2025标准化技术管理部门预算表免费下载

各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

下半年各部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

下半年各部门财务支出预算表excel模板包含

下半年部门财务支出预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.117110266159695820.182074959261271040.24519282998370450.0296034763715372070.117110266159695820.0296034763715372070.27930472569255841Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512

2025年人事行政部门预算表-人事行政部门预算 人事行政部门预算 部 门行政部网络部人事部汽车费用Unnamed: 1 项 目房租水电水票电话费快递费洗衣费办公用品修理费其它域名及网站维护电脑耗材费物料印刷制作费设备维护费社保招聘会议费员工活动员工福利教育培训工商年检过路过桥费汽油/机油费修理及保养税费验车费保险Unnamed: 2 单位月月月月季度季度年月半年半年半年半年月月月月月月年月月年年年年Unnamed: 3 费用统计Unnamed: 4 浮动比例Unnamed: 5 调整数Unnamed: 6 下阶段预算Unnamed: 7 备 注物业提供费用明细平均每月支出平均每月支出实时发生日常办公文具(

2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格-1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.6876088

2024年财务管理系统-预算管理-目录 利润表 2020年利润预算表 编制单位:2020年度主营业务收入 钢种销售收入(第三方) 钢种销售收入(关联方) 加工费收入(第三方) 加工费收入(关联方)主营业务成本 直接材料(第三方) 直接材料(关联方) 直接材料价格调整-来自钢厂增值(材料) 直接人工 制造费用资产减值损失主营业务成本合计毛利毛利率 %营业税金及附加主营业务利润其他业务收入其他业务支出销售费用管理费用财务费用总部分摊的管理费用总部分摊的销售费用总部分摊的财务费用总部分摊的其他费用营业利润所得税税率净利润税后利润/销售收入% 制表人:备注:20

2025年财务收支管理系统预算加强版-首页 财 务 收 支 管 理 系 统 Unnamed: 1 Unnamed: 2 今日2021-03-22 00:00:00Unnamed: 3 Unnamed: 4 存款26985Unnamed: 5 现金4599❖更多作品❖Unnamed: 6 其他50500Unnamed: 7 合计余额82084Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 密码:xdcw888收支明细 现 金 银行存款业务序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940

2025年部门新财年预算图表分析-Sheet1 部门新财年预算图表分析 部门销售部财务部行政部开发部金融部设计部电商部运输部后勤部总计Unnamed: 1 2019年支出4481423578694288503303253752444269874337074912624469813739367Unnamed: 2 2020年预算6000005600005000008000007200005800006500006200004800005510000

2025年财务报表-部门预算表-Sheet1 财务报表-部门预算表 部门编号202154Unnamed: 1 部门名称开发部Unnamed: 2 部门人数预算26Unnamed: 3 总工资预算126000Unnamed: 4 福利支出预算26500Unnamed: 5 五险一金预算54100Unnamed: 6 办公用品预算70000Unnamed: 7 旅游活动预算50000Unnamed: 8 其他预算30000Unnamed: 9 全年预算总计356600000000000000000000000000000000000000000

2025年安全质量标准化标准及考核评分表包含

2025年销售及管理费用预算表-Sheet1 销售及管理费用预算表 变 动 销 售 及 管 理 费 用项目销售佣金运输费用销售人员工资其他合计Unnamed: 1 单位产品应分配费用额Unnamed: 2 全年费用额Unnamed: 3 固 定 销 售 及 管 理 费 用项目管理人员工资保险费广告费其他合计Unnamed: 4 全年费用额

2025各部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.146576919670534040.197413869453547080.1210698786644230.06553892480736870.153219378265875480.140377291648215390.17580373749003631Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unname

2024年工程预算表预算单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算

2025年部门预算费用明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算明细表部门财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部财务部技术部产品部客服部研发部后勤部人事部Unnamed: 2 费用类型财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用管理费用差旅费维修费福利费财务费用销售费用Unnamed: 3 费用项目项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10项目11项目12项目13项目14Unnamed: 4 单位项项项项项项项项项项项项项项Unnamed: 5 预算单价150......

