2025人力资源人工成本预算表
2024人力资源人力成本分析图表excel表格 - 分析图表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 人力资源人力成本分析图表Unnamed: 2 每月人力成本费用对比年度各项人力成本费用占比年度各项分析指标走势Unnamed: 3 Unnamed: 4 每月各项人力成本费用对比每月各项人力成本费用占比月份1月每月各项分析指标对比Unnamed: 5 薪酬303Unnamed: 6 福利44Unnamed: 7 社保150Unnamed: 8 税金17Unnamed: 9 培训费用15Unnamed: 10 招聘费用5统计表 人力资源人力成本分析统计表 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度合计说明: 薪酬包括月度工资、加班奖金、季度绩效工资、年终资金。 福利包括餐食补贴、交通
2025年人力资源净需求预测表(按部门,含自动计算) - 人力净需求 人力资源管理实用工具——人力资源规划 人力资源净需求预测表(按部门,含专业自动计算) 说明:人力资源净需求预测指在对企业未来人力资源需求与供给预测数据的基础上,将人力资源需求的预测数与在同期内组织本身可供给的人力资源预测数进行对比分析,从比较分析中可测算出各类人员的净需求数。(颜色标注部分为自动计算,其它需要手工录入数据)供需情况需求内部供给人力净需求Unnamed: 1 期初人力需求数预测该阶段需求增减人数期末总需求期初拥有人数调入或升入人数人力损耗(总计)其中:调出或迁出辞职退休 辞退或其它期
2025年人力资源净需求预测表(按年度,含自动计算) - 人力净需求 人力资源管理实用工具——人力资源规划 人力资源净需求预测表(按年度,含专业自动计算) 说明:人力资源净需求预测指在对企业未来人力资源需求与供给预测数据的基础上,将人力资源需求的预测数与在同期内组织本身可供给的人力资源预测数进行对比分析,从比较分析中可测算出各类人员的净需求数。(颜色标注部分为自动计算,其它需要手工录入数据)供需情况需求内部供给人力净需求Unnamed: 1 年初人力需求数预测年内需求增减人数年末总需求年初拥有人数调入或升入人数人力损耗(总计)其中:调出或迁出辞职退休 辞退或其它年底
2025人力资源部年度费用预算表 - 年度费用预算表 20XX年人力资源部费用预算表 预算部门:人力资源部费用名称工资福利费职工教育费折旧办公费邮电费招待费会务费年审费汽油修理费(车辆)修理费(后勤设施)加工费差旅费年费花木捐赠罚款咨询费专利费租赁费认证费广告宣传费保险费(车险、人寿保险)运费佣金摊位费检疫检测费税费汇兑损失利息手续费招聘、服务、推荐费体检费报刊杂志网络费、监控、域名、邮箱食堂服装费合计Unnamed: 1 1月0Unnamed: 2 2月0Unnamed: 3 3月0Unnamed: 4 4月0Unnamed: 5 5月0Unnamed: 6 6月0Unnamed: 7 7月0Unnamed: 8 8月
2024年工程预算表预算单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 工程预算表序号Unnamed: 3 工程项目名称Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 工程量Unnamed: 6 单价Unnamed: 7 总计Unnamed: 8 用工Unnamed: 9 材料预算
2024年装修预算表-预算报价 - Sheet1 Unnamed: 0 装修预算表 序号 一 123456789二 12345678910111213141516三12345677891011四1235678910111213141516171819五123456789101112131415六......
2024年流动资金贷款需求预算表 预算申购excel表格 - 1 Unnamed: 0 流动资金贷款需求预算表 编制单位:有限公司1、应付账款周转天数 销售成本平均应付账款余额年初应付账款余额年末应付账款余额2、预付账款周转天数销售成本平均预付账款余额年初预付账款余额年末预付账款余额3、存货周转天数销售成本平均存货余额年初存货余额年末存货余额4、预收账款周转天数销售收入平均预收账款余额年初预收账款余额年末预收账款余额5、应收账款周转天数销售收入平均应收账款余额年初应收账款余额年末应收账款余额Unnamed: 2 17.12377295779698094073.68385003.0316910.0453096.033.84178237428658094073.68760882025人力资源人工成本预算表
2024年项目成本预算表带分析图 - Sheet1 项目成本预算表 制作 20XX年 12月12日单位名称:某某公司行12345项目成本分析图成本结构表12345成本结构分析图Unnamed: 1 类别人工费交通费食宿费制作费综合费项目人工费交通费食宿费制作费综合费合计Unnamed: 2 项目名称项目负责人240(8小时30元时薪)项目成员160(8小时20元时薪)其他辅助人员80(8小时10元时薪)项目名称火车市内车费项目名称用餐费(人均每天100元)住宿费(人均标准150元)项目名称材料费印刷费辅助设备项目名称行1至行4的合计之外的辅助费成本合计费用4000330055007500406024360Unnamed: 3 人数131人数5......
2025年培训预算表-预算管理 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 培训科目Unnamed: 4 培训师Unnamed: 5 培训时长Unnamed: 6 培训地点Unnamed: 7 参与人数Unnamed: 8 经费预算Unnamed: 9 预期效果Unnamed: 10 负责人Unnamed: 11 备注
淘宝天猫营销成本预算表电商通用 - Sheet1 Unnamed: 0 网店营销预算 项目总计项目固定费用房租水电网费商城年费(可以平均到每月计算)软件使用费其他服务费硬件投入电脑打印机打包用工具货架其他办公物件人员工资总计运营工资美工客服后勤提成福利产品成本货物成本礼品成本包装辅助材料运费站内推广成本1:直通车2:钻展3:淘宝客4:活动报名5:推广软件费6:活动报名费7:补单费8:其他站外推广成本1:站外宣传2:硬推3:自媒体合作4:地推5:微信推广6:站外其他a7:站外其他b其他费用1:产品过期&次品2:税收3:坏帐4:退换货5:敲诈6:其他项目总计Unnamed: 2 8200第 1 个月820060008801201200
生产成本预算表模板Excel模板 - 生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unname......
分产品业务收入成本预算表excel表格下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 分产品(业务)收入成本预算表 编制单位: 年度 金额单位:元项 目栏 次合 计表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10)栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14
2025生产成本预算表模板 - 生产成本预算表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 生 产 成 本 预 算 表 月份 至 月份成 本 项 目原料成本物料成本直接成本资 金加 工 费费用合 计期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值Unnamed: 2 消耗费电力费旅 费修缮费保险费运 费折 旧间接投资间接物料租 金水 电 费伙 食 费医 药 费杂 费Unnamed: 3 月 份预算金额0Unnamed: 4 %Unnamed: 5 月 份预算金额0Unnamed: 6 %Unnamed: 7 月 份预算金额0Unnamed: 8 %Unnamed: 9 月 份预算金额0Unnamed: 10 %Unnamed: 11 月 份预算金额0Unnamed: 12 %Unnamed:
2025年工程成本预算表 - 2-2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 工程成本预算表NO12345678910111213141516171819Unnamed: 2 工程项目成本合计成本类型大类代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本代建工程成本Unnamed: 3 工程项目14077.8明细输入明细1输入明细2输入明细3输入明细4输入明细5输入明细6输入明细7输入明细8输入明细9输入明细10输入明细11输入明细12输入明细13输入明细142025人力资源人工成本预算表
2025年产品生产成本预算表 - 产品生产成本预算表 产品生产成本预算表 编制部门:生产部序号123456789101112131415制表: 审核: 批准:Unnamed: 1 产品名称产品1产品2产品3Unnamed: 2 规格型号DN-001DN-002DN-003Unnamed: 3 计划生产数量430744062724Unnamed: 4 材料费定额202530Unnamed: 5 预算单价192428Unnamed: 6 人工费定额555Unnamed: 7 预算单价4.84.94.5Unnamed: 8 机械费定额152540Unnamed: 9 预算单价142235Unnamed: 10 编制日期:预算生产成本单位成本37.850.967.5Unna
2025年采购成本预算表(年度) - Sheet1 采购管理工具——采购成本控制管理 采购成本预算表( 2016 年度,以季度为周期)说明:采购成本是指由购买存货而发生的买价(购买价格或发票价格)和运杂费(运输费用和装卸费用)构成的成本,其总额取决于采购数量和单位采购成本。本表格已将每个季度的采购量、采购费、人工费、运杂费、仓储费等成本明细都已经详细列出,可以用来进行年度采购成本预算,帮助采购管理者有效的控制采购成本。(内含自动计算公式,数据为模拟数据)编制人采购物料物料类别重点材料原材料辅助材料其他物料合 计预计现金支出部门经理复核Unnamed: 1 名称Unnamed
2025财务成本预算表免费下载 - 财务预算分析表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门生产部销售部财务部品质部部门01合计合计Unnamed: 5 财务成本预算表Financial cost budget table招待6277617672348348Unnamed: 6 差旅7376717146337337Unnamed: 7 办公费7759677241316316Unnamed: 8 水电费8080495760326326Unnamed: 9 礼品5253597671311311Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13