2025公司报账报销单

公司费用报销单模板通用excel模板-Sheet1 费用报销单 报销部门:付款方式:(现金、银行转账) 附原始单据: 张收款单位名称/收款人姓名:开户银行:费用说明:付款金额(大写): 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人:副总经理:Unnamed: 1 Unnamed: 2 经办人:银行账号:部门经理:总经理:Unnamed: 3 请款日期: 年 月 日Unnamed: 4 小写¥:会计:收款人:Unnamed: 5 编号:Sheet2 Sheet3

2025公司外勤报销单excel模板-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 外勤报销单姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他合计人民币大写经办人Unnamed: 2 法律事务部Unnamed: 3 联系电话职工编号单价审核人Unnamed: 4 Unnamed: 5 备注报销日期Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 人事部资源管理部法律事务部资料部

2025公司外勤报销单excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 外 勤 报 销 单姓名所属部门报销费用类型交通费住宿费补贴费交际费其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他合计人民币大写经办人Unnamed: 2 林小旭资料部Unnamed: 3 联系电话职工编号单价1232362154362382392402412422432442452462412422432442452464649肆仟陆佰肆拾玖元整审核人Unnamed: 4 2324007ZL1003Unnamed: 5 备注报销日期Unnamed: 6 2018-04-23 00:00:00

公司费用报销单-通用版-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:费用报销单报销人:报销项目内容报销费用统计部门审核:Unnamed: 1 费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计费用名称餐饮费住宿费通讯费招待费其他费用合计Unnamed: 2 预算金额预算金额Unnamed: 3 所属部门:发生金额财务审核:所属部门:发生金额财务审核:Unnamed: 4 报销日期核报金额报销日期核报金额Unnamed: 5 担任职务:签字确认经理审核:担任职务:签字确认经理审核:Unnamed: 6 备注备注

2025年差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 出 差 旅 费 报 销 单 部门出发月合 计报销总额Unnamed: 2 日主管:Unnamed: 3 时人民币(大写)Unnamed: 4 地点Unnamed: 5 到达月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 时Unnamed: 8 出差人地点Unnamed: 9 交通工具Unnamed: 10 单据张数Unnamed: 11 车船费¥ 审核;Unnamed: 12 途中补贴早预支旅费Unnamed: 13 中Unnamed: 14 晚 年 月 日 ¥ Unnamed: 15 出差事由夜间Unnamed: 16 金额Unnamed: 17 住宿费早Unnamed: 18 中补领不足归还多余报销人:Unnamed: 19 报销日期:晚Unn

2025年公司出差差旅费报销审批表-公司出差差旅费报销审批表 Unnamed: 0 序号金额合计公司出差差旅费报销审批表 出差人员公司领导:Unnamed: 2 部门Unnamed: 3 起止日期起Unnamed: 4 止财务负责人:Unnamed: 5 业务内容Unnamed: 6 起迄地点起部门审批:Unnamed: 7 迄Unnamed: 8 交通费金额0Unnamed: 9 单据财务审核:Unnamed: 10 住宿费用金额0Unnamed: 11 单据Unnamed: 12 其他费用0经办人:Unnamed: 13 合计金额00Unnamed: 14 备注备注中注明其他费用明细

2025年差旅费用报销单-报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:差旅费用报销单单位:部门出发起日合计金额(大写):主管:Unnamed: 2 止日止日Unnamed: 3 地点1000审核:地点1000审核:Unnamed: 4 出差人出差人Unnamed: 5 明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:明细项目住宿吃饭车费其他费用出差补贴会计:Unnamed: 6 出差事由金额1000小写金额:出纳:出差事由金额1000小写金额:出纳:Unnamed: 7 年 月 日票据张数1000领款人:年 月 日票据张数1000

2025年公司费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:超出金额30会计:Unnamed: 7 备注备注

公司产品报价单(简易模板)-Sheet1 Unnamed: 0 报 价 单 报价单位: 联系人: 联系电话: 邮箱:客户名称: 请看以下报价作为参考,如有任何问题请与我们联络序号1234567合计小写备注:报价人:Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 产品类型 12345Unnamed: 4 本报价单有效期限15天。 供货期:7天以内交货地址: 货运方式:送货上门 付款方式: 报价单内容请确认签名Unnamed: 5 规格合计人民币金额(大写)Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 报价日期:单价(元/斤)Unnamed: 8 Unnamed: 9 金额(元)审批:Unnamed: 10 备注 Sheet4 Sheet2

2025年公司费用报销单-公司费用报销单 公司费用报销单 报销人:序号12345678910合计(小写):合计(大写):部门审核意见:Unnamed: 1 报销事由培训费住宿费交通费签字:日期:Unnamed: 2 2820.02820.0Unnamed: 3 部门:财务审核意见:Unnamed: 4 发票数1张1张4张签字:日期:Unnamed: 5 发生金额15001000320Unnamed: 6 报销日期:预支金额15001000320经理审核意见:Unnamed: 7 是否超支否否否Unnamed: 8 超出金额000签字:日期:Unnamed: 9 备注——————

2025公司企业资金周报表-资金周报表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金周报表公司名称: 年 月 日 单位:元序号12345678大额收支说明:序号1234567891011121314151617Unnamed: 2 开户行合计收入项目合计Unnamed: 3 帐号收入金额说明:大额收支指10万元(含)以上的款项。Unnamed: 4 现金0支出项目合计Unnamed: 5 银行存款0Unnamed: 6 单位:元 备 注支出金额

2025年公司费用报销单免费下载-Sheet1 费用报销单 部门费用项目报销金额合计核实金额(大写):主管Unnamed: 1 类别Unnamed: 2 金额复核Unnamed: 3 日期部门负责人(签章)审查意见报销人(签章)Unnamed: 4 出纳

家装公司客户报价单表格-基础装修 xxxx装饰有限公司 家装工程造价预算单工程名称:日期:公司地址: 公司电话:温馨提示 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373841备注:(业主须知) 1、本工程不含灯具、洁具、锁具、五金、插座、开关 2 、本预算依据是《河南省家庭装饰工程参考报价》; 3、效果图只作为参考依据,具体作法及工艺要求以施工图为准。 4、请不要接受任何形式的口头协议。 5、因厨、卫非本公司做防水,如竣工验收合格后,发生渗漏与本公司无关。 6、本预算

2025年差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单员工工号:员工姓名:部门名称:联系方式:电子邮箱:日期2020-10-02 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-07 00:00:002020-10-15 00:00:002020-10-20 00:00:00合计金额(大写)员工签字:Unnamed: 2 出差地点南京上海苏州合肥徐州Unnamed: 3 出差目的参加第二季度招标大会参加A项目开工仪式去苏州大新参观工厂去合肥采购物资去参加C项目招标仪式3200Unnamed: 4 经理审批:Unnamed: 5 Unnamed: 6 交通费120150220320150Unnamed: 7 预支金额:报销金额:退还金额:补发金额:备注:餐费100100100100100出纳:Unn

公司通用差旅费报销单格式-上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnamed: 6 机票费Unnamed: 7 填报日期: 年 月 日Unnamed: 8 车船费Unnamed: 9 市内交通费Unnamed:

2025年公司业务招待费报销审批表-公司业务招待费报销审批表 公司业务招待费报销审批表 序号金额合计公司领导:Unnamed: 1 招待日期Unnamed: 2 招待单位(部门)财务负责人:Unnamed: 3 业务内容部门审批:Unnamed: 4 主要人员Unnamed: 5 主陪人财务审核:Unnamed: 6 金额0Unnamed: 7 单据张数经办人:Unnamed: 8 备注

2025年公司通用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门收款人报销明细序号12345合计金额大写审批流程申请人直属上级部门经理会 计出 纳Unnamed: 2 部门1张三发生日期2020-10-02 00:00:002020-10-02 00:00:0010/5-10/8Unnamed: 3 申请人开户行费用类别交通餐饮住宿 签名: 张三 日期: 10.15 审批: 同意 日期: 10.17 审批: 同意 日期: 10.18 审批:

2025年差旅费报销单格式(通用)-上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分申领人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 职别天数Unnam

2025年公司业务招待费报销审批表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 公司业务招待费报销审批表 序号金额合计公司领导:Unnamed: 2 招待日期Unnamed: 3 招待单位(部门)财务负责人:Unnamed: 4 业务内容部门审批:Unnamed: 5 主要人员Unnamed: 6 主陪人财务审核:Unnamed: 7 金额0Unnamed: 8 单据张数经办人:Unnamed: 9 备注

2025年差旅费报销单(带粘贴单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发票粘贴处北京XXXXXX在线科技有限公司差 旅 费 用 报 销 单 部门:上海分公司出差事由:去XXXX工程项目出差路线:XXXX到XXXX出差时间:2018年5月07日11点04分至2018年5月08日17点00分项目1234金额(大写):审核部门经理:实际报销额:领款人:Unnamed: 2 注意: 拿到发票后,请根据发票背后的电话、税务网站或上网查找相关税务网站鉴别发票真伪。飞机票火车票轮船票长途汽车Unnamed: 3 单据张数 1贰佰陆拾贰元整Unnamed: 4 出差人姓名:金额58Unnamed: 5 项目5678副总裁:支付现金金额:Unnamed: 6

公司通用差旅费报销单格式包含

2025年差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人: 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人: 差 旅 费 报 销 单填报单位:出发月合 计 报销金额经手人:Unnamed: 2 日日日Unnamed: 3 时时时Unnamed: 4 地点 人民币 (大写) 部门负责人:地点 人民币 (大写) 部门负责人:地点 人民币 (大写) 部门负责人:Unnamed: 5 部门:到达月部门:到达月部门:到达月Unnamed: 6 日日日Unnamed:

2025年公司单据报销登记表-Sheet1 公司单据报销登记表 XXX公司综合办公室 20XX年5月序号1Unnamed: 1 报销人姓名张XXUnnamed: 2 所属部门行政部Unnamed: 3 单据情况份数3Unnamed: 4 单据编号10015Unnamed: 5 10016.0Unnamed: 6 10017.0Unnamed: 7 Unnamed: 8 金额/元2000Unnamed: 9 签收返还递交时间5-1Unnamed: 10 签收人赵XXUnnamed: 11 返还时间5-5Unnamed: 12 领取人张XX

2025年差旅费报销单(自动函数,金额大写自动)-未名潮管理工具库 财务管理工具 差旅费报销单票据张数:出差人:出差地点:出差事由:出发月各项费用小计报销合计(大写)备注:说明:若退补金额显示负数,表示出差人需要退给公司相应金额;若显示正数,由公司补给出差人相应金额。总经理/主管领导: 会计: 出纳: 部门主管: 报销人: 版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您选择我们的

2025年公司报账单-Sheet1 员工报账单 姓名: ______年_____月_____日日期共计金额主管:日期:员工报账单姓名: ______年_____月_____日日期共计金额主管:日期:Unnamed: 1 支出项目¥: 大写:

费用报销单-报销单模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单单位:部门日期合计金额(大写): 万 千 百 十 元 角 分主管:Unnamed: 2 支付方式审核:Unnamed: 3 姓名费用项目Unnamed: 4 费用说明复核:Unnamed: 5 岗位发票张数出纳:Unnamed: 6 报销金额万0Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十领款人:Unnamed: 10 年 月 日元Unnamed: 11 角Unnamed: 12 分Unnamed: 13 备注

2025年差旅费报销单出差报账表格费用登记表格-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 填写日期:2019年1月18日姓名:日期2019-01-18 00:00:00合计备注会计主管: 复核: 出纳: 报销人: Unnamed: 3 张三Unnamed: 4 起讫地点起上海Unnamed: 5 讫温州Unnamed: 6 交通工具工具动车/Un

2025年公司费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单报销部门:报销项目合计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计主管:Unnamed: 4 Unnamed: 5 摘要复核:Unnamed: 6 年 月 日金额十Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千出纳:Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十原借款: 元Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 Unnamed: 15 单据及附件共 页备注领导 审批应补退款: 元报销人:

2025年差旅费报销单模版-Sheet1 Unnamed: 0 差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单张 编号:姓 名起日批准人Unnamed: 2 止日Unnamed: 3 起讫地点Unnamed: 4 职务项目火车费汽车费交通费住宿费邮电费小计Unnamed: 5 张数财务审核Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 出差事由Unnamed: 8 项目途中补助住勤补助夜间乘车其它小计Unnamed: 9 天数部门审核Unnamed: 10 金额

2025年差旅费报销单模板(自动计算)1-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差 旅 费 报 销 单报销部门:姓名起月小 计 报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:单位负责人:《=IF(TRUNC(D30,2)=0,0,IF(TRUNC(D30,2)=INT(D30),TEXT(TRUNC(D30),"[dbnum2]")&" 元 整 ",IF(TRUNC(D30)=0,"""",TEXT(TRUNC(D30),"[dbnum2]")&"元")))》《=IF(OR(I30=0,TRUNC(D30,2)=INT(D30)),0,IF(RIGHT(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"),1)="0",TEXT(MID(D30,LEN(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"))-1,1),"[dbnum2]")&" 角 整 ",IF(MID(D30,LEN(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"))-1,1)="0",TEXT(RIGH

2025年差旅费报销单-差旅费报销单 差旅费报销单 报销部门:起始日2020-10-18 00:00:00合计金额:出差事由:部门签字: 财务签字: 经理签字:Unnamed: 1 经营部终止日2020-10-25 00:00:00Unnamed: 2 出发地成都Unnamed: 3 到达地北京Unnamed: 4 合计 天数7Unnamed: 5 报销人:张坊食 宿 补 助 费餐饮补助天数73548Unnamed: 6 标准150Unnamed: 7 金额1050Unnamed: 8 住宿补助天数7Unnamed: 9 标准280Unnamed: 10 时间:XX年XX月XX日金额1960Unnamed: 11 交 通 费 用火车费4583548Unnamed: 12 汽车费Unn

