2024年供应商管理系统-带采购单付款单-采购分析报表 - 地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
收付款单excel模板 - Sheet1 收 款 单 年 月 日付款单位/经办人:摘要小计合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Y: 备注:业务经办:Unnamed: 1 收款方式现金Unnamed: 2 会计处理方式/科目:支票收款人:Unnamed: 3 其他Unnamed: 4 附单:张Sheet2 付 款 单 年 月 日收款单位/经办人:摘要小计合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Y: 备注:业务经办:总经理:Unnamed: 1 数量Unnamed: 2 单价主管经理:Unnamed: 3 会计处理方式/科目:金额Unnamed: 4 付款方式现金Unnamed: 5 支票财务经理:出纳:Unnamed: 6 其他Unnamed: 7
2025年财务付款单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务付款单 年 月 日申请部门收款单位支付项目支付金额付款方式开户银行账号已付款备注总经理行政经理Unnamed: 2 支付项目198800现金¨ 银行卡¨ 微信¨ 支付宝¨ 支票¨付款金额付款时间Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 分管副总负责人Unnamed: 5 4000.0Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 120000财务经理经办人Unnamed: 8 30.0
2024年【免费试用】收付款单收据管理系统-超级模板 - 主页 往来单位 Unnamed: 0 收款单 付款单管理系统 Unnamed: 2 往来单位序号12345Unnamed: 3 单位或个人客户名称1客户名称2客户名称3客户名称4客户名称5Unnamed: 4 联系人联系人1联系人2联系人3联系人4联系人5Unnamed: 5 联系电话1890987789018909877891189098778921890987789318909877894Unnamed: 6 地址地址1地址2地址3地址4地址5Unnamed: 7 开户行开户行1开户行2开户行3开户行4开户行5Unnamed: 8 账号账号1账号2账号3账号4账号5Unnamed: 9 备注备注1备注2备注3备注4备注5参数设置 Unnamed: 0
2024年供应商管理系统(带采购单付款单) - 地址:XX区CC街道XX巷XXC号 电话:010-12388888客户名称:客户地址:序号金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称客户电话:联 系 人:规格单位数量单价(元)小写金额制单人员:送货日期:金额(元)备注白存根 红客户 黄回单
2025年账簿凭证(付款单据) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 付 款 单内容摘要(发票编号)合计金额(大写)收款单位全称收款单位开户银行收款单位银行账号合同总额其中:质保金总经理Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 (小写):(小写):财务部主管Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 仟Unnamed: 13 Unnamed: 14 佰分管经营领导Unnamed: 15 ¥Unnamed: 16 拾Unnamed: 17 壹Unnamed: 18 万Unnamed: 19 叁Unnamed: 20 仟项目名称合同编号概算项目分管领导Unnamed: 21 合计伍Unnamed: 22 佰Unnamed: 23 壹Unname
2025年付款单-付款申请 - 付款审批单 Unnamed: 0 xx有限公司 付款审批单 2019年01月25日付 款 部 门付 款 事 由付 款 金 额付往单位总经理: 审核: 出纳: 领款人: 经手人:Unnamed: 2 全 称开 户 行帐 号Unnamed: 3 (大写):Unnamed: 4 壹佰元整Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 付款方式Unnamed: 8 □现金 收款人:Unnamed: 9 附件张数( 2 )100 □转帐Unnamed: 10 □其他Sheet2 Sheet3付款单
2025年支付凭证单(付款单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支付凭证单摘 要付办公费付工资合 计财务主管:Unnamed: 2 金 额500002000070000Unnamed: 3 收款人张三李四Unnamed: 4 收款银行中国建设银行中国招商银行大写金额经手人:Unnamed: 5 收款账户6541263326633331236223336666670000Unnamed: 6 年 月 日备 注出纳:
2025年财务用款单付款单请款单 - 请款单 请 款 单 申请部门序号12345678910批准:注:本单一式两联,第一联申请部门自存,第二联交财务会计部。Unnamed: 1 采购部项 目材料采购材料采购材料采购材料采购批准:Unnamed: 2 验收日期2019-08-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-08-30 00:00:002019-08-30 00:00:00Unnamed: 3 客户名称客户1客户2客户3客户4财务核准:Unnamed: 4 付款摘要货款货款货款货款Unnamed: 5 金 额30000250002000015000财务审核:申请人:Unnamed: 6 付款条件支付总额的20%支付总额的15%全款支付货到付款张三Unnamed: 7 请款日期凭证号
2025年验收单(验收付款单)付款验收单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 星盛有限公司验收单验收日期:验收单号付款条件 物料编码/品名规格/颜色NN000020003020001001/GT-W00437 100%NYLON 44" /黑色TOTALUnnamed: 2 会计审核Unnamed: 3 2018-09-07 00:00:00APBHH180907001□Unnamed: 4 依公司正常作业付款Unnamed: 5 主管Unnamed: 6 □Unnamed: 7 厂商该货品属特殊或小额需付现金 单位码Unnamed: 8 博兴实业 数量144144Unnamed: 9 注:白/会计室;红/总公司;黄/存根Unnamed: 10 仓检Unnamed: 11 单价2.05Unnamed: 12 验收部门 金额295.2Unnamed: 13 295.2Unnamed: 14 D2 加项/税额10
