2025年人工成本支出预算表

2025年人工成本统计分析表-Sheet1 人工成本全年统计分析 2019-07-06 16:51:51.600000直接人工附加福利总计人工成本标准人工偏差偏差率 %直接人工附加福利总计人工成本标准人工偏差偏差率 %Unnamed: 1 1月1000030001300012000-1000-0.083333333333333337月1000030001300012000-1000-0.08333333333333333Unnamed: 2 2月11000330014300147004000.0272108843537414968月11000330014300147004000.027210884353741496Unnamed: 3 3月1300040001700016500-500-0.0303030303030303049月1300040001700016500

2025年下半年各部门财务支出预算报告-Sheet1 下半年各部门财务支出预算报告 部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 1 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 2 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 3 按月份支出预算 七月3934301691004361952862009Unnamed: 5 八月4214564051202062354942337Unnamed: 6 九月189477204100489174262......

2025年财务收支记账系统(支出预算)-莫恩达制作莫恩达制作

2025年人工成本预算模型-总表 人工成本预算模型-总表 职级1234567891011121314151617181920总成本:Unnamed: 1 所在部门人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部Unnamed: 2 职位信息人事行政专员Unnamed: 3 月薪80008001800280038004800580068007800880098010801180128013801480158016801780188019Unnamed: 4 奖金倍数1234567891011121314151617181920Unnamed: 5 交通100200300400500600700

2025年公司团建费用预算支出表-Sheet1 公司团建费用预算表 制表时间:序号12345678910111213141516171819202122团建线路介绍地点地点1地点2地点3Unnamed: 1 2030-01-05 00:00:00项目类别车费车费门票门票门票门票住宿住宿住宿餐费餐费餐费服装鞋帽服装鞋帽服装鞋帽服装鞋帽服装鞋帽服装鞋帽服装鞋帽服装鞋帽服装鞋帽服装鞋帽详细情况Unnamed: 2 名称往返费用出租车景区1景区2景区3景区4地点1地点2地点3餐费1餐费2餐费3

2025年工程项目全年成本预算汇总表自动记录-成本预算 Unnamed: 0 工程项目全年成本预算汇总表 工程项目全年成本预算汇总表 项目名称:项目 费用 日期工程项目土地款土地评估、契税安置费拆迁补偿费招投标费用方案咨询费规划设计费可行性研究费(前期预算)水文地质勘察桩基测试费场地平整费物业补贴图纸预算、审查、复印费绿化费办理证件费其他供水供电景观、绿化、道路附属室外管网(通信、煤气、有线电视)智能化(电信)系统防雷系统其他基础设施工程土建工程费安装工程费(电梯、门、窗)水、电安装其他安装(通信、煤气、有线电视、地下室)教

项目支出预算明细表模板-Sheet1 Unnamed: 0 项目支出预算明细表 项目资金来源 项目支出明细预算 测算依据及说明Unnamed: 1 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、 Unnamed: 2 金 额金 额合 计Unnamed: 3 财政拨款Unnamed: 4 预算外资金Unnamed: 5 单位:万元其他资金

2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname

2025年家庭居室装饰装修工程预算-Sheet1 家庭居室装饰装修工程预算 序号一1234二12345678三1四123456五12345六12345七 注:签合同后,若需要减项目,请在开工前通知,签订工程变更单,材料进场后需增减项目加收运费20%,此工程30天完工(+、-5天)不含税金,甲方提供水电,材料进场后,一期付款60%,木工完工后,二期付款35%,全完工后验收合格付5%。 甲方签字: 乙方签字:年 月 日Unnamed: 1 项目名称餐厅鞋柜酒柜墙顶乳胶漆门及门套小计客厅电视墙大门套+柜子推拉门墙顶乳胶漆电视柜阳台墙顶乳胶漆窗套石材小计厨房卫生间铝扣板吊顶小计卧室门及门......

2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......

2025年现金流量出纳表-收支表-计算预售尾款-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 经销商尾款预收现金流量表日期2019-04-01 00:00:002019-04-02 00:00:002019-04-03 00:00:002019-04-04 00:00:002019-04-05 00:00:002019-04-06 00:00:002019-04-07 00:00:002019-04-08 00:00:002019-04-09 00:00:002019-04-10 00:00:00Unnamed: 2 开始日期43556项目银行存款(家具)银行存款(家具)发货指令单(家具)发货指令单(家具)发货指令单(家具)发货指令单(家具)发货指令单(家具)发货指令单(家具)发货指令单(家具)发货指令单(家具)Unnamed: 3 单号QMFG1804281210QMFG1804281242YJFH1805147515YJFH18051475

下半年各部门财务支出预算表excel模板包含

财务支出预算表-Sheet1 财务支出预算表 编制部门:序号12345678合计1、如预算项目比较细,可细分化或附表填写; 2、如有大项支出时,应提前进行预算申请,便于财务准备资金。 Unnamed: 1 费用类别人工成本办公成本招待费车辆使用费差旅费电信费水电费福利其他Unnamed: 2 费用明细基本工资奖金办公用品用餐费、住宿费等加油过路费修车保养出差费用电话网费水费电费节日礼品、慰问金等临时性支出Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 制表人:实际支出金额Unnamed: 5 单位:元费用说明Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3

2025年现代简约别墅装饰工程预算表-Sheet1 AA 装 饰 设 计 有 限 公 司 SHANGHAI M-ZONE INTERIOR INTEGRATED SERVICE CO.,LTD工 程 报 价 单业主姓名: 地址: 房 型:300平两层现代简约别墅 联系电话: DATE:19/11/内 容(一)客厅及过道工程1234567891011121314151617181920(二)餐厅及过道工程12345678(三)厨房工程123456789101112(五)卫生间工程1245678910

下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512

2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088

2025年人工成本全年统计-Sheet1 Unnamed: 0 人工成本全年统计 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计Unnamed: 2 直接人工1200080001000080001350011800108008000950014500120008000126100直接人工30000333002830034500126100Unnamed: 3 附加福利50001200500012005000120050001200500012005000120037200附加福利11200740011200740037200Unnamed: 4 人工成本合计17000920015000920018500130001580092001450015700170009200163300人工成本合计41200407003950041900163300Unnamed: 5 标准人工1600010000155009000

工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2025项目支出预算明细表Excle模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目支出预算明细表项 目 资 金 来 源项 目 支 出 明 细 预 算 测 算 依 据 及 说 明 Unnamed: 2 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、Unnamed: 3 金 额金 额合 计Unnamed: 4 财政拨款Unnamed: 5 预算外资金Unnamed: 6 单位:万元其他资金Sheet2 Sheet3

工程项目成本预算测算表excel模板-工程项目税负测算表 (3) ****项目增值税税负测算表 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980Unnamed: 1 编号FJ-01FJ-0101FJ-010101FJ-010102FJ-01010208FJ-01010209FJ-01010210FJ-01010211FJ-01010212FJ-01010213FJ-01010214FJ-01010215FJ-01010216FJ-01010217FJ-01010218FJ-01010219FJ-01010220FJ-01010221FJ-01010222FJ-01010223FJ-01010224FJ-01010225FJ-01010227FJ-01010228FJ-01010229FJ-01010230FJ-010

2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算

2025年财务分析用人成本支出图表-Sheet1 财务分析用人成本支出图表 年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年Unnamed: 1 员工数83125169214245273296324367Unnamed: 2 薪酬支出110390021875003701100564960072275008817900102416001211760015303900

2025年行政事业单位政府采购预算表-Sheet1 Unnamed: 0 行政事业单位政府采购预算表 编报单位统一代码:采购目录代码AA03A0301A030105A030106A0302A030201A030202A030204A030205A030206A030208A030209A0303A030201A04A0401A07A0708A10A1001A1004A100401A100402A100403A100406A100407A1006A1018A1019A1020A1021A1022A1023A1024A1027A1028A1029A11A1101A110101A110102A110103A110104A110105A11010503A11010505A11010506A11010507A11010508A11010509A11010510A11010599A110106其他BCC01C03C0703C070301C070302C070303C08C0802C10其他填报单位负责人:填报单位(盖章)Unnamed: 2 采

下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

市本级基本建设支出预算表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 市本级基本建设支出预算表 序号注:Unnamed: 2 项目名称预算外资金为财政专户管理资金或经批准留用的资金。Unnamed: 3 项目单位Unnamed: 4 建设规模及内容Unnamed: 5 总 投 资合计Unnamed: 6 财政拨款基建 拨款Unnamed: 7 其他 拨款Unnamed: 8 预算外资金Unnamed: 9 其他 资金Unnamed: 10 截止上年完成投资合计Unnamed: 11 其中基建拨款Unnamed: 12 本年安排投资合计Unnamed: 13 财政拨款基建 拨款Unnamed: 14 其他 拨款Unnamed: 15 预算外资金Unnamed: 16 其他 资金Unnamed: 17 单位:万元备 注Sheet2

2024年公司人工成本预算表-Sheet1 公司人工成本预算表 单位:序号1234567891011合计备注:1、薪资:自实际录用月份计算,如3月份到岗,薪资总额为3月-12月的累计总额2、社保:自实际录用月份计算,如3月份到岗,社保总额为3月—12月的累计总额3、公积金:自实际录用月份计算,如3月份到岗,公积金总额为3月—13月的累计总额4、补贴:自实际录用月份计算,如3月份到岗,补贴总额为3月—14月的累计总额Unnamed: 1 项目项目一部项目二部项目三部Unnamed: 2 部门制造部制造部制造部Unnamed: 3 岗位名称普工主管组长Unnamed: 4 预计招聘人数412600000000Unnamed: 5 2019年(到岗人数)1月Unnamed

2024年年度成本费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度成本费用预算明细表费用类型差旅费办公费招待费广告费交通费通讯费折旧费合计Unnamed: 2 1月2030525523105195195Unnamed: 3 2月403536822668233233Unnamed: 4 3月304545623279230230Unnamed: 5 4月255549631886224224Unnamed: 6 5月252336562267175175Unnamed: 7 6月15

公司运营成本费用预算表下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 成本费用预算表编制单位: 项 目栏 次合 计一、主营业务成本…二、经营费用(营业费用)…三、管理费用…四、财务费用(一)利息支出1.长期借款利息支出…2.短期借款利息支出…(二)利息收入(以“—”号填列)(三)汇兑损益(收益以“—”号填列)(四)手续费表内公式:3栏=(2-1)栏;4栏=(3÷1)栏×100%;合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式:主营业务成本、经营费用(营业费用)、管

2025住房补贴支出预算明细表Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 住 房 补 贴 支 出 预 算 明 细 表填报单位(公章):单位编码:项 目一、行政职务 正局 副局 正处 副处、25年(含)工龄以上正、副科级 正、副科级及25年(含)工龄以上科员、办事员科级以下二、职员 二级正 二级副 三级正 三级副四级正、副及25年(含)工龄科员、办事员25年工龄以下科员、办事员三、专业技术职称 正高级 副高级 中级25年(含)以上工龄初级师、士25年以下工龄初级师、士四、工勤人员 高级技师高级工、技师和25年(含)以上工龄的初

2025财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一

各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

2025年行政工作计划-公司费用预算免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 行政工作计划-公司费用预算 办公用品采购填报说明:其他费用1、2、3在填报时请用具体的费用项目名称予以替换Unnamed: 2 公关费Unnamed: 3 通讯费Unnamed: 4 车辆购置、维修与保养Unnamed: 5 车辆油费Unnamed: 6 差旅费Unnamed: 7 餐费Unnamed: 8 员工福利Unnamed: 9 其他费用1Unnamed: 10 其他费用2Unnamed: 11 其他费用3Unnamed: 12 合计Unnamed: 13 上月实际费用支出Unnamed: 14 备注

2024年年度成本费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 年度成本费用预算表 部门总务部人事部企划部业务部财务部工程部采购部技术部序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344总 计Unnamed: 2 费用科目 一级管理费用销售费用财务费用Unnamed: 3 上年实际发生额40.90000000000000614.814.119.92011.420000000000......

2025下半年部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

项目支出预算情况表Excel模板包含

黑色部门财务支出预算报告excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一

项目支出预算明细表模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目支出预算明细表 项目资金来源 项目支出明细预算 测算依据及说明Unnamed: 2 来 源 项 目合 计 财政拨款 其中:申请当年财政预算 预算外资金 其他资金 支出明细项目合 计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10、11、12、 Unnamed: 3 金 额金 额合 计Unnamed: 4 财政拨款Unnamed: 5 预算外资金Unnamed: 6 单位:万元其他资金

2025年店铺发货快递成本支出表-Sheet1 店铺发货快递成本支出表 发货日期2020-11-18 00:00:002020-11-18 00:00:002020-11-18 00:00:002020-11-19 00:00:002020-11-19 00:00:002020-11-19 00:00:00Unnamed: 1 快递类型大件服装类小件服装类小件配件类大件服装类小件服装类小件配件类Unnamed: 2 发货数量3729472863721652090128Unnamed: 3 快递费单价643643Unnamed: 4 快递成本2237418912191112990836038400000000000000000000000......

成本费用预算表-2项目成本预算表 2018年项目成本预算表 预算单位:期间项目一12345二12345678三123四1234567891011五12345678910111213六Unnamed: 1 人工费小计工资、奖金职工福利费津贴社会保险金劳务费材料费 小计原材料辅助材料构配件零件半成品费用周转材料的摊销租赁费机械使用费 小计租用大型机械使用费租用零星机械使用费自有机械使用费其他直接费 小计动力燃料费材料二次搬运费

成本费用预算表格-Sheet1 成本费用预算表 编制单位: 项 目栏 次合 计一、主营业务成本…二、经营费用(营业费用)…三、管理费用…四、财务费用(一)利息支出1.长期借款利息支出…2.短期借款利息支出…(二)利息收入(以“—”号填列)(三)汇兑损益(收益以“—”号填列)(四)手续费表内公式:3栏=(2-1)栏;4栏=(3÷1)栏×100%;合计行=浮动行小计之和+固定行小计之和。表间公式:主营业务成本、经营费用(营业费用)、管理费用、财务费用各项合计数

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