2024年报销单(报销粘贴单)-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门序号123合计金额(大写)领导审批Unnamed: 2 会计科目差旅费差旅费销售费用Unnamed: 3 报销事项去广东出差参A项目投标A产品销售费用5400财务审核Unnamed: 4 部门意见Unnamed: 5 申请人凭证张数121出纳Unnamed: 6 报销金额150023001600领款人Unnamed: 7 备注5400日期报销黏贴单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单 据 粘 贴 单Unnamed: 2 会计科目合计单据部门领导总经理报销人Unnamed: 3 金额张

2025年公司费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用报销单报销人职务费用类别餐费合计金额大写总经理签字财务经理审批Unnamed: 2 王小琴会计摘要去北京出差壹佰伍拾圆整Unnamed: 3 金额150Unnamed: 4 所属部门报销日期票据有/无有分管领导签字部门经理审批Unnamed: 5 财务部2020-09-23 00:00:00张数1小写Unnamed: 6 备注150

2024年公司报账单(报销单)-Sheet1 公司报账单 部门:费用日期合计直接主管日期Unnamed: 1 费用类型0Unnamed: 2 姓名:数量Unnamed: 3 金额人民币大写部门经理日期Unnamed: 4 职务:有无发票0Unnamed: 5 备注

2025年公司费用报销单(模板)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 某 某 公 司 费 用 报 销 单序号1合计支付方式Unnamed: 2 姓名部门费用名称差旅费仟 万 佰 拾 元 角 分 备注:会计:Unnamed: 3 内容摘要出差签订购销合同Unnamed: 4 费用类别交通费500出纳:Unnamed: 5 餐饮费200Unnamed: 6 住宿费350Unnamed: 7 预借款:应退/补款:交际费100审核:Unnamed: 8 1500-330其他201170Unnamed: 9 金额11700000000000Unnamed: 10 Unnamed: 11 ......

2025年差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费用报销单申请人:日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:00差旅费小计:金额大写:本次报销金额财务总监:Unnamed: 2 出差地点上海南京224022402240Unnamed: 3 机票/火车票/汽车票400500借支金额Unnamed: 4 部门:1200部门经理:Unnamed: 5 市内交通200100本次支付金额Unnamed: 6 住宿费3003001040Unnamed: 7 所属期间:出差补贴120120报销人签字财务审核:Unnamed: 8 其他费用100100Unnamed: 9 合计金额11201120

2025年公司员工差旅费报销单-Sheet1 Unnamed: 0 公司员工差旅费报销单 单位名称: 出发月报销总额:¥ 元(人民币大写) 单位负责人: 会计主管: 出纳: 领款人: 公司员工差旅费报销单单位名称: 出发月报销总额:¥ 元(人民币大写) 单位负责人: 会计主管: 出纳:

2025年销售公司商品报价单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价单序号12345678910金额合计:报价 单位询价 单位备注Unnamed: 2 报价日期:商品编码U0102458B0102459S2012460报价单位:报价单号:询价单位:客户地址: 报价单签订后5个工作日内送货到客户公司所在地。Unnamed: 3 2021-10-11 00:00:00商品名称U盘笔记本电脑鼠标305000成都大名商贸有限公司D202210120001深圳市大名科技有限公司深圳市科华北路25号Unnamed: 4 报价有效期:规格型号E9-DRLK650D-G4G502 RGBUnnamed: 5 14天单位个台个金额大写:Unnamed: 6 付款方式:数量500100500联系人:

2025年外贸销售公司产品报价单(英文)-Sheet1 Quotation Sheet Item 12345678Unnamed: 1 Product Name Unnamed: 2 Product Pic Unnamed: 3 Product ParameterUnnamed: 4 Product AccessoriesUnnamed: 5 Unit Price(w/o vat) RMBUnnamed: 6 RemarkSheet2 Sheet3

2025年差旅费报销单-差旅费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单申请人 : 部 门:当月费用项目餐费办公用品差旅费明细出差地点上海差旅费小计:金额大写:本次报销金额总 裁: 业务总监: 财务总监: 部门经理: 会计审核:附件:业务招待费明细表序号合计Unnamed: 2 金额599.8133.9膳食费人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整4765.7费用日期Unnamed: 3 2018年 7 月 10 日住宿费3290招待费类型Unnamed: 4 项目交通费机票/火车票/长途车票借支差旅费金额业务招待费明细表Unname

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