2025年报表系列-公司部门预算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2017年各部门预算和支出数据NO:123456789101112131415161718Unnamed: 2 类别门店网店电销Unnamed: 3 部门行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤行政采购人事销售后勤外勤Unnamed: 4 预算323452087343974381911676210386173893647188545906796438632992130237099664979125998080559194Unnamed: 5......

2025年管理费用预算表-Sheet1 管理费用预算表 金额单位:(元)费用项目1、工资及福利支出2、办公用品费3、邮递费4、电话费5、低值易耗品6、差旅交通费7、公司车辆费用8、租赁费9、交际应酬费10、教育培训费11、员工保险支出12、水电费13、财务费用14、装卸搬运费15、修理费16、劳动保护费17、机物料消耗18、其他管理费用19、固定资产折旧管理费用合计本期付现费用审核:Unnamed: 1 预算依据Unnamed: 2 上旬Unnamed: 3 中旬Unnamed: 4 预算期间:下旬制表:Unnamed: 5 全月合计

2025年公司各部门预算图表模板-Sheet1 公司各部门预算图表模板 时间上半年预算下半年预算全年总预算Unnamed: 1 财务部250625595065Unnamed: 2 行政部178521043889Unnamed: 3 销售部443425066940Unnamed: 4 运营部454429257469Unnamed: 5 开发部308322815364Unnamed: 6 客服部116126843845

2025年财务季度部门预算表-Sheet1 财务季度部门预算表 部门销售部总计Unnamed: 1 部门编号9800Unnamed: 2 季度Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Unnamed: 3 季度预算金额70000800001200068000Unnamed: 4 总计2300000000000230000Unnamed: 5 备注说明

2025年管理费用预算表-Sheet1 管理费用预算表 项目科目车辆使用费用小计办公设施用品小计人事费用小计办公行政小计合计Unnamed: 1 费用明细车辆保险车辆保养车辆维修车辆燃油车辆折旧停车费通行费年检费其他费用电脑耗材办公用品固定资产低值易耗办公折旧日用杂品厨房用品自动化办公耗材制作印刷费邮寄费差旅费交通费物业前期费用会务费咨询审计费房租物业费人事用工费修理费水电费其它费用薪 资五险一金劳务费用通讯费招聘培训证件年检其他费用员工餐费员工福利外联礼品招待费用采暖费物业费宽带费报刊杂志办公电话日杂费用其他费用Unnamed: 2 (年、季、月)预算U

2025年物业公司管理成本预算基本情况表-Sheet1 物业公司管理成本预算基本情况表 项 目土地面积建筑面积管理费结算时间管理费收取方式公司费用分摊比例室外游泳池有效利用时间(月或天/年)项 目入住时间入住面积入住户数保修截止时间坏帐损失率管理费收缴率电梯部数其中:kw/部 运行时数/天水泵台数其中:kw/台运行时数/天中央空调台数其中:kw/台 运行时数/天绿化面积水体个数其中:用水量/个次 换水次数/月·个 运行时间/天·个车库个数车位个数会所个数幼儿园个数游泳池个数其中:室内 室外网球场个数其中:室内

2025年管理费用预算执行情况表-Sheet1 Unnamed: 0 管理费用预算执行情况表 行号Unnamed: 2 单位:填报周期:科目编码川渝中烟期间费用计算明细表 科目名称川渝中烟期间费用计算明细表.1 指标编码川渝中烟期间费用计算明细表.2 2018-06-01 00:00:00指标名称川渝中烟期间费用计算明细表.3 预算数川渝中烟期间费用计算明细表.4 预算 进度Unnamed: 8 累计 执行数Unnamed: 9 累计 进度差异Unnamed: 10 累计进度 差异率川渝中烟期间费用计算明细表.5 上年本月 实际数Unnamed: 12 上年累计 执行数Unnamed: 13 单位:万元累计同比 增减额川渝中烟期间费用计算明细表.6 累计同比 增

黑色部门财务支出预算报告excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算16552229136774017301585198511291Unnamed: 3 占比0.1465769196705340.1974138694535470.1210698786644230.06553892480736870.1532193782658750.1403772916482150.1758037374900361Unnamed: 4 Unnamed: 5 按月份支出预算七月3934301691004361952862009Unnamed: 6 八月4214564051202062354942337Unnamed: 7 九月1894772041004891742621895Unnamed: 8 十月2781832651501613194371793Unnamed: 9 十一

2025年公司管理费用预算表-公司管理费用预算表 公司管理费用预算表 编制部门:财务部序号1234567891011121314151617管理费用合计:编制: 审核: 批准: 日期:Unnamed: 1 费用项目工资及福利支出办公费快递费通讯费低值易耗品差旅费招待费教育培训费员工保险支出物业费水电费财务费用劳动保护费机物料消耗固定资产折旧……其他管理费用Unnamed: 2 预算事由11月工资及绩效打印纸及墨盒合同邮寄员工话费Unnamed: 3 上旬08001000900Unnamed: 4 中旬1500009002004000155100Unnamed:

项目管理费用预算表-Sheet1 项目管理费用预算表 编制单位: 预算项目管理人员编制人数可控费用可控费用小计管理费用合计 其中:付现费用 非付现费用Unnamed: 1 二级科目低值易耗品人力成本业务应酬费车辆费用差旅费办公费通讯费Unnamed: 2 三级科目物料消耗培训费团体活动费食堂费用招聘费用日常业务费日常费用保险费修理费其他车辆费市内交通费办公费水电费邮递费会务费物业管理费企业文化宣传费其他固定电话费移动电话费网络数据费其他通讯费Unnamed: 3 四级科目Unnamed: 4 上

财务常用表格-各部门财务预算-决算表包含

2024费用预算及预算分配表exce表格-版权说明 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算及预算分配表20XX年123456789101112合计Unnamed: 2 总预算44993838417639594075383841763838417600036575Unnamed: 3 费用类别差旅费5005015025035045015025015024516Unnamed: 4 交际费6006016026036046016026016025416Unnamed: 5 办公费700701702703704701702701702......

各部门预算制及各部门KPI考核指标exc-Sheet1 预算制模型 公司总预算固定资产房租员工工资员工奖金员工福利费用采购成本财务费用各部门KPI关键指标模型公司KPI指标年度收款总额年度纯利总额标准化产品研发成果企业战略目标实现率预算指标控制计划采购部采购成本控制成本降低目标达成率生产计划编制及时性生产计划完成率产品合格率产品优良率安装计划完成率各个部门员工KPI考核关键指标模型大区经理硬件研发经理工程技术部助理出纳质检员Unnamed: 1 Unnamed: 2 销售部销售费用市场费用员工工资员工奖金 Unnamed: 3 销售部KPI指标收款额毛利润总额季度收款率预算指标控制行政人事

2025年管理费用预算控制预警分析-Sheet1 Unnamed: 0 管理费用预算控制预警分析 费用项目工资社会保险招聘培训费福利费差旅费办公费通讯费业务招待费折旧费交通费其他低值易耗......Unnamed: 2 实际金额Unnamed: 3 预算金额Unnamed: 4 差异00000000000000Unnamed: 5 异常比例00000000000000

2024年装修预算表-预算报价-Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......

2025年管理费用预算执行情况表-管理费用比较明细 Unnamed: 0 管理费用比较明细表 编制单位:费用项目职工薪酬工资福利费办公费水电费取暖费差旅费折旧费工会经费业务招待费税金: 房产税 车船税 土地使用税 印花税运输费保险费技术转让费职工教育经费土地使用费劳动保险费待业保险费研究开发费坏账损失待处理财产损失地方教育费附加租赁费修理费咨询费诉讼费排污费绿化费物料消耗无形资产摊销审计费养老金检验费其他合计Unnamed: 2 当 月实际Unnamed: 3 预算Unnamed: 4 差异00000000000000000

2024年物业管理年度预算表格管理-预算表格管理 物业服务收入预算 物业服务收入预算 总建筑面积(平米):总收费面积(平米):类型一、物业服务费(业主)高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态二、物业服务费(地产)高层多层小高层别墅洋房车库公寓商铺/裙楼其他收费业态三、其他收入(经营)资产经营增值服务四、车场经营收入地上停车管理费地下停车场管理费临停车位费其他服务费合计Unnamed: 1 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829Unnamed: 2 计费面积Unnamed: 3 单价Unnamed: 4 收缴率Unnamed: 5 应收总额00000000000000000000000000000Unnamed: 6

2025年部门预算下半年支出财务预算表-Sheet1 部门预算下半年支出财务预算表 部门财务部销售部行政部设计部开发部电商部后勤部Unnamed: 1 各类费用预算工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社保公积金预算第三方保险预算员工硬件配套支出预算福利支出预算差旅支出预算员工培训预算其他工资预算社

2025年培训预算表-预算管理-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注

2025年公司管理费用预算表-办公 Unnamed: 0 公司管理费用预算表 项目科目车辆使用费用小计办公设施用品小计人事费用小计办公行政小计合计注:如各公司有其他的费用项目,请继续列出Unnamed: 2 费用明细车辆保险车辆保养车辆维修车辆燃油车辆折旧停车费通行费年检费其他费用电脑耗材办公用品固定资产低值易耗办公折旧日用杂品厨房用品自动化办公耗材制作印刷费邮寄费差旅费交通费物业前期费用会务费咨询审计费房租物业费人事用工费修理费水电费其它费用薪 资五险一金劳务费用通讯费招聘培训证件年检其他费用员工餐费员工福利外联礼品招待费用采暖费物业费宽带费报刊杂

工程决算表(预算结算单)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程结算表序号123456789101112131415甲方签字:年 月 日Unnamed: 2 项目名称工程合同总价变更增加项目变更减少项目工程结算总额甲方已付金额甲方应结算金额Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款人Unnamed: 5 收款人乙方签字:年 月 日Unnamed: 6 收款日期Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3

2025下半年部门财务支出预算报告excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 下半年各部门财务支出预算报告下半年各部门财务支出预算报告部门开发部销售部运营部人事部财务部电商部设计部总计Unnamed: 2 下半年支出预算2156335245145452156545514218410Unnamed: 3 占比0.1171102661596960.1820749592612710.2451928299837050.02960347637153720.1171102661596960.02960347637153720.2793047256925581Unnamed: 4 按月份支出预算七月564454232231532355462315Unnamed: 5 八月436332145355452222861821Unnamed: 6 九月23232682338524942622155Unnamed: 7 十月114554519669512451614374424

2024年各部门预算执行统计与分析表-预算执行统计与分析表 财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。编制部门:财务部 编制人: 编制日期: 金额单位:预算编号合计总经理审批Unnamed: 1 预算部门Unnamed: 2 预算科目Unnamed: 3 预算金额5000050000Unnamed: 4 实际发生6000060000Unnamed

2025年管理费用预算表(年度分类汇总)-管理费用预测(月度) 儿股份有限公司 年度管理费用预算表项目残保金办公费差旅费业务招待费折旧费职工福利费社保公积金(公司部分)职工教育经费修理费培训费租赁费快递费劳保费咨询顾问费通信费专利年费消防用品车辆费用工资年终奖预提招聘费低值易耗品交通费长期待摊费用的摊销其他研发费用诉讼费合计Unnamed: 1 月份1月0Unnamed: 2 2月0Unnamed: 3 3月0Unnamed: 4 4月0Unnamed: 5 5月0Unnamed: 6 6月0Unnamed: 7 7月0Unnamed: 8 8月0Unnamed: 9 9月0Unnamed: 10 10月0Unnamed: 11 11月0......

2025年年度行政管理费用预算表-Sheet1 年度行政管理费用预算表 部门不可控费用(单位:万元)序号12345678部门不可控费用小计部门可控费用(单位:万元)序号1234567部门可控费用小计部门费用合计(单位:万元)Unnamed: 1 预算项目公司经费办公费通讯及信息化费房租物业费环境清洁费财产保险费人力资源费资产购置费预算项目项目考察费差旅费车辆使用费业务招待费员工节日福利费培训费其他管理费Unnamed: 2 费用依据年会(2月),员工团建活动(季度),企业文化建设费用(季度)日常办公用品,月结公司固话、宽带费用(2月份年付),部门通讯报销费用月结,OA系统年费4月份年付办公室、宿舍每季

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