分产品业务收入成本预算表Excel模板
产品(业务)收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
分产品业务收入成本预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 年度 金额单位:元项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14
2025产品(业务)收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025年产品(业务)收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025年成本预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 成本利润预算表序号Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 预算费用Unnamed: 6 原料Unnamed: 7 人工费Unnamed: 8 制造成本Unnamed: 9 其他费用Unnamed: 10 毛利预算Unnamed: 11 利润预算
2025年业务收入成本明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 主营业务收入、主营业务成本明细表被审计单 位名 称月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合 计调整数审定数审计说明:Unnamed: 2 销售商品收入100000100001100002100003100004100005100006700021Unnamed: 3 成本30000300013000230003300043000530006210021Unnamed: 4 比率%0.70.69999300006999930.69998600027999440.69997900062998110.69997200111995520.69996500174991250.6999580025198489Unnamed: 5 提供劳务收入0
2025收入项目预算表模板-Sheet1 收入项目预算表 单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 1 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结存数安排 其他预算外收入
人力成本预算表-Sheet1 人力成本费用预算 分类人 力 费 用固 定 费 用变 动 费 用总计Unnamed: 1 二级科目工资福利社会保险费住房公积金工会经费员工培训经费小计车辆费通讯费办公费安全生产费信息化建设费诉讼费中介费财产保险费租赁费会务费宣传费用小计差旅费业务招待费水电费维修费天智网络办公装修费小计Unnamed: 2 二级科目工资员工福利辞退福利社会保险费工会经费员工培训经费车辆费通讯费办公费安全生产费信息化建设费诉讼费中介费财产保险费会务费广告宣传差旅费业务招待费水电费办公维修费0Unnamed: 3 说明按照税前扣除标准不超过工资薪金总额(
2024年项目成本预算表带分析图-Sheet1 项目成本预算表 制作 20XX年 12月12日单位名称:某某公司行12345项目成本分析图成本结构表12345成本结构分析图Unnamed: 1 类别人工费交通费食宿费制作费综合费项目人工费交通费食宿费制作费综合费合计Unnamed: 2 项目名称项目负责人240(8小时30元时薪)项目成员160(8小时20元时薪)其他辅助人员80(8小时10元时薪)项目名称火车市内车费项目名称用餐费(人均每天100元)住宿费(人均标准150元)项目名称材料费印刷费辅助设备项目名称行1至行4的合计之外的辅助费成本合计费用4000330055007500406024360Unnamed: 3 人数131人数5......
2025年生产成本预算表-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产成本预算表月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnam......
收入项目预算表模板-Sheet1 收入项目预算表 单位名称:项目编号1一二三四五六七八九十注:1、纳入预算管理的行政事业性收费收入是扣除上缴上级、各项基金、政府统筹后的单位可支配收入。2、学校收取的书(学)杂费、住宿费、择校费、捐赠等填其他预算外收入栏。Unnamed: 1 项目类别2财政拨款(补助) 经费拨款(补助) 社保经费拨款(补助) 非社保经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政事业性收费收入 预算内投资预算外收入 行政事业性预算外收入 主管部门集中收入 纳入预算外管理的政府性基金收入 上年财政专户结存数安排 其他预算外收入
2025年工程材料成本预算表-表一 工程材料成本预算表 材料编号100001100002100003100004100005100006100007100008100009100010100011100012100013100014100015100016100017100018100019100020100021100022合计Unnamed: 1 材料名称材料名称1材料名称2材料名称3材料名称4Unnamed: 2 规格及型号Unnamed: 3 生产数量Unnamed: 4 直接材料每件定额777778779780Unnamed: 5 预算金额888889890891Unnamed: 6 直接人工每件定额999100010011002Unnamed: 7 预算金额1110111111121113......
精选年度收支预算表模板excel表-收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2017-01-01 00:00:002017-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000......
工程项目成本预算测算表-工程项目税负测算表 (3) ****项目增值税税负测算表 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273......
生产成本预算表模板Excel模板-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unname......
