11114Unnamed: 11 百00000Unnamed: 12 十00000Unnamed: 13 元01236Unnamed: 14 角00000Unnamed: 15 分0

2025年原始单据粘贴单免费下载-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471蓝色 Unnamed: 0 Unnamed: 1 原始单据粘贴单年 月 日Unnamed: 2 说明: 1.粘贴原始单据时从右至左,先粘贴小张的后粘贴大张的 2.把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起 3.簿纸型原始单据只粘贴左方的票头,以粘贴牢固为妥 4.本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖领导指示出 纳Unna

差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项

外勤费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 外勤报销单 姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写经办人Unnamed: 2 林小旭资料部Unnamed: 3 联系电话职工编号单价1232362154362381248壹仟贰佰肆拾捌元整审核人Unnamed: 4 2324007ZL1003Unnamed: 5 备注报销日期Unnamed: 6 2017-07-23 00:00:00

实用报销费用签收表excel表-Sheet1 报 销 费 用 签 收 表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 报销事项Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 签收人Unnamed: 5 签收日期Unnamed: 6 备 注Sheet2 Sheet3

2024年费用报销单-出差报销-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 费 用 报 销 单部门: 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: Unnamed: 2

2025年原始凭证粘贴单-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471蓝色 Unnamed: 0 Unnamed: 1 原始凭证粘贴单年 月 日Unnamed: 2 凭证粘贴处主管Unnamed: 3 Unnamed: 4 审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 证明Unnamed: 7 用 途合计人民币 (大写)Unnamed: 8 领款人Unnamed: 9 Unnamed: 10 附凭证 张绿色 Unnamed: 0 Unnamed: 1 原始凭证粘贴单年 月 日Unn

2025年出差费用报销单据-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差费用报销单 员工信息:名字:员工编号:职位:日期合计经理核准:Unnamed: 4 帐户Unnamed: 5 描述Unnamed: 6 Unnamed: 7 部门:经理:旅馆0Unnamed: 8 运费0Unnamed: 9 膳食0签名:Unnamed: 10 话费0Unnamed: 11 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 12 总计000000000

原始凭证粘贴单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 凭 证 粘 贴 处主管凭 证 粘 贴 处主管Unnamed: 2 Unnamed: 3 原 始 凭 证 粘 贴 单 年 月 日审核原 始 凭 证 粘 贴 单年 月 日审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 证明证明Unnamed: 8 Unnamed: 9 用途合计金额 (大写)用途合计金额 (大写)Unnamed: 10 制单及领款人制单及领款人Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 附 凭 证 张附 凭 证 张Sheet2 Sheet3

2025年财务报表-费用报销单-生活费 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2020年2020-06-12 00:00:00报销总额14800Unnamed: 2 Unnamed: 3 费 用 报 销 单序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 4 日期2020.6.12020.6.22020.6.32020.6.42020.6.52020.6.62020.6.72020.6.82020.6.9Unnamed: 5 报销项目报销项目1报销项目2报销项目3报销项目4报销项目5报销项目6报销项目7报销项目8报销项目9Unnamed: 6 报销金额1500300150650015033006003002000

2025年费用报销流水报表-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销流水报表序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 2 部门采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部财务部采购部销售部Unnamed: 3 姓名王1王2王3王4王5王6王7王8王9王10王11王12王13王14王15王16王17王18......

2025年财务报表-费用报销统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报表-报销统计表日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-08 00:00:002020-10-09 00:00:002020-10-10 00:00:002020-10-11 00:00:00Unnamed: 2 报销说明员工租房补贴发放中秋礼品券招待客户单位王总报销每月通讯费用报销外出交通费赠送对方单位礼品报销通讯费用报销外出交通费接待供应商发放高温补贴报销外出交通费Unnamed: 3 报销项目工资费福利费招待费通讯费交通费其他业务费通讯费交通

2025年费用报销单据交接表-Sheet1 费用报销单交接表 序号移交人:单位:Unnamed: 1 报销单日期Unnamed: 2 摘要登记人:Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 原始凭证张数Unnamed: 5 有发票接 收 人:接受日期:Unnamed: 6 无发票Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2025年费用报销单-适用各类费用报销凭证-费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年 月 日 报销事项 合计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥现金签收转账收款公司领导会计主管 年 月 日公司名称费用预算报销明细 合计金额(大写) 公司领导主管财务Unnamed: 2 预算内□ 费 用 报 销 单 费 用 报 销 单 Unnamed: 4 部门领导审核部门其他□部门领导部门审核Unnamed: 5 Unnamed: 6 出纳同意□出纳Unnamed: 7 部门经理凭证号部门经理Unnamed: 8 ¥ 填报人不同意□¥ 填报人Unnamed: 9 Unnamed: 10 报销单据:

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