2025年付款单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 付 款 单所属部门:内容摘要(发票编号)粉色区域为自动生成,无需录入合计金额(大写)收款单位全称收款单位开户银行收款单位银行账号合同总额其中:质保金总经理Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 零(小写):(小写):财务部主管Unnamed: 10 亿 Unnamed: 11 零Unnamed: 12 仟Unnamed: 13 零Unnamed: 14 佰分管经营领导Unnamed: 15 零Unnamed: 16 拾Unnamed: 17 零Unnamed: 18 万Unnamed: 19 零Unnamed: 20 仟项目名称合同编号概算项目分管领导Unname
2025年付款单据表 - Sheet1 Unnamed: 0 付款单据表 年 月 日付款单位/经办人:摘要小计合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Y: 备注:业务经办:Unnamed: 2 付款方式现金Unnamed: 3 会计处理方式/科目:支票收款人:Unnamed: 4 其他Unnamed: 5 附单:张
2025年收付款单据凭证 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 收付款单据凭证2019年 12 月 21 日单位名称:内容摘要(发票编号)黄色区域为自动生成,无需录入合计金额 (大写)合同总额其中: 质保金总经理Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 零(小写):(小写):Unnamed: 11 亿Unnamed: 12 零Unnamed: 13 仟Unnamed: 14 零Unnamed: 15 佰财务部主管Unnamed: 16 零Unnamed: 17 拾Unnamed: 18 零Unnamed: 19 万Unnamed: 20 零Unnamed: 21 仟概算项目Unnamed: 22 叁Unnamed: 23 佰财务审核Unnamed: 24 陆Unname
2025年收付款单(业务通用)免费下载 - 收款单 收 款 单 付款单位:摘要小计合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥: 备注:财务主管:Unnamed: 1 收款方式现金收款人:Unnamed: 2 支票 Unnamed: 3 年 月 日其他经办人:Unnamed: 4 附 单 据 张付款单 付 款 单 付款单位:摘要小计合计: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥: 备注:经办人:总经理:Unnamed: 1 数量Unnamed: 2 单价部门主管:Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 付款方式现金Unnamed: 5 年 月 日支票财务经理:出纳:Unnamed: 6 其他Unnamed: 7 附 单 据
2025年财务支款申请单-付款单 - 支款单 Unnamed: 0 支款申请单 申请部门:支付款用途申请金额审批流程经办会计:填写说明: 1、支款申请单各项内容必须完整、准确填写、无涂改痕迹,申请人须对所填信息完全负责。 2、填写完信息后,经办人须签字确认并交由上级审批,总经理审核签字后交由财务部。支款申请单申请部门:支付款用途申请金额审批流程经办会计:填写说明: 1、支款申请单各项内容必须完整、准确填写、无涂改痕迹,申请人须对所填信息完全负责。 2、填写完信息后,经办人须签字确认并交由上级审批,总经理审核签字后交由财务部。Unnamed: 2 付款方式 佰 拾 万 仟 佰付款单
2025年收付款单-收付款申请表免费下载 - 收款单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收 款 单单据编号结算方式客户银行摘要序号录入人:Unnamed: 2 款项明细Unnamed: 3 Unnamed: 4 收款日期结算金额客户账号应收金额Unnamed: 5 实收金额审核人:Unnamed: 6 票据金额Unnamed: 7 客户名称票据号码票据金额部门Unnamed: 8 经办人财务:Unnamed: 9 备注付款单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 付 款 单单据编号结算方式供应商银行摘 要序号录入人:Unnamed: 2 款项明细Unnamed: 3 Unnamed: 4 付款日期结算金额供应商账号应付金额Unnamed: 5 实付金额审核人:Unnamed: 6 票据金额Unnamed: 7 供应商名称票据号
2025通用费用报销付款单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报销编号: 000222022*报销人信息*报销金额概况*报销费用明细(下表中金额单位: 元)报销项目交通费差旅费餐补费话补费团建费部门审核人:日 期:Unnamed: 4 报 销 人:所 属 部 门:费 用 类 别:申请报销金额:本次冲销金额:实际报销金额:实际支付金额:Unnamed: 5 1900019001900报销说明Unnamed: 6 报销付款单报销期间20XX年9月20XX年10月20XX年11月20XX年1月20XX年2月Unnamed: 7 报销金额200500800100300Unnamed: 8 收 款 卡 号:收款开户行:单 据 总
2025年付款申请单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 付款申请单付款单号申请人付款金额付款用途付款方式收款单位开户银行收款账号经办人财务负责人Unnamed: 2 202007310001张三50000购买办公用品£ 网银 £ 电汇 £ 支票 £ 现金 £承兑 £其他Unnamed: 3 Unnamed: 4 申请日期部门出纳部门领导Unnamed: 5 2020-08-01 00:00:00财务部Unnamed: 6 50000.0
2025年合同订单应收应付款登记台账 - 应付账款统计表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 合同订单应收应付款登记台账N1234567Unnamed: 2 当前日期:合同号HT123456HT123457HT123458HT123459HT123460HT123461HT123462Unnamed: 3 合同内容产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7Unnamed: 4 2021-01-07 00:00:00合同日期2021-11-30 00:00:002021-12-01 00:00:002021-12-02 00:00:002021-12-03 00:00:002021-12-04 00:00:002021-12-05 00:00:002021-12-06 00:00:00Unnamed: 5 合同金额15000250003500045000550005500155002Unnamed: 6 结帐期30303030303030Unnamed: 7 到期日期2021-12-30 00:00:0