2025年生产成本预算表-Sheet1 生产成本预算表 月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 1 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 2 月 份预算金额0Unnamed: 3 %Unnamed: 4 月 份预算金额0Unnamed: 5 %Unnamed: 6 月 份预算金额0Unnamed: 7 %Unnamed: 8 月 份预算金额0Unnamed: 9 %Unnamed: 10 月 份预算金额0Unnamed: 11 %Unnamed: 12 月 份预算金额
工程成本预算分析-建筑及装饰部分 某医院综合住院大楼成本预算-建筑及装饰部分 工程名称:某医院综合住院大楼-建筑及装饰部分序号一12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970
2025年制造成本预算表-Sheet1 Unnamed: 0 制造成本预算表 期间:成本项目原料成本物料成本直接工资奖金加工费费用期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值Unnamed: 2 水电费差旅费维修费保险费运 费折 旧租 金伙食费医药费杂 费合 计Unnamed: 3 月份预算金额Unnamed: 4 实际金额Unnamed: 5 差异金额000000000000000000000Unnamed: 6 月份预算金额Unnamed: 7 实际金额Unnamed: 8 差异金额00000000
2025年成本预算表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 成本利润预算表序号Unnamed: 2 名称Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 数量Unnamed: 5 完工金额Unnamed: 6 原料成本Unnamed: 7 人工成本Unnamed: 8 制造成本Unnamed: 9 其他成本Unnamed: 10 运费预算Unnamed: 11 毛利预算Unnamed: 12 利润预算
公司企业利润表格-利润表 利润表 公司名称: 年 月 日 单位:元项目一、主营业务收入减:主营业务成本 主营业务税金及附加二、主营业务利润加:其他业务利润减:营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润加:投资收益 补贴收入 营业外收入减:营业外支出加:以前年度损益调整四、利润总额减:所得税 少数股东损益五、净利润单位负责人: 财务负责人: 制表人:Unnamed: 1 本月数Unnamed: 2 本年累计数
项目成本预算表-图表分析-明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目成本预算表-图表分析Project Cost Budget Table - Chart AnalysisNO12345678910111213141516171819Unnamed: 2 成本类型代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本Unnamed: 3 项目名称工程项目1工程项目2工程项目3工程项目4工程项目5工程项目6工程项目7工程项目8工程项目9Unnamed: 4 单位名称金山办公1金山办公2金山办公3金山办公4金山办公5金山办公6金山办公7金山办公8金山办公9Unnamed: 5 合计543.82070.0417......
月度财务分析报告-财务分析 2017年5月财务分析 一、总体经营情况:项目名称总资产额净资产额营业收入经营成本净利润变动原因说明:(对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明)二、销售收入及成本费用情况1、金额及环比情况项目名称主营业务收入主营业务成本销售毛利毛利率税金及附加营业费用管理费用财务费用所 得 税净 利 润变动原因说明:(对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明)2、分品类销售毛利分析产品名称类别名类别名类别名类别名需说明事项:(对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明)3、分产品销售毛利分析产品名称需说明
2025年采购成本预算表(年度)-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本预算表( 2016 年度,以季度为周期)说明:采购成本是指由购买存货而发生的买价(购买价格或发票价格)和运杂费(运输费用和装卸费用)构成的成本,其总额取决于采购数量和单位采购成本。本表格已将每个季度的采购量、采购费、人工费、运杂费、仓储费等成本明细都已经详细列出,可以用来进行年度采购成本预算,帮助采购管理者有效的控制采购成本。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料物料类别重点材料原材料辅助材料其他物料合 计预计现金支出部门经理复核Unnamed: 1 名称Unnamed
财务分析报表下载-销售收入、成本、费用、税金分析表 被审计单位名称: 所属时期或截至时间:月份123456789101112合计一、销售收入、成本相关情况回归函数为:相关系数为:被审计单位名称:所属时期或截至时间:三、销售收入、费用相关情况回归函数为:相关系数为:五、销售收入、税金相关情况回归函数为:相关系数为:Unnamed: 1 销售收入9423.71613609575312450.5622203064639644.0753840827519073.8649242670648727.6501735310058348.5806853460827373.5446936915768148.57634604185610821.6413010689037063.3806185874919646.8623990660368690.628804735126109413.08368682
2025年生产成本预算表-预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预 算 表年 月 日借方科目现 金应收帐款应收票据坏帐准备原 料辅 料在制原料在制品辅料在制人工在制造费用应付票据应付票据应付凭单已分摊制造费已分摊管理费Unnamed: 2 借方金额Unnamed: 3 备注调整Unnamed: 4 贷方科目股 本公 积 金制造费用制 成 品机器设备折旧准备管理费用销 货销货成本销货退回销货退回销货折扣财务费用财务收入本期利润Unnamed: 5 贷方金额Unnamed: 6 备注调整预算申请表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算申请表编号月 日预算编号合计 批 示Unnamed: 2 Unnamed: 3 预
淘宝天猫营销成本预算表电商通用-Sheet1 Unnamed: 0 网店营销预算 项目总计项目固定费用房租水电网费商城年费(可以平均到每月计算)软件使用费其他服务费硬件投入电脑打印机打包用工具货架其他办公物件人员工资总计运营工资美工客服后勤提成福利产品成本货物成本礼品成本包装辅助材料运费站内推广成本1:直通车2:钻展3:淘宝客4:活动报名5:推广软件费6:活动报名费7:补单费8:其他站外推广成本1:站外宣传2:硬推3:自媒体合作4:地推5:微信推广6:站外其他a7:站外其他b其他费用1:产品过期&次品2:税收3:坏帐4:退换货5:敲诈6:其他项目总计Unnamed: 2 8200第 1 个月820060008801201200
2025年采购成本预算表(季度)-Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本预算表(季度)说明:采购成本是指由购买存货而发生的买价(购买价格或发票价格)和运杂费(运输费用和装卸费用)构成的成本,其总额取决于采购数量和单位采购成本。本表格已将每月的采购量、采购费、人工费、运杂费、仓储费等成本明细都已经详细列出,可以用来进行季度采购成本预算,帮助采购管理者有效的控制采购成本。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料物料类别重点材料原材料辅助材料其他物料合 计预计现金支出部门经理复核Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单
2024年公司人工成本预算表-Sheet1 公司人工成本预算表 单位:序号1234567891011合计备注:1、薪资:自实际录用月份计算,如3月份到岗,薪资总额为3月-12月的累计总额2、社保:自实际录用月份计算,如3月份到岗,社保总额为3月—12月的累计总额3、公积金:自实际录用月份计算,如3月份到岗,公积金总额为3月—13月的累计总额4、补贴:自实际录用月份计算,如3月份到岗,补贴总额为3月—14月的累计总额Unnamed: 1 项目项目一部项目二部项目三部Unnamed: 2 部门制造部制造部制造部Unnamed: 3 岗位名称普工主管组长Unnamed: 4 预计招聘人数412600000000Unnamed: 5 2019年(到岗人数)1月Unnamed
2025年生产成本预算表-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生产成本预算表月份~ 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费合 计Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnam......
