2025KPI指标年度试算分解表
2024年销售管理系统-目标分解 进度分析 销售分析exce表格-目录 销售明细表 Unnamed: 0 3.023.046.0销售明细表 日期42856428564285642856428564285642856428564285642856428564285642856428564285642856428564285642856428564285642856428564285642856428564285642856428564285642856428564285742857428574285742857428574285742857428574285742857428574285742857428574285742857428574285642855428544285342852
2025年同学聚会筹备任务分解表-Sheet1 Unnamed: 0 同学聚会筹备工作分工表 序号123456789101112131415备注:本表按照7月31日进行筹备,请大家在工作推进中加强沟通协调,确保聚会顺利举行。Unnamed: 2 活动事项草拟活动方案调整、优化活动流程酒店及用餐地点确定用餐酒水、饮料采购沟通聚会意向,确定人员聚会费用收取、管理聚会服装(两套)定购聚会其它物品采购聚会用车安排聚会横幅标语、制作等全程拍照收集大学时期照片聚会报道活动节目......Unnamed: 3 负责人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUnnamed: 4 配合人员筹备组人员筹备组人员XXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XX
2024年度目标及工作计划分解表exce表格-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 年度目标及工作计划分解表年度目标▼序号12345678910Unnamed: 4 10年度目标项目A利润提高20%F项目减少费用30%招聘10名销售人员提高公司福利待遇培养2名高级工程师完成销售额3000万增加部门3个调整薪酬结构增加生产线2条增加实习生20名Unnamed: 5 1截止日期2022-06-01 00:00:002022-07-01 00:00:002022-08-01 00:00:002022-09-01 00:00:002022-10-01 00:00:002022-11-01 00:00:002022-12-01 00:00:002022-09-01 00:00:002022-10-01 00:00:002022-11-01 00:00:00Unnamed: 6 27分解计划42
KPI指标年度试算分解表-模板页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 KPI指标年度试算分解表Unnamed: 2 月份去年销售额今年目标额同比增减值同比增减幅产品名称产品1产品2产品3产品4合计Unnamed: 3 1111879122550106710.09537982999490521Q12100010000200004000091000Unnamed: 4 2107866102439-5427-0.050312424675059794Q22600020000300001000086000Unnamed: 5 3143047103028-40019-0.279761197368697Q3220003000200003000075000Unnamed: 6 4115620141856262360.22691575851928733Q4
2025各品类年度销售情况分析excel表格模板-Sheet1 各 品 类 年 度 销 售 情 况 分 析 品类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 1 商品分类13474384488254099743094804942773879174502243290514784863359974364224100144838105Unnamed: 2 商品分类21449842716703873973339242575593995792565761880003324763798562434253496943545140Unnamed: 3 商品分类31267381796551480751163791995351936291926071393121513461444561494771465001887709Unnamed: 4 商品分类4134977122522665021661491738161935521440371378131700311218621648601713111767432Unnamed: 5 合计754
2024年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 企业年度费用预算表 编制部门:序号12345678910111213141520212223242526总计说明Unnamed: 2 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗其他其他其他其他其他其他其他1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目,费用以实际发生时专项报告批费用;5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用,各部门酌情考虑,当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容;6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明;7、各部
年度资金预算表-Sheet1 年度资金预算表 公司名称:行次123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 1 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资四、本期资金增减净值五、期末货币资金Unnamed: 2......
2025年10以内数的减法与分解-1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 10以内数的减法与分解910 - 12-1=13-1=24-1=35-1=46-1=57-1=68-1=79-1=810-1=9Unnamed: 5 810 - 29 - 13-2=14-2=25-2=36-2=47-2=58-2=69-2=710-2=8Unnamed: 6 710 - 39 - 28 - 14-3=15-3=26-3=37-3=48-3=59-3=610-3=7Unnamed: 7 610 - 49 - 38 - 27 - 15-4=16-4=27-4=38-4=49-4=510-4=6Unnamed: 8 510 - 59 - 48 - 37 - 26 - 1
2025年销售任务分解表-Sheet1 销售任务分解表 区域江苏上海浙江山东北京天津河北广东广西福建山西甘肃陕西吉林辽宁黑龙江四川重庆贵州云南备注:以上销售任务含:面包、膨化、月饼、其它产品Unnamed: 1 人员配备省区经理省区经理省区经理省区经理省区经理省区经理省区经理Unnamed: 2 销售目标(万元)130801202001507025020050100150506050506090606020Unnamed: 3 备注Sheet2 Sheet3
公司年度财务预算-年度预算 Unnamed: 0 公司年财务预算 预算项目 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11.2、宣传
月目标周计划分解表-Sheet1 Unnamed: 0 月目标周计划分解表 周数第一周第二周第三周第四周合计占比Unnamed: 2 合计1463501438801465501393565761361Unnamed: 3 1月100008000120009500395000.0685602010636377Unnamed: 4 2月980095001000011500408000.0708166127442132Unnamed: 5 3月88509280965010800385800.0669633558743075Unnamed: 6 4月1160010000105009800419000.0727258841662385Unnamed: 7 5月121001180098508956427060.0741248594081953Unnamed: 8 ......
