2025涨跌柱线销售预算与实际销售差异
培训成本费用明细预算与实际表(含自动计算、图表分析-培训成本预算及实际 人力资源管理工具——员工培训与开发 培训成本费用明细预算与实际表(含自动计算、图表分析)说明:本工具主要用于企业培训成本控制以及资金保障,费用主要分为直接成本、间接成本与开发成本三部分。其中,间接成本中的时间成本、对生产经营影响的成本需要根据企业实际情况折算成相应的金额,如果不好折算,可以作为成本核算的重要参考项目。项目分类直接成本间接成本开发成本费用合计Sum不可预算费用(按5%计算)总计Sum版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司。若有任何疑问,请发送邮件至12642@126.com,或QQ191915585,感谢您
2025年年度销售计划与实际分析-Sheet1 年度销售计划表 客户名称: 项目 月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计Unnamed: 1 上年度计划计划17524414437918225119526211610778180168154157768116418135733103455626421635593Unnamed: 2 实际161058549801221801791121138369322716364718205076015136105548051758051512820Unnamed: 3 达成率0.9190500102713930.38080330241932690.67039412678119740.91729061466132690.98044045578647291.19246610386......
各区域销售目标与实际销量差异分析表表格模板-Sheet1 各区域销售目标与实际销量差异分析表 单件利润:区域东北华北西北华东华中华南西南合计制表人:表格说明:1、只需填写单件利润、目标销量与实际销量2、销量差异=目标销量-实际销量 目标利润=目标销量*同期单件利润 实际利润=实际销量*同期单件利润 利润差异=目标利润-实际利润Unnamed: 1 10项目目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差异目标利润实际利润利润差异目标销量实际销量销量差
2025年涨跌柱线销售预算与实际销售差异-设计 Unnamed: 0 Unnamed: 1 春秋视觉工作室Unnamed: 2 感谢,希望本作品能为您的学习工作带来必要的帮助,欢迎收藏本店http://chn..com/works?userid=327709671更多设计欢迎光临儿另一设计店铺http://chn..com/works?userid=211007471分析图 销售预算与实际销售差异对比 产品预算线实际线差异折线图—使用涨/跌柱线的分析图Unnamed: 1 产品19317582Unnamed: 2 产品29418591Unnamed: 3 产品38512035Unnamed: 4 产品49612125Unnamed: 5 产品5167120-47Unnamed: 6 产品6158125-33Unnamed: 7 产品7189127-62Unnamed: 8 产品8190112-78Unnamed: 9
2025年销售计划与实际达成-Sheet1 销售计划与实际达成 年度销售(计划销售额)产品名称销售一组销售二级合计年度销售(实际销售额)产品名称销售一组销售二级合计目标 达成率Unnamed: 1 第一季度产品一150000150000300000第一季度产品一102568986842012520.67084Unnamed: 2 产品二200000200000400000产品二1568621285962854580.713645Unnamed: 3 其他产品250000250000500000其他产品2836542054684891220.978244Unnamed: 4 第二季度产品一200000200000400000第二季度产品一102568986842012520.50313Unnamed: 5 产品二250000......
2025年公司销售预算表-Sheet1 销 售 预 算 表 2018年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度Unnamed: 3 单位:元第二季度Unnamed: 4 第三季度Unnamed: 5 第四季度Unnamed: 6 全年合计
销售管理系统(含销售提成,销售订单智能查询统计)-首页 客户下单明细表 Unnamed: 0 辅助列导购3-4-5-6-7-8-9-10-Unnamed: 1 辅助列3已处理4已处理5已处理6未处理7已处理8已处理9已处理10已处理11已处理12已处理13已处理14已处理15已处理16已处理17未处理18已处理19已处理20已处理21已处理22已处理23已处理24已处理25已处理26已处理27已处理28已处理29已处理30已处理31已处理32已处理33343536373839404142434445464748495051525354555657
2025年销 售 预 算 ( 统计表)-Sheet1 销 售 预 算 ( 统计表) 2019年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度0Unnamed: 3 单位:元第二季度0Unnamed: 4 第三季度0Unnamed: 5 第四季度0Unnamed: 6 全年合计000000000
2025年销售预算表-销售预算表 销售预算表 预算年度:合计:品名A产品Unnamed: 1 2020规格型号白色 无包装 7*9Unnamed: 2 制表人:季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第
2025年电商双十一销售预算表格模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 双十一销售预算表公司: 日期:项目运营数据成本数据Unnamed: 3 项目双十一计划营业额:双十一成交总单:双十一预期转化率:双十一预期客单价:双十一预期UV价值:双十一流量诉求值:双十一预期净利率:双十一预期毛利率:双十一预算净利润:双十一预算毛利润:双十一引流成本预算值:双十一物流预算成本:人员工资预算:场地办公成本双十一仓库:交易费用信息化费用合计:Unnamed: 4 数值50000030001200001260014
2025年预算报价单-销售-Sheet1 (2) Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算报价单序号1、2、3、4、5、6、总金额:注意说明:1、甲方请仔细审查全套预算,以防乙方无意漏项或测量计算误差给甲方带来不必要的麻烦。2、本报价单有效期为一个月,签定合同后为有效报价单。3、特殊定购类必须签订定购协议,所收款项不退还.4、成品门在收齐中期款后安装,此款项不退.5、此报价不含税金。6、此报价最终解释权归潍坊同创装饰工程有限公司所有.甲方签字(盖章):Unnamed: 2 名称复合木地板便角贴Unnamed: 3 规 格90*9020*9024535.2Unnamed: 4 单位片片Unnamed: 5 数量12022.8小计:乙方签字(盖章):Unnamed: 6
2025年生产销售预算表-Sheet1 Unnamed: 0 生产销售预算表 单位:元产品名称产品1产品2产品3产品4合计Unnamed: 2 生产数量上年度实际100605040250Unnamed: 3 本年度预算110705550285Unnamed: 4 差异101051000000035Unnamed: 5 销售数量上年度实际90453430199Unnamed: 6 本年度预算100665447267Unnamed: 7 差异1021201700000068Unnamed: 8 生产成本(元)上年度实际100000555556666034890257105Unnamed: 9 本年度预算130000600008000045000315000Unnamed: 10 差异300004445133401011000000057895Unnamed: 11 销售收入(万元)上年度实际21000010000012000060000490000U
2024年销售管理系统(带销售提成,销售订单)excel表格-主页 销售明细表 Unnamed: 0 辅助列3-张三4-李四5-王五6-小美7-张三8-李四9-王五10-小美11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-......
2025年费用预算与实际支出对比图-支出预算对比 Unnamed: 0 Unnamed: 1 部门市场部客服部人事部研发部物流部总经办采购部生产部注:数据来自2020年Q4财务利润报表Unnamed: 2 费用预算45003800231023003909350026003000Unnamed: 3 实际支出42002399200021002938279021002800
2025年销售预算表(简约)-Sheet1 销售预算表 单位:元项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度Unnamed: 3 第二季度Unnamed: 4 第三季度Unnamed: 5 第四季度Unnamed: 6 全年合计
2025各月销售收入与平均销售收入比较分析Excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 各月销售收入与平均销售收入比较分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均:Unnamed: 2 销售收入(万元)89810521652.3925.31522.11601143510521602.1163390015201316.06666666667Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 100.0Sheet2 Sheet3
2025年主营业务生产、销售预算表-Sheet1 主营业务生产、销售预算表 填报单位:项目一.其他业务合计其中1.材料2.运费3.修理4.其他5.产品销售合计表间关系:(1)、1栏+4栏-7栏=18栏 (2)、3栏+6栏-7栏=20栏 (3)、17栏=9栏-11栏-13-15栏 (4)、8行9栏各季收入数=(表4)销售预算表中产品销售收入各季数,8行11(13、15、17)栏各季数=(表4)销售预算表中主营业务税金及附加、主营业务成本、主营业务费用、主营业务利润各季数Unnamed: 1 行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
2025年客户销售管理系统(带销售单收款单)-地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888 客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
2025年销售员年度销售销售业绩对比图表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售员年度销售销售业绩对比图表配件名称123456789101112Unnamed: 2 张三480520600888400790580680920425426427Unnamed: 3 李四420580680920425650475610586482483484Unnamed: 4 王五580475610586482695490590775545546547Unnamed: 5 李强525490590775545570425650475
2025销售部员工半年销售报告表excel模板-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售员销售报告表序号12345678总额Unnamed: 2 销售员 月份张玲玲李小丽王峰陈凤玲匡建军黄丽玲陈小兰李慧丽Unnamed: 3 一月2000010000570006500032000480002200068000322000Unnamed: 4 二月3000050000380008500044000260005200024000349000Unnamed: 5 三月4000025000890001200023000550002700036000307000Unnamed: 6 四月2500087000120002500050000320006800025000324000Unnamed: 7 五月6000065000540004550022000520005500035000388500Unnamed: 8 六月8000054000265006500032000250006400021000367500Unn
2025年销售预算表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 2020 年 销 售 预 算 表- 自动计算 项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 2 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 3 ××年度第一季度2000020040000000Unnamed: 4 第二季度3000030090000000Unnamed: 5 第三季度40000400160000000Unnamed: 6 单位:元第四季度50000500250000000Unnamed: 7 全年合计140000140054000000000000
2025年销售预算表-Sheet1 Unnamed: 0 销售预算表 月份全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 2 参数含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入含税单价计划销售数量计划收入Unnamed: 3 产品121690501243516421250413616722712198229453422602917566
自动可视化销售统计表(库存销售额统计)Excel表格-总表 自动可视化销售统计表(库存/销售额统计) 产品列表序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106Unnamed: 1 产品编号A00152A01258Unnamed: 2 图片Unnamed: 3 定价189215Unnamed: 4 销量85513600000000000000000000000000
2025年实际销售与预期业绩分析对比报告-Sheet1 销售业绩分析报告 日期10月11月12月1月2月3月4月总计Unnamed: 1 目标8701200130014001500140015009170Unnamed: 2 实际10001321140015001400150015609681Unnamed: 3 完成比例1.149425287356321.100833333333331.076923076923081.071428571428570.9333333333333331.071428571428571.041.05572519083969
2025年销售预算表-Sheet1 销 售 预 算 表 2018年度项 目预计销售量(件)销售单价(元/件)预计销售收入预计现金收入Unnamed: 1 应收账款(年初)一季度销售收入二季度销售收入三季度销售收入四季度销售收入现金收入合计Unnamed: 2 第一季度0Unnamed: 3 单位:元第二季度0Unnamed: 4 第三季度0Unnamed: 5 第四季度0Unnamed: 6 全年合计000000000
2025年任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析-Sheet1 财务管理工具——预算管理 任一时间段各项支出费用预算及实际对比分析(输入起止日期即可)说明:本工具主要用于统计分析某一项目任一时间段各项支出费用的预算及实际支出情况。具体包括各项支出费用的预算与实际支出的差额即差异率、每一具体项目预算及实际支出的差额及差异率。(只要输入起始日期即可,将根据支出费用明细自动生成各类别费用数据,要求费用项目类别名称与支出明细中保持一致)请输入起止日期各项支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6合计支出费用明细(
2025年销售计划与实际对比表-Sheet1 Unnamed: 0 销售计划与实际对比表 统计公司:门店A店合计Unnamed: 2 品名护肤品Unnamed: 3 规格型号XXXXXUnnamed: 4 销售计划数量10001000Unnamed: 5 单价498Unnamed: 6 金额49800000000000000000000000000000000000000000498000Unnamed: 7 销售实际数量10001000Unnamed: 8 单价529Unnamed: 9 金额52900000000000000000000000000000000000000000529000Unnamed: 10 统计月份:销售差异额31000000000000000000000000000000000000000
2025年销售目标与实际达成率分析-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售目标与实际达成率分析(自动分析,自动排名,自动提示,直拉公式)项目销售 目标实际 达成达成率Unnamed: 2 客户 名称客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5Unnamed: 3 排名213331233312333Unnamed: 4 全年合计940001140000001249001149360001.328723404255321.00821052631579000Unnamed: 5 1月500040006000120001.23
2025年预算与实际支出明细表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 预算与实际支出明细统计表序号123456789合计Unnamed: 2 部门财务部技术部市场部工程部人力资源董事会工会综合办公室销售部Unnamed: 3 预算金额60007000800020000300001200034000400012000133000Unnamed: 4 实际金额78006800980015000400001500045000600015000160400Unnamed: 5 占比1.30.9714285714285711.2250.751.333333333333331.251.323529411764711.51.25Unnamed: 6 备注
