2025差旅费报销明细单
2025年月份差旅报销费用明细表-Sheet1 月份差旅报销费用明细表 区域:序号123456789101112131415161718192021合计注:销售部所有的销售人员的报销清单,必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”,填写完成后发每月5日前发至公司邮箱。未完成者一律退回不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回,供报销时审批参考。报销人:Unnamed: 1 地点H市H市H市H市H市H市Unnamed: 2 华北区姓名:始终行程S市→H市S市→H市S市→H市S市→H市S市→H市S市→H市S市→H市Unnamed: 3 车费294Unnamed: 4 城市主管驻地:差旅50606060606060复核:Unnamed: 5 住宿费404040404040Unnamed: 6 职位:其他办公费:1
2024年差旅费报销单费用报销明细表-Sheet1 差旅费报销单 部门 出差人出发月7报销金额(大写):部门主管:Unnamed: 1 日1Unnamed: 2 地点天津Unnamed: 3 到达月74300Unnamed: 4 日2Unnamed: 5 地点广州Unnamed: 6 出差事由人数1领导批示:Unnamed: 7 年 月 日交通工具飞机Unnamed: 8 金额1800Unnamed: 9 出差补贴天数5Unnamed: 10 金额800 财务:Unnamed: 11 目的地其他费用住宿费1200金额合计:Unnamed: 12 市内车费500Unnamed: 13 Unnamed: 14 附单据 张4300报销人:Unnamed: 15 小计4300......
出差旅费清单报销单-Sheet1 出差旅费清单 报销单据: 张 第1联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人: 出差旅费清单报销单据: 张 第2联姓 名出差事由年月日合 计 实报人民币(大写):核准: 复核:主管:出差人:Unnamed: 1 起始地点起始地点Unnamed: 2 所属部门交通工具所属部门交通工具Unnamed: 3 Unnamed: 4 交通费用1000200交通费用Unnamed: 5 职 位职 位Unnamed: 6 Unnamed: 7 出差日期住宿费400出差日期住宿费Unnamed: 8 膳食费用200膳食费用Unnamed: 9
2025年差旅费报销明细清单模板-Sheet1 差旅费报销明细清单 XXX有限公司 XXX部门 2030年10月20日序号1234567891011121314151617181920 填报人:XXX 部门负责人: 财务审核: 总经理签字:Unnamed: 1 出差人员张三张三张三Unnamed: 2 联系电话123456789012345678901234567890Unnamed: 3 出差日期开始时间10.2010.2010.20Unnamed: 4 结束时间10.2110.2110.21Unnamed: 5 出差地点出发地点幸福大厦幸福大厦幸福大厦Unnamed: 6 目的地点时代大厦时代大厦.
2025年通用仓储退货明细单统计表-退货明细单 Unnamed: 0 退货明细单 日期2020-02-10 00:00:002020-02-11 00:00:002020-02-12 00:00:002020-02-13 00:00:002020-02-14 00:00:002020-02-15 00:00:00Unnamed: 2 单号LP-0001LP-0002LP-0003LP-0004LP-0005LP-0006Unnamed: 3 名称单人床沙发沙发沙发沙发衣柜Unnamed: 4 退货总数量:规格150*190单人位三人位长几方几Unnamed: 5 颜色原木色原木色原木色原木色原木色原木色Unnamed: 6 88单位套张张张张套Unnamed: 7 数量501317332Unnamed: 8 退货总金额:......
公司销售部差旅费明细表-差旅费明细表 Unnamed: 0 差旅费明细表 出差月份1月1月Unnamed: 2 姓名张三李四Unnamed: 3 交通费110111Unnamed: 4 电话费100100Unnamed: 5 餐费补贴2021Unnamed: 6 住宿费8080Unnamed: 7 杂费121122Unnamed: 8 总额431434Sheet2 Sheet3
2025年差旅报销清单-Sheet1 公司LOGO 差旅报销清单费 用 项 目 明 细费用合计详细接待费用明细表日期合计Unnamed: 1 项目/日期目的地点路途费用餐费补助住宿费用交通费销售费用通讯邮寄费用打印费用手续费用其它费用Unnamed: 2 起止地点客 户飞 机火 车轮 船汽 车交通费用起止地点明细合计金额接待费销售杂费手机通迅费被接待客户/人情况—— —— —— —— ——Unnamed: 3 餐费礼品娱 乐住宿Unnamed: 4 报销人所属部门 报 销 人领款人签名Unnamed: 6 Unnamed: 7 填报日期领款日期接待事宜/明细—— —— —— ——Unnamed: 8 项目名称/编号 部门主管签名财务复核负
2025差旅费报销单模板word模板-差旅费报销单 差旅费报销单 姓名: 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字: 会计主管签字: 领款人签字: Unnamed: 1 日Unnamed: 2 止日月Unnamed: 3 Unnamed: 4 日Unnamed: 5 合计天数Unnamed: 6 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 7 标准Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 住宿补助
2025差旅费报销财务分析报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度差旅费财务分析报告月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 实际报销额350003321038700270003100035000360002200020000290003600029000371910Unnamed: 3 标准报销额300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000Unnamed: 4 超出部分500032108700未超出100050006000未超出未超出未超出6000未超出11910Unnamed: 5 超出占比0.166666666666666660.1070.290.033333333333333330.166666666666666660.20.20.03308333333333333
2025年费用报销明细单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销明细单填表日期: 年 月 日 附件 张报销人报销费用明细费用类别小计金额合计总经理: 会计: 出纳: 领款人:Unnamed: 1 姓 名部 门用途大写:Unnamed: 2 金额0Unnamed: 3 岗 位联系电话票据类型发票Unnamed: 4 收据¥:Unnamed: 5 备注
2025年差旅费行程报销单-模板 出差人员行程单 报销人姓名:月份合 计差旅费合计填写人:Unnamed: 1 日期123456789101112131415161718Unnamed: 2 每日行程上海(拜访某某客户)上海机场-北京北京-沈阳沈阳(某某地方做什么)。。。。。。Unnamed: 3 小写:Unnamed: 4 部门:长途交通费用飞机0¥Unnamed: 5 火车017Unnamed: 6 部门职务:汽车0填写日期:Unnamed: 7 市内交通费用公汽0元Unnamed: 8 普通员工、主管、副经理等的士0大写:Unnamed: 9 伙食补贴0壹拾柒元整Unnamed: 10......
公司差旅费明细统计表-差旅费 费用开支明细 凭证编号Unnamed: 1 实际日期Unnamed: 2 报销日期合计Unnamed: 3 报销人Unnamed: 4 业务费0Unnamed: 5 餐费0Unnamed: 6 住宿费0Unnamed: 7 电话费0Unnamed: 8 办公费0Unnamed: 9 加油费0Unnamed: 10 过路费0Unnamed: 11 车费0Unnamed: 12 维修费0Unnamed: 13 其他0Unnamed: 14 小计0Sheet3
2025年费用报销明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 费用报销单部门:费用项目报销金额合计核实金额(大写)借款数主管Unnamed: 4 Unnamed: 5 类别拾 万 仟 佰 拾 元 角 分会计Unnamed: 6 报销日期:金额应退节Unnamed: 7 负责人(签章)审查意见报销人(签章)出纳Unnamed: 8 附件 张¥应补金额其他
2025年财务报销明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销单经办部门:发生日期月报销金额(大写)报销人: 支公司财务复核: 支公司(区域)经理:部门负责人: 部门会签: 财务复核: 财务部经理:Unnamed: 4 日Unnamed: 5 报销内容Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 原始单 据张数Unnamed: 9 金额十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 公司经理审批: 分管经理意见:
公司差旅费报销明细表-差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额:填表人:本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核:Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 (随同人员)
差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 差旅费报销单 部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000......
2025年通用产品发货明细单(带公式)-Sheet1 产品发货明细单 Unnamed: 1 订单编号:客户名称联系电话电子邮件收货地址发货方式发 货 人序号12345678910金额合计:(大写)备 注客 户 代 表签字:财 务 部 经 理签字:Unnamed: 2 编码Unnamed: 3 Unnamed: 4 品名Unnamed: 5
财务差旅报销汇报图表-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销汇报图表 年度总报销:月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一季度二季度三季度四季度Unnamed: 2 25287报销金额汇总2431607309338485475892184696112343511961385761314984400310169Unnamed: 3 Unnamed: 4 月份一月一月二月三月四月四月五月六月七月七月八月九月十月十月十一月十二月十二月Unnamed: 5 日期2022-01-08 00:00:002022-02-15 00:00:002022-02-23 00:00:002022-03......
差旅费报销单财务部报表-管理费用 管理费用报销单 会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额(大写):批准人: 出纳: 审核: 报销人:管理费用报销单会计科目福利广告费培训费办公费、邮政费手机费运费、汽油租赁、水电物料消耗其他合 计共计报销金额(大写):批准人: 出纳: 审核: 报销人:Unnamed: 1 内 容内 容Unnamed: 2 时 间时 间Unnamed: 3 票据张数结算方式:票据张数结算方式:U
2025年费用报销明细单(自动计算)-Sheet1 报销费用明细单 商品名称档案柜Unnamed: 1 购买数量4Unnamed: 2 单位个合计报销金额Unnamed: 3 商品单价1200Unnamed: 4 总计48000000000000000000004800Unnamed: 5 经办人领款人:Unnamed: 6 陪同人Unnamed: 7 购买日期领款日期:Unnamed: 8 审批人
差旅费用报销单自动计算-差旅费报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单部门: 出差人日期月合 计原借款报销总额领导审批: 财务审核: 部门审核: 出差人:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 出发地点 人民币 (大写)Unnamed: 4 到达地点零元整Unnamed: 5 出差事由交 通 费单据张数应退余款Unnamed: 6 金 额0Unnamed: 7 备注合 计Unnamed: 8 出差补助天数Unnamed: 9 补贴定额120120120120120120120120120120Unnamed: 10 补贴标准00000000000Unnamed: 11 年 月 日其他费用项
差旅费报销记录统计表-Sheet1 报销记录汇总表 报销数据汇总1750175序号123Unnamed: 1 未报销已报销合计报销日期2017-01-10 00:00:002017-02-02 00:00:002017-03-15 00:00:00Unnamed: 2 发生日期2017-01-01 00:00:002017-01-02 00:00:002017-01-03 00:00:002017-01-04 00:00:002017-01-05 00:00:002017-01-06 00:00:002017-01-15 00:00:002017-03-01 00:00:002017-03-02 00:00:002017-03-03 00:00:00Unnamed: 3 962712017-01-10 00:00:00项目名称Unnamed: 4 超标金额公务支出总计起始日期费用类别外勤餐补加班餐补打车费加班餐补加班餐补Unnamed: 5 发生金额1515
2025年月份差旅报销费用明细表-Sheet1 月份差旅报销费用明细表 姓名: 职位: 驻地: 单位:元 日期123456789合计注:销售部所有的销售人员的报销清单,必须要简明扼要表述“达成事项、未达成事项”,填写完成后每月5日前发至公司邮箱。未完成者一律退回不予以报销。本明细表每月与报销单据一同寄回,供报销时审批参考。 报销人: 复核: 审核:Unnamed: 1 地
2025年差旅报销单-Sheet1 差旅报销单 报销人:序号1234汇总:Unnamed: 1 类别交通费交通费住宿费招待费总金额:总金额(大写):Unnamed: 2 部门:明细备注成都到重庆往返重庆室内总打车费重庆万豪酒店宴请吴总36113611Unnamed: 3 数量2141Unnamed: 4 岗位:单价158136580839Unnamed: 5 金额3161362320839000000000000
公司年度差旅费财务分析报告-Sheet1 公司年度差旅费财务分析报告 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注说明:1.请严格遵守公司出差规定,出差在外不做有害公司名誉之事2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统,不要铺张浪费公司财产3.请严格按照差旅报销标准进行报销,超出标准部分个人自付4.报销时请准备好正规发票Unnamed: 1 实际报销金额400261149021490307893482537023493013031240026205212050027275363578Unnamed: 2 标准金额380001150025000250004000030000500003200039000220002400020000356500Unnamed: 3 超出部分2026未超出未超出578
2025差旅费报销单Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差 旅 费 报 销 单公司名称:报销人出差地点起始日期项 目车船机费宿费途中膳补费其他杂费小计报 销 金 额单位负责人:Unnamed: 3 金 额0大写小写Unnamed: 4 部门出差天数结束日期票 据(张)0¥:_______ 元审核人:Unnamed: 5 报 销 合 计Unnamed: 6 职务出差事由报销日期项 目原借支金额核销旅费数应交回金额应补发金额(缴/收)款人签章批准人:Unnamed: 7 金 额0Sheet2 Sheet3
2025年差旅报销单 自动生成金额-设计 电子报销单 设计单位:宝贝小屁序号12345678Unnamed: 1 事件大家要做的就是准备好各种发票“金额”一栏“合计”→“小写”“合计”→“大写”沿上下边界线剪裁本单据所用字体……春秋视觉工作室Unnamed: 2 动作按日期,填写产生费用的工程名称及事由差旅报销单“金额”:=前几列的求和,是自动生成项本项含求和函数,自动生成!本项含函数,自动生成各位数上的大写金额!……………………从此处剪裁哦!方正楷体简体感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/
2025差旅费报销单财务部报表excel表格模板-差旅费 Unnamed: 0 差 旅 费 报 销 单 填表日期 年 月 日 类别常规交通出租合 计共计支出金额(大写)批准人:Unnamed: 2 姓名:出发地月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 地 点Unnamed: 6 人数:到达地月会计:Unnamed: 7 日Unnamed: 8 时Unnamed: 9 事由:地 点Unnamed: 10 人数部门负责人:Unnamed: 11 客户名称:车船费金 额预支金额Unnamed: 12 差价补贴Unnamed: 13 伙食补贴金额*天数Unnamed: 14 住宿费日期应退(付)金 额 出差人:Unnamed: 15 金额Unnamed:
销售人员外出差旅费模表-差旅费模表 差旅费报销明细表 填报日期 年 月 日姓名事由日期年小计以上单据共 张、金额合计实际核准报销金额备注:主管:Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 职别起讫地点起Unnamed: 4 讫Unnamed: 5 出差地点车船费类别Unnamed: 6 金额审核:Unnamed: 7 伙食补助费日数核销理由Unnamed: 8 出差日期随行人员金额Unnamed: 9 自 年 月 日至 年 月 日计 天 住宿费日数Unnamed: 10 金额Unnamed: 11 差额补助 (州外出差)填报人:Unnamed: 12 小计经领人盖章Unnamed: 13 公杂费日费Unnamed: 14 金额
2025年物品采购申请明细单-Sheet1 物品采购申请明细单 年 月 日 序号123456789101112131415合计 董事长: 总经办负责人: 财务部: 制表人: Unnamed: 1 物品名称Unnamed: 2 单位Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 用途Sheet2 Sheet3
2025年费用报销明细单-生活费 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销明细序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 报销金额1500150115021503150415051506150715081509Unnamed: 4 报销人Unnamed: 5 收据有否Unnamed: 6 财务审批Unnamed: 7 费用合计:经理审批Unnamed: 8 15045签字Unnamed: 9 元备注
2025年进销存-出入库明细单-Sheet1 进销存-出入库单 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142Unnamed: 1 品名Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 供应商家Unnamed: 5 入库数量Unnamed: 6 入库数量Unnamed: 7 存放货架Unnamed: 8 出货时间Unnamed: 9 出货数量Unnamed: 10 经手人Unnamed: 11 出货地址Unnamed: 12 备注......
2025年差旅报销单-Sheet1 差 旅 报 销 单 填报部门:日期月 费用合计: 万 仟 佰 拾 元 角 分,¥: 借款 元 报销 元 退回 元部门经理意见会计签字: 出纳签字:
2025差旅费预支申请审批表Execl表格-Sheet1 差旅费预支申请 出差信息提交日期出差人员姓名电子邮件电话部门目的地出发日期返回日期出差目的(行程)预支总额预支费用费用类型往返交通费市内交通费会议/注册费住宿费餐费其他费用总计预算管理员审核部门经理审核财务部审核Unnamed: 1 4100费用说明签章____________________ 日期:________年____月____日签章____________________ 日期:________年____月____日签章____________________ 日期:________年____月____日Unnamed: 2 重要注意事项 签字并提交该表即表示您同意预支的资金将用于该
2025年财务差旅报销单-Sheet1 员工信息 报销人部门工号填表日期Unnamed: 1 财务差旅报销单 出差日期:差旅费明细费用类型住宿费交通费交通费伙食费费用总计:金额大写:财务:Unnamed: 3 费用说明如家酒店3晚北京飞成都往返市内的士费合计3天伙食费总计44864486Unnamed: 4 出差天数:3706395072297116会计:Unnamed: 5 数量3111Unnamed: 6 出差城市:单价3202480372674审核:Unnamed: 7 金额960248037267400
2025年员工差旅报销月度统计表-Sheet1 员工差旅报销月度统计表 姓名张明明陶伟民魏学戈钱礼晗喻经涛李慧张濮孙花海李芳月钱贵谢琴汇金游花Unnamed: 1 部门销售部销售部销售部销售部销售部销售部总裁办总裁办总裁办财务部财务部运营部Unnamed: 2 本月出差天数8165102102361510Unnamed: 3 报销金额422463042070525094430609161440359448318254960Unnamed: 4 Unnamed: 5 总报销金额35070
2025年差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差 旅 费 报 销 单 年 月 日 单位:元报销人起止时间及地点月大写合计总经理: 财务主管: 财务复核: 部门经理:Unnamed: 3 日Unnamed: 4 起点Unnamed: 5 月Unnamed: 6 日Unnamed: 7 所属部门Unnamed: 8 终点Unnamed: 9 交通
2025年财务差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销单 报销人:填表日期:财务:费用清单明细开始日期20xx/5/620xx/5/1220xx/5/19金额小写合计金额大写合计Unnamed: 2 张三20xx/5/23黄国结束日期20xx/5/920xx/5/1420xx/5/24Unnamed: 3 城市北京天津香港Unnamed: 4 天数4261224106Unnamed: 5 部门:职称:会计:机票/高铁费387446347689105Unnamed: 6 销售部销售总监陈未为市内交通费用74265493832Unnamed: 7 住宿费150037469848858Unnamed: 8 工号:报销金额:审核:招待费584321
2025年交通费报销明细单-Sheet1 交通费报销明细单 出差人学校校长签字:Unnamed: 1 出差事由Unnamed: 2 时间 监督人:Unnamed: 3 出差起止(从 至 )Unnamed: 4 教管中心主任签字:Unnamed: 5 Unnamed: 6 车牌号Unnamed: 7 驾驶员Unnamed: 8 电话Unnamed: 9 里程(公里)Unnamed: 10 金额(元)Unnamed: 11 证明人Sheet2 Sheet3