2025各部门预算和实际费用对比表
2025年旅游方案费用对比表-Sheet1 旅游方案费用对比表 方案北京 五日游大理丽江 五日游深圳 五日游Unnamed: 1 费用项目往返机票酒店住宿景区门票伙食市内交通其他杂费往返机票酒店住宿景区门票伙食市内交通其他杂费往返机票酒店住宿景区门票伙食市内交通其他杂费Unnamed: 2 说明经济舱民宿4晚长城,故宫,颐和园,圆明园中餐,午餐,晚餐(200元/天)的士费预计手信礼品,纪念品经济舱三星级4晚玉龙雪山,大理三塔中餐,午餐,晚餐(200元/天)的士费,大巴费预计手信礼品,纪念品经济舱三星级4晚华侨城,海洋公园,世界之窗中餐,午餐,晚餐(200元/天)的士费,大巴费预计手信礼品,纪念
2025年销售收入与营销费用对比分析-Sheet1 销售收入与营销费用对比分析 单位:万元人民币序号123456789101112合计同期费率对比分析费率增幅变化图结论分析: 原因阐述: 后期建议:Unnamed: 1 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 当期销售收入40034114349636773236229312101872170017974362257234332Unnamed: 3 营销费用3754134434024693384033322472262454954388Unnamed: 4 营销费率0.0936797401......
2025年预计销售业绩与实际达标对比表格免费下载-Sheet1 预计销售业绩与实际达标 日期10月11月12月1月2月3月4月总计Unnamed: 1 目标200021002200230024002500260016100Unnamed: 2 实际190020212130190015402400255014441Unnamed: 3 完成比例0.950.9623809523809520.9681818181818180.8260869565217390.6416666666666670.960.9807692307692310.89695652173913
2025年销售报表(销售计划和实际对比表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售报表(销售计划和实际对比表)日期销售计划销售实际销售同期毛利计划毛利实际毛利同期Unnamed: 2 2018-08-01 00:00:0098.112415423173977.377320783098290.9052677705026.801093874026317.580260273278929.40993615258967Unnamed: 3 2018-08-02 00:00:0097.391034664957893.914817846312960.349794017339.36652224061056.636576616351488.99104982905371Unnamed: 4 2018-08-03 00:00:0077.115039504665671.841080561868190.99140335765266.035930248317937.221361045398957.49933687161033Unnamed: 5 2018
2025年部门预算明细表-动态图表- 部门 月份6月7月8月9月10月11月12月月份6月7月8月9月10月11月12月财务部1201701800120060070080071400110017001100700900900技术部120090017001000500400800工程部170018001200170018001200700人事部1600900110016009001100400销售部1800110080060017001100800市场部9001700110080060012001700后勤部1400110017001100700900900财务部技术部工程部人事部销售部市场部后勤部
2025各部门维修、维护申请表-Sheet1 Unnamed: 0 各部门维修、维护申请表 部门:提出日期:提出部门联络方式: 维修、维护项目:提出人签名: 部门长确认: 部长审核:维修、维护完成记录表维修完成时间: 年 月 日 维修结果概述: 维修员签字: 日期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 申报时间:Unnamed: 5 Unnamed: 6 维修费用: 元 部门意见: 课长确认:日期:Unnamed: 7 地点:计划完成日期:是否为二次维修:□是 □否Unnamed: 8 维
2025年定货单模板-采购商家对比表-录单日期:购买单位商品名称蒜香排骨(烧烤)香排骨芝士肉滑麻辣嫩牛肉芝士肉滑芝士肉滑本页合计:金额总计:(大写)1.此价格含税不含运费价格,税票为9%税率,需税票需要公对公转账。2.价格每月根据原材料价格做适当调整。2020-10-06 00:00:00德阳小自在规格2.4kg*4袋/件1.2kg*8袋/件1kg*10袋/件2kg*5盒/件1kg*10袋/件1kg*10袋/件单件重量(kg)9.69.610101010壹仟贰佰壹拾贰元整单据编号:kg/元63.12553.1254959494954订货日期2020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-06 00:00:00
2025年预算与实际支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算与实际支出明细统计表序号123456789合计Unnamed: 2 部门财务部技术部市场部工程部人力资源董事会工会综合办公室销售部Unnamed: 3 预算金额60007000800020000300001200034000400012000133000Unnamed: 4 实际金额78006800980015000400001500045000600015000160400Unnamed: 5 占比1.30.9714285714285711.2250.751.333333333333331.251.323529411764711.51.25Unnamed: 6 备注
2025年任一月度各部门销售数据同比分析(双年数据自动对比)-分析表 营销实战工具——销售业务管理 任一月度各部门销售数据同比分析 (根据年度数据自动提取)月份2部门名称销售部1销售部2销售部3销售部4销售部5销售部6销售部7销售部8销售部9销售部10合计版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您选择我们的产品!Unnamed: 1 说明:本工具主要用于同比分析任一月度各部门的销售数据,分析数据根据两个年度的销售数据表自动提取,并形成图表。(使用方法:1.本工具有三个表格,第一个为分析表格,另外两个为各年度销售明细表;2.首先填写好各年
2025各部门收入预算汇总表模板-各部门收入预算汇总表 Unnamed: 0 财务管理工具——预算管理 **年各部门收入预算汇总表说明:本文档主要用于汇总各部门年度收入预算明细,可以帮助预算管理者有效掌控各部门的收入预算情况,常用于营销部门。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算信息汇总与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批注:1.制表依据为各部门上报的预算收入。2.特殊理由和未尽事宜可以在备注栏中说明。Unnamed: 2 部门Unna
2025年预算表通用费用预算-Sheet1 预算表通用费用预算 总预算:序号12Unnamed: 1 139970需要购买的商品商品A商品BUnnamed: 2 元品牌APPLEXIAOMIUnnamed: 3 规格型号APPLE-X128G小米6-32GUnnamed: 4 需要数量1020Unnamed: 5 单价89992499Unnamed: 6 制表人:总价预算8999049980000000000000000000000000000000000000000......
2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname
2025各部门人员性别婚姻状况统计表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公式各部门人员统计报表部门开发部财务部人事部测试部销售部设计部运营部电商部客服部生产部总计Unnamed: 2 总人数4552723892704392632812034164043392Unnamed: 3 男4302003101802001301501003803502430Unnamed: 4 女257279902391331311033654962Unnamed: 5 已婚23021010089300120130771603001716Unnamed: 6 未婚225622891811391431511262561041676Unnamed: 7 大学以上4001803002213101301201501001652076Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 0.612028301886792大学人数占比请在此输入人员流动说
2025年采购预算汇总表-实用模板免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 20**年度采购现金预算表 序号确认: 审核: 填表: Unnamed: 2 物料 类别 Unnamed: 3 1月新购Unnamed: 4 预付Unnamed: 5 到期Unnamed: 6 2月新购Unnamed: 7 预付Unnamed: 8 到期Unnamed: 9 3月新购Unnamed:
2025年预算与实际对比图表模板带公式和制作方法免费下载-预算与实际图表模板 预算与实际对比图表模板 1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.0Unnamed: 1 数据类别ABCDEFGHI符号标注%-1-0.0500.10.25图表创建步骤:从预算和实际数据中插入常规柱形图。再次将相同的数据添加到图表中。将新添加的系列转换为线条。选择任一行并添加上下栏。格式化上下栏,预算和实际列。调整间隙宽度和重叠。对于列:重叠0%,间隙宽度:150%。对于线条:间隙宽度:300%。使线条透明(即无线)。删除不必要的图例项并设置标题。将数据标签添加到预算和实际行。将数据标签更改为计算值。将标签位置更改为“上方”。Unnamed: 2 预算50055060065070
2025年行政进出口差额通用对比表格-年中分析报告 前半年进出口差额对比统计图 项目出口总值进口总值进出口总值进出口差额Unnamed: 1 一月23222145311Unnamed: 2 二月433143576290Unnamed: 3 三月434543977-109Unnamed: 4 四月243344587-101Unnamed: 5 五月444334778110Unnamed: 6 六月323445768-122Unnamed: 7 总计21092030413979
