审核表留档
2025年供应商现场审核检查清单 - 概要 Unnamed: 0 供应商审核报告 供应商名称供应商所在地审核时间审核员审核组长确认签名:审核项目1 管理职责2 质量管理体系3 采购4 生产计划控制5 产品设计与开发6 合同评审7 生产控制8 产品的监视与测量控制9 不合格品控制10 持续改进11 售后服务总体结论备注:1.本检查表适用于西菱公司针对于所有产品及产品组成件的外部供应商的监控审核;2.如果一些审核项不适应于具体供应商请标注"不适用"/"N/A",不适用项将不会纳入总分计算; 3.每项审核项所占比率将根据不同的供应商进行调整;4.纠正措施报告要求受审方在两周回复;如在此时间内无法回
2025年内部审核不合格报告 - Sheet1 Unnamed: 0 内部审核不合格报告 受审核单位受审核部门不合格事实描述:审核员: 审核组长: 受审核单位负责人:原因分析及纠正措施:纠正措施实施效果验证:Unnamed: 2 Unnamed: 3 审核日期陪同人员Unnamed: 4 第 个 ,共 个不合格Sheet2 Sheet3
2025年内部体系审核报告 - 内部体系审核报告 内部体系审核报告 审核编号:审核日期受审核部门审核人员审核目的审核范围审核依据审核中发现的问题摘要与改善意见管理者代表: 审核组长: 编制:Unnamed: 1 年 月 日 至 年 月 日组长:组员:附件:内审不符合分布情况表(审核编号: )Unnamed: 2 部门负责人
2025年产品审核计划 - Sheet1 20XX年产品审核计划 产品型号Unnamed: 1 1月份1编制:Unnamed: 2 2_Unnamed: 3 3表示审核已进行。Unnamed: 4 4.0Unnamed: 5 2月份1Unnamed: 6 2.0Unnamed: 7 3.0Unnamed: 8 4.0Unnamed: 9 3月份1Unnamed: 10 2.0Unnamed: 11 3.0Unnamed: 12 4.0Unnamed: 13 4月份1Unnamed: 14 2_Unnamed: 15 3表示纠正措施已制定。Unnamed: 16 4.0Unnamed: 17 5月份1Unnamed: 18 2.0Unnamed: 19 3.0Unnamed: 20 4.0Unnamed: 21 6月份1Unnamed: 22 2.0Unnamed: 23 3.0
2025年基本建设工程预(结)算审核定案 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 基本建设工程预(结)算审核定案表工程名称:建设单位:序号1合计审定金额(大写)建设单位意见: 负责人: 建设单位公章 年 月 日编制: 复核:Unnamed: 2 工程项目名称Unnamed: 3 合同金额(元)23525622192700施工单位意见: 负责人: 施工单位公章 年 月 日Unnamed: 4 送审金额(元)22252602225260Unnamed: 5
2025年环境、职业健康安全管理审核要求 - Sheet1 环境、职业健康安全管理体系审核指导要求 序号1234567891011121314Unnamed: 1 要素及占比环境、职业健康安全方针法律法规收集及合规性评价环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划目标、指标与管理方案资源、作用、机构、职责和权限能力、意识和培训信息交流协商和沟通文件、文件控制、记录控制运行控制应急准备与响应绩效监测和测量事故、事件、不符合、纠正和预防措施内部审核管理评审Unnamed: 2 9.1工艺安全9.2压力容器及其它特种设备9.3电气安全9.4化学品管控9.5高空作业管控9.6限入空间9.7消防安全管理9.8听力保护9.9化学品接触控制9.
2025年产品审核报告 - Sheet1 产品审核报告 客户名称:编弓:序导12345缺陷总点数: 质量特性值: 审核日期: 审核员:审核结果:口符合规范要求口不符合规范要求,产品审核不符合通知单编号:Unnamed: 1 检验项目产品标签产品包梁产品外观产品尺寸产品特性Unnamed: 2 规范要求Unnamed: 3 零件名称:零件号:图纸日期:检验结果1Unnamed: 4 2.0Unnamed: 5 3.0Unnamed: 6 4.0Unnamed: 7 5.0Unnamed: 8 6.0Unnamed: 9 7.0Unnamed: 10 8.0Unnamed: 11 9.0Unnamed: 12 10.0Unnamed: 13 生产批号/数量:生产日期:缺陷点故Unnamed: 14 质量审核表留档
2025年能源管理体系审核资料汇总 - 能源审核文件清单 Unnamed: 0 能源管理体系审核资料汇总 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253Unnamed: 2 对应标准条款4.4.3能源评审4.4.3能源评审4.3能源方针4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案4.1总要求4.4.2法律法规及其他要求4.5.6设计4.4.6 能源目标、能源指标与能源管理实施方案4.4.4能源基准 4.4.6 能源目......
2025年学校档案审核登记台账花名册免费下载 - 共和教管 干部人事档案审核登记表(台帐) 单位:序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273
2025年财务部合同审核员面试题免费下载 - Sheet1 财务部结构化面试题及标准——合同审核员 考查指标基础素质综合素质Unnamed: 1 形象举止自我评价、求职意向、工作态度分析判断能力计划执行能力组织协调能力学习能力严谨细致程度团队合作性工作经历对审核的理解Unnamed: 2 比重0.150.250.10.050.30.150.50.5Unnamed: 3 考查问题1234567812341234561234561121212Unnamed: 4 简单介绍工作、学习经历为何离开原单位个人今后的发展方向,对未来有何规划你选择工作更注重什么?/希望选择什么样的工作单位简述个人优缺点期望薪金......
