2025餐饮业年度开支预算表免费下载

2025年家庭开支预算表(可视化)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份2月序号1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 2衣450衣3504501502001200450800200030010005006500Unnamed: 3 食2300食20002300250020002100200020002500260023002200300027500Unnamed: 4 住2500住25002500250025002500250025002500250035002500250031000Unnamed: 5 行500行200500800600500400500500600120050015007800Unnamed: 6 教育3000教育600030002000050050025003000500300500600024800Unnamed: 7 医疗500医疗50050050050050012005005001000500200015009700Unnamed: 8 我

2025年部门开支预算表-部门开支预算表 部门开支预算表 公司名称:XX有限责任公司序号1234567各支出科目总计:Unnamed: 1 部门名称工程部财务部采购部行政部经营部Unnamed: 2 部门负责人刀客1刀客2刀客3刀客4刀客5Unnamed: 3 项目上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算上年度支出本年度预算Unnamed: 4 支出科目员工工资35000040000025000022000035000040000025000022000035000040000015500001640000Unnamed: 5 员工福利8000090000600005500080000900006

2025年部门月度开支预算数据图表-Sheet1 部门月度开支预算数据图表 部门名称开发部财务部人事部电商部设计部运营部销售部客服部其他合计Unnamed: 1 本月经费支出额度3098711018122020314303783904954067006009172538001415172837521Unnamed: 2 所占比例0.109204830554558010.035880615509101080.07119982548146780.151673943558479380.137618364762762980.14332933571240530.211775348975390850.089444271954286860.0498734634915477261

年度财务预测表预算表下载-Sheet1 ××年度财务决算预测表 工程处:工程名称小计 制表: 注:结算收入中不包括公司管理费Unnamed: 1 合同金额0Unnamed: 2 总工作量0Unnamed: 3 已完工作量0Unnamed: 4 已收工程款0Unnamed: 5 项目结算以前年度已结算收入0Unnamed

2025年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表本年度预算总计7550上年度支出总计50001部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计第一季度第二季度第三季度第四季度合计Unnamed: 2 0.51财务部15010010080605030605060801009200.121854304635762Unnamed: 3 销售部2201201205090110802208050908013100.17350993377483426101500211013307550Unnamed: 4 技术部120802208050150903309080807014400.1907284768211920.3456953642384110.1986754966887420.2794701986754970.176158940397351Unnamed: 5 产品部140903309080120120120120606060

2025年财务开支预算表-Sheet1 财务开支预算表 编号Unnamed: 1 预算科目名称Unnamed: 2 各部门预算开发部Unnamed: 3 人事部Unnamed: 4 运营部Unnamed: 5 设计部Unnamed: 6 电商部Unnamed: 7 财务部Unnamed: 8 销售部Unnamed: 9 其他Unnamed: 10 总预算

2025年财务开支预算表免费下载-Sheet1 财务开支预算表 开支项目AUnnamed: 1 一月预算2652Unnamed: 2 二月预算6097Unnamed: 3 三月预算5166Unnamed: 4 四月预算9289Unnamed: 5 五月预算3060Unnamed: 6 六月预算3550Unnamed: 7 七月预算2346Unnamed: 8 八月预算3582Unnamed: 9 九月预算4680Unnamed: 10 十月预算9183Unnamed: 11 十一月预算6717Unnamed: 12 十二月预算5200Unnamed: 13 全年预算总计61522000000000000000000000000

2025年年度工资预算表(可视化看板)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 部门财务部行政部市场部销售部技术部后勤部小计Unnamed: 3 一月31.85.682.5222.9Unnamed: 4 二月2.51.868.632.324.2Unnamed: 5 三月31.57.38.52.62.525.4Unnamed: 6 四月31.37.57.62.82.324.5Unnamed: 7 五月1.81.36.58.632.223.4Unnamed: 8 六月2.51.267.53.22.623Unnamed: 9 七月31.65.56.62.92.822.4Unnamed: 10 八月2.91.76.38.32.8325Unnamed: 11 九月31.85.28.82.62.523.9Unnamed: 12 十月2.91.68.393.12.627.5Unnamed: 13 单位:万元十一月2.91.88.5122.92.730.8Unnamed: 14 十二月3.22.31

2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......

