2025财务报销单
2025年差旅费用财务报销单-Sheet1 差旅费用财务报销单 部门:销售部费用说明交通费交通费交通费住宿费招待费汇总:财务:Unnamed: 1 具体明细北京飞广州广州市内的士费广州飞北京某某酒店招待客户吃饭小写5173Unnamed: 2 报销人:张三数量11131核对:Unnamed: 3 报销日期:20xx年xx月xx日单价1874581548370583大写5173Unnamed: 4 金额18745815481110583000000
2025年财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报 销 单报销部门:报销原由报销事项1报销事项2报销事项3报销事项4报销事项5合计金额(大写)报销人:负责人:Unnamed: 2 附件张数112110Unnamed: 3 填报日期:预算金额50002500240031004200财务审核:财务经理:Unnamed: 4 发生金额51002500260030004000Unnamed: 5 核报金额51002500260030004000分管领导:出纳签字:Unnamed: 6 编号:款项明细原借款金额报销金额还款金额领款金额支付方式£支付宝 £微信 £网银£现金 £支票 £其他17200Unnamed: 7 17000172000
2025年财务报销单据标签-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人xxx 科技有限公司报 销 单 据 标 签用途或事由: 单据金额报销人验收人领导审批: 原借支应收(缴)款人Unnamed: 2 退还补付退还补付Unnamed: 3 日期金额金额日期金额金额Unnamed: 4 Unnamed: 5 出纳 出纳 Unnamed: 6 单 据 粘 贴 处 单 据 粘 贴 处 Unnamed: 7 Unnamed: 8 审核 审核 Unnamed: 9 NO:202x/5/5单据 1 张 NO:202x/5/5单据 1 张
2025年财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销单姓名: 起始日期合计(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分预支差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元领导签字: 领款人签字: Unnamed: 2 截止日期Unnamed: 3 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 4 标准Unnamed: 5 金额Unnamed: 6 住宿补助天数Unnamed
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费用报销单 日期2019.10.1合计金额:部门:Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字:Unnamed: 3 报销金额600大写:Unnamed: 4 发票张数1财务主管Unnamed: 5 发票号2541645456600Unnamed: 6 报销申请人李美财务:Unnamed: 7 备注说明制表人:
2025年财务费用支出分栏式报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出报销单项目一、工资福利基本工资奖金社保缴费其它二、其它费用办公用品水电费房租费差旅费招待费培训费会议费劳务费应刷费合计总合计(大写)财务:Unnamed: 2 支出金额2400010001000185418520652452423505577265291Unnamed: 3 金额亿 Unnamed: 4 仟 ......
2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 报销人:报销明细序号1总金额(小写):总金额(大写):财务:Unnamed: 1 费用类型交通费Unnamed: 2 费用名称说明北京到广州往返机票Unnamed: 3 部门:百64006400会计:Unnamed: 4 十Unnamed: 5 万Unnamed: 6 千6Unnamed: 7 百4Unnamed: 8 十0出纳:Unnamed: 9 元0Unnamed: 10 工号:角0Unnamed: 11 分0Unnamed: 12 金额(元)6400核对:Unnamed: 13 备注说明元元
2025年报销单—财务表格-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 姓名:日期2020-01-05 00:00:002020-01-06 00:00:002020-01-07 00:00:002020-01-08 00:00:002020-01-09 00:00:00 审核人签字: Unnamed: 2 说明广州有关销售会议武汉交流会浙江展会厦门出差Unnamed: 3 Unnamed: 4 住宿5004502000900Unnamed: 5 交通150020001600900Unnamed: 6 部门:汽油0000Unnamed: 7 膳食500600800500Unnamed: 8 电话131xxxxxxxx132xxxxxxxx133xxxxxxxx134xxxxxxxxUnnamed: 9 招待0000Unnamed: 10 职务:......
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单日期2019.8.1合计金额:部门:Unnamed: 2 报销项目请客吃饭600主管签字Unnamed: 3 报销金额600大写:财务主管Unnamed: 4 申请人李美600财务:Unnamed: 5 备注说明制表人:
2025年财务差旅报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务差旅报销单 报销人:填表日期:财务:费用清单明细开始日期20xx/5/620xx/5/1220xx/5/19金额小写合计金额大写合计Unnamed: 2 张三20xx/5/23黄国结束日期20xx/5/920xx/5/1420xx/5/24Unnamed: 3 城市北京天津香港Unnamed: 4 天数4261224106Unnamed: 5 部门:职称:会计:机票/高铁费387446347689105Unnamed: 6 销售部销售总监陈未为市内交通费用74265493832Unnamed: 7 住宿费150037469848858Unnamed: 8 工号:报销金额:审核:招待费584321
2025年财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发生日期月合计人民币(大写)审批:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 报 销 单报 销 内 容 复核:Unnamed: 4 单据张数审核:Unnamed: 5 金 额百Unnamed: 6 十Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百报销人:Unnamed: 10 年 月 日十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 备注 (可附页说明)Unnamed: 15 附件 张
2025年财务报销单-Sheet1 财务报销单 填单日期:报销人:报销项目交通费住宿费小写金额合计:大写金额合计:部门经理审批:Unnamed: 1 Unnamed: 2 工号:摘要北京到武汉高铁票7天酒店3晚16601660Unnamed: 3 总经理审批:Unnamed: 4 报销部门:Unnamed: 5 报销金额5781082Unnamed: 6 NO.9349003部门编码:财务核对:Unnamed: 7 金额单位元元
2025年费用报销单-财务报表-费用报销申请单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿经手人部门日期10币别备注总经理财务负责人Unnamed: 2 月月月月Unnamed: 3 9RMBUnnamed: 4 日日日日Unnamed: 5 珠海市金品XXXX有限公司费 用 报 销 单费用支出内容金额大写Unnamed: 6 Unnamed: 7 贰仟叁佰陆拾元整Unnamed: 8 Unnamed: 9 部门负责人财务审核Unnamed: 10 报销日期部门名称支出用途Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 部门审核出纳Unnamed: 15 费用科目其他费用合计金额小写Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 附件数其他预算员签收人Unnamed: 20 金额2
2025年财务-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务-费用报销单Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销人:序号1234567891011121314合计报销金额(元):Unnamed: 4 项目名称出差住宿费用招待费用Unnamed: 5 部门:金额(元)1200534Unnamed: 6 类别住宿费招待费1734Unnamed: 7 报销日期:项目日期2020-02-03 00:00:002020-02-04 00:00:00Unnamed: 8 备注已报销Sheet2 Sheet3
2025年报销单财务报表-Sheet1 Unnamed: 0 报销单财务报表 报销人:序号123金额合计:金额大写:会计:Unnamed: 2 报销科目交通费交通费住宿费Unnamed: 3 财务:Unnamed: 4 部门:摘要说明武汉飞北京往返市内的士费汉庭酒店4晚Unnamed: 5 核对:Unnamed: 6 Unnamed: 7 金额483929393060626062制表:Unnamed: 8 第( )页百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千46日期:Unnamed: 12 百8290Unnamed: 13 NO.893034002十3936Unnamed: 14 元9302
2025年财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务报销单报销人付款方式开户银行费用说明付款金额经办人财务主管Unnamed: 2 1£现金 £支付宝 £微信 £网银转账1500Unnamed: 3 报销部门部门经理总经理Unnamed: 4 财务部开户账号Unnamed: 5 报销日期原始单据小写金额出纳收款人Unnamed: 6 2020-09-01 00:00:0011500Unnamed: 7 张