2024费用预算与实际费用对比分析exce表格-可视化看板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用预算与实际费用对比分析13345总预算费用Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 21411总实际费用Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 8066总差异金额Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 0.604421131509929预算差异率数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司费用预算管理表费用名称工资费广告费宣传费展览费咨询费水电费交通费通信费折旧费其它费合计Unnamed: 2 预算费用110211931371130014161391141414921303136313345Unnamed: 3 实际费用2200206221342378
销售管理系统(带销售指标考核)-SanTem 日期 凭证单号 出入类别 收入 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 金额发出 数量Unnamed: 7 成本Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额结存 数量Unnamed: 11 均价Unnamed: 12 金额主界面 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 198.089.0Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 销 售 管 理 系 统使用说明 序号 1、2、3、4、5、6、必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw说明 【货品资料】【客户资料】【其他
2025年电商双十二销售战报(双十二销售报表分析)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 电商双十二销售战报销售数据分析图表序号12345678910Unnamed: 2 产品编码NZ001NZ002NZ003NZ004NZ005NZ006NZ007NZ008NZ009NZ010Unnamed: 3 产品名称牛仔裤牛仔裤牛仔裤牛仔裤牛仔裤牛仔裤牛仔裤牛仔裤牛仔裤牛仔裤产品编码NZ001NZ002NZ003NZ004NZ005NZ006NZ007NZ008NZ009NZ010总计Unnamed: 4 单位条条条条条条条条条条求和项:销售数量40421825302035451936310Unnamed: 5 颜色灰黑蓝灰黑蓝灰黑蓝灰求和项:销售单价898999881081581281681881681283Unnamed: 6 商品成本35384238454042444738求和项:销售金额35603
2025年财务预算系统--含销售统计-Sheet1 2011年12月至2012年1月现金流量表 项 目期初资金余额资 金 流 入 资 金 流 出本月资金流入-本月现金流出期末资金余额Unnamed: 1 融资收入经营收入资金流入合计投资及理财管理费用销售费用生产费用其他本月现金流出合计Unnamed: 2 长短期借款利息收入处置资产收入投资收益小计销售收入罚款收入退还税款政府补助小计存出保证金OEM部加工费、采购及运输费原材料采购原料奶采购设备及车辆款其他投资款偿还借款(区财政)利息支出其他业务支出其他小计工资社会保险费(9、10、11)电费年终奖励李总、张总交际费董事会、监事会费外
2025年日销售计划与实际月报表-Sheet1 日销售计划与实际月报表 日期⑨Unnamed: 1 Unnamed: 2 星期⑩Unnamed: 3 Unnamed: 4 计划金额③Unnamed: 5 计划占比④Unnamed: 6 Unnamed: 7 实际金额⑤Unnamed: 8 实际占比⑥Unnamed: 9 Unnamed: 10 业绩差异⑦Unnamed: 11 差异率⑧Unnamed: 12 Unnamed: 13 备注
2025年项目进度计划表-预期与实际对比-项目进度 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司项目进度计划表序号12345678910Unnamed: 2 项目名称项目1项目2项目3项目4项目5项目6项目7项目8项目9项目10Unnamed: 3 起始日期2020-03-02 00:00:002020-03-04 00:00:002020-03-06 00:00:002020-03-08 00:00:002020-03-10 00:00:002020-03-12 00:00:002020-03-14 00:00:002020-03-16 00:00:002020-03-18 00:00:002020-03-20 00:00:00Unnamed: 4 预计结束日期2020-03-15 00:00:002020-03-17 00:00:002020-03-19 00:00:002020-03-21 00:00:002020-03-13 00:00:002020-03-28 00:00:002020-03-18 00:00:002
2025年销售预算报价单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 商 品 报 价 单客户单位:联系人/电话:联系电话/传真:单位地址:注意事项:序号交货方式:交货地点:付款方式:注意事项:Unnamed: 2 编号Unnamed: 3 Unnamed: 4 商品名称Unnamed: 5 Unnamed: 6 供方单位:联系人/电话:联系电话/传真:供方地址:单位交货时间:Unnamed: 7 编号:单价Unnamed: 8 数量Unnamed: 9 金额
2025销售部员工半年销售报表excel模板表格-Sheet1 销售员销售报告表 序号12345678总额Unnamed: 1 销售员 月份张玲玲李小丽王峰陈凤玲匡建军黄丽玲陈小兰李慧丽Unnamed: 2 一月2000010000570006500032000480002200068000322000Unnamed: 3 二月3000050000380008500044000260005200024000349000Unnamed: 4 三月4000025000890001200023000550002700036000307000Unnamed: 5 四月2500087000120002500050000320006800025000324000Unnamed: 6 五月6000065000540004550022000520005500035000388500Unnamed: 7 六月8000054000265006500032000250006400021000367500Unnamed: 8 合计255000291