2024年年度资金预算表-计划表-Sheet1 Unnamed: 0 年度资金需求预算表 编制单位: 预算期间: 金额单位万元序号12345891011121314151617合 计序号123456单位负责人:Unnamed: 2 预算项目采购资金公司运转资金 固定资产购置预算项目存货定额存货周转天数存货周转次数应收账款控制额度应收账款周转天数应收账款周转次数Unnamed: 3 类别供应商小计工资及社保费税金贷款利息除上述外固定支出其他小计生产用非生产用小计计量单位万元天次万元天次Unnamed: 4 一月Unnamed: 5 二月Unna
公司年度财务预算表-2019年度预算 公司年度财务预算表 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费
年度资金预算表-自动计算-资金预算表 Unnamed: 0 年度资金预算表 公司名称:行次0123456789101112131415161718192021222324252627Unnamed: 2 项 目一、期初货币资金二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资四、本期资金增减净值
2024年工作任务分解表-Sheet3 工作任务分解表 编号示例12345Unnamed: 1 工作分解工作任务年中总结大会Unnamed: 2 任务分解1-会议筹备2-总结资料准备3-会议召开Unnamed: 3 完成时间436364364143646Unnamed: 4 预计输出成果会议计划过评审会总结资料包会议召开成功Unnamed: 5 评价标准时间节点时间节点时间节点、事故率Unnamed: 6 责任人张**张**张**Unnamed: 7 工作评价完成情况Unnamed: 8 评价说明Unnamed: 9 评分Unnamed: 10 备注
2025年量化流量来源预估和销量分解-Sheet1 Unnamed: 0 量化流量来源预估和销量分解 目标成交额1000000销量产出分解评估站内付费流量站外付费流量免费流量活动平台流量汇总Unnamed: 2 活动价59流量来源入口直通车钻展淘宝客天猫首焦(或淘金币)天猫无线端首焦其他返利/导航网站QQ空间 微博新浪微博推广百度竞价论坛文字链其他自然搜索预热优惠券老客户活动平台-首页活动平台-分类页活动平台-无线端其他Unnamed: 3 客单价118预估带来流量值预热期间200500500500500500500500150100050020003500800Unnamed: 4 预估备货量16949.1525423729活动期间800100050010001000100010001000
财务报表-年度费用预算表-财务预算图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 719预算总收入/万元Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 380预算总支出/万元Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 339预算总利润/万元数据源 Unnamed: 0 Unnamed: 1 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计季度一季度二季度三季度四季度本年度Unnamed: 2 预算收入/万784738584961736253647957719预算收入/万163168188200719Unnamed: 3 预算支出/万313636214125232925394133380预算支出/万1038777113380Unnamed: 4 净利润/万471123783650332825382
公司年度财务预算格式-2011年度预算 Unnamed: 0 ****公司2011年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费
2025年年度费用预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度费用预算表本年度预算总计7550上年度支出总计50001部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计第一季度第二季度第三季度第四季度合计Unnamed: 2 0.51财务部15010010080605030605060801009200.121854304635762Unnamed: 3 销售部2201201205090110802208050908013100.17350993377483426101500211013307550Unnamed: 4 技术部120802208050150903309080807014400.1907284768211920.3456953642384110.1986754966887420.2794701986754970.176158940397351Unnamed: 5 产品部140903309080120120120120606060
2025年财务年度费用预算表(分类统计)-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 财务费用预算表费用类别A费用B费用C费用D费用E费用R费用C费用Unnamed: 3 费用明细明细明细明细明细明细明细明细Unnamed: 4 用途Unnamed: 5 1月256658589458758785744Unnamed: 6 2月459758785744965485586Unnamed: 7 3月594965485586459758478Unnamed: 8 4月458459758478685598659Unnamed: 9 5月695685598659548758849Unnamed: 10 6月655548758849685698745Unnamed: 11 7月598685698745487488856Unnamed: 12 8月789487488856369785784Unnamed: 13 9月589369785784
2025年家庭年度收支预算表-Sheet1 家庭年度收支预算表 收入项目男方工资薪金女方工资薪金年终奖金节日超市提货卡利息收入房屋租金收入理财产品所得 其他收入收入小计支出项目厨房用品水电气费衣裤鞋袜汽车保养车险油费停车费社交餐费子女教育费家用电器电视网费商业保险费护理用品烟酒休闲娱乐旅游费用房贷/租房费人情往来其他支出支出小计Unnamed: 1 年度 收入预算144000720001200060012002000231800年度 支出预算15004800600010002300600020008800800240050001000160008000100003000090001500116100Unnamed: 2 实 际 收 ......
年度费用预算表模板-Sheet1 编制部门: 序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051说明Unnamed: 1 费用类别人力成本直接成本车辆费用能耗设备设施景区管理销售费用财务费专项费用其他费用1、各部门按照本部门应发生费用项目填报,不得漏报;2、人力成本由人事行政统一提报公司总额;3、财务费用由财务部提报;4、专项费用由各部门根据管......
2025年公司年度季度预算项目明细记录表-2012第一季度 xx 公司 2018 年第 1 季度预算表 项目一.人事费用工资 员工福利(工资)外聘人员补贴人员保险小计 二.设备费用维修费小计三.管理费用保安费办公费通讯费差旅费交通费车辆使用费业务招待费会务费审计、咨询费物业、水电费其他小计四.各项税费房产税印花税小计 五.摊销费用折旧费用递延资产摊销小计管理费用合计 六、诉讼相关费用小计七、其他费用小计费用总计八、收入小计公司现有资金缺口资金Unnamed: 1 1月0000Unnamed: 2 2月0000Unnamed: 3 3月0000Unnamed: 4 合计0000
2024教育系统意识形态领域风险排查化解任务分解表-Sheet1 教育系统意识形态领域风险排查化解任务分解表 部门(公章):某某某系风险类别落实工作制度执行Unnamed: 1 风险项目坚持正确的政治方向各类思想文化阵地管理课堂教育教学管理网络意识形态工作重点人教育管理抵御和防范宗教渗透师生思想政治工作新闻媒体、出版物管理重大问题处置队伍建设专题报告制度分析研判制度Unnamed: 2 风险内容1、政治理论学习不系统深入;2、政治鉴别力和敏锐性有待进一步提高;1、思想文化阵地形式单一,管理不够;1、课堂教学模式固定陈旧;2、现代化教学手段应用有待进一步提高;1、针对大学生的管理监督不够有力;1、民族
公司年度财务预算表-2011年度预算 xx年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、营业费用支出 二、主营业务成本 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、原材料 11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、
2025年产品设计任务分解表-产品设计任务分解表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品设计任务分解表项目名称任务类别设计任务内容 设计目标: 设计交付件: 描述设计要交付的内容。 规格特征: 描述设计需要达到的预期效果,特点。 工期目标:描述需要在什么时间内完成什么样的设计工作 费用目标:符合产品立项时成本要求的那些内容。 质量目标:描述产品设计出来后达到量产阶段的质量目标产品设计各阶段计划(描述要完成的事项及里程碑的时间和成果) 评价标准:(说明项目成果在何种情况下将被接受,即各阶段的验证和评审) 设计小组成员外型安规任务书
精选年度收支预算表模板excel表-收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2017-01-01 00:00:002017-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000......
2025年全科医师(两年)规范化培训理论及临床相关课程分解表-Sheet1 全科医师(两年)规范化培训理论及临床相关课程分解表 类别全科医学基本理论与职业理念和综合素质相关课程(81学时) 临床医疗服务相关课程(126学时)全科医疗与公共卫生服务相关课程 (105学时)综合系列讲座(45学时)Unnamed: 1 课程名称1.全科医学理念与基本理论2.全科医疗中常见行为与心理学问题3.全科医疗中的医学伦理、法律法规问题及医患沟通4.卫生经济学在社区卫生服务中的应用 5.文献检索与阅读1.临床基本技能训练 a、门诊及住院病历的书写 b、规范的体格检查操作。 c、无菌操作的基本步骤与方法。 d、临床常见X线、B超结果的判读。 e
年度财务预算表-Sheet1 XX年财务预算表 XXX有限公司预算项目一、经营收入 1、主营业收入 2、营业外收入二、主营业务成本(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通讯费三、税金合计编制:Unnamed: 1 一季度Unnamed: 2 二季度审核:Unnamed: 3 单位:万(元)三季度Unnamed: 4 四季度批准:Unnamed: 5 合计Unnamed: 6 备注
2025年公司采供部职能职责分解表-财务职责分解 公司采供部职能职责分解表 职能层级一级项目基础管理业务管理人力资源管理Unnamed: 1 二级项目信息处理计划总结制度管理规范文件供应商管理采供计划管理外协管理采购过程监控采购入库本部门人员招聘面试本部门工作分配本部门人员日常激励考核本部门人员实施业务培训本部门思想教育工作Unnamed: 2 三级项目进货台账采购合同档案管理年度计划周/月度计划年度工作总结周/月工作总结公司级部门级工作流程部门职能岗位职责搜集公司经营所需同类物料的市场供应情况和价格行情建立供应商资料信息库建立合格供应商名录组织对供应商业
公司年度财务预算格式excel表格下载-2011年度预算 有限公司2018年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管
2024年财务年度资金预算系统--含应收应付-Sheet1 2011年12月至2012年1月现金流量表 项 目期初资金余额资 金 流 入 资 金 流 出本月资金流入-本月现金流出期末资金余额Unnamed: 1 融资收入经营收入资金流入合计投资及理财管理费用销售费用生产费用其他本月现金流出合计Unnamed: 2 长短期借款利息收入处置资产收入投资收益小计销售收入罚款收入退还税款政府补助小计存出保证金OEM部加工费、采购及运输费原材料采购原料奶采购设备及车辆款其他投资款偿还借款(区财政)利息支出其他业务支出其他小计工资社会保险费(9、10、11)电费年终奖励李总、张总交际费董事会、监事会费外
年度收支预算表模板excel下载-收支表 年收支预算表 财年始于:销售收入阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售收入 合计销售成本阿尔卡特OT715西门子8008飞利浦826摩托罗拉V70松下GD88诺基亚3650NEC N700销售成本 合计毛利费用工资津贴劳务费补助维修广告运输审计租金电话保险税金利息折旧费用合计纯利Unnamed: 1 2018-01-01 00:00:002018-01-01 00:00:002330002386002442002498002554002610002666001748600100011211242136314841605172695411739059400006000001000000164000099059Unnamed: 2 %13.32494567082237113.64520187578
2025年项目指标进度表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 项目指标进度表公司总任务量:序号Unnamed: 2 员工编号Unnamed: 3 姓名Unnamed: 4 性别Unnamed: 5 已完成任务量:项目编号Unnamed: 6 项目名称Unnamed: 7 业务量Unnamed: 8 总完成率:已完成量Unnamed: 9 完成率Unnamed: 10 备注
2025年幼儿园年度收支预算表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 幼儿园年度预算收支表项目收入预算支出预算收支差额Unnamed: 2 托费收入其他收入年度预算合计人力成本固定成本办公成本年度预算合计全年预算收入全年预算支出预算收支差额Unnamed: 3 保教费餐费园服活动收入教师人数教师薪资行政人数行政薪资人力成本合计房租网络燃气热力设备购置费固定成本合计水费电费电话财务费用交通费维修费培训费差旅公关费办公成本合计Unnamed: 4 预算值20000001000000800001000003180000103300004176000506000360000240001650024000500004745005000500098550031800009855002194500U
2025公司XX年度经销商商务返利核算表Execl表格-返利合计 公司XX一季度经销商商务返利核算表 业务员业务员1业务员2业务员3业务员4Unnamed: 1 经销商沈阳吉林哈尔滨山西大同临汾天津长沙怀化河北张家口唐山廊坊沧州邢台衡水廊坊郑州商丘安阳新乡南阳全国Unnamed: 2 手动版048600.0000000000160013959014400055800675000600450024000660912003123750.0000000000100030467553Unnamed: 3 自动版00007000700002100021000231021000000001010020Unnamed: 4 库存达标016200042300550001930022500070007000700490000375000002150302Unnamed: 5 管理返利09720024364.79999999999630030115801350004
公司年度培训预算表excel表格下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度培训预算表金额单位:元项目固定资产通讯成本运营成本部门管理培训师合计Unnamed: 2 月份部门经费场地费用通讯网络费用低值易耗品费用设备维护费用制作费用招待费部门费用内部培训师外聘培训师Unnamed: 3 明细经费场地租赁网络费基本文具设备维护拍照摄影桌牌卡片交通费餐饮费住宿费人工费培训用品制作费课时费课时费交通费接待费住宿费Unnamed: 4 1月内训Unnamed: 5 外训Unnamed: 6 2月内训Unnamed: 7 外训Unnamed: 8 3月内训Unnamed: 9 外训Unnamed: 10 4月内训Unnamed: 11 外训Unnamed: 12 5月内
简约公司年度财务预算格式excel-2011年度预算 德普公司2017年财务预算 预算项目 一、经营收入 1、管理酬金 2、经营费用支出 一、日常经营费用 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴(二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管