2025医药费报销单 财务报表-医药费报销单 Unnamed: 0 [公司名称]医药费报销单 职工姓名家属姓名医 药 费 用 明 细就诊地点合 计 实报金额人民币(大写)申 报 人出纳:附注:Unnamed: 2 签字:日期:1、报销医疗费必须凭医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等,住院病人需提供出院小结。Unnamed: 3 就诊日期Unnamed: 4 所属部门性别治疗费医 务 复 核Unnamed: 5 万Unnamed: 6 检查费签字:日期:Unnamed: 7 仟Unnamed: 8 年龄西药费Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 中药费Unnamed: 11 Unnamed: 12 拾复核:Unname
2025年财务管理-费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行:
2025年财务报销明细单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销单经办部门:发生日期月报销金额(大写)报销人: 支公司财务复核: 支公司(区域)经理:部门负责人: 部门会签: 财务复核: 财务部经理:Unnamed: 4 日Unnamed: 5 报销内容Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 原始单 据张数Unnamed: 9 金额十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 公司经理审批: 分管经理意见:
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销日期 年 月 日类别核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥负责人: 审核人: 报销人:Unnamed: 2 费用项目Unnamed: 3 金 额Unnamed: 4 附件报销单据预支金额(元)报销金额(合计)Unnamed: 5 5 账
2025年费用报销单(财务报表)-生活费 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 序号12345678910111213141516171819202122报销费用合计:Unnamed: 2 日期9.1Unnamed: 3 报销项目吃饭1500Unnamed: 4 报销金额1500Unnamed: 5 报销人王总Unnamed: 6 收据有否有人民币大写Unnamed: 7 财务审批1500Unnamed: 8 经理审批Unnamed: 9 签字Unnamed: 10 备注
2025年财务差旅报销单-Sheet1 员工信息 报销人部门工号填表日期Unnamed: 1 财务差旅报销单 出差日期:差旅费明细费用类型住宿费交通费交通费伙食费费用总计:金额大写:财务:Unnamed: 3 费用说明如家酒店3晚北京飞成都往返市内的士费合计3天伙食费总计44864486Unnamed: 4 出差天数:3706395072297116会计:Unnamed: 5 数量3111Unnamed: 6 出差城市:单价3202480372674审核:Unnamed: 7 金额960248037267400
2025年费用报销单(财务报账)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 日期月9合计金额:领导审批:会计签字:Unnamed: 2 日1Unnamed: 3 报销项目出差1245678Unnamed: 4 使用人莉莉财务审核:出纳签字:Unnamed: 5 发票号12456Unnamed: 6 票据张数1人民币大写:Unnamed: 7 金 额十1Unnamed: 8 万2Unnamed: 9 千31245678Unnamed: 10 百4报 销 人:报销日期:Unnamed: 11 十5Unnamed: 12 元6Unnamed: 13 角7Unnamed: 14 分8Unnamed: 15 备注说明Sheet2 Sheet3
2025年财务单据-报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发生日期月合计人民币(大写)审批:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 报销单报销内容复核:Unnamed: 4 单据张数审核:Unnamed: 5 金 额百Unnamed: 6 十Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 年十报销人:Unnamed: 11 元Unnamed: 12 月角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 日备注
2025年财务报销单(模板)-财务报销单 Unnamed: 0 财务报销单 用途金额经办人:部门意见备注Unnamed: 2 Unnamed: 3 现金Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 支票Unnamed: 8 部门负责人:Unnamed: 9 佰Unnamed: 10 Unnamed: 11 网银Unnamed: 12 拾Unnamed: 13 用款部门Unnamed: 14 Unnamed: 15 万Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 仟主管会计:Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 佰Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 拾Unnamed: 25 财务部门负责人:Unnamed: 26 Unnamed: 27 元Unnamed: 28 Unnamed: 29 角Unnamed: 30 Unnamed: 31 分Unnamed: 32 Un
2025年财务费用报销单-Sheet1 财务费用报销单 2017序号1合计人民币(大写)Unnamed: 1 年费用具体日期2017-10-01 00:00:00Unnamed: 2 10.0Unnamed: 3 月Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 费用摘要出差上海交通费Unnamed: 7 金额单位:Unnamed: 8 元Unnamed: 9 金额(大写)贰千元整合计人民币(小写)Unnamed: 10 报销人:Unnamed: 11 林凰金额(小写)20002000
2025年财务管理-报销 单-报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2019-07-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计:Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳:Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:报销项目
2025年财务会计票据报销单-经费结算报销封面 经 费 结 算 报 销 单 报销处室:序号1234报销金额5678主管局领导:Unnamed: 1 报销类别经费1经费2经费3经费4支付方式银行转账公务卡现 金Unnamed: 2 办公室(大写)肆佰伍拾元整账户名或姓名YINHANGKAHAOGW1XJ1ZGUnnamed: 3 摘要1234办公室负责人:Unnamed: 4 报销日期:账号或卡号YINHANGZHANGHUGW2XJ2BGUnnamed: 5 审核:Unnamed: 6 2021-03-24 00:00:00SHUnnamed: 7 单据张数1112131450开户行YINHANGKAIHUGW3XJ3处室负责人:Unnamed: 8 报销编号:报销金额111112113114450CSUnnamed: 9 202100001核准报销
2025年报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 报 销 单 序号1Unnamed: 2 报销项目采购物资Unnamed: 3 消费日期2020.2.20Unnamed: 4 具体用途支援医疗Unnamed: 5 金额5000Unnamed: 6 报销人周某Unnamed: 7 发票张数2Unnamed: 8 审核人刘总Unnamed: 9 备注/发票号13567413
2025年费用报销单(财务报表)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单部 门:财务主管:序号1234Unnamed: 2 人事部刘雯雯日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.4Unnamed: 3 合计金额报销项目请客吃饭出差上海购买打印纸墨加油Unnamed: 4 部门主管:制 表 人:7300报销金额6006000300400Unnamed: 5 王总周立大 写:申请人李美王弼周一王总Unnamed: 6 7300备注说明/发票号A123456A123457A123458A123459
2025年财务会计报销单-Sheet1 Unnamed: 0 报销单 年 月 日姓名事由报销总额审批:报销单年 月 日姓名事由报销总额审批:报销单年 月 日姓名事由报销总额审批:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门会计主管:部门会计主管:部门会计主管:Unnamed: 4 金额(元)人民币大写金额(元)人民币大写金额(元)人民币大写Unnamed: 5 出纳:出纳:出纳:Unnamed: 6 职务职务职务Unnamed: 7 备注领款人:日期:备注领款人:日期:备注领款人:日期:Unnamed: 8 编号:编号:编号:Unnamed: 9 附件 张附件 张附件 张Sheet2 Sheet3
2025年财务系统报价销售单-销售单 销售清单 产品编号A001A002A003A004A005A006A007A008A009A010A011A012A013A014A015Unnamed: 1 客户:商品名称电视机洗衣机冰箱热水器锅碗盆诃子胖大海乌梅薤白制何首乌益母草桔梗麦冬制单人:声明:药品属特商品,非质量问题,不予退货。Unnamed: 2 王鑫产地Unnamed: 3 单位kgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgkgUnnamed: 4 数量11111111111