2025年发货审核记录免费下载 - 发货审核记录 发货审核记录 产品名称产品代号检验序号123456箱号123456789101112审核结论备 注审核日期Unnamed: 1 检验项目包装标识零件代号/名称外观数量运输名称发货总数量Unnamed: 2 检 验 过 程 描 述检查产品件是否按规定方式(包装作业指导书)装箱;是否保证产品件不受磕碰。检查产品件是否有合格证标识;是否清晰。检查产品件代号及名称是否与送货单一致。产品件表面是否清洁、无碰伤。检查产品件装箱数量是否与送货单一致。检查产品件是否按规定要求装在运输车辆上;运输车辆是否可以保证运输质量数量审核员Unnamed: 3 产品批号Unnamed:
2025年员工劳动合同续签审核意见书免费下载 - 续签合同通知书 员工劳动合同续签审核意见书 编号:姓 名入职日期上期合同周期内工作自评备注:此处如写不下可附纸另写。本人申请□同意续签劳动合同 □不同意续签劳动合同 □同意续签,员工提出相关需求备注:如员工提出相关需求,请详细说明部门主管意见1、员工上一合同期的工作评价总体评价:□优 □良 □ 合格 □差2、部门建议:□续签劳动合同 □不续签劳动合同 □续签,部门提出相关要求备注:如部门提出相关要求,请详细说明所属副总经理意见总经理审批注:收到此表请于2个工作日内将此表交予总经办。Unnamed: 1 Unn
2025年内部审核通知 - 体系审核通知 内部审核通知 被审核 分公司/单位目 的审核范围/过程审核组成员会 签 回 执日 程 安 排日 期核准: 审核: 作成:Unnamed: 1 组长: 组员:时 间Unnamed: 2 被审核范围/过程Unnamed: 3 性 质审核时间第一组Unnamed: 4 第二组…Unnamed: 5 审 批 流 程 : 作 成 ︵ 体 系 专 员 ︶ 审 核 ︵ 组 长 ︶ 核 准 ︵ 管 理 者 代 表 ︶ 会 签
2025供方质量能力审核评定报告免费下载 - Sheet1 供方质量能力审核评定报告 一、基本情况供方名称地址提供物 料名称二、审核评定情况现场审 核时间参与审核评定人员审核得分审核评定结论对xxx供货公司非常满意,继续沿用该公司供应商品,且长期合作 品质部负责人签字:周大宝 日期:2021.8.26 三、不合格项整改:(由供方制定实施纠正措施计划)序号123Unnamed: 1 xxx供货西宁市海晏县物料名称1、物料名称2、物料名称3、物料名称42021-08-25 00:00:00技术部满意982不合格项描述描述不合格项xxx不合格项xxx不
2025ITSS技术过程审核要点免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 ITSS技术过程审核要点 技术研发8.2技术研发8.3与发现问题相关的技术8.4与解决问题相关的技术 过程9.2服务级别管理9.3服务报告9.4事件管理9.5问题管理9.6配置管理9.7变更管理9.8发布管理9.9信息安全管理Unnamed: 2 审核文件技术研发规划技术研发计划技术研发报告监控工具操作说明监控工具自评估报告典型故障操作手册运维管理工具操作说明运维管理工具的自评估报告系统处于正常状态指标文件运行测试环境标准审核文件服务级别制度服务报告制度服务报告计划服务报告模板事件管理制度事件记录单问题管理制度问题单配置管理制审核表留档
2025公司IATF审核准备资料各部门清单免费下载 - Sheet1 质量(过程) 程序文件:三级文件/规范/作业指导书等:四级文件/表单记录:KPI数据统计备注:内部审核程序文件:三级文件/规范/ 作业指导书等:四级文件/表单 记录:KPI数据统计备注:实验室程序文件:三级文件/规范/ 作业指导书等:四级文件/表单 记录:KPI数据统计备注:技术部程序文件:三级文件/规范/ 作业指导书等:四级文件/表单 记录:KPI数据统计备注:生产部程序文件:三级文件/规范/ 作业指导书等:四级文件/表单 记录:KPI数据统计备注:生产部(设备工装)程序文件:三级文件/规范/ 作业指导等:四级文件/表单KPI绩效指标统 计备注:经营部(经营)
2025公司IATF审核准备资料大全免费下载 - Sheet1 管理层 程序文件三级文件/规范/作业指导书四级文件/表单记录KPI数据统计备注 质量(过程)程序文件三级文件/规范/作业指导书四级文件/表单记录KPI数据统计备注计量管理(实验室)程序文件三级文件/规范/作业指导书四级文件/表单记录KPI数据统计备注项目、研发、工艺程序文件三级文件/规范/作业指导书四级文件/表单记录KPI数据统计备注生产程序文件三级文件/规范/作业指导书四级文件/表单记录KPI数据统计备注设备管
2025公司IATF体系审核资料准备清单免费下载 - Sheet2 IATF体系审核资料准备 序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738备注: (注意事项) 1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立,顾客特殊要求不是技术和图纸要求;如果没有,审核时企业需提供顾客出具的书面证据; 2、产品安全满足13项要求,如,作业指导书有安全标识,追溯性必须100%有批次号,FMEA和CP必须有顾客的特殊批准,变更需经顾客批准等; 3、员工举报电话必须建立,邮箱不接受; 4、应急计