2025年工程成本预算表模板-预算 工程成本预算表 年 月 日工程名称:序号(一)12(二)(三)一二1234三1234567891011121314151617四五六七12345八1九十十一Unnamed: 1 项目名称工程材料费装饰材料安装材料外协加工费分包材料成本合计(一)+(二)+(三)安装费人工费-装饰人工费-安装安装费税金其他现场费双排脚手架费满堂脚手架费活动架费吊篮费高空作业车汽吊费临时设施费总包配合管理费审图费四性试验费
2025年业务收入成本利润计算表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 主营业务收入、成本、利润计算表 品 名XX产品收入XX产品收入XX产品收入小 计项 目 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 营业费用 营业利润 加:其他业务收入 减:生产成本 减:管理费用 减:财务费用 加:营业外收入 减:营业外支出 减:所得税利润总额净利润Unnamed: 2 含税收入本月数Unnamed: 3 不含税收入Unnamed: 4 销项税额累计数Unnamed: 5 进项税额Unnamed: 6 产 品 税 金 及 附 加城建5%项 目应交增值税应交印花税应交城建税应交教育费附加交纳增值税税负率原材料期初结存数原材料期末结存数利润率 现
2025年生产制造成本预算表-Sheet1 Unnamed: 0 生产制造成本预算表 序号1TOTALUnnamed: 2 名称XXXXXXUnnamed: 3 规格XXXXXXUnnamed: 4 数量10001000Unnamed: 5 销售单价120120Unnamed: 6 销售额1200000000000000000000000120000Unnamed: 7 成本材料8000080000Unnamed: 8 人工85008500Unnamed: 9 制造50005000Unnamed: 10 其他500500Unnamed: 11 成本合计94000000000000000000000094000Unnamed: 12 毛利2600026000Unnamed: 13 毛利率0.21666666666666700000000000000000000.216666666666667Sheet2 Sheet3
2025年工程成本预算表-2-2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程成本预算表NO12345678910111213141516171819Unnamed: 2 工程项目成本合计成本类型大类代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本Unnamed: 3 工程项目14077.8明细输入明细1输入明细2输入明细3输入明细4输入明细5输入明细6输入明细7输入明细8输入明细9输入明细10输入明细11输入明细12输入明细13输入明细14
2025年装修人工成本预算表-Sheet1 装修人工成本预算表 序号12Unnamed: 1 工程贴瓷砖粉刷腻子粉Unnamed: 2 需要工人数量42Unnamed: 3 每个工人每天单价300500总费用: 完工需要天数15321000 人工费用金额1800030000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年收入成本预算表-Sheet1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏=(16÷14)栏×100%;合计行
2025年直接人工成本预算表-直接人工成本预算 财务管理工具——预算管理 ××年度直接人工成本预算说明:本文档主要用于制定年度直接人工成本预算,主要指进行各种产品工时总量和人工成本预算。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果。 编制部门: 编制日期: 产品甲产品乙产品直接人工成本合计生产部门负责人审批财务部负责人审核总经理审批Unnamed: 1 项目预计生产量单位产品工时定额直接人工工时总数单位人工工时工资率预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额直接人工工时总数单
餐饮收入成本利润月报表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 餐饮收入成本利润月报表项目店内消费饿了么大众店铺美团饿了么平台1平台2收入合计房租水费电费工资成本支出其它支出合计利润Unnamed: 2 合计收入3958193057717155561329571706088730891685358960825162413102064952440Unnamed: 3 1日1258545445142152424294214212008Unnamed: 4 2日421125512556711251255546Unnamed: 5 3日8544511251430421
2025生产成本预算表模板-生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnamed: