2025公司对账明细单
公司仓库出货单明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 送 货 单客户名称:序号1234567891011121314金额合计(大 写):送货单位及经手人(盖章): 收货单位及经手人(盖章):Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 Unnamed: 4 0.0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价小写金额Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 备注Sheet2 Sheet3
2025年公司对账明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司对帐明细单供应方: 高老庄股份有限公司地址:高老庄云栈洞联系人:猪八戒电话:15325987525传真:结算周期:2020年09月1日-2021年08月31日 结算方式:月结365天 付款方式:现金转帐 税别:含税送货日期20XX/8/1本期合计金额(RMB)本期合计金额大写:截至本期期末(2021年8月31日),采购方未付款金9999元按照合同和订单约定需于2021年8月31日前付清所有到期应付货款收款银行账号: 中国建设银行 账号: **** **** **** **** **** 户名:XXXXXXX有限公司备注: 收到对账单请仔细核对,核对无误请在收到帐单3
2025年公司对账明细单-Sheet1 Unnamed: 0 公司对帐明细单 供应方: 高老庄股份有限公司地址:高老庄云栈洞联系人:猪八戒电话:传真:结算周期:2020年09月1日-2021年08月31日 结算方式:月结365天 付款方式:现金转帐 税别:含税送货日期20XX/8/1本期合计金额(RMB)本期合计金额大写:截至本期期末(2021年8月31日),采购方未付款金9999元按照合同和订单约定需于2021年8月31日前付清所有到期应付货款收款银行账号: 中国建设银行 账号: **** **** **** **** **** 户名:XXXXXXX有限公司备注: 收到对账单请仔细核对,核对无误请在收到帐单3个工作日内盖章签字回
2025年公司对账明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 对账单购买者名称物品合计Unnamed: 3 购买日期Unnamed: 4 订单号Unnamed: 5 商品规格Unnamed: 6 电话单位Unnamed: 7 数量Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 配送地点金额0000000000000Unnamed: 10 备注
2025年财务公司对账单-Sheet1 对账单 对账单位:电 话:对账日期:客户名称:送货地址:送货日期合计(大写)注:请您在收到对账单后,依订货单核对数量及规格型号,确认后请签字回传。如在两个工作日内没有收到您的回复,则视为同意上述对账信息。感谢您对我公司的支持,谢谢配合!制单:Unnamed: 1 物流单号Unnamed: 2 采购单号Unnamed: 3 品名审核:Unnamed: 4 地址:传真:联系人:型号Unnamed: 5 Unnamed: 6 数量0Unnamed: 7 单位客户确认:Unnamed: 8 电话:传真:单价(元)Unnamed: 9 金额(元)0Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
2025年对账单---对账明细表-Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年物流公司对账表模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xx物流公司对账单起始日期托运日期20xx/3/120xx/3/4Unnamed: 2 20xx/3/1到站广州东莞Unnamed: 3 发货公司**公司**公司Unnamed: 4 截止日期联系电话1506983****1568945****Unnamed: 5 20xx/3/30品名商品1商品2Unnamed: 6 收货人王*刘**Unnamed: 7 总金额货号/件数/吨数/立方5000件20吨Unnamed: 8 131000运费7500056000Unnamed: 9 付款方式月结月结Unnamed: 10 已支付回扣37528000000000000Unnamed: 11 11000......