2025年报销单财务会计-Sheet1 报销单财务会计 姓名:出差日期:序号123456报销金额合计:报销金额大写:会计:Unnamed: 1 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费Unnamed: 2 部门:费用开销项目广州到北京往返北京的士费北京如家酒店5374拾 万 仟 佰 拾 元 角 分出纳:Unnamed: 3 数量253Unnamed: 4 报销日期:出差天数:金额3840694840复核:Unnamed: 5 审批部门经理审批签字:签字日期:总经理审批签字:签字日期:
2025年费用报销单据-财务报表-差旅费报销单 Unnamed: 0 **差旅费用报销单 申请单位/部门:出差事由出差起止日期合计金额备注: 财务审核 领导审批 部门审批 经办人备注: 1.报销单上所有金额报销人员不能涂改,只有财务审核人员才能涂改,并且加盖财务人员印章。 2.交通工具包含:火车(含高铁、动车、全列软席列车)、轮船(不包括旅游船)、飞机、其他交通工具(不包含出租小汽车)。 3.其他费用包含经批准发生的签转或退票费、行李打包托运费。Unnamed: 2 出差人大写: 贰万零玖佰玖拾元整Unnamed: 3 出差地点Unnamed: 4 交通费 (注2)
2025差旅费报销单财务部报表excel表格模板-差旅费 Unnamed: 0 差 旅 费 报 销 单 填表日期 年 月 日 类别常规交通出租合 计共计支出金额(大写)批准人:Unnamed: 2 姓名:出发地月Unnamed: 3 日Unnamed: 4 时Unnamed: 5 地 点Unnamed: 6 人数:到达地月会计:Unnamed: 7 日Unnamed: 8 时Unnamed: 9 事由:地 点Unnamed: 10 人数部门负责人:Unnamed: 11 客户名称:车船费金 额预支金额Unnamed: 12 差价补贴Unnamed: 13 伙食补贴金额*天数Unnamed: 14 住宿费日期应退(付)金 额 出差人:Unnamed: 15 金额Unnamed:
2025年简洁清爽财务报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财 务 报 销 单 序号123456789金额小计报销金额合计报销金额大写部门负责人核准:赵磊X财务经理审核:冷XX主管领导审批:先XXUnnamed: 2 日期20XX/3/320XX/3/3Unnamed: 3 报销人赖XX赖XXUnnamed: 4 所属部门采购部采购部Unnamed: 5 费用描述XXXXX材料费XXXXX印刷费2058贰仟零伍拾捌元整Unnamed: 6 金额发票19801980备注:附单据 2 张1、费用支出按部门归集,并按级审批2、差旅费报销须附出差申请表及票据,否则不予报销Unnamed: 7 收据7878Unnamed: 8 票号00-287877454540Unnamed: 9 备注
2025年财务会计报销单-Sheet1 Unnamed: 0 财务会计报销单 报销部门:报销人:日期2019-03-15 00:00:00合计(金额小写)合计(金额大写)财务:Unnamed: 2 起点广州Unnamed: 3 终点北京会计:Unnamed: 4 天数334653Unnamed: 5 报销部门编号:职务:机票/高铁/大巴费28962896Unnamed: 6 市内交通费用109109审核:Unnamed: 7 住宿费870870Unnamed: 8 填报日期:工号:其他费用178178Unnamed: 9 出差补贴600600对账:Unnamed: 10 共计465300000000004653
2025年财务会计报销单-Sheet1 财务会计报销单 员工姓名:日期2020-04-15 00:00:002020-04-15 00:00:002020-04-15 00:00:002020-04-18 00:00:002020-04-18 00:00:00合计财务:Unnamed: 1 费用说明广州飞苏州机票苏州市内的士费苏州市内酒店3晚苏州招待客户苏州飞广州Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:出纳:Unnamed: 4 交通费21838316543920Unnamed: 5 住宿费688688Unnamed: 6 工号:餐饮费0主管:Unnamed: 7 通信费0Unnamed: 8 职称:招待费847847Unnamed: 9 其它杂费0总经理:Unnamed: 10 小计218383688847165400000
2025年财务费用报销单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617费用报销单 账单项目部门领导批示: 财务负责人: 会计: 出纳:Unnamed: 3 详细摘要Unnamed: 4 借方Unnamed: 5 贷方Unnamed: 6 亿Unnamed: 7 千Unnamed: 8 百Unnamed: 9 十Unnamed: 10 万Unnamed: 11 千Unnamed: 12 百Unnamed: 13 十Unnamed: 14 元Unnamed: 15 角Unnamed: 16 分Unnamed: 17 备注