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2025年报价单-通用零件报价单 - 零件报价单 Unnamed: 0 XXXX 有 限 公 司 报 价 表 □渔具分公司 □电动力分公司 □安防器材分公司 □精机分公司 报价单位:序号1234Unnamed: 2 零件名称线轮审核线轮审核审核审核审核审核审核核算: 年 月 日Unnamed: 3 零件图号8029.5168008029.516800Unnamed: 4 材料牌号及规格60616061Unnamed: 5 出模数Unnamed: 6 原材料价2020Unnamed: 7 报价人:净重100180审核: 年 月 日 批准: 年 月 日Unnamed: 8 单耗Unnamed: 9 材料费5.69.5Unname
2025年借款单-费用申请单 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 借 款 单 年 月 日借款人借 款 用 途预计还款日期借 款 金 额审 批 意 见会计主管:Unnamed: 2 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元Unnamed: 3 Unnamed: 4 借款类别Unnamed: 5 £ 现金 £ 支票 £ 转账借款人 签 字Unnamed: 6 ¥ 年 月 日 出纳:
2025年客户对账单自动提取订单号并统计 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ***公司客户对账单对账时段起:对账时段止:客户名称:客户电话:客户传真:客户负责人:序号123456合计(大写)上期未还:本期合计:本期还款:累计未还:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800402201800302201800302201800303叁拾叁万玖仟玖佰伍拾元整10050339950200000150000Unnamed: 3 订单日期433444334443405434124341243456Unnamed: 4 商品名称A0001A0002A0003A0001A0002A0004如有疑问 敬请垂询Unnamed: 5 订单数:订单号:规格中大A级中大200M
2025年报价单-维修报价单 - 设备维修报价单 Unnamed: 0 报价单-设备维修报价单 填单日期 年 月 日 时设备名称受损地点受损情况材料费人工费设备使用费停机损失费其它费用合 计收费标准材料费: 拆装费:人工费:设备使用费:备注:估价人:Unnamed: 2 Unnamed: 3 主任:Unnamed: 4 事故编号受损时间经理:
2025年报价单-简单实用 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xx有限公司报价单物品名称Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 单价(元)Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 金额(元)Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年支付凭证单(付款单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 支付凭证单摘 要付办公费付工资合 计财务主管:Unnamed: 2 金 额500002000070000Unnamed: 3 收款人张三李四Unnamed: 4 收款银行中国建设银行中国招商银行大写金额经手人:Unnamed: 5 收款账户6541263326633331236223336666670000Unnamed: 6 年 月 日备 注出纳:
2025年报价单(简单、实用) - 报价单 Unnamed: 0 儿股份有限公司报价单报价日期:需 求 方:联 系 人:联系地址:联系电话:序号1报价金额总计:主要参数说明Unnamed: 1 产品名称A产品Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 单位件6000Unnamed: 4 报价编号:供 货 方:联 系 人:联系地址:联系电话:数量20Unnamed: 5 单价300Unnamed: 6 金额600000000000000000000Unnamed: 7 备注
2025年对账单(企业往来对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账单 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940Unnamed: 2 发货日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.42020.7.5Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水怡宝矿泉水奥利奥饼干老干妈辣酱康师傅绿茶Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 已付金额8006007802025年民主生活会会前谈心谈话记录表单
2025年客户交单联系单-范本 - 第一联 客户交单联系单 致:浙江武义农村合作银行 兹随附下列出口单据一套,信用证业务请按国际商会现行《跟单信用证统一惯例》办理,跟单托收业务按国际商会现行《托收统一规则》办理。信用证无证托收发票号码:单据委办事项(打“X”选择)( )( )( )( )( )( )( )( )公司联系人:银行收单日期:银行审单记录:经办:Unnamed: 1 开证行: 通知行号:付款人全名及详址:代收行外文名称及详址(供参考):交单方式:( )D/P ( )D/A名称份数Unnamed: 2 汇票上述单据请按我司与贵行签订之总质押书办理押汇。上述单据系代理出口项下业务,收妥后
2025年借支单、付款申请单、费用报销单 - 付款申请单 Unnamed: 0 付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行
2025年财务单据-报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发生日期月合计人民币(大写)审批:Unnamed: 2 日Unnamed: 3 报销单报销内容复核:Unnamed: 4 单据张数审核:Unnamed: 5 金 额百Unnamed: 6 十Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 年十报销人:Unnamed: 11 元Unnamed: 12 月角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 日备注
2025年领料单-送货单据模板 - 5月 Unnamed: 0 领料单-送货单据模板 库房名称品名物料代码Y02095车间主任: 领料人: 仓库管理员: QA:注:此领料单一式三联,一联仓库,二联生产制造部,三联财务运行部Unnamed: 2 炒葶苈子名称XXXUnnamed: 3 物料编码Y02095-170501Unnamed: 4 领料部门Unnamed: 5 单位kgUnnamed: 6 批号Unnamed: 7 规格统 文件编号:WL/JL/03801 日期6568-02-17 00:00:00领用数量Unnamed: 9 2017-05-17 00:00:00Unnamed: 10 实发数量
2025年询价单-报价单通用版 - Sheet1 Unnamed: 0 询价单 采购申请单号供应厂商采购员Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 主管领导签字Unnamed: 5 寻价单号电话平均价Unnamed: 6 厂商报价(单价)(元)出厂价Unnamed: 7 批发价Unnamed: 8 申请采购商品的序号寻价日期Unnamed: 9 零售价Unnamed: 10 备注 年 月 日
2025年工程预算单(报价单) - 合同报价 Unnamed: 0 工程预算书(报价单) 客户姓名 : 联系方式: 工程地址:开工日期 : 竣工日期: 工艺等级:序号一11234567 2123456 3123456 41234567 71234567 8123 101234567111注: ......
2025年采购订货单-费用预算-费用支出采购单 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采 购 订 货 单订单号码:采购单位:供方单位:送货地址:序号12345678910是否开发票: □ 是 □ 否发票类型: □普通发票 □增值发票送货方式:□自取 □快递□SALE送 □货运总计人民币:备注:Unnamed: 2 商品编号Unnamed: 3 19.0Unnamed: 4 品名Unnamed: 5 下单日期:采 购 人:销 售 员:规格付款方式:□来回收现 □月结 天 □划拨□信用卡 □其它Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量19Unnamed: 8 单价1合 计Unnamed: 9 出货日期:联系方式:联系方式:金额190000000
2025年客户订单费用预算-报价单-采购订货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 上海贸易有限公司报 价 单报价日期:业 务 员:我司地址:特 为 贵 公 司 报 价客户单位:儿有限公司联 系 人:电 话:客户地址:发货方式特别注意事项:本报价商品根据客户来样报价,请根据有效期及时下单,给我司安排,如超过报价有效期,请于我司业务员联系并且要求重新核实价格,如带来不便敬请谅解,谢谢!编号W2894W2895W2896W2897W2898合计金额(大写)Unnamed: 2 2019-03-15 00:00:00刘莉莉/138182***34上海市浦东新区曹路镇灵越路向北02号Wniter/17717***470512-58380**7-02 传真:0512-583807**12浙江省江苏市2025年民主生活会会前谈心谈话记录表单
2025年对账单(通用对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单客户名称:对账期间:日期2020-04-01 00:00:00贵公司截止 年 月 日累计欠款金额为 元,请于贵司收到对账单后的3日内盖章签字寄回。如果异议,在备注栏中注明;备注:客户签章:儿有限公司Unnamed: 2 广东大风集团有限公司2020-04-01 00:00:00商品名称产品1Unnamed: 3 2020-04-30 00:00:00规格型号规格1Unnamed: 4 单位个0888-88888888Unnamed: 5 数量12Unnamed: 6 单价1500Unnamed: 7 客户地址:联系方式:金额18000合计金额上期欠款合计欠款Unnamed: 8 广东省珠海
2025年对账单-客户对账清单 - Sheet1 ********有限公司 客户对账清单客户名称:联 系 人:序号12345678910合计请核对以上账单,如确认无误,请及时签字回传,谢谢合作! 客户签字:Unnamed: 1 日期Unnamed: 2 编号Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 对账时间:联 系 人:单价Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 金额00000000000Unnamed: 7 送货单Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年对账单-送货单 - Sheet1 *******有限公司 对帐联系人:联系电话:序号12345678910合计:Unnamed: 1 入库单号Unnamed: 2 物料编码Unnamed: 3 品 名审核:Unnamed: 4 规 格Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 月份对帐单报价单号Unnamed: 7 税后价0Unnamed: 8 总金额00000000000Unnamed: 9 发票日期制表人:Unnamed: 10 日期:发票号Unnamed: 11 到货日期Sheet2 Sheet3
2025年销售单对账单(自动显示大写金额) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 广 州 X X X 五 金 材 料 销 售 单电话:020-00000000 手机:135000000*0 传真:020-00000000客户名称:客户地址:产品名称牛子碎花上衣牛子碎花上衣牛子碎花上衣合计金额 (大写)备注:为确保本公司信誉,购方在本公司所购产品到货后请当天清点、核对。如有发现问题,请在三天内与本公司联系处理。一经开剪及逾期不作处理,本公司按单据数量、金额结算。购货单位签名: Unnamed: 3 张大林深圳市罗湖区罗田大道型号NH-854-1NH-854-1NH-854-1Unnamed: 4 订单要求洗水浅蓝色洗水浅蓝色洗水浅蓝色叁仟