2025质量管理部年度预算范文表
2025年年度福利费用预算 - Sheet1 年度福利费用预算 类型日常各类节日高温费旅游活动年会筹备合计Unnamed: 1 项目零食下午茶生日礼金春节妇女节端午节中秋节万圣节圣诞节高温费春/秋游活动Unnamed: 2 额度1500/月1000/每月100/人200/人50人150/人300/人500600/人Unnamed: 3 计划实施月份1√√√Unnamed: 4 2√√√√Unnamed: 5 3√√√√Unnamed: 6 4√√√Unnamed: 7 5√√√Unnamed: 8 6√√√√Unnamed: 9 7√
2025年橙色家庭预算(年度) - 预算概览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 余额预计余额实际余额 差额收入123456789101112总收入实际支出细目Unnamed: 2 预计6380000000000006380Unnamed: 3 48123482-1330实际5100000000000005100Unnamed: 4 Unnamed: 5 预计值减支出实际值减支出实际值减预计值支出123456789101112总支出......
2025年家庭预算年度汇总 - 汇总 家庭预算年度汇总 月份123456789101112合计Unnamed: 1 收入20002001200220032004200520062007600060016002034031Unnamed: 2 支出12001300520600800400600230120023002500011650现金余额:Unnamed: 3 存款12000008000001200000320022381支出 月份 12345678
2025年政府部门年度车辆编制预算免费下载 - Sheet1 政府部门年度车辆编制预算 部门:序号财务部Unnamed: 1 人民检察院车辆品牌奥迪Q5Unnamed: 2 车辆类型SUVUnnamed: 3 公车编制数量10Unnamed: 4 公车实际数量8Unnamed: 5 单价800000Unnamed: 6 年度:车辆总价值64000000000000000000000Unnamed: 7 2017备注
2025家庭预算(年度)免费下载 - 收入支出 Unnamed: 0 Unnamed: 1 家庭预算(年度) 日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:002021-02-03 00:00:002021-02-24 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-06 00:00:002021-04-06 00:00:002021-04-06 00:00:002021-05-06 00:00:002021-05-06 00:00:002021-06-04 00:00:002021-06-13 00:00:00Unnamed: 3 说明人情往来Unnamed: 4 类别收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出收入支出Unnamed: 5 子类别工作收入日常品消耗工作收入礼品和捐赠工作收入日常品消耗工作收入日常品消耗工作收入日常品消耗工作收入日常品消耗Unnamed: 6
2025家庭预算(年度)-收支统计免费下载 - 预算概览 Unnamed: 0 在此工作表中计算每日支出。此工作表的标题位于右侧单元格中。选择单元格 F1 导航到“年预算报表”工作表。 在“预算明细”表中输入数据,从右侧单元格开始输入。Unnamed: 1 家庭预算(年度)类别收入支出现金不足/盈余Unnamed: 2 1.0622.0562.060.0Unnamed: 3 2.01236.0652.0584.0Unnamed: 4 3.06622.0665.05957.0Unnamed: 5 4.04236.04231.05.0Unnamed: 6 5.01236.0532.0704.0Unnamed: 7 6.04424.042.04382.0Unnamed: 8 7.0421.06522.0-6101.0Unnamed: 9 8.098.7531.0-432.3Unnamed: 10 9.01235.01253.0-18.0Unnamed: 11
2025年度预算支出明细免费下载 - 预算支出 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 预算支出一览预算项目支出明细日期2022-01-01 00:00:002022-01-12 00:00:002022-01-23 00:00:002022-02-03 00:00:002022-02-14 00:00:002022-02-25 00:00:002022-03-08 00:00:002022-03-19 00:00:002022-03-30 00:00:002022-04-10 00:00:002022-04-21 00:00:002022-05-02 00:00:002022-05-13 00:00:002022-05-24 00:00:002022-06-04 00:00:002022-06-15 00:00:002022-06-26 00:00:002022-07-07 00:00:002022-07-18 00:00:002022-07-29 00:00:002022-08-09 00:00:002022-
2025年度预算完成分析免费下载 - 年度分析表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度预算完成分析项目预算收入实际收入完成比例Unnamed: 2 1月500391.8159620.783631924Unnamed: 3 2月300312.341.04113333333333Unnamed: 4 3月400355.9560970.8898902425Unnamed: 5 4月500394.0227510.788045502Unnamed: 6 5月400389.3173310.9732933275Unnamed: 7 6月500533.61.0672Unnamed: 8 7月550512.50.931818181818182Unnamed: 9 8月700626.30.894714285714286Unnamed: 10 9月650686.81.05661538461538Unnamed: 11 10月900998.32025质量管理部年度预算范文表
2024年度预算达成可视化看板exce表格 - 可视化面板(显示区) Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 · ·Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31 Unnamed: 32 Unnamed: 33 数据源(编辑区) Unnamed: 0 年度预算达成可视化看板(数据录入区) 月度收支利润清单月份1月2月3月
企业年度培训费用预算表模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 企业年度培训费用预算表月份一般培训费用其他费用摊销总计Unnamed: 2 培训住宿培训餐饮培训差旅外部培训费用小计培训场地费用培训器材使用费培训部门人员工资福利专职讲师工资福利培训人员服务费用培训招待费用培训用品材料费培训资料费小计Unnamed: 3 1月20002500180015007800350030014803500944859781201078118581Unnamed: 4 2月250027002400200096002680130098030001644857891501070020300Unnamed: 5 3月350035002800200011800300040019804000744540362401094022740Unnamed: 6 4月3200380025002500120003
2024年公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位) - Sheet1 人力资源管理工具——薪酬福利 公司年度薪酬总额预算表(按计划岗位)说明:本工具主要用于预测公司(依据计划岗位)年度薪酬总额费用支出情况,要求列出各岗位的工资明细及岗位人员总数,并计算出月薪标准、各岗位月度薪酬预算、岗位预计年薪、年度薪酬总预算。注意:1.岗位总人数是指岗位所需总人数,包括现有员工。2.该薪酬预算不包括变动计算的奖金、提成、工龄补贴、出差补贴等;其中社保、公积金填入金额指的是公司承担这一部分。3.表格中月薪合计、预计年薪、各项总预算及公司总计为全自动计算,请勿录入数据。公司总计序号1234567891011121
年度收支费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 收入明细日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:002020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:00Unnamed: 2 项目收入来源1收入来源2收入来源3收入来源4收入来源5收入来源6收入来源7收入来源8收入来源9收
年度预算总结表 - 预算执行总结 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20**年度预算执行总结类别例常类项目类汇总Unnamed: 2 20**年各项指标数据总结类别2020年1-12月2019年1-12月同比%预算科目公共设施及模具耗材工资及奖金第三方派遣费用五险一金能源开支-水、电、气低耗及劳保设备维修养护员工餐费差旅费用邮寄费空调系统改造加装无油空压站下水系统改造项目纯水系统改造移动紫外灯3个电子天平4台电子秤4台移动臭氧发生器2个高压水枪-台片剂硬度仪1台Unnamed: 3 销量(盒)361903532656250.1082212440191387520**年年度预算3408121.39291134941871894.1641399995316782.089
年度预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度预算表第一季度2021年度一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度Unnamed: 2 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Unnamed: 3 600000销售 预算金额4500001500007500008000001000000Unnamed: 4 第二季度增长比例成本预算设备采购100000200000Unnamed: 5 7500000.25采购材料11250037500187500200000250000Unnamed: 6 第三季度增长比例人工成本13500045000225000240000300000Unnamed: 7 8000000.0666666666666667制造成本225007500375004000050000Unnamed: 8 第四季度增长比例费用预算销售费用120005000500003
2024年年度各月费用预算及执行控制图表(自动提取各月数据) - 数据分析 财务管理工具——预算管理 年度各月费用预算及执行控制图表(根据支出明细自动提取各月数据)说明:本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况,具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。(分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成)各月支出费用统计分析表(自动生成)费用项目类别423704240142430424614249142522425524258342614426444267542705合计Unnamed: 1 Unnamed: 2 预算710010700630090001620021000189002160030000300002400033300228100Unnamed: 3 实际8200114007000900016500217001980
2024年年度成本费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 年度成本费用预算明细表费用类型差旅费办公费招待费广告费交通费通讯费折旧费合计Unnamed: 2 1月2030525523105195195Unnamed: 3 2月403536822668233233Unnamed: 4 3月304545623279230230Unnamed: 5 4月255549631886224224Unnamed: 6 5月252336562267175175Unnamed: 7 6月152025质量管理部年度预算范文表
2024年年度成本费用预算表 - Sheet1 Unnamed: 0 年度成本费用预算表 部门总务部人事部企划部业务部财务部工程部采购部技术部序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344总 计Unnamed: 2 费用科目 一级管理费用销售费用财务费用Unnamed: 3 上年实际发生额40.90000000000000614.814.119.92011.420000000000......