2025年年度费用预算表-年度费用预算表 年度费用预算表 公司名称:XX有限责任公司序号1234567891011121314151617181918编制: 审核: 批准: 日期:Unnamed: 1 费用类别营业费用总计管理费用总计制造费用总计财务费用总计Unnamed: 2 费用项目费用1费用2费用3费用4费用5费用6费用7费用8费用9费用10费用11费用12费用13费用14费用15费用16Unnamed: 3 月度预算1月13720761398178142

2025年年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37060220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3010800-3010-20300

2025年家庭年度收支预算表-Sheet1 家庭年度收支预算表 收入项目男方工资薪金女方工资薪金年终奖金节日超市提货卡利息收入房屋租金收入理财产品所得 其他收入收入小计支出项目厨房用品水电气费衣裤鞋袜汽车保养车险油费停车费社交餐费子女教育费家用电器电视网费商业保险费护理用品烟酒休闲娱乐旅游费用房贷/租房费人情往来其他支出支出小计Unnamed: 1 年度 收入预算144000720001200060012002000231800年度 支出预算15004800600010002300600020008800800240050001000160008000100003000090001500116100Unnamed: 2 实 际 收 ......

公司年度财务预算表-2019年度预算 公司年度财务预算表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费  3.1  固定电话  3.2 上网(全公司)  3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费

2025年幼儿园年度收支预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 幼儿园年度预算收支表项目收入预算支出预算收支差额Unnamed: 2 托费收入其他收入年度预算合计人力成本固定成本办公成本年度预算合计全年预算收入全年预算支出预算收支差额Unnamed: 3 保教费餐费园服活动收入教师人数教师薪资行政人数行政薪资人力成本合计房租网络燃气热力设备购置费固定成本合计水费电费电话财务费用交通费维修费培训费差旅公关费办公成本合计Unnamed: 4 预算值20000001000000800001000003180000103300004176000506000360000240001650024000500004745005000500098550031800009855002194500U

2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算

2025年出差开支预算表-Sheet1 Unnamed: 0 出差开支预算表 项目明细飞机票价酒店住宿费餐饮费交通费用休闲娱乐业务招待费其他费用出差开支总费用制表人: 制表日期:Unnamed: 2 开支明细机票单价(往)机票单价(返)其他每晚费用其他每天费用每天费用总计总计总计5695Unnamed: 3 数量1103066Unnamed: 4 单位张张晚晚天天Unnamed: 5 预算金额90086003000148152730350155Unnamed: 6 总计90086009000888912730

2025年年度工资预算表 自动计算-Sheet1 年度工资预算表 日期:序号12345678910111213141516171819202122Unnamed: 1 部门Unnamed: 2 姓名Unnamed: 3 职位Unnamed: 4 月工资Unnamed: 5 填报人:工作时长(月)Unnamed: 6 总工资0000000000000000000000Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2025年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算预算总金额960001下表预算明细,上表预算汇总(自动统计)分类通讯费差旅费交际费Unnamed: 2 部门销售部采购部研发部品质部销售部采购部研发部品质部销售部采购部研发部品质部Unnamed: 3 总预算36000240002400012000Unnamed: 4 分配比例0.3750.250.250.125Unnamed: 5 部门销售部采购部1月3000200020001000Unnamed: 6 2月3000200020001000Unnamed: 7 总预算36000240003月3000200020001000Unnamed: 8 4月3000200020001000Unnamed: 9 分配比例0.3750.255月3000200020001000Unnamed: 10 6月30002000200

年度财务预算表-Sheet1 XX年财务预算表 XXX有限公司预算项目一、经营收入 1、主营业收入 2、营业外收入二、主营业务成本(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通讯费三、税金合计编制:Unnamed: 1 一季度Unnamed: 2 二季度审核:Unnamed: 3 单位:万(元)三季度Unnamed: 4 四季度批准:Unnamed: 5 合计Unnamed: 6 备注

商务风公司各部门开支预算表excel表格下载-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他合计Unnamed: 1 上年度预算370502203001301405070101340Unnamed: 2 上年度实际开销22382326361801752010881383Unnamed: 3 本年度预算4007030030010015030100101460Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300120

年度资金预算表-自动计算-资金预算表 Unnamed: 0 年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金减少  1.商品及材料成本  2.人工成本  3.动力能源费  4.维修费  5.各项税费  6.其他费用  7.代付款  8.还本  9.付息  10.分红  11.固定资产投资  12.在建工程投资  13.股权投资  14.其他投资四、本期资金增减净值

2025年财务开支预算表-Sheet1 财务开支预算表 编号1Unnamed: 1 预算科目名称4月工资支出预算Unnamed: 2 各部门预算开发部302373Unnamed: 3 人事部249183Unnamed: 4 运营部275420Unnamed: 5 设计部453122Unnamed: 6 电商部390566Unnamed: 7 财务部239563Unnamed: 8 销售部279726Unnamed: 9 其他455663Unnamed: 10 总预算26456160000000000000000000000000000000000

2025年财务年度资金预算表模板(自动计算)-填表说明 填表说明 1、请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解,分解至月2、尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测3、为了数据明确,请填写说明4、请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部5、借入款不进行分解资金预算表 财务年度资金预算表 公司名称:序号合计Unnamed: 1 项 目Unnamed: 2 说明Unnamed: 3 1月预算0Unnamed: 4 2月预算0Unnamed: 5 3月预算0Unnamed: 6 4月预算0Unnamed: 7 5月预算0Unnamed: 8 6月预算0Unnamed: 9 7月预算0Unnamed: 10 8月预算0Unnamed: 11 9月预算0Unnamed: 12

2025年财务年度费用预算表(分类统计)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 财务费用预算表费用类别A费用B费用C费用D费用E费用R费用C费用Unnamed: 3 费用明细明细明细明细明细明细明细明细Unnamed: 4 用途Unnamed: 5 1月256658589458758785744Unnamed: 6 2月459758785744965485586Unnamed: 7 3月594965485586459758478Unnamed: 8 4月458459758478685598659Unnamed: 9 5月695685598659548758849Unnamed: 10 6月655548758849685698745Unnamed: 11 7月598685698745487488856Unnamed: 12 8月789487488856369785784Unnamed: 13 9月589369785784

年度工资预算表可视化看板包含

2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注

2025年财务年度费用预算表-封面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 金山20**年度预算表目录 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 目录序号12345使用说明:1、点击报表目录下方报表名称所列项目的超级链接可进入相关预算;2、进入预算报表项目后,点击报表抬头的“返回目录”超级链接可直接返回报表目录;3、在编制预算报表前需注意报表下方的说明,以便准确填写相关项目的预算;4、对于编制过程中需要说明的,请采用批注的方式进行注明。Unnamed: 3 预算类别费用预算Unnamed: 4 预算表格名称制造费用预算表销售费用预算表管理费用预算表研发费用预算表财务费用预算表Unn

2025实用年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

2025黑色年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088

公司年度培训预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度培训预算表金额单位:元项目固定资产通讯成本运营成本部门管理培训师合计Unnamed: 2 月份部门经费场地费用通讯网络费用低值易耗品费用设备维护费用制作费用招待费部门费用内部培训师外聘培训师Unnamed: 3 明细经费场地租赁网络费基本文具设备维护拍照摄影桌牌卡片交通费餐饮费住宿费人工费培训用品制作费课时费课时费交通费接待费住宿费Unnamed: 4 1月内训Unnamed: 5 外训Unnamed: 6 2月内训Unnamed: 7 外训Unnamed: 8 3月内训Unnamed: 9 外训Unnamed: 10 4月内训Unnamed: 11 外训Unnamed: 12 5月内

年度资金预算表-Sheet1 年度资金预算表 公司名称:行次123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加  1.营业收入  2.建设费收入  3.代收款  4.借入款  5.收回投资  6.投资收益  7.吸收投资  8.收到补贴款  9.其他三、本期资金减少  1.商品及材料成本  2.人工成本  3.动力能源费  4.维修费  5.各项税费  6.其他费用  7.代付款  8.还本  9.付息  10.分红  11.固定资产投资  12.在建工程投资  13.股权投资  14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金Unnamed: 2......

立体年终公司部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

年终公司各部门开支预算表-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300

年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 1 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 2 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 3 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 4 相比上年预算3020800-3010-20300

年度收支预算表模板excel下载-收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2018-01-01 00:00:002018-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000164000099059Unnamed: 2 %13.32494567082237113.64520187578

年终公司各部门开支预算表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年终公司各部门开支预算表 单位:万部门开发部HR部测试部销售部设计部电商部运营部财务部其他Unnamed: 2 上年度预算37050220300130140507010Unnamed: 3 上年度实际开销2238232636180175201088Unnamed: 4 本年度预算400703003001001503010010Unnamed: 5 相比上年预算3020800-3010-20300

2025年年会开支预算表-Sheet1 年会开支预算表 年会地点:年会时间:序号1234567891011小计Unnamed: 1 xxxx20xx/xx/xx-20xx/xx/xx(共计x天)开支项目场地费包车费餐费零食水果酒水奖品奖品奖品奖品KTV温泉Unnamed: 2 项目名称广州从化度假别墅公司到从化来回2天6餐自带自带一等奖(5000元现金)二等奖(3000元现金)三等奖(1000元现金)安慰奖(200元现金)KTV温泉Unnamed: 3 单位间辆次袋箱个个个个次人Unnamed: 4 费用明细数量31613135

2025年项目开支预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 预算类型预算1预算2预算3预算4合计Unnamed: 4 类别支出项目材料1材料2材料3材料4Unnamed: 5 单位个只组台Unnamed: 6 Unnamed: 7 预算单价10050493057.25Unnamed: 8 预算预购数量/面积101009950259Unnamed: 9 12351预算金额1000500048511500000000000000000000000000

2024年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 企业年度费用预算表 编制部门:序号12345678910111213141520212223242526总计说明Unnamed: 2 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗其他其他其他其他其他其他其他1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目,费用以实际发生时专项报告批费用;5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用,各部门酌情考虑,当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容;6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明;7、各部

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