2025年年度管理费用对比分析-Sheet1 Unnamed: 0 2020-2021年度管理费用支出情况对比分析 查询编制单位:序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748Unnamed: 2 费用项目职工薪酬费用项目职工薪酬其中:工资奖金职工福利费职工教育经费工会经费住房公积金社会保险费大病保险辞退福利采暖补贴津贴劳务派遣费办公费
预测与实际趋势对比图表 折线图-Sheet1 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预测 455089546095755968488698实际 306379687582535948648890
2025各部门人员统计报告Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人事管理各部门人员统计表 部门 项目离职人数新进人数原有人数现有总计Unnamed: 2 技术部5207590Unnamed: 3 销售部1055045Unnamed: 4 人事部251013Unnamed: 5 财务部68810Unnamed: 6 企宣部25811Unnamed: 7 运营部12153033Unnamed: 8 总计3758181202
2025各部门月度全勤率分析Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 各部门月度全勤率分析 部门部门A部门B部门C部门D部门E累计Unnamed: 2 部门人数5676543466286Unnamed: 3 本月全勤人数4567543065261Unnamed: 4 全勤率0.8035714285714290.88157894736842110.8823529411764710.9848484848484850.912587412587413
2025年项目季度费用对比图-运营统计-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 运营各项费用对比图Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 第一季度第二季度第三季度第四季度Unnamed: 9 销售额263268238155230360233078Unnamed: 10 固定费用22904.31622386.5718428.825638.58Unnamed: 11 硬件投入21851.24425958.89522344.9218879.318Unnamed: 12 工资支出19218.56419528.7121653.8419811.63Unnamed: 13 进货总费用107413.34487402.88575097.3678780.364Unnamed: 14 推广费用40280.00434532.47537548.6833330.154
2025年公司各部门预算图表模板-Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845
各部门预算制及各部门KPI考核指标exc-Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事
销售收入与销售费用对比分析(自动图表)-Sheet1 销售收入与销售费用对比分析 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 1 销售收入19151505140814671100196116401509152816221571181819044Unnamed: 2 销售费用6009006005658791381743001901156571705288Unnamed: 3 费率0.31331592689295040.59800664451827250.426136363636363650.385139740967961830.79909090909090910.070372259051504340.106097560975609750.19880715705765410.12434554973821990.07090012330456227
2025年各部门业绩完成量对比分析-Sheet1 Unnamed: 0 各部门业绩完成量对比分析 单位名称:序号12345678Unnamed: 2 部门A部门B部门C部门D部门E部门F部门G部门H部门Unnamed: 3 全年目标量40005500660048007000680080004600Unnamed: 4 业绩完成量500800450400660780980820Unnamed: 5 单位:万元截止目前日期2019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:002019-04-25 00:00:00
2025年部门预算费用明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表部门财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部Unnamed: 2 费用类型财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用Unnamed: 3 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14Unnamed: 4 单位项项项项项项项项项项项项项项Unnamed: 5 预算单价150......
2025年部门预算下半年支出财务预算表-Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社
2025年销售报表-实际数量与计划对比表-销售汇总表 Unnamed: 0 销售报表-实际数量与计划对比表 产品机箱显示器主板电脑主机鼠标产品4Unnamed: 2 实际销量151002196020900294001590021247500Unnamed: 3 计划销量800030000800020001200022000320004Unnamed: 4 完成率1.88750.7322.61251.46992650367481640.79492050794920510.106184072389141630.3749250149970006
2025年涨跌柱线销售预算与实际销售差异-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471分析图 销售预算与实际销售差异对比 产品预算线实际线差异折线图—使用涨/跌柱线的分析图Unnamed: 1 产品19317582Unnamed: 2 产品29418591Unnamed: 3 产品38512035Unnamed: 4 产品49612125Unnamed: 5 产品5167120-47Unnamed: 6 产品6158125-33Unnamed: 7 产品7189127-62Unnamed: 8 产品8190112-78Unnamed: 9
2025实际费用与预计费用比较表-实际费用与预计费用比较 Unnamed: 0 Unnamed: 1 实际费用与预计费用比较表 年 月 日科目Unnamed: 2 制造费用实际Unnamed: 3 预计Unnamed: 4 推销费用实际Unnamed: 5 预计Unnamed: 6 管理费用实际Unnamed: 7 预计Unnamed: 8 财务费用实际Unnamed: 9 预计Unnamed: 10 合 计实际00000000000000000000Unnamed: 11 预计00000000000000000000Unnamed: 12 比较差00000000000000000000
2025各部门员工性别分布图excel模板-各部门员工性别数据透视表 Unnamed: 0 行标签财务部男女生产部男女销售部男女综合部男女总计Unnamed: 1 计数项:性别312523743137628人事信息管理表 人事信息管理表 序号12345678910111213141516171819202122232425262728Unnamed: 1 员工编号HY001HY002HY003HY004HY005HY006HY007HY008HY009HY010HY011HY012HY013HY014HY015HY016HY017HY018HY019HY020HY021HY022HY023HY024HY025HY026HY027HY028Unnamed: 2 姓名张云蔡静陈媛王密吕芬芬路高泽陈山廖晓张丽君吴华波黄孝铭丁锐庄霞黄鹂侯娟娟王福鑫王琪陈潇杨浪张点点于青青邓兰兰罗羽杨宽金鑫刘
2025年财务费用对比统计表-Sheet1 财务费用对比统计表 方案A方案B方案两个方案花费金额差距:Unnamed: 1 费用摘要人工费设计费运输费人工费(含配送)设计费Unnamed: 2 需要数量513101-500Unnamed: 3 数量单位人项辆车人项Unnamed: 4 单价20030005003003000Unnamed: 5 金额1000300015000000030003000000000Unnamed: 6 方案资金总计55006000
2025年费用对比柱形图-费用对比图表 费用对比表 管理费用办公费招待费运输费差旅费工资资料费宣传费会议费保险费待业费工会费数据随机,按F9刷新Unnamed: 1 2018年3950.94442.78887.222837.822648.994977.89857.481534.27608.071878.953724.44Unnamed: 2 2019年672.483803.492167.942125.252843.023380.882181.094853.124943.974524.541632.8Sheet2 Sheet3
2025年下半年各门店总体经营效益对比分析(自动,含同比环比免费下载-2016下半年销售数据汇总表 营销实战工具——销售业务管理 下半年各门店销售数据汇总表注:本表格为下半年各门店销售数据统计表,要求按照产品分类统计,且明确列出具体的日期(最好按照日期顺序排列),是本分析工具的基础数据表。由于本工具主要强调分析功能,而且一般企业的销售数据都是现成的,因此此表格没有设置下拉菜单、自动生成数据等功能,因此,只需要按照本表格格式,将数据导入本表格内即可(目前表格中销售额是自动生成的)。需要注意的是:日期格式保持统一、产品编号与对应产品信息保持一致,所需要分析的数据信息尽量填入完整。表格
2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed
婚礼预算表婚礼费用预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 婚礼预算表婚礼费用预算 明细新娘服饰新郎服饰伴娘服饰婚纱照婚车租赁合计费用: 元Unnamed: 5 项目名称戒指项链耳环化妆品婚纱礼服婚鞋鞋婚纱配饰包包其他戒指西装衬衫领带皮鞋其他礼服包包其他礼服领带衬衫其他婚纱照拍摄照片冲洗其他头车费用跟车费用司机费用Unnamed: 6 预算金额Unnamed: 7 实际花费Unnamed: 8 明细烟酒糖婚庆公司饭店费用Unnamed: 9 项目名称喜烟喜糖喜酒水果蛋糕香槟礼饼干果其他策划布展司仪乐队
2025年销售计划与实际对比表-Sheet1 Unnamed: 0 销售计划与实际对比表 统计公司:门店A店合计Unnamed: 2 品名护肤品Unnamed: 3 规格型号XXXXXUnnamed: 4 销售计划数量10001000Unnamed: 5 单价498Unnamed: 6 金额49800000000000000000000000000000000000000000498000Unnamed: 7 销售实际数量10001000Unnamed: 8 单价529Unnamed: 9 金额52900000000000000000000000000000000000000000529000Unnamed: 10 统计月份:销售差异额31000000000000000000000000000000000000000