2025年物流公司对账单-总览 Unnamed: 0 花果山物流股份有限公司 地址:TEL : Email:TO:TEL:FAX:序号12345678910111213合 计本月贵司应付敝司货款为人民币:烦请核对!请在三天内对完,如过时间我司将以此份为准,如有问题请电话联系!Unnamed: 2 运单编号Unnamed: 3 对 账 单客户名称Unnamed: 4 寄件日期请签名回传:Unnamed: 5 目的地Unnamed: 6 件数Unnamed: 7 网址:收客实重0Unnamed: 8 收客运费0Unnamed: 9 收客附加费0Unnamed: 10 币别:人民币收客总金额0Unnamed: 11 备注
2025年往来对账明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账明细单客户单位:联系人:传 真:序 号总金额合计:制 表 人:Unnamed: 2 送货单号Unnamed: 3 送货日期520000Unnamed: 4 产品名称Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 地 址:电 话:对账时间:数量500100制表时间:Unnamed: 7 单位件金额(小写):Unnamed: 8 单价1000200Unnamed: 9 总金额(万元)50000002000000000000000520000Unnamed: 10 备注Sheet2 Sheet3
公司仓库出货单明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 送 货 单客户名称:序号123456789101112131415161718192021222324252627282930金额合计(大 写):送货单位及经手人(盖章): 收货单位及经手人(盖章):Unnamed: 2 产品名称Unnamed: 3 Unnamed: 4 0.0Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 单价小写金额Unnamed: 8 金额0Unnamed: 9 备注Sheet2 Sheet3
公司差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额:填表人:本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核:Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 (随同人员)
2025年公司对账单-10.14 锋 豪 ® 安康锋豪装饰城(家装部) 日期运输客户序号123456 财务: 张 开票: 陈 库管: 感谢您销售我公司的产品,如有单货不符;或您需要补货;请致电:0915-3435555 3438887Unnamed: 1 2018-10-14 00:00:00创庭装饰商 品 名 称16A二开双一开双开关计:63*0.3=19元Unnamed: 2 客户代表区域电话型号V8-86V8-86V8-86Unnamed: 3 康泰园21-1501 监理姚喜:18629426361单位个个个Unnamed: 4 郑承志数量111Unnamed: 5 单 价202419Unnamed: 6 联系电话结算方式金 额202419 应收货款:19元 Unnamed: 7 1
2025年产品物料清单明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品物料清单明细表项目名称序号123456Unnamed: 2 物料编码WL-001WL-002WL-003WL-004WL-005WL-006Unnamed: 3 高级高清投影仪设备物料名称光纤模块监控服务器硬盘户外设备箱小设备盒水晶头Unnamed: 4 规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6Unnamed: 5 材质材质1材质2材质3材质4材质5材质6Unnamed: 6 规格型号单位台台个台盒批Unnamed: 7 用量123578Unnamed: 8 tyi-0jhg单价150260320180320550Unnamed: 9 金额15052096090022404400Unnamed: 10 合计金额生产性质外购外购外购自产外购外购Unnamed: 11 9170供
2025年公司对账单-自动计算-Sheet1 金山办公服务有限责任公司 珠海市香洲区唐家湾前岛环路321号金山软件园/电话:0756-3335688/传真:0756-3335268客户单位: 联系人: 对账日期:序号123①②③④烦请贵公司仔细核对,如有疑问请及时与我司业务员联系,核对无误请签字盖章回传,衷心感谢贵公司的支持与合作! 签名:Unnamed: 1 送货日期2020-03-02 00:00:002020-03-03 00:00:002020-03-04 00:00:00截止到上期应收账款余额:本期销售总金额:本期收款金
2025年往来对账单-账务明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单中州商贸股份有限公司客户:序号12合计Unnamed: 2 日期20xx/1/520xx/1/6Unnamed: 3 订单号xxxxxxUnnamed: 4 商品名称xxxxxxUnnamed: 5 对账人:送货单号xxxxxxUnnamed: 6 到货日期xxxxxxUnnamed: 7 收货人xxxxxxUnnamed: 8 订单金额100001000020000Unnamed: 9 对账周期:已付金额200020004000Unnamed: 10 1月1日-3月31日待付金额8000800016000Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2024对账单-对账明细表excel表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
2025年物流公司对账单-Sheet1 Unnamed: 0 物流公司对账单物流公司:托运日期2021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:002021-03-11 00:00:00Unnamed: 1 目的地金山儿基地123金山儿基地124金山儿基地125Unnamed: 2 客户名称金山儿金山儿金山儿Unnamed: 3 联系电话183999999991840000000018400000001Unnamed: 4 负责人托运产品表格表格表格Unnamed: 5 收货人刘大琪刘大琪刘大琪Unnamed: 6 总计金额产品实重50kg51kg52kgUnnamed: 7 1866运费500501502Unnamed: 8 其他附加费120121122Unnamed: 9 已付金额合计费用620622624--
2025年公司借款明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 借款单资金性质:借款单位借款理由借款数额本单位负责人意见领导指示: Unnamed: 4 人民币(大写)Unnamed: 5 会计主管人员核批: Unnamed: 6 Unnamed: 7 借款人(签章)付款记录: 年 月 日 以第 号 支票或现现金支出凭单付给Unnamed: 8 Unnamed: 9 年 月 日
2025年公司对账涵-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 公司对账函公司名称:日期年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日上期未付款本月已付款说明感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认 日期:Unnamed: 3 产品名称TS1TS2TS3TS4TS5TS6TS7TS8TS9TS10TS11TS12TS13TS14TS151、此对账单不包括对账日期之后发生的款项,如有储漏,请于我司业务负责人联系。 2、已上贷款,敬请尽快支付。 3、收到此对账单核对无误后请及时确认回传,Unnamed: 4 型号规格200*190200*191200*1
2025公司差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额:填表人:本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核:Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 (随同人员)
2025年公司报价明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 公司报价单报价单号: 报价日期:感谢对本公司的信任和支持,您需要的报价如下:序号12345678910合计制单:我司名称:我司地址:联系人员:联系电话:传真号码:Unnamed: 4 Unnamed: 5 产品名称Unnamed: 6 Unnamed: 7 XXX有限公司产品规格Unnamed: 8 Unnamed: 9 单位审核:贵司名称:公司地址:联系人员:联系电话:传真号码:Unnamed: 10 数量Unnamed: 11 单价Unnamed: 12 金额00000000000Unnamed: 13 备注
公司对账单模板-Sheet1 XXXX有限公司对账单 收货单位:收货人:1、销售明细表如下:日期2021年06月30日前账款结欠:2021-06-01 00:00:002021-06-02 00:00:002021-06-03 00:00:002021-06-04 00:00:002021-06-05 00:00:00本月合计:2、回款及退货明细:日期截止结欠货款2021-06-20 00:00:00相抵结欠款:*以上之明细,请贵司于三日内确认并签名回传我厂。如逾期未能回传,则视为贵司认同。核准:Unnamed: 1 XXXX食品有限公司送货单号111112113114115摘要退货货品1Unnamed: 2 货品名称货品1货品2货品3货品4货品5Unnamed: 3 联系电话:数量(件)12345审核:Unnamed: 4 单价90919
差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......
2025年公司对账单模版-Sheet1 对账单 对账单位:地址:电话: 传真:对账日期: 客户名称:送货地址: 送货日期合计注:请您在收到对账单后,依订货单核对数量及型号规格,确认后请签字回传。如在两个工作日内没有收到您的回复,则视为同意上述对帐信息。感谢您对我司的支持,谢谢配合!制单:Unnamed: 1 物流单号Unnamed: 2 采购单号 Unnamed: 3 品名审核:(签章)Unnamed: 4 型号Unnamed: 5 联系人: 电话: 传真:数量0Unnamed: 6 Unnamed: 7 个客户确认:Unnamed: 8 单位 Unnamed: 9 传真:单价(元)Unnamed: 10 单
2025年客户订单对账明细表(对账单)-Sheet1 Unnamed: 0 2.0Unnamed: 1 客户订单对账明细表序号12345678910Unnamed: 2 开始日期结束日期日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-12-10 00:00:00Unnamed: 3 2020-12-01 00:00:002020-12-03 00:00:00客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5Unnamed: 4 订单编码1256014125601512560161256017125601812560191256020125602112560221256023Unnamed: 5 客户名
2025年对账明细表-对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 儿有限公司对 账 函客户单位:合同日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:002018-03-22 00:00:002018-03-23 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款 截止至今天,贵公司共欠我方应收货款:核对无误后请签章回传。致谢! 祝:商祺!!!欠款单位 (盖章):TEL:021-58****17 FAX:021-58****18 地址:上海市浦东新区川沙XX路Unnamed: 3 合同单号HTDH012HTDH013HTDH014HTDH015HTDH016HTDH017HTDH018HTDH01920315Unnamed:
2025年单位往来对账明细表-Sheet1 单位往来对账明细表 编制单位:序号小 计123456789101112131415Unnamed: 1 结算往来 单位名称(个人)圣地亚公司Unnamed: 2 业务类型销售收款Unnamed: 3 日期2019-07-31 00:00:00Unnamed: 4 对账明细项计量单位吨Unnamed: 5 数量50Unnamed: 6 单价270Unnamed: 7 应收135001350000000000000000Unnamed: 8 已收1000010000Unnamed: 9 余额350035000000......
2025年公司报价明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价单Quotation TO:客户公司:项次123456789合计联系人:电话:1、此金额含增值税的人民币报价。 2、运费说明,以上的价格含陆运运费。 3、交期说明:根据对方订单要求。 4、付款条件: 5、付款要求: 6、报价有效期限,此报价单有效期起 天内。单位公章:Unnamed: 2 品名/规格Unnamed: 3 Unnamed: 4 电话L:传真:材质Unnamed: 5 单位地址:传真:Unnamed: 6 数量Unnamed: 7 FROM:NO:单价Unnamed: 8 金额0000000000E-mailUnnamed: 9 备注
医药费报销单 财务报表-医药费报销单 [公司名称]医药费报销单 Unnamed: 1 职工姓名家属姓名医 药 费 用 明 细就诊地点合 计 实报金额人民币(大写)申 报 人出纳:附注:Unnamed: 2 签字:日期:1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。Unnamed: 3 就诊日期Unnamed: 4 所属部门性别治疗费医 务 复 核Unnamed: 5 万Unnamed: 6 检查费签字:日期:Unnamed: 7 仟Unnamed: 8 年龄西药费Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 中药费Unnamed: 11 Unnamed: 12 拾复核:Unname
公司采购部费用明细报销表-Sheet1 费用明细报销表 商品名称四件套电磁炉总计Unnamed: 1 购买数量1020Unnamed: 2 商品单价300150Unnamed: 3 总计3000300000000000000000006000Unnamed: 4 经办人Unnamed: 5 陪同人Unnamed: 6 购买日期Unnamed: 7 审批人
差旅费报销单财务部报表-管理费用 管理费用报销单 会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额(大写):批准人: 出纳: 审核: 报销人:管理费用报销单会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额(大写):批准人: 出纳: 审核: 报销人:Unnamed: 1 内 容内 容Unnamed: 2 时 间时 间Unnamed: 3 票据张数结算方式:票据张数结算方式:U
2025年财务流水公司对账单-Sheet1 财务流水公司对账单 记账日期2021-05-10 00:00:002021-05-11 00:00:002021-05-12 00:00:00Unnamed: 1 交易类型跨行转账跨行转账ATM存入Unnamed: 2 交易备注A项目定金物业水电支出销售回款Unnamed: 3 卡号53098475*******6553098475*******6553098475*******65Unnamed: 4 交易金额-80000-3948120000Unnamed: 5 余额293049289101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101409101
2025年公司产品入库单明细表-Sheet1 入 库 单 年 月 日编码采购员 注:第一联存根,第二联财务,第三联仓库Unnamed: 1 Unnamed: 2 品名验货员Unnamed: 3 Unnamed: 4 规格负责人Unnamed: 5 供应商:Unnamed: 6 单位仓管员Unnamed: 7 数量Unnamed: 8 NO.单价合计Unnamed: 9 金额Unnamed: 10 备注Unnamed: 11 第一联存根联
2025年公司对账单(自动计算,金额大写)-Sheet1 Unnamed: 0 儿有限责任公司对账单 客户名称:联系人:联系电话:对账期间:序号123合计大写金额Unnamed: 2 2018.12.1~2018.12.31产品名称电脑打印机51500Unnamed: 3 规格型号联想5200HP9870Unnamed: 4 单位台台Unnamed: 5 数量10515Unnamed: 6 单价5000300Unnamed: 7 金额50000150051500Unnamed: 8 备注
公司对账单下载-Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX有限公司地 址:联系人: X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下:送货日期上期未付款本月已付款说明:1、如贵司对往来账确认无误,总销货账款应为: 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合! 感谢贵司一直以来的支持和惠顾! 客户签章确认:
2025年往来单位对账明细表-Sheet1 Unnamed: 0 往来单位对账明细表 开始日期编号A001A004A007A001A004A001Unnamed: 2 2020-07-01 00:00:00往来单位名称达成XXXXX科技公司天化XXXXXXXXX公司天德XXXXXXXXX公司达成XXXXX科技公司天化XXXXXXXXX公司达成XXXXX科技公司Unnamed: 3 结束日期日期2020-07-18 00:00:002020-07-19 00:00:002020-07-25 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:00Unnamed: 4 2020-07-28 00:00:00业务描述原材料销售款A半成品销售款B产品销售款C产品销售款A半成品销售款A半成品销售款Unnamed: 5 往来单位名称单据号JY2633
2025年公司报价明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 公司报价单报价单号: 报价日期:贵司名称:贵司地址:联系电话:感谢对本公司的信任和支持,您需要的报价如下:序号123456789101112合计制单:贵司名称:贵司地址:联系电话:Unnamed: 4 Unnamed: 5 品名Unnamed: 6 规格Unnamed: 7 产品型号Unnamed: 8 贵司名称:贵司地址:联系电话:贵司名称:贵司地址:联系电话:Unnamed: 9 单位审核:Unnamed: 10 数量Unnamed: 11 单价Unnamed: 12 金额00000000000
2025年物流公司对账明细表-Sheet1 物流公司对账明细表 编制单位:史莱克丝XX有限公司序号123456789101112131415合 计截止20XX年10月30日本单位应付费用为8904元,大写金额:捌仟玖佰零肆元整核对结果:核对无误Unnamed: 1 客户名称客户1客户1客户1客户1客户1Unnamed: 2 发货日期2020-10-11 00:00:002020-10-14 00:00:002020-10-16 00:00:002020-10-19 00:00:002020-10-26 00:00:00Unnamed: 3 物流单号YT26212YT26213YT26214YT26215YT26216Unnamed: 4 内容品名衣服沐浴露洗衣液护肤品鞋子核对人:章XXUnnamed: 5 联系人:戴沐白收货情况已验收已验收未收
2025年公司对账单-对账单 Unnamed: 0 花果山水帘洞股份有限公司 地址:日期总计备注:请在您的支票上加上账单编号。Unnamed: 2 对账单编号:日期:客户编号:类型汇款资料客户编号:账单编号:日期:应付金额附寄金额Unnamed: 3 请输入账单编号20XX/1/1请输入客户编号发票编号请输入客户编号请输入账单编号20XX/1/10Unnamed: 4 电话:传真:电子邮件:说明对账单 客户名称:通讯地址:应付金额155付款期限:Unnamed: 6 已付金额10055请在30日内付清Unnamed: 7 结余金额550000000000000000Unnamed: 8 备注
2025年公司对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司对账单TO:新泰科技有限公司日期2019-12-01 00:00:002019-12-02 00:00:002019-12-03 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-05 00:00:002019-12-06 00:00:00备注:上期未付款本月已付款说明:1、此对账单不包括对账日期之后发生的款项,如有错漏,请于我司业务负责人联系。2、以上货款,敬请尽快支付。3、收到此对账单核对无误后请尽快回传,不回传视同确认,谢谢配合。感谢贵司一直以来的支持和回顾!客户签章确认:年Unnamed: 2 产品名称产品1产品2产品3产品4产品5产品6月Unnamed: 3 规格8023日Unnamed: 4 单位Unnamed: