2025excel预计与实际的比值
2025年目标与实际业绩比较图-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 目标与实际业绩比较图月份1月2月3月4月5月6月Unnamed: 2 目标业绩300004000035000480005000035000Unnamed: 3 实际业绩350003800042000486005600042000Sheet2 Sheet3
培训成本费用明细预算与实际表(含自动计算、图表分析-培训成本预算及实际 人力资源管理工具——员工培训与开发 培训成本费用明细预算与实际表(含自动计算、图表分析)说明:本工具主要用于企业培训成本控制以及资金保障,费用主要分为直接成本、间接成本与开发成本三部分。其中,间接成本中的时间成本、对生产经营影响的成本需要根据企业实际情况折算成相应的金额,如果不好折算,可以作为成本核算的重要参考项目。项目分类直接成本间接成本开发成本费用合计Sum不可预算费用(按5%计算)总计Sum版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您
2025年生产进度表(各阶段预计与实际进度)-Sheet1 Unnamed: 0 MSD 生产进度表项次123456789101112131415Unnamed: 1 客户CORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTCORTUnnamed: 2 指令号TM-2018020TM-2018020TM-2018020TM-2018023TM-2018023TM-2018017TM-2018017TM-2018018TM-2018018TM-2018018TM-2018018TM-2018018TM-2018022TM-2018022TM-2018022Unnamed: 3 序号0203040102010201
2025年项目进度计划表-预期与实际对比-项目进度 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司项目进度计划表序号12345678910Unnamed: 2 项目名称项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10Unnamed: 3 起始日期2020-03-02 00:00:002020-03-04 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-14 00:00:002020-03-16 00:00:002020-03-18 00:00:002020-03-20 00:00:00Unnamed: 4 预计结束日期2020-03-15 00:00:002020-03-17 00:00:002020-03-19 00:00:002020-03-21 00:00:002020-03-13 00:00:002020-03-28 00:00:002020-03-18 00:00:002
2025年日销售计划与实际月报表-Sheet1 日销售计划与实际月报表 日期⑨Unnamed: 1 Unnamed: 2 星期⑩Unnamed: 3 Unnamed: 4 计划金额③Unnamed: 5 计划占比④Unnamed: 6 Unnamed: 7 实际金额⑤Unnamed: 8 实际占比⑥Unnamed: 9 Unnamed: 10 业绩差异⑦Unnamed: 11 差异率⑧Unnamed: 12 Unnamed: 13 备注
资金收支实际与预算比较表-资金收支实际与预算比较 Unnamed: 0 Unnamed: 1 资金收支实际与预算比较表 年 月 日摘 要收 入销货收入废料收入短期借款其他收入收 入 合 计支 出工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程/机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其他费用支 出 合 计收 支 差 额 董事长: 总经理: 经理: 覆核: 制表:Unnamed: 2 实际金额000Unnamed: 3 预算金额000Unnamed: 4 差异金额00000
2024年工作进度表-计划与实际对比-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 任务名称任务2任务4任务6任务8任务10任务12任务14任务16任务18Unnamed: 3 2020对比计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际Unnamed: 4 年开始时间2020-05-01 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-20 00:00:002020-05-25 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-10 00:00:002020-05-12 00:00:002020-05-01 00:00:002020-05-05 00:00:002020-05-06 00:00:002020-05-09 00:00:00
2025年销售计划与实际达成-Sheet1 销售计划与实际达成 年度销售(计划销售额)产品名称销售一组销售二级合计年度销售(实际销售额)产品名称销售一组销售二级合计目标 达成率Unnamed: 1 第一季度产品一150000150000300000第一季度产品一102568986842012520.67084Unnamed: 2 产品二200000200000400000产品二1568621285962854580.713645Unnamed: 3 其他产品250000250000500000其他产品2836542054684891220.978244Unnamed: 4 第二季度产品一200000200000400000第二季度产品一102568986842012520.50313Unnamed: 5 产品二250000......
2025年预计销售业绩与实际达标对比表格免费下载-Sheet1 预计销售业绩与实际达标 日期10月11月12月1月2月3月4月总计Unnamed: 1 目标200021002200230024002500260016100Unnamed: 2 实际190020212130190015402400255014441Unnamed: 3 完成比例0.950.9623809523809520.9681818181818180.8260869565217390.6416666666666670.960.9807692307692310.89695652173913
2025年销售计划与实际对比表-Sheet1 Unnamed: 0 销售计划与实际对比表 统计公司:门店A店合计Unnamed: 2 品名护肤品Unnamed: 3 规格型号XXXXXUnnamed: 4 销售计划数量10001000Unnamed: 5 单价498Unnamed: 6 金额49800000000000000000000000000000000000000000498000Unnamed: 7 销售实际数量10001000Unnamed: 8 单价529Unnamed: 9 金额52900000000000000000000000000000000000000000529000Unnamed: 10 统计月份:销售差异额31000000000000000000000000000000000000000
各区域销售目标与实际销量差异分析表表格模板-Sheet1 各区域销售目标与实际销量差异分析表 单件利润:区域东北华北西北华东华中华南西南合计制表人:表格说明:1、只需填写单件利润、目标销量与实际销量2、销量差异=目标销量-实际销量 目标利润=目标销量*同期单件利润 实际利润=实际销量*同期单件利润 利润差异=目标利润-实际利润Unnamed: 1 10项目目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差
2025年预计利润表(实用)-Sheet1 预计利润表 单位:元项目销售收入减:变动生产成本变动销售及管理费用销售税金变动成本小计贡献毛益总额减:固定制造费用固定销售及管理费用利息支出期间成本小计税前利润减:所得税净利润Unnamed: 1 第一季度Unnamed: 2 第二季度Unnamed: 3 第三季度Unnamed: 4 第四季度Unnamed: 5 全年合计
2025年计划与实际对比模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份Unnamed: 2 计划456535704855705262763962Unnamed: 3 实际304840663242554655803255
2024年工作计划与实际进度表exce表格-Sheet1 Unnamed: 0 20XX年XX月 工作计划与实际进度表 工作计划任务1任务2任务3任务4任务5任务6任务7任务8Unnamed: 2 20XX负责人张三李四王五赵六钱七孙八杨九吴十Unnamed: 3 年备注计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际Unnamed: 4 XX 月开始日期11437710101413162021222323Unnamed: 5 结束日期3266109131218......
预测与实际趋势对比图表 折线图-Sheet1 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预测 455089546095755968488698实际 306379687582535948648890
2025年目标与实际完成情况图表模板-Sheet1 目标与实际完成情况图表模板 姓名陈峰沈可美周祥谢栋青骆仲钱菲骆未喻月秋合计Unnamed: 1 目标5005005003003003003003003000Unnamed: 2 实际完成8695573434877496664415904702Unnamed: 3 与目标差距36957-1571874493661412901702
2025年销售目标与实际达成率分析-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售目标与实际达成率分析(自动分析,自动排名,自动提示,直拉公式)项目销售 目标实际 达成达成率Unnamed: 2 客户 名称客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5Unnamed: 3 排名213331233312333Unnamed: 4 全年合计940001140000001249001149360001.328723404255321.00821052631579000Unnamed: 5 1月500040006000120001.23
2025年销售计划收入与实际收入分析图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售计划收入与实际销售收入分析表销售店面A店B店C店D店E店Unnamed: 2 销售计划收入500200190300200Unnamed: 3 单位:万元实际销售收入510180165151160
2024年甘特图(多任务计划与实际对比)-Sheet1 Unnamed: 0 甘特图—(任务计划与实际任务完成情况对比) 序号11122233344455Unnamed: 2 任务名称任务一计划任务一实际任务二计划任务二实际任务三计划任务三实际任务四计划任务四实际任务五计划任务五实际Unnamed: 3 开始时间2018-01-04 00:00:002018-01-05 00:00:00辅助行2018-01-09 00:00:002018-01-11 00:00:00辅助行2018-01-09 00:00:002018-01-16 00:00:00辅助行2018-01-19 00:00:002018-01-24 00:00:00辅助行2018-01-24 00:00:002018-01-31 00:00:00Unnamed: 4 工期56辅助行45辅助行108辅助行57
2024费用预算与实际费用对比分析exce表格-可视化看板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算与实际费用对比分析13345总预算费用Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 21411总实际费用Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 8066总差异金额Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 0.604421131509929预算差异率数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用预算管理表费用名称工资费广告费宣传费展览费咨询费水电费交通费通信费折旧费其它费合计Unnamed: 2 预算费用110211931371130014161391141414921303136313345Unnamed: 3 实际费用2200206221342378
2025年销售额计划与实际统计报表-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售额计划与实际统计报表序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738合 计Unnamed: 2 门店Unnamed: 3 负责人Unnamed: 4 2019年 累计指标286227382366213396248282206191219209183211212186368270205192202456
2025简约目标实际数据分析excel表格模板-目标数据分析1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 目标数据分析 科目男生女生合计Unnamed: 10 科学9280172Unnamed: 11 数学8050130Unnamed: 12 语文88110198Unnamed: 13 生物7450124Unnamed: 14 计算机11090200Unnamed: 15 历史6660126Unnamed: 16 化学554095Unnamed: 17 体育12080200
2025年费用预算与实际支出对比图-支出预算对比 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门市场部客服部人事部研发部物流部总经办采购部生产部注:数据来自2020年Q4财务利润报表Unnamed: 2 费用预算45003800231023003909350026003000Unnamed: 3 实际支出42002399200021002938279021002800
2025年年度销售计划与实际分析-Sheet1 年度销售计划表 客户名称: 项目 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 1 上年度计划计划17524414437918225119526211610778180168154157768116418135733103455626421635593Unnamed: 2 实际161058549801221801791121138369322716364718205076015136105548051758051512820Unnamed: 3 达成率0.9190500102713930.38080330241932690.67039412678119740.91729061466132690.98044045578647291.19246610386......
2025年涨跌柱线销售预算与实际销售差异-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471分析图 销售预算与实际销售差异对比 产品预算线实际线差异折线图—使用涨/跌柱线的分析图Unnamed: 1 产品19317582Unnamed: 2 产品29418591Unnamed: 3 产品38512035Unnamed: 4 产品49612125Unnamed: 5 产品5167120-47Unnamed: 6 产品6158125-33Unnamed: 7 产品7189127-62Unnamed: 8 产品8190112-78Unnamed: 9
2025年原材料实际盘存表-Sheet1 原材料实际盘存表 公司: 时间: 年 月 日 制表人:序号Unnamed: 1 原材料Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 库存数量数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 金额00000000000000000Unnamed: 6 实际盘存数量Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额00000000000000000Unnamed: 9 差异数量Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 差异金额0000
2025年工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)说明:本表格主要用于有效控制生产工艺流程的实施进度,其中具体的实施步骤,可参照《工艺流程报告表》中详细内容及要求。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意要填写起止日期相应的数值。具体数值获得方法:点击相应的日期,设置单元格格式,选择数字所对应
2025年工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:小时)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 工艺流程实施进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:小时)说明:本表格主要用于有效控制生产工艺流程的实施进度,其中具体的实施步骤,可参照《工艺流程报告表》中详细内容及要求。(本表格中为模拟时间期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可。但是需要对甘特图显示时间进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中时间数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意要填写起止时间相应的数值。具体数值获得方法:点击相应的时间,设置单元格格式,选择数
2024年预算费用与实际费用支出对比分析-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算费用与实际费用对比分析表月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份合计Unnamed: 2 预算费用15002000300030004000500018500Unnamed: 3 实际支出12301500250031504120483017330Unnamed: 4 差额270500500-150-1201701170Unnamed: 5 占比0.820.750.8333333333333331.051.030.9665.44933333333333
2025资金收支实际与预算比较表模版-资金收支实际与预算比较 Unnamed: 0 资金收支实际与预算比较表 年 月 日摘 要收 入销货收入废料收入短期借款其他收入收 入 合 计支 出工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程/机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其他费用支 出 合 计收 支 差 额 董事长: 总经理: 经理: 覆核: 制表:Unnamed: 1 实际金额000Unnamed: 2 预算金额000Unnamed: 3 差异金额0000000000000000
2024年年度技术更新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:月)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 年度技术更新项目进度计划控制图表(含自动甘特图,计划实际对比,周期:月)说明:本文档为标准的年度技术更新项目进度计划图表,可用于多个技术更新项目的计划及进度控制。本图表也可以用于对单个技术更新项目的计划与进度控制,即明确列出作业工序及每道工序的进度安排。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可,工时及差异分析均为自动计算。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小
红色目标实际数据分析图-Sheet1 Unnamed: 0 项目 目标实际完成比例剩余1、开拓市场,增加目标客户群。可以横向,也可以纵向细分。 2、创新产品,提高产品价值。 3、策划营销活动,增加商品附加价值,拉动销售。 4、整合资源,借品牌、借渠道、借场地、借设施、借团队等,达到提升自身品牌。 5、优化内部流程,加强管理,降低成本,提升利润空间。 6、调整产品结构,优化成本支出和销售利润构成。 7、开拓个性服务,走差异化发展,以特色服务提升业绩。2013年 135.080.00.59259259259259260.407407407407407442014年 150.0140.00.93333333333333330.066666666666666652015年 220.0180.00.8181818181
2025年预算与实际支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算与实际支出明细统计表序号123456789合计Unnamed: 2 部门财务部技术部市场部工程部人力资源董事会工会综合办公室销售部Unnamed: 3 预算金额60007000800020000300001200034000400012000133000Unnamed: 4 实际金额78006800980015000400001500045000600015000160400Unnamed: 5 占比1.30.9714285714285711.2250.751.333333333333331.251.323529411764711.51.25Unnamed: 6 备注
2025年月度工作计划与实际完成进度对比-Sheet1 月度工作计划与实际完成进度对比表 日期:2020年03月09日工作项目任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一任务一Unnamed: 1 负责人姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5姓名6姓名7姓名8姓名9姓名10姓名11姓名12姓名13姓名14姓名15姓名16姓名17姓名18姓名19姓名20姓名21Unnamed: 2 备注Unnamed: 3 开始日期Unnamed: 4 结算日期Unnamed: 5 天数32456788Unnamed: 6 1.0Unnamed: 7
2024年技术创新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)-Sheet1 生产管理工具——研发与工艺技术管理 技术创新项目进度控制表(含自动甘特图,计划与实际对比,周期:天)说明:本文档主要用于对技术创新类项目实施进度控制,可与《创新项目申请表》或者创新项目计划类文件结合使用。文档可以帮助生产管理者对技术创新项目进度有效控制,并及时提出改进计划。(本表格中为模拟日期和数据,使用过程中只需按自己需求填写相关时间数据即可,工时及差异分析均为自动计算。但是需要对甘特图日期进行相应的调整,具体调整办法:选中甘特图中日期数据条,点击右键选择设置坐标轴格式,设置好最小值与最大值即可,注意